ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2013 года № 285
О внесении изменений в областную целевую программу
"Совершенствование транспортной инфраструктуры
Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 28 ноября 2011 года № 958
_____________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства области от 25.10.2013 № 773
_____________________________________________________________
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года № 958, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы и | тыс. руб. | ||||||
источники | Наименование | Источники | Годы | |||||
финанси- рования Программы | государствен- ного заказчика | финанси- рования | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство строительства | Всего, в том числе: | 7 345 578,2 | 9 702 558,9 | 9 441 031,3 | 26 489 168,4 | |||
Нижегородской области | Областной бюджет, в том числе | 7 104 587,7 | 8 688 131,8 | 9 125 372,3 | 24 918 091,8 | |||
Капвложения | 2 295 680,9 | 3 925 373,0 | 3 260 231,0 | 9 481 284,9 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 4 808 906,8 | 4 762 758,8 | 5 865 141,3 | 15 436 806,9 | ||||
Федеральный бюджет, в том числе | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | ||||
Капвложения | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||
Местный бюджет | 222 080,5 | 962 144,5 | 188 659,0 | 1 372 884,0 | ||||
Капвложения | 21 509,0 | 584 572,9 | 188 659,0 | 794 740,9 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 200 571,5 | 377 571,6 | 0,0 | 578 143,100 | ". |
1.2. В тексте Программы:
1.2.1. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
№ п/п | Наиме- | Категория расходов | Сроки испол- | Испол- | Объем финансирования | |||||
мероп- | (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | нения | мероп- | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | |||
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в | 7 345 578,2 | 9 702 558,9 | 9 441 031,3 | 26 489 168,4 | |||||
Областной бюджет | 7 104 587,7 | 8 688 131,8 | 9 125 372,3 | 24 918 091,8 | ||||||
Федераль- | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | ||||||
Местный бюджет | 222 080,5 | 962 244,5 | 188 659,0 | 1 372 984,0 | ||||||
Прочие источники | ||||||||||
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*; | Всего, в | 5 015 159,3 | 5 151 498,4 | 5 881 396,3 | 16 048 054,0 | |||||
Областной бюджет | 4 814 587,8 | 4 773 926,8 | 5 881 396,3 | 15 469 910,9 | ||||||
Федераль- | ||||||||||
Местный бюджет | 200 571,5 | 377 571,6 | 578 143,1 | |||||||
Прочие источники | ||||||||||
*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" | ||||||||||
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения** | Всего, в том числе | 2 330 418,9 | 4 551 060,5 | 3 559 635,0 | 10 441 114,4 | |||||
Областной бюджет | 2 289 999,9 | 3 914 205,0 | 3 243 976,0 | 9 448 180,9 | ||||||
Федераль- | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | ||||||
Местный бюджет | 21 509,0 | 584 572,9 | 188 659,0 | 794 740,9 | ||||||
Прочие источники | ||||||||||
**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26 489 168 400 (Двадцать шесть миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование | Источники | Годы | |||
государственного заказчика | финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы |
Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 7 345 578,2 | 9 702 558,9 | 9 441 031,3 | 26 489 168,4 |
Областной бюджет, в т.ч. | 7 104 587,7 | 8 688 131,8 | 9 125 372,3 | 24 918 091,8 | |
Капвложения | 2 295 680,9 | 3 925 373,0 | 3 260 231,0 | 9 481 284,9 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | 4 808 906,8 | 4 762 758,8 | 5 865 141,3 | 15 436 806,9 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | |
Капвложения | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | |||||
Местный бюджет | 222 080,5 | 962 144,5 | 188 659,0 | 1 372 884,0 | |
Капвложения | 21 509,0 | 584 572,9 | 188 659,0 | 794 740,9 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | 200 571,5 | 377 571,6 | 0,0 | 578 143,100 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов | Единица | Значения индикаторов цели Программы | ||
цели Программы | измерения индикатора цели Программы | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 80 | 200 | 100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 23,2 | 31,7 | 23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения
цели Программы по годам
Наименование индикаторов | Единица | Годы реализации Программы | ||
цели Программы | измерения индикатора цели Программы | 2012 | 2013 | 2014 |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 133 | 137 | 200 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 26,5 | 28,4 | 31,7 |
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Наименование показателя | Единица | Годы реализации Программы | |||
непосредственных результатов Программы | измерения | 2012 | 2013 | 2014 | |
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог | км | 10,4 | 14,3 | 28,6 | |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 464,1 | 307,7 | 705,5 |
|
1.3. В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.3.1. В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы и | тыс. руб. | ||||||
источники | Наименование | Источники | Годы | |||||
финанси- | государствен- | финанси- | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Подпрог- | ||
Министерство строительства | Всего, в том числе: | 5 015 159,3 | 5 151 498,4 | 5 881 396,3 | 16 048 054,0 | |||
Нижегородской области | Областной бюджет, в том числе | 4 814 587,8 | 4 773 926,8 | 5 881 396,3 | 15 469 910,9 | |||
Капвложения | 5 681,0 | 11 168,0 | 16 255,0 | 33 104,0 | ||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 4 808 906,8 | 4 762 758,8 | 5 865 141,3 | 15 436 806,9 | ||||
Федеральный бюджет, в том числе | ||||||||
Капвложения | ||||||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||
Местный бюджет | 200 571,5 | 377 571,6 | 578 143,1 | |||||
Капвложения | ||||||||
НИОКР | ||||||||
Прочие расходы | 200 571,5 | 377 571,6 | 578 143,1 | ". |