ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года N 497-пр
О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Управление
государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края
постановляет:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, следующие изменения:
1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета | - общий объем финансирования - 185 568,74 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 185 568,74 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 4 699,94 млн. рублей, 2013 год - 3 391,97 млн. рублей, 2014 год - 21 353,26 млн. рублей, 2015 год - 23 886,72 млн. рублей, 2016 год - 20 159,96 млн. рублей, 2017 год - 24 437,76 млн. рублей, 2018-2020 годы - 87 639,13 млн. рублей"; |
2) в абзаце третьем раздела 5 цифры "1.7," исключить;
3) абзацы второй - восьмой раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 185 568,74 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 4 699,94 млн. рублей,
2013 год - 3 391,97 млн. рублей,
2014 год - 21 353,26 млн. рублей,
2015 год - 23 886,72 млн. рублей,
2016 год - 20 159,96 млн. рублей,
2017 год - 24 437,76 млн. рублей,
2018-2020 годы - 87 639,13 млн. рублей.";
4) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета | - общий объем финансирования - 154 371,69 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 154 371,69 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 65,91 млн. рублей, 2013 год - 392,97 млн. рублей, 2014 год - 17 959,44 млн. рублей, 2015 год - 20 079,97 млн. рублей, 2016 год - 16 767,72 млн. рублей, 2017 год - 21 875,41 млн. рублей, 2018-2020 годы - 77 230,27 млн. рублей"; |
б) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.";
в) абзацы первый - девятый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 154 371,69 млн. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 154 371,69 млн. рублей,
2012 год - 65,91 млн. рублей,
2013 год - 392,97 млн. рублей,
2014 год - 17 959,44 млн. рублей,
2015 год - 20 079,97 млн. рублей,
2016 год - 16 767,72 млн. рублей,
2017 год - 21 875,41 млн. рублей,
2018-2020 годы - 77 230,27 млн. рублей.";
5) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета | - общий объем финансирования - 31 197,05 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 31 197,05 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 4 634,03 млн. рублей, 2013 год - 2 999,00 млн. рублей, 2014 год - 3 393,82 млн. рублей, 2015 год - 3 806,75 млн. рублей, 2016 год - 3 392,24 млн. рублей, 2017 год - 2 562,35 млн. рублей, 2018-2020 годы - 10 408,86 млн. рублей"; |
б) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.".
в) абзацы первый - девятый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 31 197,05 млн. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 31 197,05 млн. рублей,
2012 год - 4 634,03 млн. рублей,
2013 год - 2 999,00 млн. рублей,
2014 год - 3 393,82 млн. рублей,
2015 год - 3 806,75 млн. рублей,
2016 год - 3 392,24 млн. рублей,
2017 год - 2 562,35 млн. рублей,
2018-2020 годы - 10 408,86 млн. рублей.";
6) раздел 5 подпрограммы "Повышение эффективности управления государственными финансами" дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.";
7) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
8) в графе 3 подпунктов 3.2, 3,5 пункта 3 приложения N 2 слова "и внешних связей" исключить;
9) приложение N 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
10) в приложении N 6:
а) в пункте 3:
в подпункте 4 после слова "отчетный" дополнить словом "финансовый";
- в подпункте 5 слова "имеется обязательство муниципального образования о достижении " заменить словом "достижение";
- в подпункте 7 после слова "отчетном" дополнить словом "финансовом";
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) представление в министерство финансов края отчета об использовании субсидии и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящих Правил.";
б) в абзаце втором пункта 4 после слов "далее - приказ N 198П" дополнить словами "и оценка качества соответственно";
в) в пункте 5 слово "пункте" заменить словами "подпунктах 1 - 4, 7 пункта";
г) в пункте 10 слова "утверждается Правительством" заменить словами "утверждается нормативным правовым актом Правительства";
д) в пункте 12:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"Соглашение должно содержать следующие положения:";
- дополнить абзацами следующего содержания:
1) наименование муниципальной программы;
2) целевое назначение субсидии;
3) перечень мероприятий муниципальной программы, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять за счет субсидии;
4) значения показателей результативности предоставления субсидии;
5) размер субсидии;
6) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию мероприятий муниципальной программы;
7) обязательство муниципального образования края по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) обязательство муниципального образования края по представлению отчета об использовании субсидии и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящих Правил.";
е) в пункте 14 после слов "до 15 февраля" дополнить словами "года, следующего за отчетным финансовым годом";
ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"Условием расходования субсидии является ее направление на цели, установленные пунктом 2 настоящих Правил.
Министерство финансов края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.";
з) в пункте 17 слова "порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации" заменить словами "соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края".
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 31 декабря 2015 года N 497-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Хабаровского края
"Управление государственными финансами Хабаровского края"
N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа края "Управление государственными финансами Хабаровского края" | |||||||||||||
1. | Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | закон о краевом бюджете | 5,3 | 5,3 | 8,1 | 8,1 | не более 15,0 | 10,7 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 |
2. | Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период | да = 1, | закон о краевом бюджете | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ | процентов | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | 16,18 | 16,18 | 89,77 | 89,77 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не |
1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" | |||||||||||||
1.1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да = 1, | Распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период" | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края | млн. рублей | отчет об исполнении консолидированного бюджета края | 67 588,0 | 70 017,4 | 71 702,2 | 72 148,2 | 74 833,4 | 73 835,4 | 71 992,3 | 74 472,8 | 84 532,8 | 253 598,4 |
1.3. | Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | 20,3 | 11,0 | 30,7 | 30,6 | не более 100,0 | 42,5 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не |
1.4. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета | процентов | отчет об исполнении краевого бюджета | 0,2 | 0,07 | 0,4 | 0,4 | не более 15,0 | 1,17 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не |
1.5. | Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края | да = 1, | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.6. | Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края | да = 1, | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | |||||||||||||
2.1. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствие с порядком и методикой, утвержденных Законом края от 29 сентября 2005 г. N 297 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | не более 2,0 | не более 2,0 | не более 2,0 | не |
2.2. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате | единиц | ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно | да = 1, | официальный портал министерства финансов края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. | Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | процентов | информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 81,4 | 81,4 | 79,7 | 79,7 | 87,7 | 87,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2.5. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | единиц | результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами, в соответствие с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 г. N 198П | 6,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами" | |||||||||||||
3.1. | Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края | процентов | показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края | 103,2 | 103,2 | 97,2 | 97,2 | от 95,0 до 112,0 | 98,2 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 |
3.2. | Доля главных распорядителей бюджетных средств с низким качеством финансового менеджмента | процентов | ежегодный мониторинг министерства финансов края | 30,7 | 30,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
3.3. | Доля краевых государственных учреждений, выполнивших государственное задание на 100 процентов, в общем количестве краевых государственных учреждений, которым установлены государственные задания, за отчетный год | процентов | ежегодный отчет главных распорядителей средств краевого бюджета в соответствии с приказом министерства финансов края от 04 февраля 2013 г. N 28П "О Порядке составления и представления отчетности по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.4. | Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | да = 1, | официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5. | Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации | да = 1, | единый Портал бюджетной системы Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.6. | Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего государственного финансового контроля | процентов | план, утвержденный министерством финансов края, по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.7. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере | процентов | материалы контрольных мероприятий (акты, представления, предписания) | х | х | х | 100,0 | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.8. | Соотношение объёма проверенных средств краевого бюджета и общей суммы расходов краевого бюджета года, предшествующего отчетному | процентов | материалы контрольных мероприятий (акты) и закон о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период | х | х | х | х | х | не менее 8,0 | не менее 8,0 | не менее 8,0 | не менее 8,0 | не |