Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ (с изменениями на: 11.11.2014)

VI. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Специфика отрасли "Социальная защита населения" заключается в:

исполнении отдельных переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения;

реализации, в пределах своей компетенции, полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан.

Источником финансирования реализации основных мероприятий подпрограмм являются средства субвенции (субсидии) из федерального и краевого бюджетов, средства бюджета города. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределяются между подпрограммами и основными мероприятиями.

Информация о расходах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм (в том числе основных мероприятий) на 2014 - 2016 годы с учетом всех резервов для функционирования и развития муниципальной системы социальной защиты населения города представлена по годам в приложении 4 к настоящей Программе.

Расходы бюджета на реализацию Программы сформированы в пределах выделенных ассигнований с общим объемом финансирования на 2014 - 2016 годы в сумме 15233327,19 тыс. рублей и распределяются по источникам финансирования, подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 17.02.2014 N 69, от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 08.08.2014 N 494, от 11.11.2014 N 728)

по ответственному исполнителю - Главному управлению - 15196010,99 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 17.02.2014 N 69, от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 08.08.2014 N 494, от 11.11.2014 N 728)

по трем соисполнителям - 37316,20 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157, от 11.11.2014 N 728)

по департаменту градостроительства - 16747,01 тыс. рублей;

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157)

по главному управлению культуры - 4744,19 тыс. рублей;

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 728)

по главному управлению по физической культуре, спорту и туризму - 15825,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию Программы в разрезе подпрограмм распределяются следующим образом.

На реализацию подпрограммы 1 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 2308147,38 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 17.02.2014 N 69, от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 11.11.2014 N 728)

На реализацию подпрограммы 2 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 1579841,10 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 11.11.2014 N 728)

На реализацию подпрограммы 3 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 7886597,57 тыс. рублей.

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 728)

На реализацию подпрограммы 4 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 85802,94 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 11.11.2014 N 728)

На реализацию подпрограммы 5 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 2022667,74 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157, от 22.05.2014 N 301, от 11.11.2014 N 728)

На реализацию подпрограммы 6 общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы предусмотрен в сумме 1350270,46 тыс. рублей.