Недействующий

 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

УКАЗ

от 22 июля 2016 года N 1327


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 N 969

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2018 года на основании Указа Главы РС(Я) от 25.10.2017 N 2164.
____________________________________________________________________


Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 года N 636, постановляю:

1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 969, следующие изменения:

1.1. В строке "Предельный объем средств на реализацию Программы" паспорта государственной программы цифры за 2016 год "30 926 593" заменить цифрами "30 655 258".

1.2. Таблицу 16 по источникам финансирования раздела 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Указу.

1.3. Приложение N 4 Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Указу.

1.4. Приложение N 5 Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Указу.

1.5. Приложение N 6 Программы изложить согласно приложению N 4 к настоящему Указу.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ

     г. Якутск
     22 июля 2016 года
     N 1327







Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 года N 1327

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


тыс. руб.

Источник финансирования

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО:

18 484 865

23 089 637

24 025 909

25 475 156

30 655 258

31 426 773

32 240 642

32 240 642

Федеральный бюджет

46 421

46 666

52 794

53 581

62 133

57 013

57 013

57 013

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

18 438 443

23 042 971

23 973 115

25 421 575

30 593 125

31 369 760

32 183 629

32 183 629

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-






Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 года N 1327

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"


тыс. руб.

N

Наименование мероприятия

Всего

Федеральный бюджет

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Местные бюджеты

ОАО "РИК"

Внебюджетные средства

Инвестиционная надбавка

ВСЕГО:

217 638 881,0

432 634,0

217 206 247,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

18 484 865,0

46 421,0

18 438 443,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

23 089 637,0

46 666,0

23 042 971,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

24 025 909,0

52 794,0

23 973 115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

25 475 156,0

53 581,0

25 421 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

30 655 258,0

62 133,0

30 593 125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

31 426 773,0

57 013,0

31 369 760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

32 240 642,0

57 013,0

32 183 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

32 240 642,0

57 013,0

32 183 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление Программой

3 711 887,0

0,0

3 711 887,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

748 788,0

0,0

748 788,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

1 038 746,0

0,0

1 038 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

312 117,0

0,0

312 117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

339 002,0

0,0

339 002,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

318 700,0

0,0

318 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Стратегическое направление 1.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

9 486 005,0

0,0

9 486 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

1 835 983,0

0,0

1 835 983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

2 931 768,0

0,0

2 931 768,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 325 381,0

0,0

2 325 381,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

712 318,0

0,0

712 318,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

570 555,0

0,0

570 555,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

420 000,0

0,0

420 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

345 000,0

0,0

345 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

345 000,0

0,0

345 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Стратегическое направление 2.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

183 918 488,0

432 634,0

183 485 853,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

15 095 878,0

46 421,0

15 049 456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

18 231 589,0

46 666,0

18 184 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

19 968 331,0

52 794,0

19 915 537,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

22 449 275,0

53 581,0

22 395 694,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

27 531 527,0

62 133,0

27 469 394,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

27 201 296,0

57 013,0

27 144 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

26 720 296,0

57 013,0

26 663 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

26 720 296,0

57 013,0

26 663 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Стратегическое направление 3.

Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)

20 522 503,0

0,0

20 522 503,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

804 217,0

0,0

804 217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

887 534,0

0,0

887 534,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

1 420 080,0

0,0

1 420 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1 974 561,0

0,0

1 974 561,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

2 234 476,0

0,0

2 234 476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

3 487 299,0

0,0

3 487 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

4 857 168,0

0,0

4 857 168,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 857 168,0

0,0

4 857 168,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Стратегическое направление 4.

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0








Приложение N 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 года N 1327

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

N

Наименование подпрограммы / задачи / мероприятия

ВСЕГО:

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я), в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные
средства

Инвестиционная надбавка

Всего

Бюджетные ассигнования

Бюджетные кредиты

Всего

в том числе государственные гарантии

ВСЕГО:

217 638 882

432 634

217 206 247

217 206 247

0

0

0

0

0

2012 год

18 484 865

46 421

18 438 445

18 438 443

0

0

0

0

0

2013 год

23 089 637

46 666

23 042 972

23 042 971

0

0

0

0

0

2014 год

24 025 909

52 794

23 973 114

23 973 115

0

0

0

0

0

2015 год

25 475 156

53 581

25 421 575

25 421 575

0

0

0

0

0

2016 год

30 655 258

62 133

30 593 125

30 593 125

0

0

0

0

0

2017 год

31 426 773

57 013

31 369 760

31 369 760

0

0

0

0

0

2018 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

2019 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

-

Управление Программой

3 711 887

0

3 711 887

3 711 887

0

0

0

0

0

2012 год

748 788

0

748 788

748 788

0

0

0

0

0

2013 год

1 038 746

0

1 038 746

1 038 746

0

0

0

0

0

2014 год

312 117

0

312 117

312 117

0

0

0

0

0

2015 год

339 002

0

339 002

339 002

0

0

0

0

0

2016 год

318 700

0

318 700

318 700

0

0

0

0

0

2017 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

2018 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

2019 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

9 486 005

0

9 486 005

9 486 005

0

0

0

0

0

2012 год

1 835 983

0

1 835 983

1 835 983

0

0

0

0

0

2013 год

2 931 768

2 931 768

2 931 768

0

0

0

0

0

2014 год

2 325 381

2 325 381

2 325 381

0

0

0

0

0

2015 год

712 318

712 318

712 318

0

0

0

0

0

2016 год

570 555

570 555

570 555

0

0

0

0

0

2017 год

420 000

420 000

420 000

0

0

0

0

0

2018 год

345 000

345 000

345 000

0

0

0

0

0

2019 год

345 000

345 000

345 000

0

0

0

0

0

1.1.

Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и формирование бюджетной отчетности"

8 557 552

0

8 557 552

8 557 552

0

0

0

0

0

2012 год

1 518 630

0

1 518 630

1 518 630

0

0

0

0

0

2013 год

2 767 348

0

2 767 348

2 767 348

0

0

0

0

0

2014 год

2 195 259

0

2 195 259

2 195 259

0

0

0

0

0

2015 год

593 960

0

593 960

593 960

0

0

0

0

0

2016 год

492 355

0

492 355

492 355

0

0

0

0

0

2017 год

380 000

0

380 000

380 000

0

0

0

0

0

2018 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

2019 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

1.2.1.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия)

1 421 146

0

1 421 146

1 421 146

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

360 000

0

360 000

360 000

0

0

0

0

0

2014 год

290 000

0

290 000

290 000

0

0

0

0

0

2015 год

171 146

0

171 146

171 146

0

0

0

0

0

2016 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2017 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.2.2.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

6 050 630

0

6 050 630

6 050 630

0

0

0

0

0

2012 год

1 113 030

0

1 113 030

1 113 030

0

0

0

0

0

2013 год

2 205 191

0

2 205 191

2 205 191

0

0

0

0

0

2014 год

1 710 150

0

1 710 150

1 710 150

0

0

0

0

0

2015 год

214 904

0

214 904

214 904

0

0

0

0

0

2016 год

207 355

0

207 355

207 355

0

0

0

0

0

2017 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2018 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2019 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

1.2.3.

Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)

32 811

0

32 811

32 811

0

0

0

0

0

2012 год

5 600

0

5 600

5 600

0

0

0

0

0

2013 год

2 157

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

2014 год

54

0

54

54

0

0

0

0

0

2015 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2016 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2017 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2018 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2019 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

1.2.4.

Исполнение судебных решений по исковым заявлениям

1 057 572

0

1 057 572

1 057 572

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2014 год

195 000

0

195 000

195 000

0

0

0

0

0

2015 год

207 572

0

207 572

207 572

0

0

0

0

0

2016 год

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

2017 год

75 000

0

75 000

75 000

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия) в связи с закрытием населенных пунктов

93

0

93

93

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

55

0

55

55

0

0

0

0

0

2015 год

38

0

38

38

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.3.1.

Мероприятия по повышению качества управления финансами

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.4.

Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"

604 389

0

604 389

604 389

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

130 122

0

130 122

130 122

0

0

0

0

0

2015 год

118 358

0

118 358

118 358

0

0

0

0

0

2016 год

78 200

0

78 200

78 200

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.

Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы

581 731

0

581 731

581 731

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

119 526

0

119 526

119 526

0

0

0

0

0

2015 год

110 196

0

110 196

110 196

0

0

0

0

0

2016 год

74 300

0

74 300

74 300

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2.

Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3.

Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

22 658

0

22 658

22 658

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

10 596

0

10 596

10 596

0

0

0

0

0

2015 год

8 162

0

8 162

8 162

0

0

0

0

0

2016 год

3 900

0

3 900

3 900

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2012 год

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2012 год

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи исполнительных органов государственной власти

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2012 год

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

183 918 488

432 634

183 485 854

183 485 854

0

0

0

0

0

2012 год

15 095 878

46 421

15 049 457

15 049 457

0

0

0

0

0

2013 год

18 231 590

46 666

18 184 924

18 184 924

0

0

0

0

0

2014 год

19 968 330

52 794

19 915 536

19 915 536

0

0

0

0

0

2015 год

22 449 275

53 581

22 395 694

22 395 694

0

0

0

0

0

2016 год

27 531 527

62 133

27 469 394

27 469 394

0

0

0

0

0

2017 год

27 201 296

57 013

27 144 283

27 144 283

0

0

0

0

0

2018 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

2019 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

2.1.

Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

114 001 865

0

114 001 865

114 001 865

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 703 500

0

17 703 500

17 703 500

0

0

0

0

0

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

114 001 865

0

114 001 865

114 001 865

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 703 500

0

17 703 500

17 703 500

0

0

0

0

0

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.2.

Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

8 915 221

0

8 915 221

8 915 221

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 246 815

0

1 246 815

1 246 815

0

0

0

0

0

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.2.1.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 915 221

0

8 915 221

8 915 221

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 246 815

0

1 246 815

1 246 815

0

0

0

0

0

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.3.

Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

6 975 353

0

6 975 353

6 975 353

0

0

0

0

0

2012 год

537 742

0

537 742

537 742

0

0

0

0

0

2013 год

1 330 407

0

1 330 407

1 330 407

0

0

0

0

0

2014 год

1 005 171

0

1 005 171

1 005 171

0

0

0

0

0

2015 год

1 076 275

0

1 076 275

1 076 275

0

0

0

0

0

2016 год

1 065 641

0

1 065 641

1 065 641

0

0

0

0

0

2017 год

1 074 039

0

1 074 039

1 074 039

0

0

0

0

0

2018 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

2019 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

2.3.1.

Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне

1 283 561

0

1 283 561

1 283 561

0

0

0

0

0

2012 год

140 715

0

140 715

140 715

0

0

0

0

0

2013 год

115 035

0

115 035

115 035

0

0

0

0

0

2014 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2015 год

168 549

0

168 549

168 549

0

0

0

0

0

2016 год

171 214

0

171 214

171 214

0

0

0

0

0

2017 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2018 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2019 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2.3.2.

Софинансирование расходных обязательств городского округа "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы

1 972 011

0

1 972 011

1 972 011

0

0

0

0

0

2012 год

184 610

0

184 610

184 610

0

0

0

0

0

2013 год

199 065

0

199 065

199 065

0

0

0

0

0

2014 год

218 252

0

218 252

218 252

0

0

0

0

0

2015 год

285 976

0

285 976

285 976

0

0

0

0

0

2016 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2017 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2018 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2019 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2.3.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы

3 040 250

0

3 040 250

3 040 250

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

555 000

0

555 000

555 000

0

0

0

0

0

2014 год

609 100

0

609 100

609 100

0

0

0

0

0

2015 год

621 750

0

621 750

621 750

0

0

0

0

0

2016 год

623 400

0

623 400

623 400

0

0

0

0

0

2017 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

467 114

0

467 114

467 114

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

461 307

0

461 307

461 307

0

0

0

0

0

2014 год

5 807

0

5 807

5 807

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Задача "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"

54 026 049

432 634

53 593 415

53 593 415

0

0

0

0

0

2012 год

4 793 695

46 421

4 747 274

4 747 274

0

0

0

0

0

2013 год

5 446 418

46 666

5 399 752

5 399 752

0

0

0

0

0

2014 год

6 710 878

52 794

6 658 084

6 658 084

0

0

0

0

0

2015 год

7 075 222

53 581

7 021 641

7 021 641

0

0

0

0

0

2016 год

7 515 571

62 133

7 453 438

7 453 438

0

0

0

0

0

2017 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2018 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2019 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2.4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

432 634

432 634

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

46 421

46 421

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

46 666

46 666

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

52 794

52 794

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

53 581

53 581

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

62 133

62 133

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

53 587 999

0

53 587 999

53 587 999

0

0

0

0

0

2012 год

4 746 597

0

4 746 597

4 746 597

0

0

0

0

0

2013 год

5 399 075

0

5 399 075

5 399 075

0

0

0

0

0

2014 год

6 657 407

0

6 657 407

6 657 407

0

0

0

0

0

2015 год

7 020 964

0

7 020 964

7 020 964

0

0

0

0

0

2016 год

7 452 761

0

7 452 761

7 452 761

0

0

0

0

0

2017 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2018 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2019 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2.4.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

5 416

0

5 416

5 416

0

0

0

0

0

2012 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2013 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2014 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2015 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2016 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2017 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2018 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2019 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"

20 522 503

0

20 522 503

20 522 503

0

0

0

0

0

2012 год

804 217

0

804 217

804 217

0

0

0

0

0

2013 год

887 534

0

887 534

887 534

0

0

0

0

0

2014 год

1 420 080

0

1 420 080

1 420 080

0

0

0

0

0

2015 год

1 974 561

0

1 974 561

1 974 561

0

0

0

0

0

2016 год

2 234 476

0

2 234 476

2 234 476

0

0

0

0

0

2017 год

3 487 299

0

3 487 299

3 487 299

0

0

0

0

0

2018 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

2019 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

3.1.

Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

91 715

0

91 715

91 715

0

0

0

0

0

2012 год

5 029

0

5 029

5 029

0

0

0

0

0

2013 год

6 027

0

6 027

6 027

0

0

0

0

0

2014 год

10 611

0

10 611

10 611

0

0

0

0

0

2015 год

14 083

0

14 083

14 083

0

0

0

0

0

2016 год

15 352

0

15 352

15 352

0

0

0

0

0

2017 год

13 527

0

13 527

13 527

0

0

0

0

0

2018 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

2019 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

3.1.1.

Оплата услуг рейтинговых агентств

52 190

0

52 190

52 190

0

0

0

0

0

2012 год

3 889

0

3 889

3 889

0

0

0

0

0

2013 год

4 967

0

4 967

4 967

0

0

0

0

0

2014 год

4 230

0

4 230

4 230

0

0

0

0

0

2015 год

7 593

0

7 593

7 593

0

0

0

0

0

2016 год

8 834

0

8 834

8 834

0

0

0

0

0

2017 год

7 567

0

7 567

7 567

0

0

0

0

0

2018 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

2019 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

39 525

0

39 525

39 525

0

0

0

0

0

2012 год

1 140

0

1 140

1 140

0

0

0

0

0

2013 год

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

0

2014 год

6 381

0

6 381

6 381

0

0

0

0

0

2015 год

6 490

0

6 490

6 490

0

0

0

0

0

2016 год

6 518

0

6 518

6 518

0

0

0

0

0

2017 год

5 960

0

5 960

5 960

0

0

0

0

0

2018 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

2019 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

3.2.

Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"

20 430 788

0

20 430 788

20 430 788

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

2 219 124

0

2 219 124

2 219 124

0

0

0

0

0

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

20 430 788

0

20 430 788

20 430 788

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

2 219 124

0

2 219 124

2 219 124

0

0

0

0

0

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»