Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2013 года № 285

О внесении изменений в областную целевую программу
"Совершенствование транспортной инфраструктуры
Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 28 ноября 2011 года № 958

_____________________________________________________________
Утратил силу на основании

постановления Правительства области от 25.10.2013 № 773
_____________________________________________________________



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года № 958, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и

тыс. руб.

источники

Наименование

Источники

Годы

финанси- рования Программы

государствен- ного заказчика

финанси- рования

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства

Всего, в том числе:

7 345 578,2

9 702 558,9

9 441 031,3

26 489 168,4

Нижегородской области

Областной бюджет, в том числе

7 104 587,7

8 688 131,8

9 125 372,3

24 918 091,8

Капвложения

2 295 680,9

3 925 373,0

3 260 231,0

9 481 284,9

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

4 762 758,8

5 865 141,3

15 436 806,9

Федеральный бюджет, в том числе

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222 080,5

962 144,5

188 659,0

1 372 884,0

Капвложения

21 509,0

584 572,9

188 659,0

794 740,9

НИОКР

Прочие расходы

200 571,5

377 571,6

0,0

578 143,100

     ".


1.2. В тексте Программы:

1.2.1. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий
                                                                                       тыс. руб.

№ п/п

Наиме-
нование

Категория расходов

Сроки испол-

Испол-
нители

Объем финансирования
(по годам, в разрезе источников)

мероп-
риятия (в разрезе районов и учреж-
дений)

(капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

нения

мероп-
риятий

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в
том числе

7 345 578,2

9 702 558,9

9 441 031,3

26 489 168,4

Областной бюджет

7 104 587,7

8 688 131,8

9 125 372,3

24 918 091,8

Федераль-
ный
бюджет

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

Местный бюджет

222 080,5

962 244,5

188 659,0

1 372 984,0

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*;

Всего, в
том числе

5 015 159,3

5 151 498,4

5 881 396,3

16 048 054,0

Областной бюджет

4 814 587,8

4 773 926,8

5 881 396,3

15 469 910,9

Федераль-
ный
бюджет

Местный бюджет

200 571,5

377 571,6

578 143,1

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения**

Всего, в том числе

2 330 418,9

4 551 060,5

3 559 635,0

10 441 114,4

Областной бюджет

2 289 999,9

3 914 205,0

3 243 976,0

9 448 180,9

Федераль-
ный бюджет

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

Местный бюджет

21 509,0

584 572,9

188 659,0

794 740,9

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"


2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26 489 168 400 (Двадцать шесть миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

                                                       тыс. руб.

Наименование

Источники

Годы

государственного заказчика

финансирования

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7 345 578,2

9 702 558,9

9 441 031,3

26 489 168,4

Областной бюджет, в т.ч.

7 104 587,7

8 688 131,8

9 125 372,3

24 918 091,8

Капвложения

2 295 680,9

3 925 373,0

3 260 231,0

9 481 284,9

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

4 762 758,8

5 865 141,3

15 436 806,9

Федеральный бюджет, в т.ч.

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

127 000,0

198 192,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222 080,5

962 144,5

188 659,0

1 372 884,0

Капвложения

21 509,0

584 572,9

188 659,0

794 740,9

НИОКР

Прочие расходы

200 571,5

377 571,6

0,0

578 143,100


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.

Наименование индикаторов

Единица

Значения индикаторов цели Программы

цели Программы

измерения индикатора цели Программы

На момент разработки Программы
(на 01.01.2012)

По окончании реализации Программы
(на 01.01.2015)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

80

200

100

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

23,2

31,7

23,2

     
Промежуточные значения индикатора достижения
цели Программы по годам

Наименование индикаторов

Единица

Годы реализации Программы

цели Программы

измерения индикатора цели Программы

2012

2013

2014

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

133

137

200

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

26,5

28,4

31,7

     
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя

Единица

Годы реализации Программы

непосредственных результатов Программы

измерения

2012

2013

2014

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

км

10,4

14,3

28,6

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

464,1

307,7

705,5


     ".


1.3. В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":

1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и

тыс. руб.

источники

Наименование

Источники

Годы

финанси-
рования Подпрог-
раммы

государствен-
ного заказчика

финанси-
рования

2012

2013

2014

Всего за период реализации Подпрог-
раммы

Министерство строительства

Всего, в том числе:

5 015 159,3

5 151 498,4

5 881 396,3

16 048 054,0

Нижегородской области

Областной бюджет, в том числе

4 814 587,8

4 773 926,8

5 881 396,3

15 469 910,9

Капвложения

5 681,0

11 168,0

16 255,0

33 104,0

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

4 762 758,8

5 865 141,3

15 436 806,9

Федеральный бюджет, в том числе

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

200 571,5

377 571,6

578 143,1

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

200 571,5

377 571,6

578 143,1

     ".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»