_______________________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303
_______________________________________________________________________________
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования Программы | тыс. руб. | ||||||
Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Программы | |||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в том числе: | 9 115 494,1 | 9 788 043,3 | 9 810 860,0 | 28 714 397,4 | |||
Областной бюджет, в том числе | 8 129 676,7 | 8 414 063,3 | 9 595 860,0 | 26 139 600,0 | ||||
Капвложения | 5 148 472,3 | 4 935 665,0 | 5 034 635,0 | 15 118 772,3 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 2 981 204,4 | 3 478 398,3 | 4 561 225,0 | 11 020 827,7 | ||||
Федеральный бюджет, в том числе | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | ||||
Капвложения | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||
Местный бюджет | 215 817,4 | 358 150,0 | 180 000,0 | 753 967,4 | ||||
Капвложения | 39 185,1 | 358 150,0 | 180 000,0 | 577 335,1 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 176 632,3 | 176 632,3 | ". |
1.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели Программы":
цифры "120" заменить цифрами "142";
цифры "30,9" заменить цифрами "28,5".
1.2. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | Всего | ||||||
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в том числе | 9 115 494,1 | 9 788 043,3 | 9 810 860,0 | 28 714 397,4 | ||||
Областной бюджет | 8 129 676,7 | 8 414 063,3 | 9 595 860,0 | 26 139 600,0 | |||||
Федеральный бюджет | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | |||||
Местный бюджет | 215 817,4 | 358 150,0 | 180 000,0 | 753 967,4 | |||||
Прочие источники | |||||||||
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию* | Всего, в том числе | 3 199 206,7 | 3 519 701,3 | 4 607 476,0 | 11 326 384,0 | ||||
Областной бюджет | 3 022 574,4 | 3 519 701,3 | 4 607 476,0 | 11 149 751,7 | |||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Местный бюджет | 176 632,3 | 176 632,3 | |||||||
Прочие источники | |||||||||
*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года" | |||||||||
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения** | Всего, в том числе | 5 916 287,4 | 6 268 342,0 | 5 203 384,0 | 17 388 013,4 | ||||
Областной бюджет | 5 107 102,3 | 4 894 362,0 | 4 988 384,0 | 14 989 848,3 | |||||
Федеральный бюджет | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | |||||
Местный бюджет | 39 185,1 | 358 150,0 | 180 000,0 | 577 335,1 | |||||
Прочие источники | |||||||||
**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года" |
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 28 714 397 400 (Двадцать восемь миллиардов семьсот четырнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | |||
2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в том числе: | 9 115 494,1 | 9 788 043,3 | 9 810 860,0 | 28 714 397,4 |
Областной бюджет, в т.ч. | 8 129 676,7 | 8 414 063,3 | 9 595 860,0 | 26 139 600,0 | |
Капвложения | 5 148 472,3 | 4 935 665,0 | 5 034 635,0 | 15 118 772,3 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | 2 981 204,4 | 3 478 398,3 | 4 561 225,0 | 11 020 827,7 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | |
Капвложения | 770 000,0 | 1 015 830,0 | 35 000,0 | 1 820 830,0 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | |||||
Местный бюджет | 215 817,4 | 358 150,0 | 180 000,0 | 753 967,4 | |
Капвложения | 39 185,1 | 358 150,0 | 180 000,0 | 577 335,1 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | 176 632,3 | 176 632,3 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Значения индикаторов цели Программы | ||
На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) | ||
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 127 | 142 | 100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 26,5 | 28,5 | 26,5 |
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам
Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Годы реализации Программы | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 113 | 123 | 142 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 28,8 | 27,6 | 28,5 |
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы