____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 31.01.2024 N 25-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 551-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Задачи Программы":
а) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;";
б) дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:
10(1) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских грузовых судов;";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы составляет 97 345 000,05210 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 28 985 668,94873 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3 001 450,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 870 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 5 465 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 5 367 500,00000 тыс. рублей; 2025 год - 3 629 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 67 949 744,48117 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год - 2 668 620,87094 тыс. рублей; 2019 год - 2 104 407,81754 тыс. рублей; 2020 год - 2 122 631,29448 тыс. рублей; 2021 год - 8 672 510,70033 тыс. рублей; 2022 год - 7 586 749,18533 тыс. рублей; 2023 год - 9 704 284,88496 тыс. рублей; 2024 год - 11 951 524,25224 тыс. рублей; 2025 год - 11 486 166,14116 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 409 586,62220 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год - 30 917,78195 тыс. рублей; 2017 год - 14 044,37081 тыс. рублей; 2018 год - 93 842,98096 тыс. рублей; 2019 год - 45 331,09404 тыс. рублей; 2020 год - 47 474,24894 тыс. рублей; 2021 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2022 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2023 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2024 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2025 год - 13 257,14286 тыс. рублей. |
".
2. В паспорте Подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства":
1) раздел "Задачи Программы 1" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 86 274 442,58689 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 28 985 668,94873 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3 001 450,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 870 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 5 465 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 5 367 500,00000 тыс. рублей; 2025 год - 3 629 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 57 108 248,59096 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год - 1 701 971,96094 тыс. рублей; 2019 год - 1 303 607,38754 тыс. рублей; 2020 год - 1 388 621,35448 тыс. рублей; 2021 год - 7 872 487,75700 тыс. рублей; 2022 год - 6 752 896,31600 тыс. рублей; 2023 год - 8 812 707,70100 тыс. рублей; 2024 год - 10 998 045,42400 тыс. рублей; 2025 год - 10 466 305,05900 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 180 525,04720 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год - 26 829,51646 тыс. рублей; 2017 год - 3 218,14393 тыс. рублей; 2018 год - 22 598,63730 тыс. рублей; 2019 год - 11 481,70210 тыс. рублей; 2020 год - 13 624,85700 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 807 686,26854 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 589 964,93839 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год - 162 300,00000 тыс. рублей; 2019 год - 74 300,00000 тыс. рублей; 2020 год - 74 300,00000 тыс. рублей; 2021 год - 33 600,00000 тыс. рублей; 2022 год - 33 600,00000 тыс. рублей; 2023 год - 33 600,00000 тыс. рублей; 2024 год - 33 600,00000 тыс. рублей; 2025 год - 33 600,00000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 217 721,33015 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год - 9 366,20999 тыс. рублей; 2018 год - 69 557,14286 тыс. рублей; 2019 год - 31 842,85714 тыс. рублей; 2020 год - 31 842,85714 тыс. рублей; 2021 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2022 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2023 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2024 год - 13 257,14286 тыс. рублей; 2025 год - 13 257,14286 тыс. рублей. |
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта":
1) раздел "Задачи Программы 3" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских грузовых судов";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 994 687,77383 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 983 347,52898 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год - 186 850,560000 тыс. рублей; 2019 год - 109 443,90000 тыс. рублей; 2020 год - 42 593,90000 тыс. рублей; 2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей; 2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей; 2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей; 2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 11 340,24485 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год - 1 643,82105 тыс. рублей; 2017 год - 1 460,01689 тыс. рублей; 2018 год - 1 687,20080 тыс. рублей; 2019 год - 2 006,53480 тыс. рублей; 2020 год - 2 006,53480 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
5. В паспорте Подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта":
1) в пункте 1 раздела "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4" слова "на межмуниципальных маршрутах" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 474 637,68560 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год - 492 494,00000 тыс. рублей; 2019 год - 492 494,00000 тыс. рублей; 2020 год - 492 494,00000 тыс. рублей; 2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей; 2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей; 2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей; 2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей. |
";
3) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" слова "на межмуниципальных маршрутах" исключить.
6. Часть 1.3 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы":
1) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;";
2) дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:
10(1) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских грузовых судов;".
7. Пункт 2 части 2.1 раздела 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:
"в) основного мероприятия 2.5 "Приобретение автомобильного транспорта общего пользования";
г) основного мероприятия 2.6 "Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования".".
8. В таблице приложения 1 к Программе:
1) в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства":
а) пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 42,03 | 13,68 | 13,15 | 20,21 | 0,00 | 33,95 | 27,61 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 152,00 |
1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,58 | 1,60 | 2,89 | 1,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б) в графе 2 пункта 1.4 слова "Увеличение доли" заменить словом "Доля";
2) пункты 3.1 - 3.1.2 раздела "Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
3.1. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. человек | 3,99 | 8,64 | 11,34 | 15,44 | 18,25 | 18,35 | 18,45 | 4,20 | 4,35 | 4,45 | 4,55 | 4,60 |
3.1.1 | на межмуниципальных маршрутах | 0,15 | 0,96 | 0,90 | 1,64 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,35 | 4,45 | 4,55 | 4,60 | |
3.1.2 | на внутримуниципальных маршрутах | 3,84 | 7,68 | 10,44 | 13,80 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | - | - | - | - | - |
".
9. В таблице приложения 2 к Программе: