АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2015 года N 1554
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 27.08.2014 N 1594-ПА
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2020 на основании Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2020 N 1893-па.
____________________________________________________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 N 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 N 1594-па (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 2015 - 2020 годах, составляет всего 6841482,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 1540172,7 тыс. руб.;
2016 год - 308294,0 тыс. руб.;
2017 год - 38900,0 тыс. руб.;
2018 год - 1674916,9 тыс. руб.;
2019 год - 1591806,9 тыс. руб.;
2020 год - 1687392,3 тыс. руб.;
из них:
средства областного бюджета - 4587050,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 1371250,0 тыс. руб.;
2016 год - 229500,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 1016500,0 тыс. руб.;
2019 год - 984900,0 тыс. руб.;
2020 год - 984900,0 тыс. руб.;
средства бюджета города - 2254432,5 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 год - 168922,4 тыс. руб.;
2016 год - 78794,0 тыс. руб.;
2017 год - 38900,0 тыс. руб.;
2018 год - 658416,9 тыс. руб.;
2019 год - 606906,9 тыс. руб.;
2020 год - 702492,3 тыс. руб.".
1.2. В Паспорте Программы раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 54,88 до 53,44, в том числе:
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 50 до 49,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 51 до 50,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 49,5 до 49,25;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 69 до 64;
- снижение количества аварий на инженерных сетях, авария/год с 3510 до 2871, в том числе:
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, авария/год с 97 до 92;
- снижение количества аварий на водопроводных сетях, авария/год с 615 до 610;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения, авария/год с 2602 до 2000;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, авария/год с 196 до 171;
- увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 290,7 до 295,7;
- увеличение количества светильников, ед. с 9512 до 10112.".
1.3. Раздел III "Прогноз конечных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы будет способствовать обеспечению повышения уровня жилищно-коммунальных услуг для населения до существующих нормативов, улучшению качества питьевой воды, снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, увеличению протяженности освещенных улиц городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Конечным результатом реализации Программы будет являться:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 54,88 до 53,44, в том числе:
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 50 до 49,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 51 до 50,75;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 49,5 до 49,25;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 69 до 64;
- снижение количества аварий на инженерных сетях, авария/год с 3510 до 2871, в том числе:
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, авария/год с 97 до 92;
- снижение количества аварий на водопроводных сетях, авария/год с 615 до 610;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения, авария/год с 2602 до 2000;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, авария/год с 196 до 171;
- увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 290,7 до 295,7;
- увеличение количества светильников, ед. с 9512 до 10112.
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.".
1.4. Раздел V "Перечень мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Для решения задач Программы и достижения поставленной цели планируется реализовать мероприятия по следующим основным направлениям:
1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры.
2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки.
3. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для существующей застройки.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Данные мероприятия направлены на снижение к 2020 году уровня износа коммунальной инфраструктуры до 53,44%, сокращение количества аварий на инженерных сетях до 2871 единиц. Количественный показатель данных мероприятий - количество строящихся и реконструируемых объектов - оказывающий непосредственное влияние на целевые индикаторы Программы, отраженные в Таблице 2 в приложении N 3, приведен в Таблице 1 в приложении N 3.
5. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки.
Данное мероприятие направлено на снижение доли ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, нуждающейся в замене, к 2020 году до 49,75; 50,75; 49,25 и 64%, соответственно, и на снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения к 2020 году до 92; 610; 2000 и 171 аварий/год, соответственно.
6. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Информация о мероприятиях приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.
Информация по объектам капитального строительства приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.".
1.5. Раздел VII "Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы" изложить в следующей редакции:
"Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" предполагаются следующие индикаторы:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения;
- доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения;
- количество аварий на инженерных сетях, в том числе:
- количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- количество аварий на водопроводных сетях;
- количество аварий на сетях водоотведения;
- количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения;
- протяженность сетей наружного освещения;
- количество светильников.
Сведения об индикаторах (показателях) Программы приведены в Таблице 2 в приложении N 3.".
1.6. Раздел IX "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составит 6841482,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 4587050,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 2254432,8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетного финансирования и других источников.
Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы представлена в приложениях N 4 и N 5.".
2. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
3. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).
4. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).
5. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 4).
6. Приложение N 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 5).