Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2016 года N 918


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 N 594

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Правительства РО от 15.10.2018 N 640, вступающего в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
____________________________________________________________________


В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 N 485, Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 594 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Информационное общество" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ

     Постановление вносит
     министерство информационных
     технологий и связи Ростовской
     области






Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2016 N 918

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 N 594 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"


1. Подраздел "Ресурсное обеспечение Госпрограммы" раздела "Паспорт государственной программы Ростовской области "Информационное общество" изложить в редакции:

"Ресурсное обеспечение Госпрограммы

-

общий объем финансирования на весь период реализации Госпрограммы - 3139944,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 588669,2 тыс. рублей;
2015 год - 494433,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 94384,5 тыс. рублей;
2016 год - 478911,5 тыс. рублей;
2017 год - 388224,8 тыс. рублей;
2018 год - 384473,3 тыс. рублей;
2019 год - 386304,2 тыс. рублей;
2020 год - 513312,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из областного бюджета - 3123641,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 581348,3 тыс. рублей;
2015 год - 493086,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 94384,5 тыс. рублей;
2016 год - 476946,8 тыс. рублей;
2017 год - 386334,9 тыс. рублей;
2018 год - 382583,4 тыс. рублей;
2019 год - 384414,3 тыс. рублей;
2020 год - 513312,0 тыс. рублей;
из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет - 147535,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 91439,5 тыс. рублей;
2015 год - 116735,1 тыс. рублей,
из них неиспользованные средства 2014 года - 61439,5 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета 147535,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 91439,5 тыс. рублей;
2015 год - 116735,1 тыс. рублей,
из них неиспользованные средства 2014 года - 61439,5 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета - 16303,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 7320,9 тыс. рублей;
2015 год - 1347,8 тыс. рублей;
2016 год - 1964,7 тыс. рублей;
2017 год - 1889,9 тыс. рублей;
2018 год - 1889,9 тыс. рублей;
2019 год - 1889,9 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников - могут привлекаться средства внебюджетных источников".


2. В разделе 4:

2.1. Абзац первый изложить в редакции:

"Общий объем финансирования на весь период реализации Госпрограммы - 3139944,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:".

2.2. Абзац пятый изложить в редакции:

"2016 год - 478911,5 тыс. рублей;".

2.3. Абзац десятый изложить в редакции:

"Объем финансирования из областного бюджета - 3123641,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:".

2.4. Абзац четырнадцатый изложить в редакции:

"2016 год - 476946,8 тыс. рублей;".

3. В разделе 8:

3.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подраздела 8.1 изложить в редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

-

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы "Развитие ИТ" - 2681910,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 466763,9 тыс. рублей;
2015 год - 346248,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 32943,7 тыс. рублей;
2016 год - 428220,4 тыс. рублей;
2017 год - 335063,2 тыс. рублей;
2018 год - 331313,9 тыс. рублей;
2019 год - 332786,2 тыс. рублей;
2020 год - 474458,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из областного бюджета - 2676046,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 460899,4 тыс. рублей;
2015 год - 346248,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 32943,7 тыс. рублей;
2016 год - 428220,4 тыс. рублей;
2017 год - 335063,2 тыс. рублей;
2018 год - 331313,9 тыс. рублей;
2019 год - 332786,2 тыс. рублей;
2020 год - 474458,0 тыс. рублей,
из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 10000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 10000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета - 5864,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 5864,5 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников - могут привлекаться средства внебюджетных источников".


3.2. В подразделе 8.5:

3.2.1. Абзац первый изложить в редакции:

"Общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы "Развитие ИТ" - 2681910,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:".

3.2.2. Абзац пятый изложить в редакции:

"2016 год - 428220,4 тыс. рублей;".

3.2.3. Абзац десятый изложить в редакции:

"Объем финансирования из областного бюджета - 2676046,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:".

3.2.4. Абзац четырнадцатый изложить в редакции:

"2016 год - 428220,4 тыс. рублей;".

4. Приложения N 3 - 6 изложить в редакции:

"Приложение N 3
к государственной программе
Ростовской области
"Информационное общество"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

Наименование

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Описание услуги

услуги по выдаче, обслуживанию и хранению универсальных электронных карт

Показатель объема услуги

количество выданных универсальных электронных карт (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

14500

1500

2500

-

-

-

14940,7

7472,3

9258,3

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.
Развитие систем электронного правительства

14500

1500

2500

-

-

-

14940,7

7472,3

9258,3

-

-

-

Описание услуги

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в части выдачи, обслуживания и хранения универсальных электронных карт

Показатель объема услуги

количество выполненных работ по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в части выдачи, обслуживания и хранения универсальных электронных карт (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

-

-

-

1

1

1

-

-

-

9148,7

9148,7

9148,7

Основное мероприятие 1.3.
Развитие систем электронного правительства

-

-

-

1

1

1

-

-

-

9148,7

9148,7

9148,7

Описание услуги

услуги по созданию и сопровождению электронных баз данных жителей Ростовской области

Показатель объема услуги

количество созданных электронных баз данных жителей Ростовской области (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.
Развитие систем электронного правительства

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Описание услуги

услуги по созданию и внедрению программных средств электронного правительства Ростовской области

Показатель объема услуги

количество оказанных услуг по созданию и внедрению программных средств электронного правительства Ростовской области (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

-

-

-

33783,0

30272,9

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.
Развитие систем электронного правительства

1

1

1

-

-

-

33783,0

30272,9

-

-

-

-

Описание услуги

услуги по сопровождению технической инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Показатель объема услуги

количество оказанных услуг по сопровождению технической инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.
Развитие систем электронного правительства

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Описание услуги

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Показатель объема услуги

количество выполненных работ по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

1

1

1

5504,4

9709,8

11386,1

11180,2

11180,2

11180,2

Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

1

1

1

1

1

1

5504,4

9709,8

11386,1

11180,2

11180,2

11180,2

Описание услуги

осуществление функций удостоверяющего центра

Показатель объема услуги

количество выполненных работ по осуществлению функций удостоверяющего центра (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

1

1

1

910,0

1868,9

1761,8

1695,9

1695,9

1695,9

Основное мероприятие 1.2.
Защита информации

1

1

1

1

1

1

910,0

1868,9

1761,8

1695,9

1695,9

1695,9

Описание услуги

работы по обеспечению требований информационной безопасности

Показатель объема услуги

количество выполненных работ по обеспечению требований информационной безопасности (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

1

1

1

760,0

1407,0

1487,2

1159,8

1159,8

1159,8

Основное мероприятие 1.2.
Защита информации

1

1

1

1

1

1

760,0

1407,0

1487,2

1159,8

1159,8

1159,8

Описание услуги

услуги по проведению научных исследований по вопросам развития информационных технологий и связи Ростовской области

Показатель объема услуги

количество проведенных научных исследований по вопросам развития информационных технологий и связи Ростовской области (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1

1

1

-

-

-

2293,2

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области

1

1

1

-

-

-

2293,2

-

-

-

-

-

Описание услуги

услуги по созданию, развитию и сопровождению информационно-телекоммуникационных систем

Показатель объема услуги

количество оказанных услуг по созданию, развитию и сопровождению информационно-телекоммуникационных систем (штук)

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

2

1

1

-

-

-

10188,8

1206,3

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.
Создание, развитие и сопровождение информационных систем

2

1

1

-

-

-

10188,8

1206,3

-

-

-

-








Приложение N 4
к государственной программе
Ростовской области
"Информационное общество"

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА), НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

N
п/п

Наименование инвестиционного проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы

Источники финансирования

Объем расходов, всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Госпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Государственная программа Ростовской области "Информационное общество"

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

Х

всего

143512,6

79640,1

6447,3

63872,5

-

-

-

Х

областной бюджет

143512,6

79640,1

6447,3

63872,5

-

-

-

Х

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

-

6447,3

Х

Х

Х

Х

Х

межбюджетные трансферты федерального бюджета

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1.

Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) в зоне затопления
(2-й этап)

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

положительное заключение негосударственной экспертизы от 13.02.2012 N 3-3-1-0049-12

всего

143512,6

79640,1

6447,3

63872,5

-

-

-

Х

областной бюджет

143512,6

79640,1

6447,3

63872,5

-

-

-

Х

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

-

6447,3

Х

Х

Х

Х

Х

межбюджетные трансферты федерального бюджета

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»