ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 года N 171-пр


О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного
 общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства
 Хабаровского края от 02 мая 2012 г. N 139-пр



В целях использования субсидий из федерального бюджета на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 1042-р и на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 388-р, эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. N 139-пр, Правительство края

постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. N 139-пр, следующие изменения:

1) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

- общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 796,263 млн. рублей,

из них:

из федерального бюджета - 81,578 млн. рублей в 2014 году;

из краевого бюджета - 7 663,107 млн. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 554,515 млн. рублей,

2013 год - 1 074,355 млн. рублей,

2014 год - 971,465 млн. рублей,

2015 год - 880,802 млн. рублей,

2016 год - 836,394 млн. рублей,

2017-2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 33,933 млн. рублей,

2014 год - 17,645 млн. рублей";



2) абзацы третий - четырнадцатый раздела 8 изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 796,263 млн. рублей, из них:

из федерального бюджета - 81,578 млн. рублей в 2014 году;

из краевого бюджета - 7 663,107 млн. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 554,515 млн. рублей,

2013 год - 1 074,355 млн. рублей,

2014 год - 971,465 млн. рублей,

2015 год - 880,802 млн. рублей,

2016 год - 836,394 млн. рублей,

2017-2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 33,933 млн. рублей,

2014 год - 17,645 млн. рублей.";

3) в разделе 12:

а) в паспорте подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы

- общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 204,246 млн. рублей,

из них:

из федерального бюджета - 51,578 млн. рублей в 2014 году;

из краевого бюджета - 101,090 млн. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 17,000 млн. рублей,

2013 год - 52,205 млн. рублей,

2014 год - 31,885 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 33,933 млн. рублей,

2014 год - 17,645 млн. рублей";



б) абзацы третий - одиннадцатый подраздела 12.7 изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 204,246 млн. рублей (вид бюджетных расходов - прочие расходы), из них:

из федерального бюджета - 51,578 млн. рублей в 2014 году;

из краевого бюджета - 101,090 млн. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 17,000 млн. рублей,

2013 год - 52,205 млн. рублей,

2014 год - 31,885 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 33,933 млн. рублей,

2014 год - 17,645 млн. рублей.";

4) в разделе 2 приложения N 4:

а) в графе 6 пункта 2.1 цифры "409,429" заменить цифрами "397,429";

б) в графе 6 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 цифры "278,455" заменить цифрами "266,455";

в) в графе 6 пункта 2.2 цифры "499,620" заменить цифрами "511,620";

г) в графе 6 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 цифры "395,258" заменить цифрами "407,258";

5) приложение N 5 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт

     

     

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие
информационного общества
в Хабаровском крае", утвержденной
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 02.05.2012 N 139-пр

(в редакции
постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 мая 2014 года N 171-пр)

     

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей
государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"


N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов по годам (млн. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

554,515

1 108,288

1 070,688

880,802

836,394

3 345,576

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

81,578

0

0

0

краевой бюджет

554,515

1 074,355

971,465

880,802

836,394

3 345,576

внебюджетные средства

0

33,933

17,645

0

0

0

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012-2014 годы"

всего

17,000

86,138

101,108

29,589

29,589

118,356

федеральный бюджет

0

0

51,578

0

0

0

краевой бюджет

17,000

52,205

31,885

29,589

29,589

118,356

внебюджетные средства

0

33,933

17,645

0

0

0

1.1.1.

Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД

1.1.1.1.

Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края

краевой бюджет

4,550

17,400

19,700

19,280

19,280

77,120

1.1.1.2.

Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае

краевой бюджет

12,450

29,800

11,300

7,526

7,526

30,104

1.1.2.

Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС

1.1.2.1.

Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием

всего

0

26,948

30,448

1,988

1,988

7,952

федеральный бюджет

0

0

26,148

0

0

0

краевой бюджет

0

4,800

0,300

1,988

1,988

7,952

внебюджетные средства

0

22,148

4,000

0

0

0

1.1.2.2.

Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием

всего

0

1,375

4,055

0,102

0,102

0,408

федеральный бюджет

0

0

2,565

0

0

0

краевой бюджет

0

0,110

0,190

0,102

0,102

0,408

внебюджетные средства

0

1,265

1,300

0

0

0

1.1.2.3.

Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием

всего

0

10,280

22,405

0,673

0,673

2,692

федеральный бюджет

0

0

16,200

0

0

0

краевой бюджет

0

0,080

0,205

0,673

0,673

2,692

внебюджетные средства

0

10,200

6,000

0

0

0

1.1.2.4.

Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием

всего

0

0,030

10,120

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

5,020

0

0

0

краевой бюджет

0

0,010

0,100

0

0

0

внебюджетные средства

0

0,020

5,000

0

0

0

1.1.2.5.

Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием

всего

0

0,305

3,080

0,020

0,020

0,080

федеральный бюджет

0

0

1,645

0

0

0

краевой бюджет

0

0,005

0,090

0,020

0,020

0,080

внебюджетные средства

0

0,300

1,345

0

0

0

2.

Основные мероприятия

2.1.

Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае

всего

453,906

467,953

417,729

406,974

377,249

1 508,996

федеральный бюджет

0

0

20,300

0

0

0

краевой бюджет

453,906

467,953

397,429

406,974

377,249

1 508,996

2.1.1.

Формирование и развитие систем электронного правительства

краевой бюджет

332,208

357,140

266,455

286,402

257,557

1 030,228

2.1.2.

Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края

краевой бюджет

24,000

6,444

25,700

25,700

24,820

99,280

2.1.3.

Создание и развитие РСМЭВ

всего

85,557

72,064

99,324

77,024

77,024

308,096

федеральный бюджет

0

0

20,300

0

0

0

краевой бюджет

85,557

72,064

79,024

77,024

77,024

308,096

2.1.4.

Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в сети интернет

краевой бюджет

0

10,940

3,000

3,000

3,000

12,000

2.1.5.

Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края

краевой бюджет

12,141

21,365

23,250

14,848

14,848

59,392

2.2.

Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае

всего

83,609

496,607

521,320

431,247

416,564

1 666,256

федеральный бюджет

0

0

9,700

0

0

0

краевой бюджет

83,609

496,607

511,620

431,247

416,564

1 666,256

2.2.1.

Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае

всего

73,690

412,863

416,958

337,135

324,419

1 297,676

федеральный бюджет

0

0

9,700

0

0

0

краевой бюджет

73,690

412,863

407,258

337,135

324,419

1 297,676

2.2.2.

Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае

краевой бюджет

9,919

55,933

52,160

52,160

50,193

200,772

2.2.3.

Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края

краевой бюджет

0

27,611

49,222

38,972

38,972

155,888

2.2.4.

Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае

краевой бюджет

0

0,200

2,980

2,980

2,980

11,920

2.3.

Создание единой архивной информационной системы края

краевой бюджет

0

57,590

30,531

12,992

12,992

51,968


     _______________

(1)Расходы краевого бюджета за 2012-2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 196-пр.




Текст документа сверен по:
Официальная рассылка

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»