ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2016 года N 292-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании Постановления Правительства Иркутской области от 26.10.2018 N 770-пп.
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 449-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:
1) в паспорте:
пункт 2.1 строки "Подпрограммы государственной программы" признать утратившим силу;
строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение государственной программы | Предполагаемый общий объем финансирования государственной программы составляет 6567494,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1447917,2 тыс. рублей; 2015 год - 1556058,5 тыс. рублей; 2016 год - 1629488,1 тыс. рублей; 2017 год - 1376128,6 тыс. рублей; 2018 год - 557902,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3312820,2 тыс. рублей (в том числе 1526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), в том числе: 2014 год - 836569,8 тыс. рублей; 2015 год - 819282,9 тыс. рублей; 2016 год - 841988,4 тыс. рублей; 2017 год - 814979,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2830958,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 611347,4 тыс. рублей; 2015 год - 536454,5 тыс. рублей; 2016 год - 567353,0 тыс. рублей; 2017 год - 557902,0 тыс. рублей; 2018 год - 557902,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области для реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы составляет 14490,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3777,5 тыс. рублей; 2016 год - 9347,0 тыс. рублей; 2017 год - 1366,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц для реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы составляет 409224,8 тыс. рублей, в том числе: Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 399739,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 194667,6 тыс. рублей; 2016 год - 205071,5 тыс. рублей; акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области 9485,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1876,0 тыс. рублей; 2016 год - 5728,2 тыс. рублей; 2017 год - 1881,5 тыс. рублей |
";
2) в разделе 3 "Обоснование выделения подпрограмм":
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
3) в подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе:
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 579336,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32314,6 тыс. рублей; 2015 год - 230930,2 тыс. рублей; 2016 год - 250979,1 тыс. рублей; 2017 год - 34179,9 тыс. рублей; 2018 год - 30932,4 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 155620,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32314,6 тыс. рублей; 2015 год - 30609,1 тыс. рублей; 2016 год - 30832,4 тыс. рублей; 2017 год - 30932,4 тыс. рублей; 2018 год - 30932,4 тыс. рублей. Объем средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области для реализации подпрограммы составляет 14490,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3777,5 тыс. рублей; 2016 год - 9347,0 тыс. рублей; 2017 год - 1366,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц для реализации подпрограммы составляет 409224,8 тыс. рублей, в том числе: Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 399739,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 194667,6 тыс. рублей; 2016 год - 205071,5 тыс. рублей; акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области 9485,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1876,0 тыс. рублей; 2016 год - 5728,2 тыс. рублей; 2017 год - 1881,5 тыс. рублей |
";
пункт 2 раздела 2 "Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы" дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях Иркутской области";
раздел 3 "Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы" дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Реализация мероприятия подпрограммы "Проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях Иркутской области" осуществляется путем заключения министерством труда и занятости Иркутской области государственного контракта на выполнение работ";
в разделе 6 "Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы":
в абзаце десятом слова ", на 2014 год составляет 31865,7 тыс. рублей, на 2015 - 2018 годы" исключить;
в абзаце двадцать седьмом цифры "8506,8" заменить цифрами "14490,5";
в разделе 8 "Сведения об участии в подпрограмме организаций":
в абзаце втором цифры "5866,0" заменить цифрами "9485,7";
в абзаце третьем цифры "1121,1" заменить цифрами "793,0";
в абзаце четвертом цифры "4603,9" заменить цифрами "8592,7";
в абзаце пятом цифры "150,0" заменить цифрами "100,0";
4) приложение 2.1 к государственной программе признать утратившим силу;
5) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, составляет 461115,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год - 106940,6 тыс. рублей; 2015 год - 89250,6 тыс. рублей; 2016 год - 88129,8 тыс. рублей; 2017 год - 88397,2 тыс. рублей; 2018 год - 88397,2 тыс. рублей |
";
6) в подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2018 годы, являющейся приложением 4.1 к государственной программе (далее - подпрограмма):
строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы составляет 5906,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 4062,8 тыс. рублей; 2017 год - 921,6 тыс. рублей; 2018 год - 921,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3191,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 3191,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2714,7 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 871,5 тыс. рублей; 2017 год - 921,6 тыс. рублей; 2018 год - 921,6 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы |
";
в разделе 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации":
в абзаце тридцать третьем слова "в профессиональных государственных образовательных организациях" заменить словами "в государственных профессиональных образовательных организациях";
в абзаце тридцать четвертом слова "в профессиональных государственных образовательных организациях" заменить словами "в государственных профессиональных образовательных организациях";
в разделе 2 "Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы":
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4. "Создание условий участникам государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения";
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)";
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать пятом раздела 6 "Оценка планируемой эффективности и риски реализации подпрограммы" слова "в профессиональных государственных образовательных организациях" заменить словами "в государственных профессиональных образовательных организациях";
в абзаце шестнадцатом приложения 3 к подпрограмме слова "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы" заменить словами "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации";
7) приложения 5, 6, 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 20 мая 2016 года N 292-пп
"Приложение 5
к государственной программе
Иркутской области "Труд и занятость"
на 2014 - 2018 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Труд и занятость" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Коэффициент напряженности на рынке труда | ед. | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2 | Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда | % | - | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,2 | 54 | 54 |
4 | Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 7,8 | 8,3 | 8 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8 |
5 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 65,08 | 67,3 | - | 66,5 | 66 | 65,5 | 65 |
2 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м. | 53241 | 93664 | - | 114000 | 160000 | 190000 | 231100 |
3 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | р.м. | - | - | - | 13500 | 16000 | 19000 | 23110 |
4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 18 | 21,4 | - | 27 | 25,9 | 19 | 18 |
5 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) | % | 41 | 41 | 40,5 | 48,5 | - | - | - |
6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | - | 39,7 | - | 57,2 | 67,8 | 80,5 | 98 |
7 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | случай | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | - | - | - |
8 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 1052 | 1027 | - | 1025 | 1020 | 1015 | 1010 |
9 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 63 | 101 | - | 90 | 80 | 80 | 75 |
10 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | 816 | 624 | - | 690 | 615 | 610 | 605 |
11 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | чел. | 171725 | 196314 | - | 247887 | 237788 | 174297 | 165124 |
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) | % | 41 | 41 | 40,5 | 48,5 | - | - | - |
2 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | случай | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | - | - | - |
Основное мероприятие "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах" на 2015 - 2018 годы | |||||||||
1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м. | 53241 | 93664 | - | 114000 | 160000 | 190000 | 231100 |
2 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | р.м. | - | - | - | 13500 | 16000 | 19000 | 23110 |
3 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | - | 39,7 | - | 57,2 | 67,8 | 80,5 | 98 |
Основное мероприятие "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты" на 2015 - 2018 годы | |||||||||
1 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 65,08 | 67,3 | - | 66,5 | 66 | 65,5 | 65 |
2 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | 816 | 624 | - | 690 | 615 | 610 | 605 |
Основное мероприятие "Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" на 2015 - 2018 годы | |||||||||
1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 1052 | 1027 | - | 1025 | 1020 | 1015 | 1010 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" на 2015 - 2018 годы | |||||||||
1 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 18 | 21,4 | - | 27 | 25,9 | 19 | 18 |
2 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | чел. | 171725 | 196314 | - | 247887 | 237788 | 174297 | 165124 |
Основное мероприятие "Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве" на 2015 - 2018 годы | |||||||||
1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 63 | 101 | - | 90 | 80 | 80 | 75 |
Подпрограмма "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Средняя продолжительность безработицы | мес. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
2 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) | % | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 16,5 | 19 | 19 | 19 |
2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости | % | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
3 | Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости | % | 11,6 | 11 | 11 | 11,5 | 8,2 | 8,5 | 8,7 |
4 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости | % | 63,1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 |
ВЦП "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения | % | 38 | 38 | 38 | 36 | - | - | - |
2 | Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) | ед. | 0,6 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |
3 | Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте | % | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
4 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - |
5 | Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места | чел. | 319 | 316 | 277 | 277 | 25 | 25 | 25 |
6 | Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места | чел. | - | - | 8 | - | - | - | - |
7 | Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места | чел. | 139 | 248 | 257 | 257 | 20 | 20 | 20 |
8 | Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места | чел. | 180 | 68 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
ВЦП "Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других организациях | % | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировку в целях приобретения ими опыта работы | чел. | 576 | 391 | 273 | 236 | 310 | 320 | 320 |
Подпрограмма "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской области "Об областном бюджете" на очередной финансовый год и плановый период | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Количество коллективных трудовых споров на конец года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах | ед. | - | 21 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
4 | Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года | % | 108,4 | 114,2 | 117,3 | 104,1 | 106,6 | 111,4 | 115,6 |
Основное мероприятие "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской области "Об областном бюджете" на очередной финансовый год и плановый период | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Количество коллективных трудовых споров на конец года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах | ед. | - | 21 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
4 | Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года | % | 108,4 | 114,2 | 117,3 | 104,1 | 106,6 | 111,4 | 115,6 |
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий | % | 21,7 | 70 | 70 | 75 | - | - | - |
2 | Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной программы | % | - | 70 | 70 | 80 | - | - | - |
3 | Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области | чел. | 892 | 300 | 593 | 700 | - | - | - |
Основное мероприятие "Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей | % | - | 68,4 | 40 | 60 | - | - | - |
2 | Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной программы | % | - | 0 | 25 | 25 | - | - | - |
Основное мероприятие "Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка" на 2014 год | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге | % | - | 0 | 100 | - | - | - | - |
Основное мероприятие "Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предоставлением | % | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Основное мероприятие "Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения | % | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Основное мероприятие "Увеличение миграционного притока населения" на 2014 - 2015 годы | |||||||||
1 | Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий | % | 148 | 33,6 | 197,7 | 118 | - | - | - |
Основное мероприятие "Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев" на 2015 год | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей | % | - | - | - | 100 | - | - | - |
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию указанных мероприятий | % | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
2 | Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей | % | - | 68 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в УФМС России по Иркутской области | чел. | - | 461 | 1693 | 1400 | 715 | 735 | 755 |
Основное мероприятие "Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте | % | - | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся по данной услуге | % | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Увеличение миграционного притока населения" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий | % | - | 32 | 367 | 83 | 51 | 103 | 103 |
Основное мероприятие "Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев" на 2016 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |