АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2020 года N 3505
О внесении изменений в постановление администрации
города Хабаровска от 30.08.2018 N 3036 «Об утверждении
муниципальной программы городского округа «Город
Хабаровск» «Обеспечение качественного и
общедоступного образования в городском округе
«Город Хабаровск» на 2021-2025 годы»
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 17.12.2019 N 52 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.08.2018 N 3036 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Обеспечение качественного и общедоступного образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2021-2025 годы" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова "Бойков М.Б." заменить словами "Голик С.Л.".
1.2. В муниципальной программе городского округа "Город Хабаровск" "Обеспечение качественного и общедоступного образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 30.08.2018 N 3036, (далее - программа):
1.2.1. В Паспорте программы:
1.2.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
« | |
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | - 2021-2025 годы - 35 661 316, 45 тыс. руб., в том числе: - 2021 г. - 7 415 337, 80 тыс. руб.; - 2022 г. - 7 255 985, 46 тыс. руб.; - 2023 г. - 7 054 997,73 тыс. руб.; - 2024 г. - 7 592 497,73 тыс. руб.; - 2025 г. - 6 342 497,73 тыс. руб. |
". |
1.2.1.2. Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
« | |
Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение к 2025 году: - увеличения доли обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения с 89,8% до 100%; - увеличения количества муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнен комплексный капитальный ремонт, с 39,0% до 42,0%; - увеличения числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений - с 16,0 ед. до 18,5 ед., на 100 обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования - с 0,64 ед. до 0,84 ед.; - увеличения доли детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, с 79,3% до 81,5%; - изменения соотношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по математике в 10% муниципальных общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ по математике в 10% муниципальных общеобразовательных учреждений с худшими результатами ЕГЭ, с 2,00 р. до 1,80 р.; - изменения соотношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку в 10% муниципальных общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ по русскому языку в 10% муниципальных общеобразовательных учреждений с худшими результатами ЕГЭ, с 1,60 р. до 1,37 р.; - увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста с 85,0% до 90,0%; - роста удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений с 25,3% до 27,0%; - увеличения доли детей, охваченных каникулярным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием за счет средств бюджета города, в общем числе обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, с 19,5% до 23,0%; - обеспечения выполнения показателя удовлетворенности качеством образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений ежегодно не менее 90%; - сохранения доли детей из малоимущих и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих одноразовое горячее питание, не менее 100%; - сохранения доли детей из малоимущих семей, детей, находящихся в социально опасном положении, посещающих группу продленного дня, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих одноразовое горячее питание, не менее 100%. |
». |
1.2.2. В разделе 1 текстовой части программы:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры "06.10.2013" заменить цифрами "06.10.2003".
1.2.2.2. Абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"- 10,2% школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимаются во вторую смену;".
1.2.3. Раздел 5 текстовой части программы изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
с распределением по годам реализации и источникам
финансирования
Мероприятия программы осуществляются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск", межбюджетных трансфертов, с ежегодным уточнением объемов финансирования.
Источники финансирования мероприятий программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации: | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Бюджет города | 14 246 244,16 | 3 011 548,57 | 2 906 238,56 | 2 805 319,01 | 2 917 819,01 | 2 605 319,01 |
Межбюджетные трансферты | 21 415 072,29 | 4 403 789,23 | 4 349 746,90 | 4 249 678,72 | 4 674 678,72 | 3 737 178,72 |
Всего: | 35 661 316,45 | 7 415 337,80 | 7 255 985,46 | 7 054 997,73 | 7 592 497,73 | 6 342 497,73 |
". |
1.2.4. Абзац второй раздела 6 текстовой части программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения с 89,8% в 2020 году до 100% в 2025 году;".
1.3. В таблице приложения N 1 к программе:
1.3.1. Строку с порядковым номером 1 изложить в следующей редакции:
« | ||||||||
1. | Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения | % | 89,8 | 92,0 | 92,0 | 95,0 | 98,0 | 100 |
". |
1.3.2. Строку с порядковым номером 4 изложить в следующей редакции:
« | ||||||||
4. | Доля детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 79,3 | 79,8 | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,5 |
". |
1.4. Приложение N 2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».
2.2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра города по социальным вопросам Лагошину Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 30 октября 2020 года N 3505
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
N | Наименование подпрограммы, | Ответственный исполнитель, | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе | Расходы (руб.), годы | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Обеспечение качественного и общедоступного образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2021-2025 годы" | Всего по муниципальной программе | Всего | 35 661 316 450,54 | 7 415 337 791,97 | 7 255 985 461,37 | 7 054 997 732,20 | 7 592 497 732,20 | 6 342 497 732,20 | |||
Бюджет города | 14 246 244 160,54 | 3 011 548 561,97 | 2 906 238 561,97 | 2 805 319 012,20 | 2 917 819 012,20 | 2 605 319 012,20 | |||||
Межбюджетные трансферты | 21 415 072 290,00 | 4 403 789 230,00 | 4 349 746 900,00 | 4 249 678 720,00 | 4 674 678 720,00 | 3 737 178 720,00 | |||||
Управление образования | Всего | 016 | 33 329 566 450,54 | 7 179 837 791,97 | 7 122 235 461,97 | 6 342 497 732,20 | 6 342 497 732,20 | 6 342 497 732,20 | |||
Бюджет города | 1 336 449 416 034 | 2 776 048 561,97 | 2 772 488 561,97 | 2 605 319 012,20 | 2 605 319 012,20 | 2 605 319 012,20 | |||||
Межбюджетные трансферты | 19 965 072 290,00 | 4 403 789 230,00 | 4 349 746 900,00 | 3 737 178 720,00 | 3 737 178 720,00 | 3 737 178 720,00 | |||||
Департамент архитектуры, строительства и землепользования | Всего | 013 | 2 331 750 000,00 | 235 500 000,00 | 133 750 000,00 | 712 500 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | |||
Бюджет города | 881 750 000,00 | 235 500 000,00 | 133 750 000,00 | 200 000 000,00 | 312 500 000,00 | 0,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500 000,00 | 937 500 000,00 | 0,00 | |||||
1. | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | Всего | 3 490 015 791,00 | 402 303 000,00 | 300 553 000,00 | 987 386 597,00 | 1 524 886 597,00 | 274 886 597,00 | |||
1.1. | Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений, в том числе строительство школ в микрорайонах "Строитель", "Рабочий городок", между ул. Истомина и ул. Комсомольской, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовление ПСД | Департамент архитектуры, строительства и землепользования | Бюджет города | 013 | 881 750 000,00 | 235 500 000,00 | 133 750 000,00 | 200 000 000,00 | 312 500 000,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500 000,00 | 937 500 000,00 | 0,00 | |||||
1.2. | Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли "Образование", изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | Управление образования | Бюджет города | 016 | 303 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 200 000,00 | 101 200 000,00 | 101 200 000,00 | |
1.3. | Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы | Управление образования | Бюджет города | 016 | 761 566 040,00 | 148 441 300,00 | 149 281 300,00 | 154 614 480,00 | 154 614 480,00 | 154 614 480,00 | |
1.4. | Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений | Управление образования | Бюджет города | 016 | 74 112 941,00 | 9 927 700,00 | 9 927 700,00 | 18 085 847,00 | 18 085 847,00 | 18 085 847,00 | |
1.5. | Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций | Управление образования | Бюджет города | 016 | 828 810,00 | 0,00 | 0,00 | 276 270,00 | 276 270,00 | 276 270,00 | |
1.6. | Независимая оценка пожарных рисков | Управление образования | Бюджет города | 016 | 3 530 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | |
1.7. | Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Управление образования | Бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.8. | Приведение в соответствие технических паспортов, в связи с проведенным капитальным (текущим) ремонтом, перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией, изменением уровня инженерного благоустройства, изменением технического состояния | Управление образования | Бюджет города | 016 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.9. | Санитарная обрезка деревьев, кустарников | Управление образования | Бюджет города | 016 | 3 668 000,00 | 1 834 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.10. | Установка систем автоматической пожарной сигнализации в МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида N 209", в рамках участия в государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | Управление образования | Бюджет города | 016 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.11. | Установка систем автоматической пожарной сигнализации в МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида N 77", в рамках участия в государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | Управление образования | Бюджет города | 016 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.12. | Капитальный ремонт здания МАОУ г. Хабаровска "СШ N 33", в рамках участия в государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | Управление образования | Бюджет города | 016 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.13. | Капитальный ремонт здания МАОУ г. Хабаровска "СШ N 85", в рамках участия в государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | Управление образования | Бюджет города | 016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2. | Внедрение программно-информационных и цифровых технологий в сфере муниципального образования | Всего | 67 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | |||
2.1. | Приобретение и модернизация компьютерного и интерактивного оборудования, поставка программного обеспечения | Управление образования | Бюджет города | 016 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
2.2. | Обслуживание серверного и коммутационного оборудования (муниципальный ЦОД, ЕМТС, ЛВС образовательных учреждений) | Управление образования | Бюджет города | 016 | 13 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
3. | Обеспечение доступности качественных образовательных услуг | Всего | 29 922 113 696,34 | 6 527 877 226,97 | 6 502 576 866,97 | 5 630 553 200,80 | 5 630 553 200,80 | 5 630 553 200,80 | |||
3.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями | Управление образования | Бюджет города | 016 | 6 282 847 010,74 | 1 375 409 995,97 | 1 375 409 995,97 | 1 177 342 339,60 | 1 177 342 339,60 | 1 177 342 339,60 | |
Межбюджетные трансферты | 5 707 387 720,00 | 1 218 911 590,00 | 1 215 179 940,00 | 1 091 098 730,00 | 1 091 098 730,00 | 1 091 098 730,00 | |||||
3.2. | Информационно - методическое содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования в рамках компетенции управления образования | Управление образования | Бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3. | Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений ("Маленькая страна", "Лучшая группа ДОУ") | Управление образования | Бюджет города | 016 | 850 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
3.4. | Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Управление образования | Бюджет города | 016 | 1 873 928 977,40 | 363 910 717,00 | 363 910 717,00 | 382 035 847,80 | 382 035 847,80 | 382 035 847,80 | |
Межбюджетные трансферты | 13 426 529 280,00 | 2 959 422 750,00 | 2 946 586 320,00 | 2 506 840 070,00 | 2 506 840 070,00 | 2 506 840 070,00 | |||||
3.5. | Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования | Управление образования | Бюджет города | 016 | 253 245 446,40 | 48 974 628,00 | 48 974 628,00 | 51 765 396,80 | 51 765 396,80 | 51 765 396,80 | |
3.6. | Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи | Управление образования | Бюджет города | 016 | 5 635 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | |
3.7. | Награждение ценными подарками мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | Управление образования | Бюджет города | 016 | 2 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
3.8. | Проведение городской акции "Пятерки любимому городу". Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся | Управление образования | Бюджет города | 016 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
3.9. | Обеспечение участия в городских, краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях, в том числе на проведение государственной (итоговой) аттестации в рамках ЕГЭ | Управление образования | Бюджет города | 016 | 8 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
3.10. | Инновационная деятельность, внедрение новых IT-решений: - внедрение информационной системы поддержки индивидуального профиля компетенций обучающегося; - создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий | Управление образования | Бюджет города | 016 | 6 061 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 360,00 | 2 020 360,00 | 2 020 360,00 | |
3.11. | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования | Управление образования | Бюджет города | 016 | 2 126 241 177,80 | 457 427 467,00 | 457 427 467,00 | 403 795 414,60 | 403 795 414,60 | 403 795 414,60 | |
3.12. | Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников, педагогов образовательных учреждений | Управление образования | Бюджет города | 016 | 27 615 000,00 | 5 358 000,00 | 5 358 000,00 | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 | |
3.13. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | Управление образования | Бюджет города | 016 | 2 350 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
3.14. | Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами, межрегионального сотрудничества в области образования, прием иностранных делегаций школьников | Управление образования | Бюджет города | 016 | 8 325 460,00 | 1 978 730,00 | 1 978 730,00 | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | |
3.15. | Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников | Управление образования | Бюджет города | 016 | 20 404 644,00 | 4 080 759,00 | 4 080 759,00 | 4 081 042,00 | 4 081 042,00 | 4 081 042,00 | |
3.16. | Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (- детей из малоимущих и многодетных семей; - детей из малоимущих семей, детей, находящихся в социально опасном положении, посещающих группу продленного дня) | Управление образования | Бюджет города | 016 | 95 692 760,00 | 47 846 380,00 | 47 846 380,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
Межбюджетные трансферты | 71 300 140,00 | 40 016 210,00 | 31 283 930,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
4. | Укрепление кадрового потенциала | Всего | 6 150 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | |||
4.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства "Педагогический звездопад" | Управление образования | Бюджет города | 016 | 5 480 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |
4.2. | Организация приема мэром города Хабаровска молодых специалистов | Управление образования | Бюджет города | 016 | 670 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
5. | Организация каникулярного отдыха детей в городских оздоровительных лагерях | Всего | 54 846 240,00 | 11 002 920,00 | 11 002 920,00 | 10 946 800,00 | 10 946 800,00 | 10 946 800,00 | |||
5.1 | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе образовательных учреждений | Управление образования | Бюджет города | 016 | 54 846 240,00 | 11 002 920,00 | 11 002 920,00 | 10 946 800,00 | 10 946 800,00 | 10 946 800,00 | |
6. | Стимулирование деятельности образовательных учреждений | Всего | 2 121 190 723,20 | 464 924 645,00 | 432 622 675,00 | 407 881 134,40 | 407 881 134,40 | 407 881 134,40 | |||
в том числе расходы на администрирование | 10 420 150,00 | 2 290 270,00 | 2 297 400,00 | 1 944 160,00 | 1 944 160,00 | 1 944 160,00 | |||||
6.1. | Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы | Управление образования | Бюджет города | 016 | 288 191 766,00 | 57 235 833,00 | 57 235 833,00 | 57 906 700,00 | 57 906 700,00 | 57 906 700,00 | |
6.2. | Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг | Управление образования | Бюджет города | 016 | 1 076 703 807,20 | 222 250 132,00 | 222 250 132,00 | 210 734 514,40 | 210 734 514,40 | 210 734 514,40 | |
6.3. | Государственные полномочия по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | Управление образования | Межбюджетные трансферты | 016 | 756 295 150,00 | 185 438 680,00 | 153 136 710,00 | 139 239 920,00 | 139 239 920,00 | 139 239 920,00 | |
в том числе расходы на администрирование | Управление образования | Межбюджетные трансферты | 10 420 150,00 | 2 290 270,00 | 2 297 400,00 | 1 944 160,00 | 1 944 160,00 | 1 944 160,00 |