ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2016 года N 466-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 524-П
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2024 N 15-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 524-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2016 N 466-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 524-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в абзаце десятом раздела "Перечень Подпрограмм" слово "реализации" исключить;
б) раздел "Задачи Программы" дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"- финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего: 90 800 045,81852 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 999 014,40472 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.; 2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.; 2016 год - 168 066,90000 тыс. руб.; 2017 год - 70 899,90000 тыс. руб.; 2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.; 2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.; 2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 36 624 229,58856 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.; 2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.; 2016 год - 4 761 035,03528 тыс. руб.; 2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.; 2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.; 2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.; 2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 53 176 801,82524 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 22 459 335,04714 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.; 2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 2 921 173,20000 тыс. руб.; 2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 3 103 535,10000 тыс. руб.; 2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 2 921 173,20000 тыс. руб.; 2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 3 508 128,75906 тыс. руб.; 2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 3 676 518,93949 тыс. руб.; 2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета, - 3 852 991,84859 тыс. руб."; |
2) раздел 2 "Цель, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" дополнить частью 2.2.10 следующего содержания:
"2.2.10. Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Решение указанной задачи обеспечивается в рамках Подпрограммы "А" "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования", в рамках которой реализуется основное мероприятие "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования".";
3) в части 7.8 раздела 7 "Методика оценки эффективности Программы":
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
", где;
б) в абзаце шестом слова "(имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента)" исключить.
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Всего: 7 752 543,49712 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 679 356,63757 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.; 2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.; 2016 год - 146 302,70000 тыс. руб.; 2017 год - 47 479,00000 тыс. руб.; 2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.; 2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.; 2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.; краевого бюджета - 4 750 749,63955 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.; 2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.; 2016 год - 443 267,28717 тыс. руб.; 2017 год - 456 583,67317 тыс. руб.; 2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.; 2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.; 2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.; 2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Всего: 22 828 110,77595 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 163 199,57204 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.; 2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.; 2016 год - 873,70000 тыс. руб.; 2017 год - 374,60000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 15 766 430,19391 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.; 2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.; 2016 год - 2 087 220,59756 тыс. руб.; 2017 год - 2 127 625,93500 тыс. руб.; 2018 год - 2 422 365,00788 тыс. руб.; 2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.; 2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000' тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.; 2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Всего: 2 261 233,72422 тыс. руб. из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 32 032,73961 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.; 2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.; 2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.; 2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.; 2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.; 2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.; 2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 11 841 249,50000 тыс. руб. на период 2014 - 2017 годов) - 2 229 200,98461 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.; 2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.; 2016 год - 331 363,48920 тыс. руб.; 2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.; 2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.; 2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.; 2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Всего: 5 624 330,02186 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 1 582 968,81186 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.; 2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.; 2016 год - 233 778,28258 тыс. руб.; 2017 год - 202 748,56394 тыс. руб.; 2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.; 2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.; 2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.; 2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Всего: 86 172,21548 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 86 172,21548 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.; 2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.; 2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.; 2017 год - 10 406,50000 тыс. руб.; 2018 год - 10 895,86876 тыс. руб.; 2019 год - 11 418,87047 тыс. руб.; 2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.". |
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | Всего: 774 928,97301 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 774 928,97301 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.; 2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.; 2016 год - 111 849,69300 тыс. руб.; 2017 год - 104 608,17000 тыс. руб.; 2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.; 2019 год - 119 264,20996 тыс. руб.; 2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.". |
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | Всего: 2 052 988,47394 тыс. руб., из них за счет средств: краевого бюджета - 2 037 488,47394 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.; 2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.; 2016 год - 402 026,11519 тыс. руб.; 2017 год - 240 392,41184 тыс. руб.; 2018 год - 265 388,56598 тыс. руб.; 2019 год - 278 127,21714 тыс. руб.; 2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.; бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (по согласованию) - 15 500,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.; 2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.; 2016 год - 3 000,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
9. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | Всего: 4 175 965,88218 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 121 434,05550 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.; 2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.; 2016 год - 17 241,30000 тыс. руб.; 2017 год - 18 712,30000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 4 054 531,82668 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.; 2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.; 2016 год - 639 114,26090 тыс. руб.; 2017 год - 529 539,55537 тыс. руб.; 2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.; 2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.; 2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.". |
10. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" паспорта Подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | Всего: 5 366 178,72952 тыс. руб., из них за счет средств: краевого бюджета - 5 341 758,46952 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.; 2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.; 2016 год - 501 569,10968 тыс. руб.; 2017 год - 1 153 394,96000 тыс. руб.; 2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.; 2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
11. В Подпрограмме "А" "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы "А" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы "А" | Всего: 39 877 593,52524 тыс. руб. за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 39 877 593,52524 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 7 533 791,62000 тыс. руб., 2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб.; 2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб.; 2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб.; 2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб."; |
2) в части 2.3 раздела 2 "Цель, задачи Подпрограммы "А", сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" слово "реализации" исключить.
12. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского края
на 2014-2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края
"Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014-2020 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ"
тыс. руб.
N | Наименование государственной программы / подпрограммы /мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||
ГРБС | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы" | Всего, в том числе: | 90 800 045,81852 | 10 579 550,40748 | 11994 782,44907 | 12 465 893,55528 | 13 495 109,27763 | 15 483 950,12279 | 13188 746,63220 | 13 592 013,37407 | ||
за счет средств федерального бюджета | 999 014,40472 | 301 680,83306 | 275 718,45865 | 168 066,90000 | 70 899,90000 | 58 051,70545 | 60 838,18730 | 63 758,42026 | |||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) | 36 624 229,58856 | 3 965 908,72442 | 4 734 816,54042 | 4 761 035,03528 | 5 179 983,65000 | 7 543 638,61803 | 5 097 093,27168 | 5 341 753,74873 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 53 176 801,82524 | 6 311960,85000 | 6 984 247,45000 | 7 536 791,62000 | 8 244 225,72763 | 7 882 259,79931 | 8 030 815,17322 | 8 186 501,20508 | |||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета | 22 459 335,04714 | 2 475 814,00000 | 2 921 173,20000 | 3 103 535,10000 | 2 921 173,20000 | 3 508 128,75906 | 3 676 518,93949 | 3 852 991,84859 | |||
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края | 419 554,00000 | 419 554,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие | Всего, в том числе: | 7 752 543,49712 | 1 645 712,31877 | 1 899 683,37834 | 589 569,98717 | 504 062,67317 | 989 578,61024 | 1 037 078,38352 | 1 086 858,14591 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 679 356,63757 | 150 860,86417 | 168 306,50000 | 146 302,70000 | 47 479,00000 | 52 889,85852 | 55 428,57172 | 58 089,14316 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 750 749,63955 | 397 562,38460 | 506 228,72834 | 443 267,28717 | 456 583,67317 | 936 688,75172 | 981 649,81180 | 1 028 769,00275 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 322 437,22000 | 1 097 289,07000 | 1 225 148,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Всего, в том числе: | 39 671,82268 | 9 824,86065 | 13 553,99000 | 8 264,50633 | 3 021,20000 | 1 591,47550 | 1 667,86632 | 1 747,92388 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 29 076,93268 | 2 589,86065 | 10194,10000 | 8 264,50633 | 3 021,20000 | 1 591,47550 | 1 667,86632 | 1 747,92388 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 10 594,89000 | 7 235,00000 | 3 359,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.1. | Направление 1.1.1. Формирование здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 24 875,80745 | 7 993,20000 | 12 054,09000 | 1 764,50633 | 1521,20000 | 490,35667 | 513,89378 | 538,56067 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 14 280,91745 | 758,20000 | 8 694,20000 | 1 764,50633 | 1 521,20000 | 490,35667 | 513,89378 | 538,56067 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 10 594,89000 | 7 235,00000 | 3 359,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.2. | Направление 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма | Всего, в том числе: | 2 436,26065 | 936,26065 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 2 436,26065 | 936,26065 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.3. | Направление 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС | Всего, в том числе: | 12 359,75458 | 895,40000 | 999,90000 | 6 000,00000 | 1 000,00000 | 1 101,11883 | 1 153,97254 | 1 209,36321 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 12 359,75458 | 895,40000 | 999,90000 | 6 000,00000 | 1 000,00000 | 1 101,11883 | 1 153,97254 | 1 209,36321 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей | Всего, в том числе: | 7 024 649,99199 | 1 477 137,04907 | 1 717 360,48834 | 435 002,78084 | 453 049,37317 | 935 097,27622 | 979 981,94548 | 1 027 021,07887 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 712 807,66199 | 387 082,97907 | 495 572,22834 | 435 002,78084 | 453 049,37317 | 935 097,27622 | 979 981,94548 | 1 027 021,07887 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 311842,33000 | 1 090 054,07000 | 1 221 788,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.1. | Направление 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 6 597 070,35073 | 1 424 812,02707 | 1 663 348,14834 | 385 713,98084 | 382 904,63400 | 870 955,75014 | 912 761,62614 | 956 574,18420 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 285 228,02073 | 334 757,95707 | 441 559,88834 | 385 713,98084 | 382 904,63400 | 870 955,75014 | 912 761,62614 | 956 574,18420 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 311842,33000 | 1 090 054,07000 | 1 221 788,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.2. | Направление 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего, в том числе: | 427 579,64126 | 52 325,02200 | 54 012,34000 | 49 288,80000 | 70 144,73917 | 64 141,52608 | 67 220,31934 | 70 446,89467 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 427 579,64126 | 52 325,02200 | 54 012,34000 | 49 288,80000 | 70 144,73917 | 64 141,52608 | 67 220,31934 | 70 446,89467 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего, в том числе: | 688 221,68245 | 158 750,40905 | 168 768,90000 | 146 302,70000 | 47 992,10000 | 52 889,85852 | 55 428,57172 | 58 089,14316 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 679 356,63757 | 150 860,86417 | 168 306,50000 | 146 302,70000 | 47 479,00000 | 52 889,85852 | 55 428,57172 | 58 089,14316 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 8 865,04488 | 7 889,54488 | 462,40000 | 0,00000 | 513,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.1. | Направление 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами | Всего, в том числе: | 74 053,39449 | 14 815,40000 | 14 948,00000 | 10 821,20000 | 8 459,60000 | 7 948,75336 | 8 330,29352 | 8 730,14761 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 72 640,89449 | 14 378,40000 | 14 485,60000 | 10 821,20000 | 7 946,50000 | 7 948,75336 | 8 330,29352 | 8 730,14761 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 412,50000 | 437,00000 | 462,40000 | 0,00000 | 513,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.2. | Направление 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников | Всего, в том числе: | 606 715,74308 | 136 482,46417 | 153 820,90000 | 135 481,50000 | 39 532,50000 | 44 941,10516 | 47 098,27820 | 49 358,99555 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 606 715,74308 | 136 482,46417 | 153 820,90000 | 135 481,50000 | 39 532,50000 | 44 941,10516 | 47 098,27820 | 49 358,99555 | ||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.3. | Направление 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 7 452,54488 | 7 452,54488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 7 452,54488 | 7 452,54488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4.1. | Направление 1.4.1. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей | Всего*; в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5.1. | Направление 1.5.1. Профилактика стоматологических заболеваний у детей | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего, в том числе: | 22 828110,77595 | 5 345 381,86940 | 5 645 137,36027 | 2 088 094,29756 | 2 128 000,53500 | 2 422 365,00788 | 2 538 638,52824 | 2 660 493,17760 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 163 199,57204 | 122 971,01339 | 38 980,25865 | 873,70000 | 374,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 15 766 430,19391 | 1 912 837,11601 | 2 017 249,83162 | 2 087 220,59756 | 2 127 625,93500 | 2 422 365,00788 | 2 538 638,52824 | 2 660 493,17760 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 6 898 481,01000 | 3 309 573,74000 | 3 588 907,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем | Всего, в том числе: | 9 530 750,33584 | 1 445 015,16134 | 1 589 337,34101 | 1 170 054,23434 | 1 144111,58300 | 1 329 252,35964 | 1 393 056,47290 | 1 459 923,18361 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 124 976,65865 | 84 748,10000 | 38 980,25865 | 873,70000 | 374,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 8 604 839,91719 | 1 012 778,83134 | 1096 911,55236 | 1 169 180,53434 | 1 143 736,98300 | 1 329 252,35964 | 1 393 056,47290 | 1 459 923,18361 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 800 933,76000 | 347 488,23000 | 453 445,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.1. | Направление 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД гепатиты В, С) | Всего, в том числе: | 1 148 468,83807 | 132 385,42280 | 139 308,67400 | 173 344,38889 | 151 290,57100 | 175 488,37664 | 183 911,81872 | 192 739,58602 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 2 518,30000 | 386,10000 | 883,90000 | 873,70000 | 374,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 145 950,53807 | 131 999,32280 | 138 424,77400 | 172 470,68889 | 150 915,97100 | 175 488,37664 | 183 911,81872 | 192 739,58602 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.2. | Направление 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи | Всего, в том числе: | 1 164 662,56541 | 130 706,83764 | 143 869,96487 | 148 200,16733 | 152 866,01400 | 187 210,00309 | 196 196,08324 | 205 613,49524 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 164 662,56541 | 130 706,83764 | 143 869,96487 | 148 200,16733 | 152 866,01400 | 187 210,00309 | 196 196,08324 | 205 613,49524 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.3. | Направление 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе | Всего, в том числе: | 3 891 532,14324 | 537 253,28302 | 549 296,71527 | 503 249,09091 | 527 930,49300 | 563 773,41828 | 590 834,54236 | 619 194,60040 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 122 458,35865 | 84 362,00000 | 38 096,35865 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 769 073,78459 | 452 891,28302 | 511 200,35662 | 503 249,09091 | 527 930,49300 | 563 773,41828 | 590 834,54236 | 619 194,60040 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.4. | Направление 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических | Всего, в том числе: | 2 054 850,52568 | 222 549,60108 | 237 507,65080 | 262 984,26178 | 261 074,30000 | 340 315,08463 | 356 650,20869 | 373 769,41870 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 2 054 850,52568 | 222 549,60108 | 237 507,65080 | 262 984,26178 | 261 074,30000 | 340 315,08463 | 356 650,20869 | 373 769,41870 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.5. | Направление 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях | Всего, в том числе: | 1 053 719,67007 | 396 726,59985 | 491 193,80607 | 51 704,53043 | 22 448,89100 | 29 128,09529 | 30 526,24386 | 31 991,50357 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 252 785,91007 | 49 238,36985 | 37 748,27607 | 51 704,53043 | 22 448,89100 | 29 128,09529 | 30 526,24386 | 31 991,50357 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 800 933,76000 | 347 488,23000 | 453 445,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1.6. | Направление 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем | Всего, в том числе: | 217 516,59337 | 25 393,41695 | 28 160,53000 | 30 571,79500 | 28 501,31400 | 33 337,38171 | 34 937,57603 | 36 614,57968 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 217 516,59337 | 25 393,41695 | 28 160,53000 | 30 571,79500 | 28 501,31400 | 33 337,38171 | 34 937,57603 | 36 614,57968 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | о,оороо | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи | Всего, в том числе: | 9 169 986,62865 | 2 961 981,95053 | 3 204 436,80582 | 482 865,90769 | 409 805,01900 | 670 913,21933 | 703 117,05385 | 736 866,67243 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 972 690,15865 | 477 701,99053 | 491 420,29582 | 482 865,90769 | 409 805,01900 | 670 913,21933 | 703 117,05385 | 736 866,67243 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 5 197 296,47000 | 2 484 279,96000 | 2 713 016,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2.1. | Направление 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи | Всего, в том числе: | 8 863 150,06771 | 2 924 917,19359 | 3 159 944,70582 | 435 893,30769 | 368 282,81900 | 627 438,42986 | 657 555,47449 | 689 118,13726 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 665 853,59771 | 440 637,23359 | 446 928,19582 | 435 893,30769 | 368 282,81900 | 627 438,42986 | 657 555,47449 | 689 118,13726 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 5 197 296,47000 | 2 484 279,96000 | 2 713 016,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2.2. | Направление 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи | Всего, в том числе: | 306 836,56094 | 37 064,75694 | 44 492,10000 | 46 972,60000 | 41 522,20000 | 43 474,78947 | 45 561,57936 | 47 748,53517 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 306 836,56094 | 37 064,75694 | 44 492,10000 | 46 972,60000 | 41 522,20000 | 43 474,78947 | 45 561,57936 | 47 748,53517 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови | Всего, в том числе: | 4 127 373,81146 | 938 384,75753 | 851 363,21344 | 435 174,15553 | 574 083,93300 | 422 199,42891 | 442 465,00149 | 463 703,32156 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 38 222,91339 | 38 222,91339 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 188 900,11807 | 422 356,29414 | 428 917,98344 | 435 174,15553 | 574 083,93300 | 422 199,42891 | 442 465,00149 | 463 703,32156 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 900 250,78000 | 477 805,55000 | 422 445,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3.1. | Направление 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению | Всего, в том числе: | 2 612 404,27815 | 696 673,76049 | 623 182,86593 | 193 860,67553 | 351781,52800 | 237 391,37992 | 248 786,16615 | 260 727,90213 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 712 153,49815 | 218 868,21049 | 200 737,63593 | 193 860,67553 | 351 781,52800 | 237 391,37992 | 248 786,16615 | 260 727,90213 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 900 250,78000 | 477 805,55000 | 422 445,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3.2. | Направление 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию | Всего, в том числе: | 1 003 248,81590 | 150 030,63388 | 174 237,37151 | 183 628,41000 | 165 870,75200 | 104 720,22046 | 109 746,79104 | 115 014,63701 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 003 248,81590 | 150 030,63388 | 174 237,37151 | 183 628,41000 | 165 870,75200 | 104 720,22046 | 109 746,79104 | 115 014,63701 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3.3. | Направление 2.3.3. Развитие службы крови | Всего, в том числе: | 473 497,80402 | 53 457,44977 | 53 942,97600 | 57 685,07000 | 56 431,65300 | 80 087,82853 | 83 932,04430 | 87 960,78242 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 473 497,80402 | 53 457,44977 | 53 942,97600 | 57 685,07000 | 56 431,65300 | 80 087,82853 | 83 932,04430 | 87 960,78242 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3.4. | Направление 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Всего, в том числе: | 38 222,91339 | 38 222,91339 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 38 222,91339 | 38 222,91339 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли" | Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе: | 2 261 233,72422 | 314 699,18486 | 320 751,89947 | 335 012,68920 | 359 017,88068 | 296 141,78097 | 310 356,58646 | 325 253,70258 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 32 032,73961 | 4 054,70000 | 3 754,10000 | 3 649,20000 | 4 334,00000 | 5 161,84693 | 5 409,61558 | 5 669,27710 | ||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) | 814 | 2 229 200,98461 | 310 644,48486 | 316 997,79947 | 331 363,48920 | 354 683,88068 | 290 979,93404 | 304 946,97088 | 319 584,42548 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения | Всего, в том числе: | 1 803 437,69994 | 228 981,95511 | 236 904,35540 | 242 339,18920 | 268 174,55200 | 262 860,05683 | 275 477,33956 | 288 700,25184 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 32 032,73961 | 4 054,70000 | 3 754,10000 | 3 649,20000 | 4 334,00000 | 5 161,84693 | 5 409,61558 | 5 669,27710 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 771 404,96033 | 224 927,25511 | 233 150,25540 | 238 689,98920 | 263 840,55200 | 257 698,20990 | 270 067,72398 | 283 030,97474 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1.1. | Направление 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно- надзорных функций | Всего, в том числе: | 846 129,84103 | 115 117,26500 | 109 085,85000 | 121 335,09320 | 133 718,80000 | 116 604,38179 | 122 201,39212 | 128 06 05892 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 32 032,73961 | 4 054,70000 | 3 754,10000 | 3 649,20000 | 4 334,00000 | 5 161,84693 | 5 409,61558 | 5 669,27710 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 814 097,10142 | 111062,56500 | 105 331,75000 | 117 685,89320 | 129 384,80000 | 111442,53486 | 116 791,77654 | 122 397,78182 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1.2. | Направление 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы | Всего, в том числе: | 748 048,08587 | 85 611,39950 | 107 452,60300 | 99 997,18100 | 105 026,37200 | 111 229,08987 | 116 568,08618 | 122 163,35432 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 748 048,08587 | 85 611,39950 | 107 452,60300 | 99 997,18100 | 105 026,37200 | 111229,08987 | 116 568,08618 | 122 163,35432 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1.3. | Направление 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях ЧС | Всего, в том числе: | 209 259,77304 | 28 253,29061 | 20 365,90240 | 21 006,91500 | 29 429,38000 | 35 026,58517 | 36 707,86126 | 38 469,83860 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 209 259,77304 | 28 253,29061 | 20 365,90240 | 21 006,91500 | 29 429,38000 | 35 026,58517 | 36 707,86126 | 38 469,83860 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении | Всего, в том числе: | 419 471,62428 | 85 717,22975 | 70 557,54407 | 80 473,50000 | 78 008,92868 | 33 281,72414 | 34 879,24690 | 36 553,45074 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 419 471,62428 | 85 717,22975 | 70 557,54407 | 80 473,50000 | 78 008,92868 | 33 281,72414 | 34 879,24690 | 36 553,45074 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2.1. | Направление 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли | Всего, в том числе: | 336 242,95287 | 28 377,22975 | 63 992,86334 | 72 521,50000 | 66 636,93800 | 33 281,72414 | 34 879,24690 | 36 553,45074 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 336 242,95287 | 28 377,22975 | 63 992,86334 | 72 521,50000 | 66 636,93800 | 33 281,72414 | 34 879,24690 | 36 553,45074 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2.2. | Направление 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 83 228,67141 | 57 340,00000 | 6 564,68073 | 7 952,00000 | 11 371,99068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 83 228,67141 | 57 340,00000 | 6 564,68073 | 7 952,00000 | 11 371,99068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 38 324,40000 | 0,00000 | 13 290,00000 | 12 200,00000 | 12 834,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 38 324,40000 | 0,00000 | 13 290,00000 | 12 200,00000 | 12 834,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3.1. | Направление 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3.2. | Направление 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий | Всего, в том числе: | 37 524,40000 | 0,00000 | 13 290,00000 | 12 200,00000 | 12 034,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 37 524,40000 | 0,00000 | 13 290,00000 | 12 200,00000 | 12 034,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего, в том числе: | 5 624 330,02186 | 2 121 741,30749 | 2 358 708,64861 | 233 778,28258 | 202 748,56394 | 224 820,36676 | 235 611,74437 | 246 921,10811 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 2 991,40000 | 2 991,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 582 968,81186 | 223 447,50749 | 215 641,23861 | 233 778,28258 | 202 748,56394 | 224 820,36676 | 235 611,74437 | 246 921,10811 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 4 038 369,81000 | 1 895 302,40000 | 2 143 067,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения | Всегст" том числе: | 1 450 583,62159 | 608 244,83303 | 718 037,73406 | 48 420,89500 | 24 919,55047 | 16 196,97557 | 16 974,43039 | 17 789,20307 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 1 624,90000 | 1 624,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 204 081,98159 | 34 806,17303 | 44 974,75406 | 48 420,89500 | 24 919,55047 | 16 196,97557 | 16 974,43039 | 17 789,20307 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 1 244 876,74000 | 571 813,76000 | 673 062,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1.1. | Направление 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей | Всего, в том числе: | 1436 399,19197 | 606 244,83303 | 715 019,73406 | 48 211,90000 | 22 919,55047 | 13 985,67157 | 14 656,98380 | 15 360,51904 | |
за счет средств федерального бюджета | 1 624,90000 | 1 624,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 189 897,55197 | 32 806,17303 | 41 956,75406 | 48 211,90000 | 22 919,55047 | 13 985,67157 | 14 656,98380 | 15 360,51904 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 1 244 876,74000 | 571 813,76000 | 673 062,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1.2. | Направление 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение | Всего, в том числе: | 14 184,42962 | 2 000,00000 | 3 018,00000 | 208,99500 | 2 000,00000 | 2 211,30400 | 2 317,44659 | 2 428,68403 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 14 184,42962 | 2 000,00000 | 3 018,00000 | 208,99500 | 2 000,00000 | 2 211,30400 | 2 317,44659 | 2 428,68403 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям | Всего, в том числе: | 4 173 746,40027 | 1 513 496,47446 | 1 640 670,91455 | 185 357,38758 | 177 829,01347 | 208 623,39119 | 218 637,31398 | 229 131,90504 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 1 366,50000 | 1 366,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 378 886,83027 | 188 641,33446 | 170 666,48455 | 185 357,38758 | 177 829,01347 | 208 623,39119 | 218 637,31398 | 229 131,90504 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 793 493,07000 | 1 323 488,64000 | 1 470 004,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2.1. | Направление 4.2.1 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | Всего, в том числе: | 10 747,85395 | 2 269,73548 | 1 445,80000 | 1 547,00000 | 1 604,60000 | 1 233,42133 | 1 292,62556 | 1 354,67158 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 1 366,50000 | 1 366,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 9 381,35395 | 903,23548 | 1 445,80000 | 1 547,00000 | 1 604,60000 | 1 233,42133 | 1 292,62556 | 1 354,67158 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2.2. | Направление 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям | Всего, в том числе: | 4 162 998,54632 | 1 511226,73898 | 1 639 225,11455 | 183 810,38758 | 176 224,41347 | 207 389,96986 | 217 344,68842 | 227 777,23346 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 369 505,47632 | 187 738,09898 | 169 220,68455 | 183 810,38758 | 176 224,41347 | 207 389,96986 | 217 344,68842 | 227 777,23346 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 793 493,07000 | 1 323 488,64000 | 1 470 004,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | Всего, в том числе: | 86 172,21548 | 7 262,40000 | 23 375,40000 | 10 846,20000 | 10 406,50000 | 10 895,86876 | 11418,87047 | 11 966,97625 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 86 172,21548 | 7 262,40000 | 23 375,40000 | 10 846,20000 | 10 406,50000 | 10 895,86876 | 11 418,87047 | И 966,97625 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Всего, в том числе: | 86 172,21548 | 7 262,40000 | 23 375,40000 | 10 846,20000 | 10 406,50000 | 10 895,86876 | 11418,87047 | 11 966,97625 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 86 172,21548 | 7 262,40000 | 23 375,40000 | 10 846,20000 | 10 406,50000 | 10 895,86876 | 11 418,87047 | 11 966,97625 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1.1. | Направление 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения | Всего, в том числе: | 73 981,66712 | 7 262,40000 | 21 727,66000 | 8 179,50000 | 8 577,72424 | 8 973,82544 | 9 404,56906 | 9 855,98838 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 73 981,66712 | 7 262,40000 | 21 727,66000 | 8 179,50000 | 8 577,72424 | 8 973,82544 | 9 404,56906 | 9 855,98838 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1.2. | Направление 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения | Всего, в том числе: | 12 190,54836 | 0,00000 | 1 647,74000 | 2 666,70000 | 1 828,77576 | 1 922,04332 | 2 014,30141 | 2 110,98787 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 12 190,54836 | 0,00000 | 1 647,74000 | 2 666,70000 | 1 828,77576 | 1 922,04332 | 2 014,30141 | 2 110,98787 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
б. | Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | Всего, в том числе: | 774 928,97301 | 94 257,31996 | 106 158,96099 | 111 849,69300 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814,812 | 774 928,97301 | 94 257,31996 | 106 158,96099 | 111849,69300 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.1. | Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего, в том числе: | 774 928,97301 | 94 257,31996 | 106 158,96099 | 111 849,69300 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814, 812 | 774 928,97301 | 94 257,31996 | 106 158,96099 | 111 849,69300 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.1.1. | Направление 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи | Всего, в том числе: | 760 626,33601 | 92 857,31996 | 94 158,96099 | 110 947,05600 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 760 626,33601 | 92 857,31996 | 94 158,96099 | 110 947,05600 | 104 608,17000 | 113 801,72706 | 119 264,20996 | 124 988,89204 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за едет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.1.2. | Направление 6.1.2. Развитие хосписов | Всего, в том числе: | 14 302,63700 | 1 400,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 14 302,63700 | 1 400,00000 | 12 000,00000 | 902,63700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего, в том числе: | 2 052 988,47394 | 271 983,63210 | 300 593,20812 | 405 026,11519 | 240 392,41184 | 265 388,56598 | 278 127,21714 | 291 477,32357 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814, 822 | 2 037 488,47394 | 266 483,63210 | 293 593,20812 | 402 026,11519 | 240 392,41184 | 265 388,56598 | 278 127,21714 | 291 477,32357 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 15 500,00000 | 5 500,00000 | 7 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников | Всего, в том числе: | 1 002 546,85796 | 121 563,15438 | 129 336,01233 | 140 707,60000 | 141 079,76300 | 149 337,23132 | 156 505,41842 | 164 017,67851 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 1 002 546,85796 | 121 563,15438 | 129 336,01233 | 140 707,60000 | 141 079,76300 | 149 337,23132 | 156 505,41842 | 164 017,67851 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000,00 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1.1. | Направление 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров | Всего, в том числе: | 993 311,35596 | 120 361,15238 | 128 584,51233 | 137 427,60000 | 137 077,76300 | 149 337,23132 | 156 505,41842 | 164 017,67851 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 993 311,35596 | 120 361,15238 | 128 584,51233 | 137 427,60000 | 137 077,76300 | 149 337,23132 | 156 505,41842 | 164 017,67851 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1.2. | Направление 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых | Всего, в том числе: | 5 182,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 280,00000 | 2 902,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 5 182,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 280,00000 | 2 902,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1.3. | Направление 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников | Всего, в том числе: | 4 053,50200 | 1 202,00200 | 751,50000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 053,50200 | 1 202,00200 | 751,50000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00900 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.2. | Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских | Всего, в том числе: | 1050 441,61598 | 150 420,47772 | 171 257,19579 | 264 318,51519 | 99 312,64884 | 116 051,33466 | 121 621,79872 | 127 459,64506 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814, 822 | 1 034 941,61598 | 144 920,47772 | 164 257,19579 | 261 318,51519 | 99 312,64884 | 116 051,33466 | 121 621,79872 | 127 459,64506 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 15 500,00000 | 5 500,00000 | 7 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.2.1. | Направление 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров | Всего, в том числе: | 746 354,59679 | 96 098,54372 | 91 481,72579 | 99 728,90000 | 93 912,64884 | 116 051,33466 | 121 621,79872 | 127 459,64506 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 746 354,59679 | 96 098,54372 | 91 481,72579 | 99 728,90000 | 93 912,64884 | 116 051,33466 | 121 621,79872 | 127 459,64506 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.2.2. | Направление 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников | Всего, в том числе: | 304 087,01919 | 54 321,93400 | 79 775,47000 | 164 589,61519 | 5 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814, 822 | 288 587,01919 | 48 821,93400 | 72 775,47000 | 161 589,61519 | 5 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 15 500,00000 | 5 500,00000 | 7 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8. | Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | Всего, в том числе: | 4 175 965,88218 | 471 053,76260 | 616 617,54573 | 656 355,56090 | 548 251,85537 | 598 698,39583 | 627 435,91882 | 657 552,84293 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 121 434,05550 | 20 802,85550 | 64 677,60000 | 17 241,30000 | 18 712,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 054 531,82668 | 450 250,90710 | 551 939,94573 | 639 114,26090 | 529 539,55537 | 598 698,39583 | 627 435,91882 | 657 552,84293 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8.1. | Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего, в том числе: | 4 175 965,88218 | 471 053,76260 | 616 617,54573 | 656 355,56090 | 548 251,85537 | 598 698,39583 | 627 435,91882 | 657 552,84293 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 121 434,05550 | 20 802,85550 | 64 677,60000 | 17 241,30000 | 18 712,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 054 531,82668 | 450 250,90710 | 551 939,94573 | 639114,26090 | 529 539,55537 | 598 698,39583 | 627 435,91882 | 657 552,84293 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8.1.1 | Направление 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников | Всего, в том числе: | 3 589 586,55673 | 419 422,10810 | 529 416,05073 | 548 551,91090 | 477 320,60000 | 513 261,23827 | 537 897,77770 | 563 716,87103 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 44 224,60000 | 0,00000 | 44 224,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 545 361,95673 | 419 422,10810 | 485 191,45073 | 548 551,91090 | 477 320,60000 | 513 261,23827 | 537 897,77770 | 563 716,87103 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8.1.2. | Направление 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов | Всего, в том числе: | 586 379,32545 | 51 631,65450 | 87 201,49500 | 107 803,65000 | 70 931,25537 | 85 437,15756 | 89 538,14112 | 93 835,97190 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 77 209,45550 | 20 802,85550 | 20 453,00000 | 17 241,30000 | 18 712,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 509 169,86995 | 30 828,79900 | 66 748,49500 | 90 562,35000 | 52 218,95537 | 85 437,15756 | 89 538,14112 | 93 835,97190 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | о.оороо | |||
9. | Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" | Всего, в том числе: | 5 366 178,72952 | 307 458,61230 | 723 756,04754 | 501 569,10968 | 1 153 394,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812,814 | 5 341 758,46952 | 303 162,97230 | 703 631,42754 | 501 569,10968 | 1 153 394,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 24 420,26000 | 4 295,64000 | 20 124,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9.1. | Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 5 341 758,46952 | 303 162,97230 | 703 631,42754 | 501 569,10968 | 1 153 394,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812,814 | 5 341 758,46952 | 303 162,97230 | 703 631,42754 | 501 569,10968 | 1 153 394,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9.1.1. | Направление 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи | Всего, в том числе: | 1050 878,51638 | 276 357,97230 | 291 456,04140 | 194 264,50268 | 288 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812,814 | 1050 878,51638 | 276 357,97230 | 291 456,04140 | 194 264,50268 | 288 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9.1.2. | Направление 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи | Всего, в том числе: | 4 290 879,95314 | 26 805,00000 | 412 175,38614 | 307 304,60700 | 864 594,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 4 290 879,95314 | 26 805,00000 | 412 175,38614 | 307 304,60700 | 864 594,96000 | 2 680 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9.2. | Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства | Всего, в том числе: | 24 420,26000 | 4 295,64000 | 20 124,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 24 420,26000 | 4 295,64000 | 20 124,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9.2.1. | Направление 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения | Всего, в том числе: | 24 420,26000 | 4 295,64000 | 20 124,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 24 420,26000 | 4 295,64000 | 20 124,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Подпрограмма "Л" "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования" | Всего, в том числе: | 39 877 593,52524 | 0,00000 | 0,00000 | 7 533 791,62000 | 8 244 225,72763 | 7 882 259,79931 | 8 030 815,17322 | 8 186 501,20508 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе: | 395 | 39 877 593,52524 | 0,00000 | 0,00000 | 7 533 791,62000 | 8 244 225,72763 | 7 882 259,79931 | 8 030 815,17322 | 8 186 501,20508 | ||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета | 17 062 347,84714 | 0,00000 | 0,00000 | 3 103 535,10000 | 2 921 173,20000 | 3 508 129,75906 | 3 676 518,93949 | 3 852 991,84859 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10.1. | Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение Территориальной программы | Всего, в том числе: | 39 877 593,52524 | 0,00000 | 0,00000 | 7 533 791,62000 | 8 244 225,72763 | 7 882 259,79931 | 8 030 815,17322 | 8 186 501,20508 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе: | 395 | 39 877 593,52524 | 0,00000 | 0,00000 | 7 533 791,62000 | 8 244 225,72763 | 7 882 259,79931 | 8 030 815,17322 | 8 186 501,20508 | ||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета | 17 062 347,84714 | 0,00000 | 0,00000 | 3 103 535,10000 | 2 921 173,20000 | 3 508 128,75906 | 3 676 518,93949 | 3 852 991,84859 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10.1.1. | Направление А. 1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 39 088 605,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 124 804,40000 | 8 149 225,70000 | 7 787 259,70000 | 7 935 815,00000 | 8 091 501,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 395 | 39 088 605,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 124 804,40000 | 8 149 225,70000 | 7 787 259,70000 | 7 935 815,00000 | 8 091 501,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10.1.2. | Направление А. 1.2. Финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников) | Всего, в том числе: | 752 667,62524 | 0,00000 | 0,00000 | 372 667,12000 | 95 000,02763 | 95 000,09931 | 95 000,17322 | 95 000,20508 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 395 | 752 667,62524 | 0,00000 | 0,00000 | 372 667,12000 | 95 000,02763 | 95 000,09931 | 95 000,17322 | 95 000,20508 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10.1.3. | Направление А. 1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Всего, в том числе: | 36 320,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 320,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 395 | 36 320,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 320,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |