АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2016 года N 327
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N 1057 (в редакции от 28.12.2015), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Государственной программы:
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 2336682,2 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 191417,43 тыс. рублей): |
1.2. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 778379,8 тыс. рублей (33,3%), федерального бюджета - 1541873,6 тыс. рублей (66%), местных бюджетов - 3644,4 тыс. рублей (0,2%).
Объемы бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 12784,74 тыс. рублей (0,5%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2 и 3.".
2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение N 5 к Государственной программе "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 864013,7 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 160000,0 тыс.руб.): |
3.2. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 864013,7 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 160000,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета - 640000 тыс. рублей, бюджета области - 222013,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2000 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.".
4. Внести в приложение N 6 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Соисполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители подпрограммы | Управление по развитию промышленности и предпринимательства области; |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 16400 тыс.руб.: |
4.2. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16400 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 16400 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.";
4.3. абзац второй раздела 6 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ответственным исполнителем подпрограммы является управление экономической политики администрации области, соисполнителями подпрограммы - управление по развитию промышленности и предпринимательства области, финансовое управление области.".
5. Внести в приложение N 7 к Государственной программе "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014 - 2020 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение N 8 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
6.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 500306,6 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей): |
6.2. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных средств.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 500306,6 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 52465,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета области - 437968,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 6264,74 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме:
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 N 36.
Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014 - 2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.";
6.3. Приложение N 2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме" к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
7. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 30.03.2016 N 327
Приложение 1
к государственной программе
Тамбовской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика"
на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,8 | 36,1 | 37 | 34,2 | 32,1 | 31,1 | 31,1 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29,0 | 29,3 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 105,0 | 101,7 | 101,8 | 105,5 | 104,6 | 105,1 | 104,9 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 11,5 | 12,7 | 13,4 | 14,8 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | |||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" | |||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 110,1 | 92,4 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 103,6 | 104,0 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 93008,3 | 99310 | 114888 | 123186 | 131592 | 140733 | 154166 |
2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" | |||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 13,5 | 17,0 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн.руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 3090 | 3330 | 3430 | 3850 | 4200 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн.руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 |
3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" | |||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | Х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 378 | 434 | 439 | 444 | 449 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн.руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 264340 | 294739,1 | 328634,1 | 366427 | 408566,1 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 34419 | 36932 | 39628 | 42521 | 45625 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 315 | 762 | 774 | 786 | 798 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" | |||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.3. | Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5.7. | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 |
5.9. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 300 | 360 | 380 | 390 | 400 |
5.10. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5.11. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.12. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | 74 | 124 | 125 | 60 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |