АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 11 марта 2020 года N 824


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
"Город Хабаровск" "Защита населения и территории города Хабаровска
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением
 администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5568



На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", решения Хабаровской городской Думы от 17.12.2019 N 52 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" администрация города

постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5568 (далее - муниципальная программа):

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Защита населения и территории города Хабаровска
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель программы

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Соисполнители программы

комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом;

комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;

комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;

комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;

департамент архитектуры, строительства и землепользования;

управление дорог и внешнего благоустройства;

управление образования;

управление здравоохранения;

управление культуры;

управление по физической культуре и спорту;

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда;

управление транспорта;

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций;

МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" г. Хабаровска;

администрация города;

управление социальной работы с населением

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- обеспечение деятельности МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" города Хабаровска;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- расчистка льда в естественных водопропусках путем углубления, в том числе индивидуальная застройка;

- восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в летнее время года;

- восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами в зимнее время года (промывка горячей водой);

- устройство кюветов и водоотводных каналов, а также укладка дренажных (водопропускных) труб;

- ликвидация последствий масштабного наводнения 2013 года на территории г., Хабаровска;

- организация и проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Хабаровска

Цель программы

формирование безопасной городской среды для проживания, предупреждение (снижение) негативных последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города Хабаровска

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель: улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития:

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- повышение безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций

Задачи программы

- обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, а также ликвидация подтоплений;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Индикаторы программы

- количество чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, ед.;

- количество пожаров в жилом фонде в границах городского округа, ед.;

- количество погибших в чрезвычайных ситуациях в границах городского округа, чел.;

- количество погибших при пожарах в границах городского округа, чел.;

- количество погибших на водных объектах в границах городского округа, чел.;

- уровень оснащенности поисково-спасательного отряда города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (36 ед.), %;

- количество муниципальных защитных сооружений, приведенных в соответствие с требованиями нормативных документов, ед.;

- уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период (19,4 тыс. ед.), %;

- количество экземпляров информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам действий в ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, распространяемой среди населения города, шт.;

- количество обучаемых на курсах ГО, чел.;

- количество размещенных информационных материалов в средствах массовой информации по действиям в ЧС, в том числе в телекоммуникационной сети Интернет, шт.;

- количество человек, участвующих в информационных встречах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, поведения на воде и действий в ЧС, чел.;

- объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера от установленных нормативов, %;

- количество случаев подтоплений жилого фонда талыми и грунтовыми водами по причине низкой пропускной способности водопропускных труб, количество обращений;

- протяженность кюветов и временных водоотводных каналов, а также лотков ливневой канализации, смонтированных вдоль территории индивидуальной застройки в границах городского округа, км

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 059 418,69, в том числе:

- 2014 г. - 584 495,82;

- 2015 г. - 69 413,76;

- 2016 г. - 71 895,66;

- 2017 г. - 75 508,18;

- 2018 г. - 87 980,28;

- 2019 г. - 84 676,6;

- 2020 г. - 85 448,39

Ожидаемые результаты реализации программы

достижение к 2020 году:

- снижения количества чрезвычайных ситуаций в границах городского округа от 16 единиц в 2012 году до 7 единиц;

- снижения количества пожаров в жилом фонде в границах городского округа от 787 единиц в 2012 году до 376 единиц;

- снижения количества погибших в чрезвычайных ситуациях в границах городского округа от 94 человек в 2012 году до 79 человек;

- снижения количества погибших при пожарах в границах городского округа от 35 человек в 2012 году до 16 человек;

- снижения количества погибших на водных объектах в границах городского округа от 17 человек в 2012 году до 10 человек;

- увеличения уровня оснащенности поисково-спасательного отряда города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с 64% до 100% от нормы комплектования оборудованием и снаряжением в размере 36 ед.: от 20 ед. в 2012 году до 36 ед.;

- увеличения количества муниципальных защитных сооружений, приведенных в соответствие с требованиями нормативных документов, с 3 ед. в 2012 году до 6 ед.;

- увеличения уровня обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период от общей потребности с 28% в 2012 году до 100% от общей потребности в размере 19,4 тыс. ед.;

- увеличения количества экземпляров информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам действий в ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, распространяемой среди населения города, от 4 150 шт. в 2012 году до 17 000 шт.;

- увеличения количества обучаемых на курсах ГО от 550 чел. в 2012 году до 640 чел.;

- увеличения количества размещенных информационных материалов в средствах массовой информации по действиям в ЧС, в том числе в телекоммуникационной сети Интернет, от 60 шт. в 2012 году до 100 шт.;

- увеличения количества человек, участвующих в информационных встречах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, поведения на воде и действия в ЧС, от 2 000 чел. в 2012 году до 6 000 чел.;

- увеличения объема резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера от установленных нормативов от 60,09% до 100% планируемой стоимости материальной базы резерва в размере 9,5 млн руб.: с 5,9 млн руб. в 2012 году до 9,5 млн руб.;

- снижения случаев подтоплений жилого фонда талыми и грунтовыми водами по причине низкой пропускной способности водопропускных труб от 76 обращений граждан в 2012 году до 35 обращений;

- увеличения протяженности кюветов и временных водоотводных каналов, а также лотков ливневой канализации, смонтированных вдоль территории индивидуальной застройки в границах городского округа, от 6,5 км в 2012 году до 10,0 км".

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

"5. Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования

Источники финансирования мероприятий программы

Всего, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

544 084,14

76 447,37

68 868,59

71 895,66

75 508,18

81 980,28

83935,67

85 448,39

Межбюджетные трансферты

515 334,55

508 048,45

545,17

0,0

0,0

6 000,00

740,93

0,0

Всего

1 059 418,69

584495,82

69 413,76

71 895,66

75 508,18

87 980,28

84 676,6

85 448,39".

1.3. Приложение N 1 к муниципальной программе городского округа "Город Хабаровск" "Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города (Соколов Р.Н.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете "Хабаровские вести".

2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании "Интернет-портал "Хабаровские вести" (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Климочкина А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Мэр города
С.А. Кравчук

     


Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 марта 2020 года N 824

     

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Защита населения и территории города Хабаровска
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы"


N п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код ГРБС

Расходы (руб.), годы

Всего

в том числе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций"

ВСЕГО по муниципальной программе

045

1 059 418 684,95

584 495 821,81

69 413 761,82

71 895 662,15

75 508 177,37

87 980 276,73

84 676 599,78

85 448 385,29

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

всего

588 546 608,81

133 485 899,75

67 117 708,36

69 912 300,97

73 488 685,02

79 659 513,99

82 181 685,43

82 700 815,29

бюджет города

527 148 164,81

73 373 556,60

66 572 537,51

69 912 300,97

73 488 685,02

79 659 513,99

81 440 755,43

82 700 815,29

межбюджетные трансферты

61 398 444,00

60 112 343,15

545 170,85

0,00

0,00

0,00

740 930,00

0,00

управление по делам ГОиЧС

бюджет города

045

478 773,80

0,00

0,00

70 000,00

70 103,80

0,00

0,00

338 670,00

администрация города

бюджет города

010

700 262,99

162 079,86

67 235,86

125 925,86

97 440,16

74 303,87

73 197,38

100 080,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

всего

033

16 479 305,46

10 413 261,00

1 103 612,00

858 486,56

939 370,00

1 052 920,50

1 215 345,40

896 310,00

бюджет города

7 448 871,46

1 382 827,00

1 103 612,00

858 486,56

939 370,00

1 052 920,50

1 215 345,40

896 310,00

межбюджетные трансферты

9 030 434,00

9 030 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

бюджет города

030

4 621 891,29

793 509,20

569 140,00

511 217,66

579 633,16

591 597,27

826 734,00

750 060,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

всего

031

2 663 140,60

1 403 900,77

206 065,60

183 752,50

168 370,23

305 201,50

120 000,00

275 850,00

бюджет города

1 994 640,60

735 400,77

206 065,60

183 752,50

168 370,23

305 201,50

120 000,00

275 850,00

межбюджетные трансферты

668 500,00

668 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

бюджет города

029

1 458 447,17

0,00

350 000,00

233 978,60

164 575,00

219 456,00

181 737,57

308 700,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования

межбюджетные трансферты

013

8 735 789,23

8 735 789,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

межбюджетные трансферты

014

80 664 910,00

80 664 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление образования

всего

016

8 465 277,60

8 232 194,00

0,0

0,00

0,00

77 283,60

77 900,00

77 900,00

бюджет города

233 083,60

0,00

0,00

0,00

0,00

77 283,60

77 900,00

77 900,00

межбюджетные трансферты

8 232 194,00

8 232 194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление здравоохранения

межбюджетные трансферты

017

115 840,00

115 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление культуры

межбюджетные трансферты

019

1 326 400,00

1 326 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление по физической культуре и спорту

межбюджетные трансферты

018

1 013 100,00

1 013 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

межбюджетные трансферты

034

250 853 788,00

250 853 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление транспорта

межбюджетные трансферты

035

17 308 400,00

17 308 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

межбюджетные трансферты

040

69 986 750,00

69 986 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление социальной работы с населением

межбюджетные трансферты

015

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

1.

Мероприятия

1.1.

Обеспечение деятельности МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" г. Хабаровска

всего

521 879 715,59

73 373 556,60

66 572 537,51

69 912 300,97

73 438 685,02

79 464 826,99

78 980 490,41

80 137 318,09

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

бюджет города

045

521 879 715,59

73 373 556,60

66 572 537,51

69 912 300,97

73 433 685,02

79 464 826,99

78 980 490,41

80 137 318,09

1.2.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

всего

045

5 440 807,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 053 530,00

2 387 277,20

бюджет города

4 699 877,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 312 600,00

2 387 277,20

межбюджетные трансферты

740 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740 930,00

0,00

1.2.1.

Оборудование спасательных постов в местах массового отдыха людей

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

всего

985 023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 023,00

280 000,00

бюджет города

417 799,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 799,98

280 000,00

межбюджетные трансферты

567 223,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567 223,02

0,00

1.2.2.

Изготовление агитационных материалов, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

всего

215 907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 907,00

0,00

бюджет города

42 200,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,02

0,00

межбюджетные трансферты

173 706,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 706,98

0,00

1.2.3.

Обеспечение деятельности спасательных постов

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

бюджет города

4 239 877,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 132 600,00

2 107 277,20

1.3.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

всего

1 179 036,79

162 079,86

67 235,86

195 925,86

167 543,96

74 303,87

73 197,38

438 750,00

администрация города

бюджет города

010

700 262,99

162 079,86

67 235,86

125 925,86

97 440,16

74 303,87

73 197,38

100 080,00

управление по делам ГОиЧС

бюджет города

045

478 773,80

0,00

0,00

70 000,00

70 103,80

0,00

0,00

338 670,00

1.4.

Расчистка льда в естественных водопропусках путем углубления, в том числе индивидуальная застройка

всего

033

3 406 344,52

442 105,72

706 682,00

342 574,66

463 333,00

365 292,00

666 417,14

419 940,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

бюджет города

1 497 979,14

185 000,00

214 649,00

114 750,00

197 097,00

200 000,00

406 483,14

180 000,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

бюджет города

030

1 908 365,38

257 105,72

492 033,00

227 824,66

266 236,00

165 292,00

259 934,00

239 940,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

бюджет города

029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в летнее время

всего

193 283,92

77 418,96

115 864,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

бюджет города

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

193 283,92

77 418,96

115 864,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

бюджет города

029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в зимнее время (промывка горячей водой)

всего

1 859 694,02

198 266,00

245 000,00

271 749,00

276 877,00

293 184,00

305 518,02

269 100,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

1 369 225,92

198 266,00

195 000,00

177 000.00

200 004,00

200 000,00

218 955,92

180 000,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

бюджет города

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

244 732,00

0,00

0,00

49 750,00

49 998,00

49 984,00

50 000,00

45 000,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

бюджет города

029

245 736,10

0,00

50 000,00

44 999,00

26 375,00

43 200,00

36 562,10

44 100,00

1.7.

Устройство кюветов и водоотводных каналов, а также укладка дренажных (водопропускных) труб

всего

10 064 528,06

2 193 946,29

1 161 270,64

1 173 111,66

1 111 738,39

1 510 699,27

1 371 881,81

1 541 880,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

4 581 666,40

999 561,00

693 963,00

566 736,56

542 269,00

652 920,50

589 906,34

536 310,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

бюджет города

030

2 713 525,91

536 403,48

77 107,00

283 393,00

313 397,16

426 305,27

566 800,00

510 120,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

1 556 624,68

657 981,81

90 200,64

134 002,50

118 372,23

255 217,50

70 000,00

230 850,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

бюджет города

029

1 212 711,07

0,00

300 000,00

188 979,60

137 700,00

176 256,00

145 175,47

264 600,00

1.8.

Ликвидация последствий масштабного наводнения 2013 года на территории г. Хабаровска

всего

508 593 619,23

508 048 448,38

545 170,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования

межбюджетные трансферты

013

8 735 789,23

8 735 789,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

межбюджетные трансферты

014

80 664 910,00

80 664 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление образования

межбюджетные трансферты

016

8 232 194,00

8 232 194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление здравоохранения

межбюджетные трансферты

017

115 840,00

115 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление культуры

межбюджетные трансферты

019

1 326 400,00

1 326 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление по физической культуре и спорту

межбюджетные трансферты

018

1 013 100,00

1 013 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

межбюджетные трансферты

034

250 853 788,00

250 853 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление транспорта

межбюджетные трансферты

035

17 308 400,00

17 308 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

межбюджетные трансферты

040

69 986 750,00

69 986 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

межбюджетные трансферты

033

9 030 434,00

9 030 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

межбюджетные трансферты

031

668 500,00

668 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

межбюджетные трансферты

045

60 657 514,00

60 112 343,15

545 170,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.

Организация и проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Хабаровска

всего

169 202,02

0,00

0,00

0,00

50 000,00

48 887,00

25 315,02

45 000,00

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

бюджет города

045

169 202,02

0,00

0,00

0,00

50 000,00

48 887,00

25 315,02

45 000,00

1.10.

Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "На всякий пожарный случай"

всего

бюджет города

632 453,60

0,00

0,00

0,00

0,00

223 083,60

200 250,00

209 120,00

МКУ "Центр проведения спасательных работ"

бюджет города

045

399 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 800,00

122 350,00

131 220,00

управление образования

бюджет города

016

233 083,60

0,00

0,00

0,00

0,00

77 283,60

77 900,00

77 900,00

1.11.

Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в авиакатастрофе

управление социальной работы с населением

межбюджетные трансферты

015

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»