АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2015 года N 2283
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск»
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», на основании постановления администрации города от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска» администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию «Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы» Паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- организация проведения конкурсов по благоустройству».
1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы | Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 14 542 266,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 065 621,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 065 013,7 тыс. руб.; 2016 год - 1 841 219,5 тыс. руб.; 2017 год - 1 818 791,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 867 584,6 тыс. руб.; 2019 год - 1 914 358,8 тыс. руб.; 2020 год - 1 969 676,9 тыс. руб. |
1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта программы:
- в пункте 2 цифру «30» заменить на «39», цифру «20» заменить на «31», цифру «10» заменить на «8»;
1.4. Из абзаца восемь раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» исключить слова «Общая сумма средств краевого бюджета, предусмотренная на весь период реализации программы, составляет 2 100 000 тыс. руб.».
1.5. В приложении N 1:
1.5.1. Строку 1.2 подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» изложить в следующей редакции:
1.2. | Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города | ед. | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1.5.2. Строку 4.7 подпрограммы «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» исключить.
1.5.3. Строки 7.3, 7.4 подпрограммы «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» исключить.
1.6. В приложении N 2:
1.6.1. В таблице N 1:
1.6.1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 097 441,6 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
3 097 441,6 | 412 308,5 | 394 801,2 | 439 013,6 | 439 227,3 | 454 600,4 | 470 511,4 | 486 979,3 |
1.6.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 2 цифру «20» заменить на «31»;
1.6.2. В таблице N 2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
реализации | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
подпрограммы | 8 223 344,5 | 2 200 241,2 | 992 000,3 | 996 450,1 | 972 524,6 | 996 063,0 | 1 020 425,2 | 1 045 640,0 | |
- бюджет | 5 407 547,8 | 884 444,5 | 992 000,3 | 696 450,1 | 672 524,6 | 696 063,0 | 720 425,2 | 745 640,0 | |
- краевой бюджет | 3 115 796,7 | 1 315 796,7 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
1.6.3. В таблице N 3 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 670 816,2 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
670 816,2 | 93 500,0 | 89 719,1 | 93 500,0 | 93 500,0 | 96 772,5 | 100 159,5 | 103 665,1 |
1.6.4. В таблице N 4:
1.6.4.1. В позиции «Основные целевые индикаторы и показатели» показатель «Снижение процента отпада посадочного материала при посадках, %» исключить.
1.6.4.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 87 594,1 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
87 594,1 | 14 201,1 | 15 093,0 | 14 800,0 | 15 200,0 | 13 100,0 | 7 200,0 | 8 000,0 |
1.6.4.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункт 4 исключить.
1.6.4.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 7 цифру «10» заменить на «8»;
1.6.5. В таблице N 5 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 889 117,5 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
889 117,5 | 126 772,8 | 115 490,0 | 124 199,9 | 124 000,4 | 128 340,4 | 132 832,2 | 137 481,3 |
1.6.6. В таблице N 6 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
реализации | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
подпрограммы составят - 683 769,1 тыс. руб., | 683 769,1 | 129 816,4 | 76 785,1 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,6 | 98 017,2 | 101 447,8 | |
- бюджет | 628 669,1 | 74 716,4 | 76 785,1 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,6 | 98 017,2 | 101 447,8 | |
- краевой бюджет | 55 100,0 | 55 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6.7. В таблице N 7:
1.6.7.1. В позиции «Основные целевые индикаторы и показатели» показатель «Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км. трамвайного пути и на капитальный ремонт 1 км. Контактной сети, тыс. руб.» исключить.
1.6.7.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
реализации | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
подпрограммы составят - 238 936,7 тыс. руб. | 238 936,7 | 37 507,2 | 28 656,4 | 32 254,7 | 33 338,1 | 34 505,0 | 35 712,7 | 36 962,6 | |
- бюджет | 229 557,3 | 36 207,2 | 27 356,4 | 30 954,7 | 32 038,1 | 33 159,5 | 34 320,1 | 35 521,3 | |
- средства | 9 379,4 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 |
1.6.7.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункты 3, 4 исключить.
1.7. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда
Приложение N 1
к постановлению администрации
от 06 июля 2015 года N 2283
ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограмм Муниципальной программы «Развитие городской
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» | ИТОГО | всего | 3 065 621,8 | 2 065 013,7 | 1 841 219,5 | 1 818 791,1 | 1 867 584,6 | 1 914 358,8 | 1 969 676,9 | 14 542 266,4 | |
бюджет города | 1 693 425,1 | 1 763 713,7 | 1 539 919,5 | 1 517 491,1 | 1 566 239,1 | 1 612 966,2 | 1 668 235,6 | 11 361 990,3 | |||
краевой бюджет | 1 370 896,7 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 3 170 896,7 | |||
средства МУП ХТТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 9 379,4 | |||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ) | всего | 2 466 122,1 | 1 524 489,4 | 1 355 897,5 | 1 362 172,0 | 1 402 357,6 | 1 440 222,8 | 1 486 320,1 | 11 037 581,5 | ||
бюджет города | 1 295 225,4 | 1 424 489,4 | 1 255 897,5 | 1 262 172,0 | 1 302 357,6 | 1 340 222,8 | 1 386 320,1 | 9 266 684,8 | |||
краевой бюджет | 1 170 896,7 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 770 896,7 | |||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) | всего | 528 453,0 | 469 800,0 | 410 000,0 | 380 000,0 | 386 300,0 | 392 820,5 | 399 569,2 | 2 966 942,7 | ||
бюджет города | 328 453,0 | 269 800,0 | 210 000,0 | 180 000,0 | 186 300,0 | 192 820,5 | 199 569,2 | 1 566 942,7 | |||
краевой бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 400 000,0 | |||
управление транспорта | всего | 48 190,9 | 46 950,1 | 49 043,3 | 50 340,4 | 51 728,5 | 53 165,1 | 54 651,9 | 354 070,2 | ||
бюджет города | 46 890,9 | 45 650,1 | 47 743,3 | 49 040,4 | 50 383,0 | 51 772,5 | 53 210,6 | 344 690,8 | |||
департамент | |||||||||||
муниципальной собственности (далее - ДМС) | |||||||||||
средства МУП ХТТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 9 379,4 | |||
всего | 22 855,8 | 23 774,2 | 26 278,7 | 26 278,7 | 27 198,5 | 28 150,4 | 29 135,7 | 183 672,0 | |||
бюджет города | 22 855,8 | 23 774,2 | 26 278,7 | 26 278,7 | 27 198,5 | 28 150,4 | 29 135,7 | 183 672,0 | |||
I. | Подпрограммы | ||||||||||
1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» | ||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | УД и ВБ, ДМС, управление транспорта | всего | 412 308,5 | 394 801,2 | 439 013,6 | 439 227,3 | 454 600,4 | 470 511,3 | 486 979,3 | 3 097 441,6 | |
1.1. | Содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) | УД и ВБ | бюджет города | 346 653,0 | 317575,0 | 350 700,0 | 350 700,0 | 362 974,5 | 375 678,6 | 388 827,4 | 2 493 108,5 |
1.2. | Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог | УД и ВБ | бюджет города | 11 500,0 | 12 445,0 | 13 100,0 | 13 100,0 | 13 558,5 | 14 033,0 | 14 524,2 | 92 260,7 |
1.3. | Содержание сетей городской ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 13 700,0 | 10 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 490,0 | 14 997,2 | 15 522,1 | 96 709,3 |
1.4. | Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра «Дружба») | УД и ВБ | бюджет города | 16 500,0 | 11 457,0 | 12 730,0 | 12 730,0 | 13 175,6 | 13 636,7 | 14 114,0 | 94 343,3 |
1.5. | Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм | управление транспорта | бюджет города | 0,0 | 5 060,0 | 6 104,9 | 6 318,6 | 6 539,8 | 6 768,7 | 7 005,6 | 37 797,6 |
УД и ВБ | 1 099,7 | 14 490,0 | 16 100,0 | 16 100,0 | 16 663,5 | 17 246,7 | 17 850,3 | 99 550,2 | |||
1.6. | Содержание МАУ «Парк Северный» | ДМС | бюджет города | 22 855,8 | 23 774,2 | 26 278,7 | 26 278,7 | 27 198,5 | 28 150,4 | 29 135,7 | 183 672,0 |
2. | Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети» | ||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | УД и ВБ, ДАСиЗ | всего | 2 200 241,2 | 1 292 000,3 | 996 450,1 | 972 524,6 | 996 063,0 | 1 020 425,2 | 1 045 640,1 | 8 523 344,5 | |
бюджет города | 884 444,5 | 992 000,3 | 696 450,1 | 672 524,6 | 696 063,0 | 720 425,2 | 745 640,1 | 5 407 547,8 | |||
краевой бюджет | 1 315 796,7 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 3 115 796,7 | |||
2.1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры | ДАСиЗ | бюджет города | 328 453,0 | 269 800,0 | 210 000,0 | 180 000,0 | 186 300,0 | 192 820,5 | 199 569,2 | 1 566 942,7 |
краевой бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 400 000,0 | |||
УД и ВБ | бюджет города | 102 270,7 | 32405,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 676,0 | ||
2.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города | УД и ВБ | бюджет города | 319 604,2 | 471 075,0 | 262 850,1 | 268 924,6 | 278 337,0 | 288 078,8 | 298 161,6 | 2 187 031,3 |
краевой бюджет | 1 106 260,6 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 706 260,6 | |||
2.3. | Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города | УД и ВБ | бюджет города | 126 501,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 186 300,0 | 192 820,5 | 199 569,2 | 1 245 190,8 |
2.4. | Ремонт сетей городской ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 5 561,3 | 12 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 15 318,0 | 15 854,1 | 16 409,0 | 95 542,4 |
2.5. | Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города | УД и ВБ | бюджет города | 2 054,2 | 25 920,0 | 28 800,0 | 28 800,0 | 29 808,0 | 30 851,3 | 31 931,1 | 178 164,6 |
краевой бюджет | 9 536,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 536,1 | |||
3. | Подпрограмма «Городское озеленение» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 93 500,0 | 89 719,1 | 93 500,0 | 93 500,0 | 96 772,5 | 100 1593 | 103 665,1 | 670 816,2 | |
3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 29 486,0 | 29 640,1 | 30 918,0 | 30 918,0 | 32 000,1 | 33 120,1 | 34 279,3 | 220 361,6 |
3.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 64 014,0 | 60 079,0 | 62 582,0 | 62 582,0 | 64 772,4 | 67 039,4 | 69 385,8 | 450 454,6 |
4. | Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 14 201,1 | 15 093,0 | 14 800,0 | 15 200,0 | 13 100,0 | 7 200,0 | 8 000,0 | 87 594,1 | |
4.1. | Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы | УД и ВБ | бюджет города | 1 283,3 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 783,3 |
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса | УД и ВБ | 1 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 283,3 | ||
- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими | УД и ВБ | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | ||
4.2. | Развитие земель питомников МБУ «Горзеленстрой» (культуротехнические работы на территории питомника N 2, N 5) | УД и ВБ | бюджет города | 534,8 | 770,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 804,8 |
4.3. | Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) | УД и ВБ | бюджет города | 4 298,5 | 5 600,0 | 5 600,0 | 4 700,0 | 4 300,0 | 4 400,0 | 3 900,0 | 32 798,5 |
4.4. | Приобретение техники и средств малой механизации: | УД и ВБ | бюджет города | 2 700,0 | 3 900,0 | 1 500,0 | 2 800,0 | 3 100,0 | 2 100,0 | 3 400,0 | 19 500,0 |
- поливомоечная машина на базе камаз объемом 14 м(3) | УД и ВБ | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | ||
- автомобиль самосвал до 15 тонн | УД и ВБ | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | ||
- оборудование для полива в теплицах | УД и ВБ | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
- оборудование для ремонта автомобилей | УД и ВБ | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
- мини-трактор | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 1 600,0 | ||
- автомобиль АГП-22 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | ||
- трактор колесный МТЗ-82 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | ||
- бульдозер ДТ-75 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | ||
- автомобиль бортовой до 5 тонн | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | ||
- средства малой механизации | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 2 100,0 | ||
4.5. | Проведение капитального ремонта теплиц МБУ «Горзеленстрой» (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11) | УД и ВБ | бюджет города | 1 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 384,5 |
4.6. | Строительство производственных помещений МБУ «Горзеленстрой»: | УД и ВБ | бюджет города | 4 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 23 000,0 |
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2)) | УД и ВБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | ||
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м(2) | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | ||
- склад для ядохимикатов | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | ||
- бытовой корпус для работников питомника | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||
- гараж для автомобилей с мастерскими | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||
4.7. | Приобретение конструкций для цветочного оформления города | УД и ВБ | бюджет города | 0,0 | 3 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 323,0 |
5. | Подпрограмма «Городское освещение» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 126 772,8 | 115 490,0 | 124 200,4 | 124 000,4 | 128 340,4 | 132 832,2 | 137 481,3 | 889 117,5 | |
5.1. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города | УД и ВБ | бюджет города | 75 923,8 | 79 843,2 | 81 472,7 | 81 472,7 | 84 324,2 | 87 275,5 | 90 330,1 | 580 642,2 |
5.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения | УД и ВБ | бюджет города | 35 676,2 | 17 556,8 | 22 627,7 | 22 427,7 | 23 212,7 | 24 025,1 | 24 866,0 | 170 392,2 |
5.3. | Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения | УД и ВБ | бюджет города | 15 172,8 | 18 090,0 | 20 100,0 | 20 100,0 | 20 803,5 | 21 531,6 | 22 285,2 | 138 083,1 |
6. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 129 816,4 | 76 785,1 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,6 | 98 017,2 | 101 447,8 | 683 769,1 | |
бюджет города | 74 716,4 | 76 785,1 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,6 | 98 017,2 | 101 447,8 | 628 669,1 | |||
краевой бюджет | 55 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 100,0 | |||
6.1. | Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) | УД и ВБ | бюджет города | 45 937,7 | 49 410,0 | 64 350,0 | 64 350,0 | 66 602,3 | 68 933,4 | 71 346,1 | 430 929,5 |
6.2. | Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) | УД и ВБ | бюджет города | 19 242,6 | 27 375,1 | 27 150,0 | 27 150,0 | 28 100,3 | 29 083,8 | 30 101,7 | 188 203,5 |
6.3. | Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением | УД и ВБ | бюджет города | 9 536,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 536,1 |
6.4. | Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | УД и ВБ | краевой бюджет | 55 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 100,0 |
7. Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» | |||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | управления транспорта | всего | 37 507,2 | 28 656,4 | 32 254,7 | 33 338,1 | 34 505,0 | 35 712,7 | 36 962,6 | 238 936,7 | |
бюджет города | 36 207,2 | 27 356,4 | 30 954,7 | 32 038,1 | 33 159,5 | 34 320,1 | 35 521,3 | 229 557,3 | |||
средства МУП ХТТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 9 379,4 | |||
7.1. | Капитальный ремонт трамвайного пути | управление транспорта | бюджет города | 17 318,2 | 1 914,3 | 12 065,7 | 22 710,1 | 23 505,0 | 24 327,7 | 25 179,2 | 127 020,2 |
7.2. | Капитальный ремонт контактной сети | управление транспорта | бюджет города | 18 889,0 | 25 442,1 | 18 889,0 | 9 328,0 | 9 654,5 | 9 992,4 | 10 342,1 | 102 537,1 |
7.3. | Текущее содержание трамвайного пути | управление транспорта | средства МУП ХТТУ | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 437,3 | 452,6 | 468,4 | 3 048,3 |
7.4. | Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий | управление транспорта | средства МУП ХТТУ | 877,5 | 877,5 | 877,5 | 877,5 | 908,2 | 940,0 | 972,9 | 6 331,1 |
II. | Мероприятия | ||||||||||
8. | Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом | управление транспорта | бюджет города | 10 683,7 | 13 233,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 77 335,9 |
9. | Организация общественных работ | УД и ВБ | бюджет города | 97,4 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,4 |
10. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» | УД и ВБ | бюджет города | 40 288,6 | 38 674,9 | 38 817,0 | 38 817,0 | 38 817,0 | 38 817,0 | 38 817,0 | 273 048,5 |
11. | Организация проведения конкурсов по благоустройству | УД и ВБ | бюджет города | 204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,9 |