АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2016 года N 327


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ


В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N 1057 (в редакции от 28.12.2015), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 2336682,2 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 191417,43 тыс. рублей):
2014 год - 273669,2 тыс. рублей;
2015 год - 274400,3 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей);
2016 год - 174643,2 тыс. рублей;
2017 год - 255140,5 тыс. рублей;
2018 год - 625344,6 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей);
2019 год - 566614,9 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей);
2020 год - 166869,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 1541873,6 тыс. рублей:
2014 год - 147894,355 тыс. рублей;
2015 год - 156208,788 тыс. рублей;
2016 год - 72914,499 тыс. рублей;
2017 год - 131214,0 тыс. рублей;
2018 год - 451214,0 тыс. рублей;
2019 год - 451214,0 тыс. рублей;
2020 год - 131214,0 тыс. рублей;
бюджет области - 778379,8 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 191417,43 тыс. рублей):
2014 год - 119385,8 тыс. рублей;
2015 год - 116560,8 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей);
2016 год - 99635,7 тыс. рублей;
2017 год - 122347,5 тыс. рублей;
2018 год - 172551,6 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей);
2019 год - 133821,9 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей);
2020 год - 34076,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - 3644,4 тыс. рублей:
2014 год - 3608,0 тыс. рублей;
2016 год - 36,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12784,74 тыс. рублей:
2014 год - 2781,0 тыс. рублей;
2015 год - 1630,74 тыс. рублей;
2016 год - 2057,0 тыс. рублей;
2017 год - 1579,0 тыс. рублей;
2018 год - 1579,0 тыс. рублей;
2019 год - 1579,0 тыс. рублей;
2020 год - 1579,0 тыс. рублей"


1.2. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы


Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 778379,8 тыс. рублей (33,3%), федерального бюджета - 1541873,6 тыс. рублей (66%), местных бюджетов - 3644,4 тыс. рублей (0,2%).

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 12784,74 тыс. рублей (0,5%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2 и 3.".

2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение N 5 к Государственной программе "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:

3.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 864013,7 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 160000,0 тыс.руб.):
2014 год - 300,0 тыс.руб.;
2015 год - 10846,1 тыс.руб.;
2016 год - 12514,2 тыс.руб.;
2017 год - 33153,4 тыс.руб.;
2018 год - 402400,0 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс.руб.);
2019 год - 402400,0 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс.руб.);
2020 год - 2400,0 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 640000 тыс.руб.:
2018 год - 320000,0 тыс.руб.;
2019 год - 320000,0 тыс.руб.;
бюджет области - 222013,7 тыс.руб.:
2015 год - 10646,1 тыс.руб.;
2016 год - 12214,2 тыс.руб.;
2017 год - 32853,4 тыс.руб.;
2018 год - 82100,0 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс.руб.);
2019 год - 82100,0 тыс.руб. в т.ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс.руб.);
2020 год - 2100,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства - 2000 тыс.руб.:
2014 год - 300,0 тыс.руб.;
2015 год - 200,0 тыс.руб.;
2016 год - 300,0 тыс.руб.;
2017 год - 300,0 тыс.руб.;
2018 год - 300,0 тыс.руб.;
2019 год - 300,0 тыс.руб.;
2020 год - 300,0 тыс.руб."


3.2. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 864013,7 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 160000,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета - 640000 тыс. рублей, бюджета области - 222013,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2000 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.".

4. Внести в приложение N 6 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:

4.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию "Соисполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители подпрограммы

Управление по развитию промышленности и предпринимательства области;
финансовое управление области"


позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 16400 тыс.руб.:
2016 год - 400 тыс.руб.;
2017 год - 4000 тыс.руб.;
2018 год - 4000 тыс.руб.;
2019 год - 4000 тыс.руб.;
2020 год - 4000 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области - 16400 тыс.руб.:
2016 год - 400 тыс.руб.;
2017 год - 4000 тыс.руб.;
2018 год - 4000 тыс.руб.;
2019 год - 4000 тыс.руб.;
2020 год - 4000 тыс.руб."


4.2. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16400 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 16400 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.";

4.3. абзац второй раздела 6 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ответственным исполнителем подпрограммы является управление экономической политики администрации области, соисполнителями подпрограммы - управление по развитию промышленности и предпринимательства области, финансовое управление области.".

5. Внести в приложение N 7 к Государственной программе "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014 - 2020 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

6. Внести в приложение N 8 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:

6.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 500306,6 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей):
2014 год - 111180,37 тыс.руб.;
2015 год - 116124,03 тыс.руб.;
2016 год - 77366,1 тыс.руб.;
2017 год - 77567,1 тыс.руб.;
2018 год - 78424,6 тыс.руб.;
2019 год - 19694,9 тыс.руб.;
2020 год - 19949,5 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 52465,8 тыс.руб.:
2014 год - 25215,87 тыс.руб.;
2015 год - 22499,93 тыс.руб.;
2016 год - 950,0 тыс.руб.;
2017 год - 950,0 тыс.руб.;
2018 год - 950,0 тыс.руб.;
2019 год - 950,0 тыс.руб.;
2020 год - 950,0 тыс.руб.;
бюджет области - 437968,1 тыс.руб.:
2014 год - 81488,5 тыс.руб.;
2015 год - 93093,36 тыс.руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей);
2016 год - 75466,1 тыс.руб.;
2017 год - 75638,1 тыс.руб.;
2018 год - 76495,6 тыс.руб.;
2019 год - 17765,9 тыс.руб.;
2020 год - 18020,5 тыс.руб.;
местный бюджет - 3608,0 тыс. рублей:
2014 год - 3608,0 тыс.руб.;
внебюджетные средства - 6264,74 тыс.руб.:
2014 год - 868,0 тыс.руб.;
2015 год - 530,74 тыс.руб.;
2016 год - 950,0 тыс.руб.;
2017 год - 979,0 тыс.руб.;
2018 год - 979,0 тыс.руб.;
2019 год - 979,0 тыс.руб.;
2020 год - 979,0 тыс.руб."


6.2. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных средств.

Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 500306,6 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 52465,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области - 437968,1 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 3608 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 6264,74 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме:

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 N 36.

Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014 - 2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.";

6.3. Приложение N 2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме" к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
А.В.Никитин







Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 30.03.2016 N 327

Приложение 1
к государственной программе
Тамбовской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика"
на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,8

36,1

37

34,2

32,1

31,1

31,1

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

28,1

28,4

28,7

29,0

29,3

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

105,0

101,7

101,8

105,5

104,6

105,1

104,9

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

11,5

12,7

13,4

14,8

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата"

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

110,1

92,4

100,1

100,3

100,5

103,6

104,0

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

93008,3

99310

114888

123186

131592

140733

154166

2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций"

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

8,0

10,5

13,5

17,0

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн.руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

3090

3330

3430

3850

4200

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн.руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3100

3200

3300

3400

3500

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

150

155

160

165

175

3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования"

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства"

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

378

434

439

444

449

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

30

30

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн.руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

264340

294739,1

328634,1

366427

408566,1

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

34419

36932

39628

42521

45625

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

315

762

774

786

798

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления"

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

438

438

438

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

160

160

160

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности

Ед.

2

2

0

0

0

0

5

6

6

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

300

320

330

340

350

5.9.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

300

360

380

390

400

5.10.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

5.11.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

30

30

30

30

30

5.12.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллективов

74

124

125

60

127

128

129

130

131

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»