АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 августа 2014 года N 494


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 12.11.2013 N 649

В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 N 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:

1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) в разделе VI программы:

в абзаце шестом цифры "14981761,44" заменить цифрами "14981755,38";

в абзаце седьмом цифры "14944444,09" заменить цифрами "14944438,03";

в абзаце восемнадцатом цифры "1397689,78" заменить цифрами "1397683,72";

3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

4) строку 26 таблицы приложения 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

5) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.1.5", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.2.1" таблицы приложения 4 к программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;

6) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ

     
     Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494


"Объемы бюджетных ассигнований Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14981755,38 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 4898862,00 тыс. рублей;
2015 год - 5167378,06 тыс. рублей;
2016 год - 4915515,32 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 719421,18 тыс. рублей;
2015 год - 745597,30 тыс. рублей;
2016 год - 752901,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 3857826,88 тыс. рублей;
2015 год - 4119555,20 тыс. рублей;
2016 год - 3877074,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 321613,94 тыс. рублей;
2015 год - 302225,56 тыс. рублей;
2016 год - 285539,32 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" - 2315680,72 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 720332,62 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" -
1278863,66 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 559628,44 тыс. рублей;
2015 год - 481269,91 тыс. рублей;
2016 год - 237965,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 7876474,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2456360,40 тыс. рублей;
2015 год - 2706715,90 тыс. рублей;
2016 год - 2713398,50 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" -
88629,09 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 29768,67 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" - 2024423,39 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 685988,11 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" -
1397683,72 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 446783,76 тыс. рублей;
2015 год - 480949,98 тыс. рублей;
2016 год - 469949,98 тыс. рублей"

     

     Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1397683,72 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 446783,76 тыс. рублей;
2015 год - 480949,98 тыс. рублей;
2016 год - 469949,98 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 442132,30 тыс. рублей;
2015 год - 463060,10 тыс. рублей;
2016 год - 463060,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 4651,46 тыс. рублей;
2015 год - 17889,88 тыс. рублей;
2016 год - 6889,88 тыс. рублей"

     

     Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494

N п/п

Наименование целевого индикатора, показателя

Ед. измерения

Вес показателя (индикатора)

Источник информации

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"26

Показатель 6. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в которых повышен уровень безопасности жизнедеятельности

ед.

0,015

ведомственная отчетность

13

3

8

5"

     

     Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

итого на период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"Муниципальная программа

"Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

всего, в том числе:

xxx

xxx

xxx

xxx

4898862,00

5167378,06

4915515,32

14981755,38

департамент градостроительства администрации города

909

xxx

xxx

xxx

48,01

16699,00

0,00

16747,01

главное управление культуры администрации города

911

xxx

xxx

xxx

1970,40

1387,47

1387,47

4745,34

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

xxx

xxx

xxx

4891568,59

5144016,59

4908852,85

14944438,03

главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

918

xxx

xxx

xxx

5275,00

5275,00

5275,00

15825,00

Подпрограмма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

xxx

xxx

xxx

559628,44

481269,91

237965,31

1278863,66

Основное мероприятие 2.1.1

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

1003

0420171

321

96774,04

119544,60

119544,60

335863,24

917

1003

0420171

244

0,86

0,00

0,00

0,86

Основное мероприятие 2.1.5

Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

1003

0420275

323

403,20

403,20

403,20

1209,60

917

1003

0420275

244

76,60

103,60

103,60

283,80

917

1003

0420275

112

27,00

0,00

0,00

27,00

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

xxx

xxx

xxx

xxx

446783,76

480949,98

469949,98

1397683,72

департамент градостроительства администрации города

909

xxx

xxx

xxx

48,01

11000,00

0,00

11048,01

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

xxx

xxx

xxx

446735,75

469949,98

469949,98

1386635,71

Основное мероприятие 6.2.1

Организация городских торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

1003

0468145

244

2498,04

3645,09

3645,09

9788,22

917

1003

0468145

612

180,00

782,25

782,25

1 744,50"



Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты
населения города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

     

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

Всего по Программе

14981755,38

4898862,00

5167378,06

4915515,32

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

909378,82

321613,94

302225,56

285539,32

в том числе капитальные вложения

107712,40

64413,40

29999,00

13300,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

11854456,98

3857826,88

4119555,20

3877074,90

в том числе капитальные вложения

17796,52

3130,60

7332,96

7332,96

3. Федеральный бюджет

2217919,58

719421,18

745597,30

752901,10

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1, всего

2315680,72

720332,62

796951,30

798396,80

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

457076,62

147565,82

154755,40

154755,40

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

1822054,20

561184,30

630022,80

630847,10

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

36549,90

11582,50

12173,10

12794,30

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2, всего

1278863,66

559628,44

481269,91

237965,31

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

278595,53

89779,91

94407,81

94407,81

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

998347,40

467927,95

386862,10

143557,50

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

1920,58

1920,58

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3, всего

7876474,80

2456360,40

2706715,90

2713398,50

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

5700144,50

1751481,90

1974331,30

1974331,30

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

2176330,30

704878,50

732384,60

739067,20

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4, всего

88629,09

29768,67

29430,21

29430,21

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

48639,99

16836,77

15901,61

15901,61

в том числе капитальные вложения

1692,40

1692,40

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

36870,30

11892,30

12489,00

12489,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

3118,80

1039,60

1039,60

1039,60

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5, всего

2024423,39

685988,11

672060,76

666374,52

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

95635,47

62779,99

19270,86

13584,62

в том числе капитальные вложения

94971,99

65672,99

18999,00

13300,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

1928787,93

623208,13

652789,90

652789,90

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6, всего

1397683,72

446783,76

480949,98

469949,98

По источникам финансирования:

1. Бюджет города

29431,22

4651,46

17889,88

6889,88

в том числе капитальные вложения

11048,01

48,01

11000,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

1368252,50

442132,30

463060,10

463060,10

в том числе капитальные вложения

17796,52

3130,60

7332,96

7332,96

3. Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»