Действующий

Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 - 2019 годы (с изменениями на 16 декабря 2019 года)




1. Общие положения


Настоящая Программа оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 - 2019 годы (далее - Программа) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств и переориентацию финансирования в целях обеспечения первоочередных направлений расходов бюджета Амурской области и сохранения финансовой стабильности в Амурской области.


Основными приоритетами бюджетной политики в части оптимизации бюджетных расходов на период реализации Программы являются:


установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих Амурской области;


установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, передачи функций от исполнительных органов государственной власти Амурской области в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с федеральным законодательством, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области, создания новых объектов с целью достижения показателей реализации национальных проектов;


(в ред. постановления Правительства Амурской области от 16.12.2019 N 721)


оптимизация расходов на государственное управление;


оптимизация расходов на содержание сети государственных учреждений и передача отдельных государственных услуг в негосударственный сектор;


содействие установлению и реализации аналогичных направлений в органах местного самоуправления, включая содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих.


С 2015 года реализуется План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Амурской области, утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 15 мая 2015 г. N 64-р (далее - План).


Бюджетный эффект от реализации Плана к уровню 2014 года составил за 2015 - 2016 годы 2583,4 тыс. рублей.


С 2017 года в План включены меры, направленные на:


снижение бюджетной нагрузки на содержание государственных и муниципальных служащих, бюджетной сети учреждений;


повышение эффективности и усиление адресной направленности социальной поддержки за счет введения критериев нуждаемости;


повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, сокращение объемов дебиторской задолженности, оптимизацию инвестиционных расходов с учетом экономической эффективности бюджетных инвестиций и их рисков;