ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 года N 67-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 26.11.2013 N 361-П
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации", решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 N 136 "О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В."
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 N 361-п (далее - Программа):
1.1. Объемы и источники финансирования Программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
10. Объемы и источники финансирования Программы | Всего по Программе - 4728700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||||||
Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
(тыс. рублей) | ||||||||
Бюджет МО "Город Калуга" | 1100 | 1100 | 600 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | |
Внебюджетные средства | 707000 | 1200000 | 1323000 | 287000 | 345000 | 409000 | 451000 | |
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период. |
1.2. Ожидаемые результаты реализации Программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объема инвестиций коллективных средств размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 2,0 раза по сравнению с 2012 годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;
- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
- сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования "Город Калуга";
- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма;
- формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостеприимства;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;
- широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства;
- обеспечение широкого уровня благоустройства городских территорий".
1.3. Абзац 9 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом".
1.4. Абзац 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема инвестиций в коллективные средства размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом".
1.5. Абзац 3 раздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом".
1.6. Абзац 5 раздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема инвестиций в коллективные средства размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом".
1.7. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муниципального образования "Город Калуга", а также внебюджетных средств согласно приложению 3 к настоящей Программе.
На мероприятие Программы по реконструкции набережной реки Оки планируется получение субсидий из бюджета Калужской области с участием средств федерального бюджета.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами".
1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление экономики города Калуги.
Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги
К.В.Баранов
Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 28 февраля 2014 года N 67-п
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение по годам | ||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Общий объем туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга" | тыс. чел. | 67,0 | 73,7 | 81,07 | 89,18 | 98,1 | 107,91 | 118,71 | 130,59 | 156,71 |
2 | Общий объем инвестиций в коллективные средства размещения | млн. руб. | 84,78 | 620,0 | 580,0 | 1050,0 | 1125,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
3 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения <*> | тыс. кв. м | 26,6 | 38,2 | 43,2 | 46,7 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
4 | Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению <*> | единиц | 348 | 359 | 371 | 384 | 397 | 411 | 424 | 437 | 450 |
5 | Количество новых рабочих мест | человек | 70 | 85 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
________________
<*> Нарастающим итогом.
Приложение 2
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 28 февраля 2014 года N 67-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование главного распорядителя средств | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Информационное обеспечение туристической деятельности | |||||||||||
1.1 | Представление статистической отчетности по основным средствам размещения МО "Город Калуга" в министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области (площадь номерного фонда, количество койко-мест, инвестиции в основной капитал, численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных услуг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса | |||||||||||
2.1 | Создание коллективного средства размещения (отеля высшей категории (5*) | Внебюджетные средства | 540000,0 | 540000,0 | - | - | - | - | - | - | |
2.2 | Создание коллективных средств размещения (отелей бизнес-класса (3* - 4*) | Внебюджетные средства | 2065000,0 | - | 1000000,0 | 1065000,0 | - | - | - | - | |
2.3 | Техническое переоснащение и повышение категорийности существующих гостиниц до норм, соответствующих международным стандартам | Внебюджетные средства | 490000,0 | 40000,0 | 50000,0 | 60000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 100000,0 | |
2.4 | Создание в городе объектов с современным оборудованием для проведения конференций, деловых встреч, симпозиумов, а также для проведения концертно-выставочных мероприятий | Внебюджетные средства | 280000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 80000,0 | |
3. Благоустройство городских территорий | |||||||||||
3.1 | Организация мест для парковки транспортных средств | Внебюджетные средства | 330000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |
4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения | |||||||||||
4.1 | Создание современных комплексов для занятия спортом (теннис, гольф-клуб, фитнес-центр, бассейны и др.) | Внебюджетные средства | 95000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
4.2 | Организация новых досуговых объектов для активного отдыха детей и подростков | Внебюджетные средства | 28000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры | |||||||||||
5.1 | Размещение в СМИ публикаций о муниципальном образовании "Город Калуга" туристской направленности | Управление экономики города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 1600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 |
5.2 | Участие в ежегодных выставках и ярмарках по туризму, в том числе международных | Управление экономики города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 1860,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
5.3 | Издание буклета о достопримечательностях МО "Город Калуга" | Управление экономики города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
5.4 | Организация и проведение конкурса исследовательских краеведческих работ "Предания старой Калуги" | Управление экономики города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 840,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
5.5 | Реконструкция набережной реки Оки | МКУ "Управление капитального строительства города Калуги" | Итого | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - |
Бюджет МО "Город Калуги" | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |||
6. Развитие торговли и общественного питания | |||||||||||
6.1 | Привлечение инвесторов для создания и организации торгово-развлекательных комплексов на территории города, содействие в реализации проектов | Внебюджетные средства | 700000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 100000,0 | 110000,0 | 120000,0 | 130000,0 | |
6.2 | Развитие сети предприятий общественного питания за счет привлечения частных инвестиций | Внебюджетные средства | 194000,0 | 20000,0 | 23000,0 | 25000,0 | 28000,0 | 30000,0 | 33000,0 | 35000,0 | |
Всего по Программе | Итого | 4728700,0 | 708100,0 | 1201100,0 | 1323600,0 | 287900,0 | 345900,0 | 410050,0 | 452050,0 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 6700,0 | 1100,0 | 1100,0 | 600,0 | 900,0 | 900,0 | 1050,0 | 1050,0 | |||
Внебюджетные средства | 4722000,0 | 707000,0 | 1200000,0 | 1323000,0 | 287000,0 | 345000,0 | 409000,0 | 451000,0 |