АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 06 июля 2015 года N 2283


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск»
 «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»,
 утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552



В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», на основании постановления администрации города от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска» администрация города

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:

1.1. Позицию «Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы» Паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:

«- организация проведения конкурсов по благоустройству».

1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы

Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 14 542 266,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 065 621,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 065 013,7 тыс. руб.;

2016 год - 1 841 219,5 тыс. руб.;

2017 год - 1 818 791,1 тыс. руб.;

2018 год - 1 867 584,6 тыс. руб.;

2019 год - 1 914 358,8 тыс. руб.;

2020 год - 1 969 676,9 тыс. руб.



1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта программы:

- в пункте 2 цифру «30» заменить на «39», цифру «20» заменить на «31», цифру «10» заменить на «8»;

1.4. Из абзаца восемь раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» исключить слова «Общая сумма средств краевого бюджета, предусмотренная на весь период реализации программы, составляет 2 100 000 тыс. руб.».

1.5. В приложении N 1:

1.5.1. Строку 1.2 подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» изложить в следующей редакции:

1.2.

Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города

ед.

0

4

5

5

5

6

6



1.5.2. Строку 4.7 подпрограммы «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» исключить.

1.5.3. Строки 7.3, 7.4 подпрограммы «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» исключить.

1.6. В приложении N 2:

1.6.1. В таблице N 1:

1.6.1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 097 441,6 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3 097 441,6

412 308,5

394 801,2

439 013,6

439 227,3

454 600,4

470 511,4

486 979,3



1.6.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 2 цифру «20» заменить на «31»;

1.6.2. В таблице N 2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период

Расходы по годам, тыс. руб.

 реализации

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

подпрограммы
составят - 8 523 344,5 тыс. руб.
в т.ч.

8 223 344,5

2 200 241,2

992 000,3

996 450,1

972 524,6

996 063,0

1 020 425,2

1 045 640,0

- бюджет
города

5 407 547,8

884 444,5

992 000,3

696 450,1

672 524,6

696 063,0

720 425,2

745 640,0

- краевой бюджет

3 115 796,7

1 315 796,7

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0



1.6.3. В таблице N 3 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 670 816,2 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

670 816,2

93 500,0

89 719,1

93 500,0

93 500,0

96 772,5

100 159,5

103 665,1



1.6.4. В таблице N 4:

1.6.4.1. В позиции «Основные целевые индикаторы и показатели» показатель «Снижение процента отпада посадочного материала при посадках, %» исключить.

1.6.4.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 87 594,1 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

87 594,1

14 201,1

15 093,0

14 800,0

15 200,0

13 100,0

7 200,0

8 000,0



1.6.4.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункт 4 исключить.

1.6.4.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 7 цифру «10» заменить на «8»;

1.6.5. В таблице N 5 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 889 117,5 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

889 117,5

126 772,8

115 490,0

124 199,9

124 000,4

128 340,4

132 832,2

137 481,3



1.6.6. В таблице N 6 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период

Расходы по годам, тыс. руб.

реализации

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

подпрограммы составят - 683 769,1 тыс. руб.,
в т.ч.

683 769,1

129 816,4

76 785,1

91 500,0

91 500,0

94 702,6

98 017,2

101 447,8

- бюджет
города

628 669,1

74 716,4

76 785,1

91 500,0

91 500,0

94 702,6

98 017,2

101 447,8

- краевой бюджет

55 100,0

55 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



1.6.7. В таблице N 7:

1.6.7.1. В позиции «Основные целевые индикаторы и показатели» показатель «Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км. трамвайного пути и на капитальный ремонт 1 км. Контактной сети, тыс. руб.» исключить.

1.6.7.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период

Расходы по годам, тыс. руб.

реализации

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

подпрограммы составят - 238 936,7 тыс. руб.
в т.ч.

238 936,7

37 507,2

28 656,4

32 254,7

33 338,1

34 505,0

35 712,7

36 962,6

- бюджет
города

229 557,3

36 207,2

27 356,4

30 954,7

32 038,1

33 159,5

34 320,1

35 521,3

- средства
МУП ХТТУ

9 379,4

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3



1.6.7.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» пункты 3, 4 исключить.

1.7. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.


И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда



Приложение N 1
к постановлению администрации
от 06 июля 2015 года N 2283


ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограмм Муниципальной программы «Развитие городской
дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»


N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»

ИТОГО

всего

3 065 621,8

2 065 013,7

1 841 219,5

1 818 791,1

1 867 584,6

1 914 358,8

1 969 676,9

14 542 266,4

бюджет города

1 693 425,1

1 763 713,7

1 539 919,5

1 517 491,1

1 566 239,1

1 612 966,2

1 668 235,6

11 361 990,3

краевой бюджет

1 370 896,7

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

3 170 896,7

средства МУП ХТТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

9 379,4

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ)

всего

2 466 122,1

1 524 489,4

1 355 897,5

1 362 172,0

1 402 357,6

1 440 222,8

1 486 320,1

11 037 581,5

бюджет города

1 295 225,4

1 424 489,4

1 255 897,5

1 262 172,0

1 302 357,6

1 340 222,8

1 386 320,1

9 266 684,8

краевой бюджет

1 170 896,7

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

1 770 896,7

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

528 453,0

469 800,0

410 000,0

380 000,0

386 300,0

392 820,5

399 569,2

2 966 942,7

бюджет города

328 453,0

269 800,0

210 000,0

180 000,0

186 300,0

192 820,5

199 569,2

1 566 942,7

краевой бюджет

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

1 400 000,0

управление транспорта

всего

48 190,9

46 950,1

49 043,3

50 340,4

51 728,5

53 165,1

54 651,9

354 070,2

бюджет города

46 890,9

45 650,1

47 743,3

49 040,4

50 383,0

51 772,5

53 210,6

344 690,8

департамент

муниципальной собственности (далее - ДМС)

средства МУП ХТТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

9 379,4

всего

22 855,8

23 774,2

26 278,7

26 278,7

27 198,5

28 150,4

29 135,7

183 672,0

бюджет города

22 855,8

23 774,2

26 278,7

26 278,7

27 198,5

28 150,4

29 135,7

183 672,0

I.

Подпрограммы

1.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства»

Всего на реализацию подпрограммы

УД и ВБ, ДМС, управление транспорта

всего

412 308,5

394 801,2

439 013,6

439 227,3

454 600,4

470 511,3

486 979,3

3 097 441,6

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)

УД и ВБ

бюджет города

346 653,0

317575,0

350 700,0

350 700,0

362 974,5

375 678,6

388 827,4

2 493 108,5

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УД и ВБ

бюджет города

11 500,0

12 445,0

13 100,0

13 100,0

13 558,5

14 033,0

14 524,2

92 260,7

1.3.

Содержание сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

13 700,0

10 000,0

14 000,0

14 000,0

14 490,0

14 997,2

15 522,1

96 709,3

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра «Дружба»)

УД и ВБ

бюджет города

16 500,0

11 457,0

12 730,0

12 730,0

13 175,6

13 636,7

14 114,0

94 343,3

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм

управление транспорта

бюджет города

0,0

5 060,0

6 104,9

6 318,6

6 539,8

6 768,7

7 005,6

37 797,6

УД и ВБ

1 099,7

14 490,0

16 100,0

16 100,0

16 663,5

17 246,7

17 850,3

99 550,2

1.6.

Содержание МАУ «Парк Северный»

ДМС

бюджет города

22 855,8

23 774,2

26 278,7

26 278,7

27 198,5

28 150,4

29 135,7

183 672,0

2.

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети»

Всего на реализацию подпрограммы

УД и ВБ, ДАСиЗ

всего

2 200 241,2

1 292 000,3

996 450,1

972 524,6

996 063,0

1 020 425,2

1 045 640,1

8 523 344,5

бюджет города

884 444,5

992 000,3

696 450,1

672 524,6

696 063,0

720 425,2

745 640,1

5 407 547,8

краевой бюджет

1 315 796,7

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

3 115 796,7

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры

ДАСиЗ

бюджет города

328 453,0

269 800,0

210 000,0

180 000,0

186 300,0

192 820,5

199 569,2

1 566 942,7

краевой бюджет

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

1 400 000,0

УД и ВБ

бюджет города

102 270,7

32405,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134 676,0

2.2.

Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города

УД и ВБ

бюджет города

319 604,2

471 075,0

262 850,1

268 924,6

278 337,0

288 078,8

298 161,6

2 187 031,3

краевой бюджет

1 106 260,6

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

1 706 260,6

2.3.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УД и ВБ

бюджет города

126 501,1

180 000,0

180 000,0

180 000,0

186 300,0

192 820,5

199 569,2

1 245 190,8

2.4.

Ремонт сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

5 561,3

12 800,0

14 800,0

14 800,0

15 318,0

15 854,1

16 409,0

95 542,4

2.5.

Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города

УД и ВБ

бюджет города

2 054,2

25 920,0

28 800,0

28 800,0

29 808,0

30 851,3

31 931,1

178 164,6

краевой бюджет

9 536,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 536,1

3.

Подпрограмма «Городское озеленение»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

93 500,0

89 719,1

93 500,0

93 500,0

96 772,5

100 1593

103 665,1

670 816,2

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

29 486,0

29 640,1

30 918,0

30 918,0

32 000,1

33 120,1

34 279,3

220 361,6

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

64 014,0

60 079,0

62 582,0

62 582,0

64 772,4

67 039,4

69 385,8

450 454,6

4.

Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

14 201,1

15 093,0

14 800,0

15 200,0

13 100,0

7 200,0

8 000,0

87 594,1

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы

УД и ВБ

бюджет города

1 283,3

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 783,3

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УД и ВБ

1 283,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 283,3

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

4.2.

Развитие земель питомников МБУ «Горзеленстрой» (культуротехнические работы на территории питомника N 2, N 5)

УД и ВБ

бюджет города

534,8

770,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

4 804,8

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УД и ВБ

бюджет города

4 298,5

5 600,0

5 600,0

4 700,0

4 300,0

4 400,0

3 900,0

32 798,5

4.4.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УД и ВБ

бюджет города

2 700,0

3 900,0

1 500,0

2 800,0

3 100,0

2 100,0

3 400,0

19 500,0

- поливомоечная машина на базе камаз объемом 14 м(3)

УД и ВБ

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

- автомобиль самосвал до 15 тонн

УД и ВБ

0,0

2 700,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

4 300,0

- оборудование для полива в теплицах

УД и ВБ

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

- оборудование для ремонта автомобилей

УД и ВБ

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

- мини-трактор

УД и ВБ

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

1 600,0

- автомобиль АГП-22

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

2 700,0

- трактор колесный МТЗ-82

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

- бульдозер ДТ-75

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

- автомобиль бортовой до 5 тонн

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

- средства малой механизации

УД и ВБ

0,0

0,0

700,0

0,0

700,0

0,0

700,0

2 100,0

4.5.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ «Горзеленстрой» (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11)

УД и ВБ

бюджет города

1 384,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 384,5

4.6.

Строительство производственных помещений МБУ «Горзеленстрой»:

УД и ВБ

бюджет города

4 000,0

0,0

7 000,0

7 000,0

5 000,0

0,0

0,0

23 000,0

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2))

УД и ВБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м(2)

УД и ВБ

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

- склад для ядохимикатов

УД и ВБ

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

- бытовой корпус для работников питомника

УД и ВБ

0,0

0,0

3 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

- гараж для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

10 000,0

4.7.

Приобретение конструкций для цветочного оформления города

УД и ВБ

бюджет города

0,0

3 323,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 323,0

5.

Подпрограмма «Городское освещение»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

126 772,8

115 490,0

124 200,4

124 000,4

128 340,4

132 832,2

137 481,3

889 117,5

5.1.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города

УД и ВБ

бюджет города

75 923,8

79 843,2

81 472,7

81 472,7

84 324,2

87 275,5

90 330,1

580 642,2

5.2.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

УД и ВБ

бюджет города

35 676,2

17 556,8

22 627,7

22 427,7

23 212,7

24 025,1

24 866,0

170 392,2

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения

УД и ВБ

бюджет города

15 172,8

18 090,0

20 100,0

20 100,0

20 803,5

21 531,6

22 285,2

138 083,1

6.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

129 816,4

76 785,1

91 500,0

91 500,0

94 702,6

98 017,2

101 447,8

683 769,1

бюджет города

74 716,4

76 785,1

91 500,0

91 500,0

94 702,6

98 017,2

101 447,8

628 669,1

краевой бюджет

55 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 100,0

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УД и ВБ

бюджет города

45 937,7

49 410,0

64 350,0

64 350,0

66 602,3

68 933,4

71 346,1

430 929,5

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УД и ВБ

бюджет города

19 242,6

27 375,1

27 150,0

27 150,0

28 100,3

29 083,8

30 101,7

188 203,5

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением

УД и ВБ

бюджет города

9 536,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 536,1

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

УД и ВБ

краевой бюджет

55 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 100,0

7. Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы»

Всего на реализацию подпрограммы

управления транспорта

всего

37 507,2

28 656,4

32 254,7

33 338,1

34 505,0

35 712,7

36 962,6

238 936,7

бюджет города

36 207,2

27 356,4

30 954,7

32 038,1

33 159,5

34 320,1

35 521,3

229 557,3

средства МУП ХТТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

9 379,4

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

17 318,2

1 914,3

12 065,7

22 710,1

23 505,0

24 327,7

25 179,2

127 020,2

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

18 889,0

25 442,1

18 889,0

9 328,0

9 654,5

9 992,4

10 342,1

102 537,1

7.3.

Текущее содержание трамвайного пути

управление транспорта

средства МУП ХТТУ

422,5

422,5

422,5

422,5

437,3

452,6

468,4

3 048,3

7.4.

Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий

управление транспорта

средства МУП ХТТУ

877,5

877,5

877,5

877,5

908,2

940,0

972,9

6 331,1

II.

Мероприятия

8.

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

бюджет города

10 683,7

13 233,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

77 335,9

9.

Организация общественных работ

УД и ВБ

бюджет города

97,4

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

657,4

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»

УД и ВБ

бюджет города

40 288,6

38 674,9

38 817,0

38 817,0

38 817,0

38 817,0

38 817,0

273 048,5

11.

Организация проведения конкурсов по благоустройству

УД и ВБ

бюджет города

204,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,9

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»