АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2014 года N 1347
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск»
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», на основании постановления администрации города от 31.10.2011 N 3578 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска» администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы | Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 15 453 457,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 121 614,2 тыс. руб.; 2015 год - 2 120 159,2 тыс. руб.; 2016 год - 2 118 189,2 тыс. руб.; 2017 год - 2 180 044,1 тыс. руб.; 2018 год - 2 241 550,1 тыс. руб.; 2019 год - 2 301 482,2 тыс. руб.; 2020 год - 2 370 418,4 тыс. руб. |
1.2. Абзац пятый раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«- на 2015-2016 годы определен умеренный вариант прогноза социально-экономического развития города в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 N 851 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»:
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 1 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 100 739,1 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
3 100 739,1 | 421 155,0 | 421 155,0 | 421 155,0 | 435 895,4 | 451 151,7 | 466 942,0 | 483 285,0 |
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 2 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 9 485 194,3 тыс. руб., в т.ч. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
9 485 194,3 | 1 289 999,0 | 1 305 144,0 | 1 305 144,0 | 1 340 324,1 | 1 376 735,6 | 1 414 421,4 | 1 453 426,2 | ||
- бюджет города | 7 385 194,3 | 989 999,0 | 1 005 144,0 | 1 005 144,0 | 1 040 324,1 | 1 076 735,6 | 1 114 421,4 | 1 153 426,2 | |
- краевой бюджет | 2 100 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 3 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 688 390,9 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
688 390,9 | 93 500,0 | 93 500,0 | 93 500,0 | 96 772,6 | 100 159,6 | 103 665,2 | 107 293,5 |
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 5 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 826 804,8 тыс. руб. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
826 804,8 | 112 300,0 | 112 300,0 | 112 300,0 | 116 230,5 | 120 298,5 | 124 509,0 | 128 866,8 |
- позицию «Мероприятия, входящие в состав подпрограммы» таблицы N 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 6 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 691 666,0 тыс. руб., в т.ч. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
691 666,0 | 109 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,5 | 98 017,2 | 101 447,8 | 104 998,5 | ||
- бюджет города | 673 666,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,5 | 98 017,2 | 101 447,8 | 104 998,5 | |
- краевой бюджет | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» таблицы N 7 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 142 279,4 тыс. руб., в т.ч. | Расходы по годам, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
142 279,4 | 19 325,0 | 19 325,0 | 19 325,0 | 20 001,3 | 20 701,4 | 21 425,9 | 22 175,8 | ||
- бюджет города | 132 708,2 | 18 025,0 | 18 025,0 | 18 025,0 | 18 655,8 | 19 308,8 | 19 984,6 | 20 684,0 | |
- средства МУП ХТТУ | 9 571,2 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 1 491,8 |
1.4. Приложение N 3 к муниципальной программе «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 4 «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 26.09.2012 N 4067 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы»;
- постановление администрации города от 13.03.2013 N 880 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы»;
- постановление администрации города от 01.11.2013 N 4442 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 «Об утверждении долгосрочной целевой «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы».
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда
Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 09 апреля 2014 года N 1347
ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы
«Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы»
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» | ИТОГО | всего | 2 121 614,2 | 2 120 159,2 | 2 118 189,2 | 2 180 044,1 | 2 241 550,1 | 2 301 482,2 | 2 370 418,4 | 15 453 457,4 | |
бюджет города | 1 802 314,2 | 1 818 859,2 | 1 816 889,2 | 1 878 698,6 | 1 940 157,5 | 2 000 040,9 | 2 068 926,6 | 13 325 886,2 | |||
краевой бюджет | 318 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 2 118 000,0 | |||
средства МУП XTТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 1 491,8 | 9 571,2 | |||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ) | всего | 1 357 356,8 | 1 355 901,8 | 1 353 931,8 | 1 396 411,7 | 1 437 864,4 | 1 477 041,4 | 1 524 496,2 | 9 903 004,1 | ||
бюджет города | 1 239 356,8 | 1 255 901,8 | 1 253 931,8 | 1 296 411,7 | 1 337 864,4 | 1 377 041,4 | 1 424 496,2 | 9 185 004,1 | |||
краевой бюджет | 118 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 718 000,0 | |||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) | всего | 719 919,0 | 719 919,0 | 719 919,0 | 738 116,2 | 756 950,3 | 776 443,6 | 796 619,1 | 5 227 886,2 | ||
бюджет города | 519 919,0 | 519 919,0 | 519 919,0 | 538 116,2 | 556 950,3 | 576 443,6 | 596 619,1 | 3 827 886,2 | |||
краевой бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 400 000,0 | |||
всего | 44 338,4 | 44 338,4 | 44 338,4 | 45 516,2 | 46 735,4 | 47 997,2 | 44 303,1 | 322 567,1 | |||
управление транспорта | бюджет города | 43 038,4 | 43 038,4 | 43 038,4 | 44 170,7 | 45 342,8 | 46 555,9 | 47 811,3 | 312 995,9 | ||
средства МУП ХТТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 1 491,8 | 9 571,2 | |||
I | Подпрограммы | ||||||||||
1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» | ||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | УД и ВБ, управление транспорта | всего | 421 155,0 | 421 155,0 | 421 155,0 | 435 895,4 | 451 151,7 | 466 942,0 | 483 285,0 | 3 100 739,1 | |
1.1. | Содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный) | УД и ВБ | бюджет города | 345 300,0 | 345 300,0 | 345 300,0 | 357 385,5 | 369 894,0 | 382 840,3 | 396 239,7 | 2 542 259,5 |
1.2. | Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог | УД и ВБ | бюджет города | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 595,0 | 18 210,8 | 18 848,2 | 19 507,9 | 125 161,9 |
1.3. | Содержание сетей городской ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 525,0 | 16 068,4 | 16 630,8 | 17 212,9 | 110 437,1 |
1.4. | Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра «Дружба») | УД и ВБ | бюджет города | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 17 077,5 | 17 675,2 | 18 293,8 | 18 934,1 | 121 480,6 |
1.5. | Приобретение специализированной техники для благоустройства | управление транспорта | бюджет города | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 449,0 | 1 499,7 | 1 552,2 | 1 606,5 | 10 307,4 |
УД и ВБ | 25 955,0 | 25 955,0 | 25 955,0 | 26 863,4 | 27 803,6 | 28 776,7 | 29 783,9 | 191 092,6 | |||
2. | Подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети» | ||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | всего | 1 289 999,0 | 1 305 144,0 | 1 305 144,0 | 1 340 324,1 | 1 376 735,6 | 1 414 421,4 | 1 453 426,2 | 9 485 194,3 | ||
УД и ВБ, ДАСиЗ | бюджет города | 989 999,0 | 1 005 144,0 | 1 005 144,0 | 1 040 324,1 | 1 076 735,6 | 1 114 421,4 | 1 153 426,2 | 7 385 194,3 | ||
краевой бюджет | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 2 100 000,0 | |||
2.1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры | ДАСиЗ | бюджет города | 519 919,0 | 519 919,0 | 519 919,0 | 538 116,2 | 556 950,3 | 576 443,6 | 596 619,1 | 3 827 886,2 |
краевой бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 400 000,0 | |||
2.2. | Капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города | УД и ВБ | бюджет города | 281 100,0 | 296 245,0 | 296 245,0 | 306 613,6 | 317 345,1 | 328 452,2 | 339 948,0 | 2 165 948,9 |
краевой бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 700 000,0 | |||
2.3. | Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города | УД и ВБ | бюджет города | 60 180,0 | 60 180,0 | 60 180,0 | 62 286,3 | 64 466,3 | 66 722,6 | 69 057,9 | 444 073,1 |
2.4. | Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города | УД и ВБ | бюджет города | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 93 150,0 | 96 410,3 | 99 784,7 | 103 277,2 | 662 622,2 |
2.5. | Ремонт сетей городской ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 350,0 | 10 712,3 | 11 087,2 | 11 475,3 | 73 624,8 |
2.6. | Ремонт путепроводных развязок и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог | УД и ВБ | бюджет города | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 035,0 | 1 071,2 | 1 108,7 | 1 147,5 | 7 362,4 |
2.7. | Проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города | УД и ВБ | бюджет города | 27 800,0 | 27 800,0 | 27 800,0 | 28 773,0 | 29 780,1 | 30 822,4 | 31 901,2 | 204 676,7 |
3. | Подпрограмма «Городское озеленение» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 93 500,0 | 93 500,0 | 93 500,0 | 96 772,6 | 100 159,6 | 103 665,2 | 107 293,5 | 688 390,9 | |
3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 28 050,0 | 28 050,0 | 28 050,0 | 29 031,8 | 30 047,9 | 31 099,6 | 32 188,1 | 206 517,4 |
3.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 65 450,0 | 65 450,0 | 65 450,0 | 67 740,8 | 70 111,7 | 72 565,6 | 75 105,4 | 481 873,5 |
Подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» | |||||||||||
4. | Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 15 370,0 | 16 770,0 | 14 800,0 | 15 200,0 | 13 100,0 | 7 200,0 | 8 000,0 | 90 440,0 |
4.1. | Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы: | УД и ВБ | бюджет города | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса | УД и ВБ | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | ||
- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими | УД и ВБ | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | ||
4.2. | Развитие земель питомников МБУ «Горзеленстрой» (культуротехнические работы на территории питомников N 2, N 5) | УД и ВБ | бюджет города | 770,0 | 770,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 5 040,0 |
4.3. | Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) | УД и ВБ | бюджет города | 4 700,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 4 700,0 | 4 300,0 | 4 400,0 | 3 900,0 | 33 200,0 |
4.4. | Приобретение техники и средств малой механизации: | УД и ВБ | бюджет города | 2 700,0 | 3 900,0 | 1 500,0 | 2 800,0 | 3 100,0 | 2 100,0 | 3 400,0 | 19 500,0 |
- поливомоечная машина на базе камаз объемом 14 м(3) | УД и ВБ | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | ||
- автомобиль - самосвал до 15 тонн | УД и ВБ | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | ||
- грохот для приготовления растительного грунта | УД и ВБ | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | ||
- мини-трактор | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 1 600,0 | ||
- автомобиль АГП-22 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | ||
- трактор колесный МТЗ-82 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | ||
- бульдозер ДТ-75 | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | ||
- автомобиль бортовой до 5 тонн | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | ||
- средства малой механизации | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 2 100,0 | ||
4.5. | Проведение капитального ремонта теплиц МБУ «Горзеленстрой» (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11) | УД и ВБ | бюджет города | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
4.6. | Строительство производственных помещений МБУ «Горзеленстрой»: | УД и ВБ | бюджет города | 4 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 |
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2)) | УД и ВБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | ||
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м(2) | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | ||
- склад для ядохимикатов | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | ||
- бытовой корпус для работников питомника | УД и ВБ | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||
- гараж для автомобилей с мастерскими | УД и ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||
5. | Подпрограмма «Городское освещение» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 112 300,0 | 112 300,0 | 112 300,0 | 116 230,5 | 120 298,5 | 124 509,0 | 128 866,8 | 826 804,8 | |
5.1. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города | УД и ВБ | бюджет города | 74 052,4 | 74 052,4 | 74 052,4 | 76 644,2 | 79 326,7 | 82 103,1 | 84 976,7 | 545 207,9 |
5.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения | УД и ВБ | бюджет города | 25 147,6 | 25 147,6 | 25 147,6 | 26 027,8 | 26 938,8 | 27 881,7 | 28 857,6 | 185 148,7 |
5.3. | Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе | УД и ВБ | бюджет города | 13 100,0 | 13 100,0 | 13 100,0 | 13 558,5 | 14 033,0 | 14 524,2 | 15 032,5 | 96 448,2 |
6. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | ||||||||||
Всего по мероприятиям подпрограммы | УД и ВБ | всего | 109 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,5 | 98 017,2 | 101 447,8 | 104 998,4 | 691 666,0 | |
бюджет города | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 94 702,5 | 98 017,2 | 101 447,8 | 104 998,5 | 673 666,0 | |||
краевой бюджет | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | |||
6.1. | Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) | УД и ВБ | бюджет города | 54 900,0 | 54 900,0 | 54 900,0 | 56 821,5 | 58 810,3 | 60 868,7 | 62 999,1 | 404 199,6 |
6.2. | Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) | УД и ВБ | бюджет города | 26 600,0 | 26 600,0 | 26 600,0 | 27 531,0 | 28 494,6 | 29 491,9 | 30 524,1 | 195 841,6 |
6.3. | Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением | УД и ВБ | бюджет города | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 350,0 | 10 712,3 | 11 087,2 | 11 475,3 | 73 624,8 |
6.4. | Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | УД и ВБ | краевой бюджет | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 |
7. | Подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» | ||||||||||
Всего на реализацию подпрограммы | всего | 19 325,0 | 19 325,0 | 19 325,0 | 20 001,3 | 20 701,4 | 21 425,9 | 22 175,8 | 142 279,4 | ||
управления транспорта | бюджет города | 18 025,0 | 18 025,0 | 18 025,0 | 18 655,8 | 19 308,8 | 19 984,6 | 20 684,0 | 132 708,2 | ||
средств МУП ХТТУ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 345,5 | 1 392,6 | 1 441,3 | 1 491,8 | 9 571,2 | |||
7.1. | Капитальный ремонт трамвайного пути | управление транспорта | бюджет города | 9 012,5 | 9 012,5 | 9 012,5 | 9 327,9 | 9 654,4 | 9 992,3 | 10 342,0 | 66 354,1 |
7.2. | Капитальный ремонт контактной сети | управление транспорта | бюджет города | 9 012,5 | 9 012,5 | 9 012,5 | 9 327,9 | 9 654,4 | 9 992,3 | 10 342,0 | 66 354,1 |
7.3. | Текущее содержание трамвайного пути | управление транспорта | средства МУП ХТТУ | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 437,3 | 452,6 | 468,4 | 484,8 | 3 110,6 |
7.4. | Текущее содержание контактной сети тяговых подстанции и кабельных линий | управление транспорта | средства МУП ХТТУ | 877,5 | 877,5 | 877,5 | 908,2 | 940,0 | 972,9 | 1 007,0 | 6 460,6 |
II | Мероприятия | ||||||||||
8. | Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах | управление транспорта | бюджет города | 12 929,7 | 12 929,7 | 12 929,7 | 13 382,2 | 13 850,6 | 14 335,4 | 14 837,1 | 95 194,4 |
9. | Организация диспетчерскою управления городским пассажирским транспортом | управление транспорта | бюджет города | 10 683,7 | 10 681,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 10 683,7 | 74 785,9 |
10. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы» | УД и ВБ | бюджет города | 36 851,8 | 36 851,8 | 36 851,8 | 36 851,8 | 36 851,8 | 16 851,8 | 36 811,8 | 257 962,6 |