АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 года N 494
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 12.11.2013 N 649
В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 N 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) в разделе VI программы:
в абзаце шестом цифры "14981761,44" заменить цифрами "14981755,38";
в абзаце седьмом цифры "14944444,09" заменить цифрами "14944438,03";
в абзаце восемнадцатом цифры "1397689,78" заменить цифрами "1397683,72";
3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
4) строку 26 таблицы приложения 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
5) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.1.5", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.2.1" таблицы приложения 4 к программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
6) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14981755,38 тыс. рублей, |
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1397683,72 тыс. рублей, |
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Ед. измерения | Вес показателя (индикатора) | Источник информации | Значения показателей | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
"26 | Показатель 6. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в которых повышен уровень безопасности жизнедеятельности | ед. | 0,015 | ведомственная отчетность | 13 | 3 | 8 | 5" |
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на период | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"Муниципальная программа | "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов | всего, в том числе: | xxx | xxx | xxx | xxx | 4898862,00 | 5167378,06 | 4915515,32 | 14981755,38 |
департамент градостроительства администрации города | 909 | xxx | xxx | xxx | 48,01 | 16699,00 | 0,00 | 16747,01 | ||
главное управление культуры администрации города | 911 | xxx | xxx | xxx | 1970,40 | 1387,47 | 1387,47 | 4745,34 | ||
главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | xxx | xxx | xxx | 4891568,59 | 5144016,59 | 4908852,85 | 14944438,03 | ||
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | xxx | xxx | xxx | 5275,00 | 5275,00 | 5275,00 | 15825,00 | ||
Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | xxx | xxx | xxx | 559628,44 | 481269,91 | 237965,31 | 1278863,66 |
Основное мероприятие 2.1.1 | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | 1003 | 0420171 | 321 | 96774,04 | 119544,60 | 119544,60 | 335863,24 |
917 | 1003 | 0420171 | 244 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | |||
Основное мероприятие 2.1.5 | Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | 1003 | 0420275 | 323 | 403,20 | 403,20 | 403,20 | 1209,60 |
917 | 1003 | 0420275 | 244 | 76,60 | 103,60 | 103,60 | 283,80 | |||
917 | 1003 | 0420275 | 112 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | xxx | xxx | xxx | xxx | 446783,76 | 480949,98 | 469949,98 | 1397683,72 |
департамент градостроительства администрации города | 909 | xxx | xxx | xxx | 48,01 | 11000,00 | 0,00 | 11048,01 | ||
главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | xxx | xxx | xxx | 446735,75 | 469949,98 | 469949,98 | 1386635,71 | ||
Основное мероприятие 6.2.1 | Организация городских торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | 1003 | 0468145 | 244 | 2498,04 | 3645,09 | 3645,09 | 9788,22 |
917 | 1003 | 0468145 | 612 | 180,00 | 782,25 | 782,25 | 1 744,50" |
Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 года N 494
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты
населения города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам | |||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по Программе | 14981755,38 | 4898862,00 | 5167378,06 | 4915515,32 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 909378,82 | 321613,94 | 302225,56 | 285539,32 |
в том числе капитальные вложения | 107712,40 | 64413,40 | 29999,00 | 13300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 11854456,98 | 3857826,88 | 4119555,20 | 3877074,90 |
в том числе капитальные вложения | 17796,52 | 3130,60 | 7332,96 | 7332,96 |
3. Федеральный бюджет | 2217919,58 | 719421,18 | 745597,30 | 752901,10 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 1, всего | 2315680,72 | 720332,62 | 796951,30 | 798396,80 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 457076,62 | 147565,82 | 154755,40 | 154755,40 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 1822054,20 | 561184,30 | 630022,80 | 630847,10 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 36549,90 | 11582,50 | 12173,10 | 12794,30 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2, всего | 1278863,66 | 559628,44 | 481269,91 | 237965,31 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 278595,53 | 89779,91 | 94407,81 | 94407,81 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 998347,40 | 467927,95 | 386862,10 | 143557,50 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 1920,58 | 1920,58 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 3, всего | 7876474,80 | 2456360,40 | 2706715,90 | 2713398,50 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 5700144,50 | 1751481,90 | 1974331,30 | 1974331,30 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 2176330,30 | 704878,50 | 732384,60 | 739067,20 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4, всего | 88629,09 | 29768,67 | 29430,21 | 29430,21 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 48639,99 | 16836,77 | 15901,61 | 15901,61 |
в том числе капитальные вложения | 1692,40 | 1692,40 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 36870,30 | 11892,30 | 12489,00 | 12489,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 3118,80 | 1039,60 | 1039,60 | 1039,60 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 5, всего | 2024423,39 | 685988,11 | 672060,76 | 666374,52 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 95635,47 | 62779,99 | 19270,86 | 13584,62 |
в том числе капитальные вложения | 94971,99 | 65672,99 | 18999,00 | 13300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 1928787,93 | 623208,13 | 652789,90 | 652789,90 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 6, всего | 1397683,72 | 446783,76 | 480949,98 | 469949,98 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 29431,22 | 4651,46 | 17889,88 | 6889,88 |
в том числе капитальные вложения | 11048,01 | 48,01 | 11000,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 1368252,50 | 442132,30 | 463060,10 | 463060,10 |
в том числе капитальные вложения | 17796,52 | 3130,60 | 7332,96 | 7332,96 |
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00" |