ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2016 года № 439
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 286
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 286, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
Изменения
в государственную программу "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года № 286
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
447386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1610274,4 | |
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||
203017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 323113,1 | |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||
2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 | |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||
44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993459 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс.руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 447386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1610 274,4 | ||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 203017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 323 113,1 | ||||
1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2020 | Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее - МИЗИО НО) | 37246,8 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 246,8 |
1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 15770,6 | 13320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 87 866,3 |
1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес- центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Министерство строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Нижегородской области (далее - Минстрой НО) | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34 552,1 | ||||
2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34 552,1 |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259 150,2 | ||||
3.1 | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259 150,2 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993 459 |
".
2.2. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
1) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 447386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1610274,4 | |
Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 297386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1460274,4 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 203017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 323113,1 |
Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 53017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 173113,1 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 |
Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993459 |
Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993459 |
";
2) таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+ (6)+(7) | 447386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1610274,4 | |
(1) расходы областного бюджета | 447386,0 | 275509,6 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 221844,7 | 1610274,4 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 203017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 323113,1 |
(1) расходы областного бюджета | 203017,4 | 61320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 323113,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 37246,8 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85246,8 |
(1) расходы областного бюджета | 37246,8 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85246,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 15770,6 | 13320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 87866,3 |
(1) расходы областного бюджета | 15770,6 | 13320,9 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 87866,3 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес- центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
(1) расходы областного бюджета |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 |
(1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 |
(1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 6484,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 34552,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 |
(1) расходы областного бюджета | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | Всего (1)+(2)+ (3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 |
(1) расходы областного бюджета | 44548,9 | 46676,9 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 259150,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1)+(2)+ | 197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993459 |
(1) расходы областного бюджета | 197694,1 | 161027,3 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 158684,4 | 993459 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |