Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 декабря 2012 года № 876

О внесении изменений в областную целевую программу
"Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской
области на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 ноября 2011 года № 958

_____________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства области от 25.10.2013 № 773
_____________________________________________________________



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года № 958, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7345578,2

9943451,2

9441031,3

26730060,7

Областной бюджет, в том числе

7104587,7

8699024,1

9125372,3

24928984,1

Капвложения

2295680,9

3897112,0

3260231,0

9453023,9

НИОКР

Прочие расходы

4808906,8

4801912,1

5865141,3

15475960,2

Федеральный бюджет, в том числе

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222080,5

1192144,5

188659,0

1602884,0

Капвложения

21 509,0

814572,9

188659,0

1 024 740,9

НИОКР

Прочие расходы

200571,5

377571,6

0,0

578 143,1

     ".


1.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "34,1%" заменить цифрами "31,7%".

1.2. В тексте Программы:

1.2.1. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий

                                                                                                                                                 тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки исполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе

7345578,2

9943451,2

9441031,3

26730060,7

Областной бюджет

7104587,7

8699024,1

9125372,3

24928984,1

Федеральный бюджет

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

Местный бюджет

222080,5

1192144,5

188659,0

1602884,0

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*;

Всего, в том числе

5015159,3

5190651,7

5881396,3

16087207,3

Областной бюджет

4814587,8

4813080,1

5881396,3

15509064,2

Федеральный бюджет

Местный бюджет

200571,5

377571,6

0,0

578 143,1

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012-2014 годы"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения**

Всего, в том числе

2330418,9

4752799,5

3559635,0

10642853,4

Областной бюджет

2289999,9

3885944,0

3243976,0

9419919,9

Федеральный бюджет

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

Местный бюджет

21 509,0

814572,9

188659,0

1024740,9

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы"


2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26730060700 (Двадцать шесть миллиардов семьсот тридцать миллионов шестьдесят тысяч семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

                 тыс.руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7345578,2

9943451,2

9441031,3

26730060,7

Областной бюджет, в т.ч.

7104587,7

8699024,1

9125372,3

24928984,1

Капвложения

2295680,9

3897112,0

3260231,0

9453023,9

НИОКР

Прочие расходы

4808906,8

4801912,1

5865141,3

15 475960,2

Федеральный бюджет, в т.ч.

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

127000,0

198 192,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222080,5

1192144,5

188659,0

1 602 884,0

Капвложения

21 509,0

814572,9

188659,0

1 024 740,9

НИОКР

Прочие расходы

200571,5

377571,6

0,0

578 143,1


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Значения индикаторов цели Программы

На момент разработки Программы (на 01.01.2012)

По окончании реализации Программы (на 01.01.2015)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

80

226

100

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

23,2

31,7

23,2

     
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

133

127

226

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

26,5

28,4

31,7

     
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя непосредственных результатов Программы

Единица измерения

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

км

10,4

13,2

29,9

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

464,1

307,7

705,5


     ".


1.3. В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы":

1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

5015159,3

5190651,7

5881396,3

16087207,3

Областной бюджет, в том числе

4814587,8

4813080,1

5881396,3

15509064,2

Капвложения

5 681,0

11 168,0

16 255,0

33 104,0

НИОКР

Прочие расходы

4808906,8

4801912,1

5865141,3

15475960,2

Федеральный бюджет, в том числе

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

200571,5

377571,6

578143,1

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

200571,5

377571,6

578143,1

     ".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»