АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2012 года № 1591
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара
от 25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
постановляю:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
цифры «134 487,0» заменить цифрами «122 087,0»;
цифры «79 500,0» заменить цифрами «76 950,0»;
цифры «663 789,9» заменить цифрами «678 739,9».
1.2. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа отчет направляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: |
».
1.3. Раздел «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Программы изложить в следующей редакции:
«
Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения
Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа отчет направляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.4. В разделе «Источники финансирования Программы» Программы:
в абзаце шестом цифры «134 487,0» заменить цифрами «122 087,0», цифры «17 850,0» заменить цифрами «5 450,0»;
в абзаце седьмом цифры «79 500,0» заменить цифрами «76 950,0», цифры «10 850,0» заменить цифрами «8 300,0»;
в абзаце девятом цифры «663 789,9» заменить цифрами «678 739,9», цифры «7 550,0» заменить цифрами «22 500,0».
1.5. Раздел «Механизм реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара.
В целях управления реализацией Программы Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара уполномочен осуществлять следующие функции:
- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
- координация исполнения программных мероприятий;
- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы;
- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
- представление в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.».
1.6. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 11.12.2012 № 1591
Приложение
к Целевой программе городского округа Самара "Развитие сферы ритуальных
услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2009-2025 годы
План мероприятий Целевой программы городского округа Самара "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы
№ | Наименование объекта | Срок выполнения | Мощность | Стоимость | План финансирования | Источник финансирования | Ответст венный | ||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
1 | Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||
1.1 | Расширение кладбища "Рубежное"( 3-я очередь) | 2009-2012 | 24,33 га | 22000,0 | 8563,0 | 10100,0 | 0,0 | 3337,0 | Бюджет г.о. | ДСА, Спец комбинат | |||||||||||||
1.2 | Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка) | 2009 | 15,0 га | 8000,0 | 8000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||
1.3 | Проектирование и реконструкция кладбища"Рубежное" (западный участок) | 2010-2015 | 59,8 га | 49000,0 | 60,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 44440,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||
1.4 | Реконструкция кладбища "Южное" | 2009-2015 | 60,5 га | 53089,2 | 465,3 | 22550,0 | 132,4 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 27941,5 | Бюджет г.о. | |||||||||||
1.5 | Проектирование и реконструкция кладбища "Городское" | 2013-2019 | 68,0 га | 40000,0 | 40000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||
11000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||
1.6 | Проектирование и реконструкция кладбища "Лесное" | 2013-2016 | 44,5 га | 75000,0 | 65000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.7 | Проектирование и реконструкция кладбища "Песчаная Глинка" | 2015-2016 | 13,56 га | 67800,0 | 46800,0 | 21000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.8 | Проектирование и реконструкция кладбища "Мехзаводское" | 2015-2016 | 32,91 га | 65000,0 | 55000,0 | 10000,0 |
| Бюджет г.о. | |||||||||||||||
1.9. | Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора" | 2009-2018 | 10,47 га | 26910,8 | 3969,5 | 5130,6 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 13133,2 | 3677,5 | Бюджет г.о. | |||||||||||
27000,0 | 8028,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 972,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||
1.10. | Проектирование и реконструкция кладбища "Управленческое" | 2018-2019 | 3,28га | 19700,0 | 1300,0 | 18400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.11. | Проектирование и реконструкция кладбища "Яблонька" | 2024-2025 | 1,4га | 8450,0 | 550,0 | 7900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.12. | Проектирование и реконструкция кладбища "Прибрежное" | 2019-2022 | 6,03га | 36500,0 | 6500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
1.13. | Проектирование и реконструкция кладбища "Береза" | 2023-2024 | 2,73 га | 16400,0 | 1000,0 | 15400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.14 | Проектирование и реконструкция кладбища "Кряжское" | 2021-2023 | 3,62га | 21700,0 | 1500,0 | 10200,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
1.15. | Проектирование и реконструкция кладбища "Татарское" | 2019-2021 | 4,74га | 28500,0 | 8500,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
1.16. | Проектирование и реконструкция кладбища "Еврейское" | 2019-2020 | 1,94га | 11700,0 | 4800,0 | 6900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.17. | Проектирование и реконструкция кладбища "Безымянское" | 2019-2025 | 19га | 114000,0 | 12000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||
1.18. | Проектирование и реконструкция кладбища "Зубчаниновское" | 2020-2025 | 9,73га | 58400,0 | 3800,0 | 10600,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||
1.19 | Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га) | 2009-2024 | 218,4 га | 428000,0 | 2000,0 | 10731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38283,6 | 167999,9 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 15000,0 | 24000,0 | 23000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 6984,7 | Бюджет г.о. | ||
ИТОГО по разделу 1: | 1 188 150,0 | 22 997,8 | 48 572,4 | 8 160,4 | 13 837,0 | 3 000,0 | 54 416,8 | 453 858,9 | 79 000,0 | 38 000,0 | 37 272,0 | 67 200,0 | 71 700,0 | 72 100,0 | 70 200,0 | 61 000,0 | 50 934,7 | 35 900,0 | |||||
2 | Крематорий городского округа Самара | ||||||||||||||||||||||
2.1 | Проектирование и строительство крематория | 2010-2025 | 295 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 120400,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16700,0 | Бюджет г.о. | ДСА | ||
ИТОГО по разделу 2: | 295 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 120 400,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 700,0 | ||||||
3 | Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||
3.1 | Оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ | 2009-2025 | 383 200,0 | 12000,0 | 12800,0 | 13700,0 | 14700,0 | 15800,0 | 17000,0 | 18300,0 | 19700,0 | 21200,0 | 22800,0 | 24500,0 | 26300,0 | 28300,0 | 30400,0 | 32700,0 | 35200,0 | 37800,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спец комбинат | |
45 300,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | привлеченные средства | |||||
ИТОГО по разделу 3: | 428 500,0 | 13 500,0 | 14 400,0 | 15 400,0 | 16 500,0 | 17 700,0 | 19 000,0 | 20 450,0 | 22 000,0 | 23 700,0 | 25 500,0 | 27 400,0 | 29 400,0 | 31 600,0 | 33 950,0 | 36 500,0 | 39 300,0 | 42 200,0 | |||||
4 | Эвакуация невостребованных умерших | ||||||||||||||||||||||
4.1 | Оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших | 2009-2025 | 79 000,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | 4700,0 | 5050,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6200,0 | 6650,0 | 7150,0 | 7700,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спец комбинат | |
16 350,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | привлеченные средства | |||||
ИТОГО по разделу 4: | 95 350,0 | 3 000,0 | 3 250,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 600,0 | 4 950,0 | 5 300,0 | 5 650,0 | 6 050,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 8 050,0 | 8 650,0 | 9 300,0 | |||||
5 | Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию | ||||||||||||||||||||||
5.1. | Приобретение земельных участков под строительство кладбищ | 2012-2014 | 160 000,0 | 80 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Бюджет г.о. | ДУИ | |||||||||||||||
5.2 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к собственности городского округа Самара, занимаемых местами захоронения, и сопровождение осуществления их государственного кадастрового учета | 2010-2015 | 25000 | 9500,00 | 0,00 | 5000,00 | 10500,0 | Бюджет г.о. | ДУИ | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу 5: | 185000 | 9500,00 | 0,00 | 85 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения | ||||||||||||||||||||||
6.1 | Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории | 2009-2025 | 158 750,0 | 5000,0 | 5350,0 | 5700,0 | 0,0 | 6550,0 | 7050,0 | 13700,0 | 8200,0 | 8800,0 | 9450,0 | 10150,0 | 10900,0 | 11700,0 | 12600,0 | 13500,0 | 14500,0 | 15600,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спец комбинат | |
32 150,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 0,0 | 2700,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | привлеченные средства | |||||
6.2 | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | 2009-2015 | 40 500,0 | 2175,1 | 3243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35081,0 | Бюджет г.о. | ДСА | |||||||||||
14 950,0 | 14950,0 | привлеченные средства | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу 6: | 246 350,0 | 8 175,1 | 9 693,9 | 6 900,0 | 0,0 | 9 250,0 | 8 550,0 | 65 331,0 | 9 900,0 | 10 600,0 | 11 350,0 | 12 150,0 | 13 050,0 | 14 000,0 | 15 100,0 | 16 200,0 | 17 400,0 | 18 700,0 | |||||
7 | Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг" | ||||||||||||||||||||||
7.1 | "Газель 325600" - автокатафалк | 1 | 800,0 | 800,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спец комбинат | |||||||||||||||||
7.2 | Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест) | 4 | 5900,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1700,0 | ||||||||||||||||
7.3 | Автомобиль ЗИЛ - самосвал | 4 | 4700,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||
7.4 | "Газель 330202" - бортовая, с тентом, удлиненная | 3 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | |||||||||||||||||
7.5 | Автомобиль КАМАЗ - 55102 | 3 | 8300,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||
7.6 | Трактор "Амкодор" с ножом | 2 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||||||||||
7.7 | Фронтальный погрузчик "Амкодор-333В" (ТО-18БЗ) | 2 | 4500,0 | 1900,0 | 2600,0 | ||||||||||||||||||
7.8 | Фронтальный погрузчик ТО-18К-01 | 1 | 2300,0 | 0,0 | 2300,0 | ||||||||||||||||||
7.9 | Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком | 4 | 5450,0 | 1100,0 | 0,0 | 1400,0 | 1450,0 | 1500,0 | |||||||||||||||
7.10 | Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4 | 1 | 1300,0 | 1300,0 | |||||||||||||||||||
7.11 | Катафалк «Фиат Дукато» | 2 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||||||||
7.12 | ПАЗ 32053 (ритуальный) | 3 | 2910,0 | 2910,0 | |||||||||||||||||||
7.13 | Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, ширина копания не менее 250 мм | 1 | 1190,0 | 1190,0 | |||||||||||||||||||
7.14 | Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг | 1 | 950,0 | 950,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||
7.15 | Легковой автомобиль "Шевроле - Нива" | 2 | 1000,0 | 400,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||
7.16 | Автокатафалк на базе автобуса малого класса специализированного ритуального (модель FORD Transit Van 22432 D-10) | 2 | 3000,0 | 3000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу 7: | 51 900,0 | 2 300,0 | 6 200,0 | 5 050,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 600,0 | 2 300,0 | 4 600,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 200,0 | 2 950,0 | 3 000,0 | 600,0 | 3 300,0 | 4 700,0 | |||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 2 490 250,0 | 49 972,9 | 91 716,3 | 39 010,4 | 122 087,0 | 76 950,0 | 146 066,8 | 678 739,9 | 131 650,0 | 95 700,0 | 94 672,0 | 131 000,0 | 138 650,0 | 144 450,0 | 146 550,0 | 139 150,0 | 136 384,7 | 127 500,0 | |||||
Итого привлеченных средств | 148 700,0 | 3 400,0 | 3 250,0 | 12 478,0 | 5 450,0 | 8 300,0 | 7 250,0 | 22 500,0 | 10 850,0 | 11 200,0 | 9 522,0 | 7 900,0 | 6 350,0 | 6 800,0 | 7 350,0 | 7 900,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | |||||
Итого бюджетных средств г.о. Самара | 2 341 550,0 | 46 572,9 | 88 466,3 | 26 532,4 | 116 637,0 | 68 650,0 | 138 816,8 | 656 239,9 | 120 800,0 | 84 500,0 | 85 150,0 | 123 100,0 | 132 300,0 | 137 650,0 | 139 200,0 | 131 250,0 | 127 284,7 | 118 400,0 |
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
В.М.Кирпичников