АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2014 года N 1347


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск»
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552



В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», на основании постановления администрации города от 31.10.2011 N 3578 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска» администрация города

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы

Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 15 453 457,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 121 614,2 тыс. руб.;

2015 год - 2 120 159,2 тыс. руб.;

2016 год - 2 118 189,2 тыс. руб.;

2017 год - 2 180 044,1 тыс. руб.;

2018 год - 2 241 550,1 тыс. руб.;

2019 год - 2 301 482,2 тыс. руб.;

2020 год - 2 370 418,4 тыс. руб.



1.2. Абзац пятый раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«- на 2015-2016 годы определен умеренный вариант прогноза социально-экономического развития города в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 N 851 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»:

- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 1 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 100 739,1 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3 100 739,1

421 155,0

421 155,0

421 155,0

435 895,4

451 151,7

466 942,0

483 285,0



- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 2 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 9 485 194,3 тыс. руб., в т.ч.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9 485 194,3

1 289 999,0

1 305 144,0

1 305 144,0

1 340 324,1

1 376 735,6

1 414 421,4

1 453 426,2

- бюджет города

7 385 194,3

989 999,0

1 005 144,0

1 005 144,0

1 040 324,1

1 076 735,6

1 114 421,4

1 153 426,2

- краевой бюджет

2 100 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0



- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 3 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 688 390,9 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

688 390,9

93 500,0

93 500,0

93 500,0

96 772,6

100 159,6

103 665,2

107 293,5



- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 5 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 826 804,8 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

826 804,8

112 300,0

112 300,0

112 300,0

116 230,5

120 298,5

124 509,0

128 866,8



- позицию «Мероприятия, входящие в состав подпрограммы» таблицы N 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 6 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 691 666,0 тыс. руб., в т.ч.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

691 666,0

109 500,0

91 500,0

91 500,0

94 702,5

98 017,2

101 447,8

104 998,5

- бюджет города

673 666,0

91 500,0

91 500,0

91 500,0

94 702,5

98 017,2

101 447,8

104 998,5

- краевой бюджет

18 000,0

18 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 7 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 142 279,4 тыс. руб., в т.ч.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

142 279,4

19 325,0

19 325,0

19 325,0

20 001,3

20 701,4

21 425,9

22 175,8

- бюджет города

132 708,2

18 025,0

18 025,0

18 025,0

18 655,8

19 308,8

19 984,6

20 684,0

- средства МУП ХТТУ

9 571,2

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

1 491,8



1.4. Приложение N 3 к муниципальной программе «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 4 «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города от 26.09.2012 N 4067 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы»;

- постановление администрации города от 13.03.2013 N 880 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы»;

- постановление администрации города от 01.11.2013 N 4442 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы».

3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда

     

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 09 апреля 2014 года N 1347

     

ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»


N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»

ИТОГО

всего

2 121 614,2

2 120 159,2

2 118 189,2

2 180 044,1

2 241 550,1

2 301 482,2

2 370 418,4

15 453 457,4

бюджет города

1 802 314,2

1 818 859,2

1 816 889,2

1 878 698,6

1 940 157,5

2 000 040,9

2 068 926,6

13 325 886,2

краевой бюджет

318 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

2 118 000,0

средства МУП XTТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

1 491,8

9 571,2

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ)

всего

1 357 356,8

1 355 901,8

1 353 931,8

1 396 411,7

1 437 864,4

1 477 041,4

1 524 496,2

9 903 004,1

бюджет города

1 239 356,8

1 255 901,8

1 253 931,8

1 296 411,7

1 337 864,4

1 377 041,4

1 424 496,2

9 185 004,1

краевой бюджет

118 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

718 000,0

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

719 919,0

719 919,0

719 919,0

738 116,2

756 950,3

776 443,6

796 619,1

5 227 886,2

бюджет города

519 919,0

519 919,0

519 919,0

538 116,2

556 950,3

576 443,6

596 619,1

3 827 886,2

краевой бюджет

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

1 400 000,0

всего

44 338,4

44 338,4

44 338,4

45 516,2

46 735,4

47 997,2

44 303,1

322 567,1

управление транспорта

бюджет города

43 038,4

43 038,4

43 038,4

44 170,7

45 342,8

46 555,9

47 811,3

312 995,9

средства МУП ХТТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

1 491,8

9 571,2

I

Подпрограммы

1.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства»

Всего на реализацию подпрограммы

УД и ВБ, управление транспорта

всего

421 155,0

421 155,0

421 155,0

435 895,4

451 151,7

466 942,0

483 285,0

3 100 739,1

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный)

УД и ВБ

бюджет города

345 300,0

345 300,0

345 300,0

357 385,5

369 894,0

382 840,3

396 239,7

2 542 259,5

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УД и ВБ

бюджет города

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 595,0

18 210,8

18 848,2

19 507,9

125 161,9

1.3.

Содержание сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 525,0

16 068,4

16 630,8

17 212,9

110 437,1

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра «Дружба»)

УД и ВБ

бюджет города

16 500,0

16 500,0

16 500,0

17 077,5

17 675,2

18 293,8

18 934,1

121 480,6

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства

управление транспорта

бюджет города

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 449,0

1 499,7

1 552,2

1 606,5

10 307,4

УД и ВБ

25 955,0

25 955,0

25 955,0

26 863,4

27 803,6

28 776,7

29 783,9

191 092,6

2.

Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети»

Всего на реализацию подпрограммы

всего

1 289 999,0

1 305 144,0

1 305 144,0

1 340 324,1

1 376 735,6

1 414 421,4

1 453 426,2

9 485 194,3

УД и ВБ, ДАСиЗ

бюджет города

989 999,0

1 005 144,0

1 005 144,0

1 040 324,1

1 076 735,6

1 114 421,4

1 153 426,2

7 385 194,3

краевой бюджет

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

2 100 000,0

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры

ДАСиЗ

бюджет города

519 919,0

519 919,0

519 919,0

538 116,2

556 950,3

576 443,6

596 619,1

3 827 886,2

краевой бюджет

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

1 400 000,0

2.2.

Капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города

УД и ВБ

бюджет города

281 100,0

296 245,0

296 245,0

306 613,6

317 345,1

328 452,2

339 948,0

2 165 948,9

краевой бюджет

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

700 000,0

2.3.

Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города

УД и ВБ

бюджет города

60 180,0

60 180,0

60 180,0

62 286,3

64 466,3

66 722,6

69 057,9

444 073,1

2.4.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УД и ВБ

бюджет города

90 000,0

90 000,0

90 000,0

93 150,0

96 410,3

99 784,7

103 277,2

662 622,2

2.5.

Ремонт сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 350,0

10 712,3

11 087,2

11 475,3

73 624,8

2.6.

Ремонт путепроводных развязок и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог

УД и ВБ

бюджет города

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 035,0

1 071,2

1 108,7

1 147,5

7 362,4

2.7.

Проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города

УД и ВБ

бюджет города

27 800,0

27 800,0

27 800,0

28 773,0

29 780,1

30 822,4

31 901,2

204 676,7

3.

Подпрограмма «Городское озеленение»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

93 500,0

93 500,0

93 500,0

96 772,6

100 159,6

103 665,2

107 293,5

688 390,9

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

28 050,0

28 050,0

28 050,0

29 031,8

30 047,9

31 099,6

32 188,1

206 517,4

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

65 450,0

65 450,0

65 450,0

67 740,8

70 111,7

72 565,6

75 105,4

481 873,5

Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой»

4.

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

15 370,0

16 770,0

14 800,0

15 200,0

13 100,0

7 200,0

8 000,0

90 440,0

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы:

УД и ВБ

бюджет города

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УД и ВБ

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

4.2.

Развитие земель питомников МБУ «Горзеленстрой» (культуротехнические работы на территории питомников N 2, N 5)

УД и ВБ

бюджет города

770,0

770,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

5 040,0

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УД и ВБ

бюджет города

4 700,0

5 600,0

5 600,0

4 700,0

4 300,0

4 400,0

3 900,0

33 200,0

4.4.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УД и ВБ

бюджет города

2 700,0

3 900,0

1 500,0

2 800,0

3 100,0

2 100,0

3 400,0

19 500,0

- поливомоечная машина на базе камаз объемом 14 м(3)

УД и ВБ

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

- автомобиль - самосвал до 15 тонн

УД и ВБ

0,0

1 500,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

3 100,0

- грохот для приготовления растительного грунта

УД и ВБ

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

- мини-трактор

УД и ВБ

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

1 600,0

- автомобиль АГП-22

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

2 700,0

- трактор колесный МТЗ-82

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

- бульдозер ДТ-75

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

- автомобиль бортовой до 5 тонн

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

- средства малой механизации

УД и ВБ

0,0

0,0

700,0

0,0

700,0

0,0

700,0

2 100,0

4.5.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ «Горзеленстрой» (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11)

УД и ВБ

бюджет города

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 700,0

4.6.

Строительство производственных помещений МБУ «Горзеленстрой»:

УД и ВБ

бюджет города

4 000,0

5 000,0

7 000,0

7 000,0

5 000,0

0,0

0,0

28 000,0

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2))

УД и ВБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м(2)

УД и ВБ

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

- склад для ядохимикатов

УД и ВБ

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

- бытовой корпус для работников питомника

УД и ВБ

0,0

5 000,0

3 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

- гараж для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

10 000,0

5.

Подпрограмма «Городское освещение»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

112 300,0

112 300,0

112 300,0

116 230,5

120 298,5

124 509,0

128 866,8

826 804,8

5.1.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города

УД и ВБ

бюджет города

74 052,4

74 052,4

74 052,4

76 644,2

79 326,7

82 103,1

84 976,7

545 207,9

5.2.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

УД и ВБ

бюджет города

25 147,6

25 147,6

25 147,6

26 027,8

26 938,8

27 881,7

28 857,6

185 148,7

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

УД и ВБ

бюджет города

13 100,0

13 100,0

13 100,0

13 558,5

14 033,0

14 524,2

15 032,5

96 448,2

6.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ

всего

109 500,0

91 500,0

91 500,0

94 702,5

98 017,2

101 447,8

104 998,4

691 666,0

бюджет города

91 500,0

91 500,0

91 500,0

94 702,5

98 017,2

101 447,8

104 998,5

673 666,0

краевой бюджет

18 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УД и ВБ

бюджет города

54 900,0

54 900,0

54 900,0

56 821,5

58 810,3

60 868,7

62 999,1

404 199,6

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УД и ВБ

бюджет города

26 600,0

26 600,0

26 600,0

27 531,0

28 494,6

29 491,9

30 524,1

195 841,6

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением

УД и ВБ

бюджет города

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 350,0

10 712,3

11 087,2

11 475,3

73 624,8

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

УД и ВБ

краевой бюджет

18 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

7.

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы»

Всего на реализацию подпрограммы

всего

19 325,0

19 325,0

19 325,0

20 001,3

20 701,4

21 425,9

22 175,8

142 279,4

управления транспорта

бюджет города

18 025,0

18 025,0

18 025,0

18 655,8

19 308,8

19 984,6

20 684,0

132 708,2

средств МУП ХТТУ

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 345,5

1 392,6

1 441,3

1 491,8

9 571,2

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

9 012,5

9 012,5

9 012,5

9 327,9

9 654,4

9 992,3

10 342,0

66 354,1

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

9 012,5

9 012,5

9 012,5

9 327,9

9 654,4

9 992,3

10 342,0

66 354,1

7.3.

Текущее содержание трамвайного пути

управление транспорта

средства МУП ХТТУ

422,5

422,5

422,5

437,3

452,6

468,4

484,8

3 110,6

7.4.

Текущее содержание контактной сети тяговых подстанции и кабельных линий

управление транспорта

средства МУП ХТТУ

877,5

877,5

877,5

908,2

940,0

972,9

1 007,0

6 460,6

II

Мероприятия

8.

Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах

управление транспорта

бюджет города

12 929,7

12 929,7

12 929,7

13 382,2

13 850,6

14 335,4

14 837,1

95 194,4

9.

Организация диспетчерскою управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

бюджет города

10 683,7

10 681,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

10 683,7

74 785,9

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»

УД и ВБ

бюджет города

36 851,8

36 851,8

36 851,8

36 851,8

36 851,8

16 851,8

36 811,8

257 962,6

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»