АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 года N 2478
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 N 3232 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА" НА 2014 - 2019 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 30.06.2014 N 2111, ОТ 10.10.2014 N 3371, ОТ 26.12.2014 N 4281, ОТ 17.06.2015 N 1633, ОТ 01.09.2015 N 2428, ОТ 12.11.2015 N 3136, ОТ 22.12.2015 N 3555, ОТ 04.04.2016 N 838, ОТ 11.11.2016 N 3461, ОТ 20.12.2016 N 3845)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2018 года на основании постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3606.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 N 32-572 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", в целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан города Мурманска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3232 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Социальная поддержка" на 2014 - 2019 годы" (в ред. постановлений от 30.06.2014 N 2111, от 10.10.2014 N 3371, от 26.12.2014 N 4281, от 17.06.2015 N 1633, от 01.09.2015 N 2428, от 12.11.2015 N 3136, от 22.12.2015 N 3555, от 04.04.2016 N 838, от 11.11.2016 N 3461, от 20.12.2016 N 3845) следующие изменения:
1.1. В строке "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы города Мурманска "Социальная поддержка" на 2014 - 2019 годы слова "Всего по программе: 2435826,4 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет (далее - МБ): 375781,4 тыс. руб., из них: 2017 год - 79152,2 тыс. руб., федеральный бюджет (далее - ФБ): 15865,4 тыс. руб., из них: 2017 год - 0,0 тыс. руб.," заменить словами "Всего по программе: 2440394,8 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет (далее - МБ): 376789,1 тыс. руб., из них: 2017 год - 80159,9 тыс. руб., федеральный бюджет (далее - ФБ): 19426,1 тыс. руб., из них: 2017 год - 3560,7 тыс. руб.,".
1.2. В строке "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы раздела I "Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2014 - 2019 годы" слова "Всего по подпрограмме: 1993225,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 3937,7 тыс. руб., из них: 2017 год - 330,0 тыс. руб.," заменить словами "Всего по подпрограмме: 1993406,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4119,2 тыс. руб., из них: 2017 год - 511,5 тыс. руб.,".
1.3. Строки 2, 2.5, "Всего по подпрограмме" подпункта 3.2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2019 годы" раздела I "Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2014 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела I "Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2014 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В строке "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы раздела III "Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2017 - 2019 годы" слова "Всего по подпрограмме: 52077,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 52077,7 тыс. руб., из них: 2017 год - 15866,7 тыс. руб., ФБ: 00,0 тыс. руб., из них: 2017 год - 00,0 тыс. руб.," заменить словами "Всего по подпрограмме: 56464,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 52903,9 тыс. руб., из них: 2017 год - 16692,9 тыс. руб., ФБ: 3560,7 тыс. руб., из них: 2017 год - 3560,7 тыс. руб.,".
1.6. Строки 6, 7 пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2017 - 2019 годы" раздела III "Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2017 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.7. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2017 - 2019 годы" раздела III "Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2017 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.8. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела III "Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2017 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.05.2017.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 31 июля 2017 года N 2478
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2014 - 2019 ГОДЫ
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||
всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | Основное мероприятие: обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства | 2016 - 2019 годы | Всего | 631886,1 | 197863,9 | 197951,8 | 133387,6 | 102682,8 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, от числа имеющих основания для предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КО |
в т.ч.: | Количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, ед. | 91 | 94 | 60 | 60 | КИО | ||||||||
МБ | 1603,7 | 432,2 | 511,5 | 330,0 | 330,0 | Количество отремонтированных квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, шт. | 0 | 20 | 20 | 20 | КГТР, ММКУ УКС (2017 - 2019 годы), КСПВООДМ (2016 год) | |||
ОБ | 626774,3 | 193923,6 | 197440,3 | 133057,6 | 102352,8 | |||||||||
ФБ | 3508,1 | 3508,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.5 | Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 - 2019 годы | Всего | 1603,7 | 432,2 | 511,5 | 330,0 | 330,0 | Доля отремонтированных квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, от общего запланированного количества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КГТР, ММКУ УКС (2017 - 2019 годы), КСПВООДМ (2016 год) |
в т.ч. | ||||||||||||||
МБ | 1603,7 | 432,2 | 511,5 | 330,0 | 330,0 | |||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1415212,9 | 393101,3 | 393981,6 | 329417,4 | 298712,6 | ||||||||
в т.ч.: | ||||||||||||||
МБ | 1603,7 | 432,2 | 511,5 | 330,0 | 330,0 | |||||||||
ОБ | 1410101,1 | 389161,0 | 393470,1 | 329087,4 | 298382,6 | |||||||||
ФБ | 3508,1 | 3508,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 31 июля 2017 года N 2478
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по подпрограмме: | 1993406,9 | 257824,9 | 320369,1 | 393101,3 | 393981,6 | 329417,4 | 298712,6 |
в том числе за счет: | |||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4119,2 | 1150,5 | 1365,0 | 432,2 | 511,5 | 330,0 | 330,0 |
средств областного бюджета | 1977018,3 | 252287,8 | 314629,4 | 389161,0 | 393470,1 | 329087,4 | 298382,6 |
средств федерального бюджета | 12269,4 | 4386,6 | 4374,7 | 3508,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||||
В том числе по заказчикам: | |||||||
Комитет по образованию администрации города Мурманска | 1228196,8 | 182515,5 | 191340,4 | 212499,1 | 214261,8 | 213999,7 | 213580,3 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средств областного бюджета | 1228196,8 | 182515,5 | 191340,4 | 212499,1 | 214261,8 | 213999,7 | 213580,3 |
средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||||
Комитет имущественных отношений города Мурманска | 750717,8 | 72798,1 | 126826,3 | 178903,7 | 176696,1 | 112784,8 | 82708,8 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средств областного бюджета | 738448,4 | 68411,5 | 122451,6 | 175395,6 | 176696,1 | 112784,8 | 82708,8 |
средств федерального бюджета | 12269,4 | 4386,6 | 4374,7 | 3508,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||||
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 6412,2 | 2511,3 | 2202,4 | 1698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2947,7 | 1150,5 | 1365,0 | 432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средств областного бюджета | 3464,5 | 1360,8 | 837,4 | 1266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||||
Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 8080,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3023,7 | 2632,9 | 2423,5 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1171,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,5 | 330,0 | 330,0 |
средств областного бюджета | 6908,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2512,2 | 2302,9 | 2093,5 |
средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 31 июля 2017 года N 2478
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ НА 2017 - 2019 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||
Отчетный год (2015) | Текущий год (2016) | Годы реализации подпрограммы | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 3,8 | 8,2 | 13,0 | 15,9 | 18,8 |
7 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | ед. | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 |