АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2014 года N 157


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 12.11.2013 N 649


В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 N 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:

1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) первое предложение пункта 8 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

"8) социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания";

3) в разделе VI Программы:

в абзаце шестом цифры "14982883,08" заменить цифрами "14978903,42";

в абзаце седьмом цифры "14942555,64" заменить цифрами "14941586,07";

в абзаце восьмом цифры "40327,44" заменить цифрами "37317,35";

в абзаце девятом цифры "19757,10" заменить цифрами "16747,01";

в абзаце тринадцатом цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";

в абзаце четырнадцатом цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";

в абзаце шестнадцатом цифры "89246,31" заменить цифрами "89137,51";

в абзаце семнадцатом цифры "2030837,76" заменить цифрами "2027138,79";

в абзаце восемнадцатом цифры "1401609,75" заменить цифрами "1401237,88";

4) в разделе VII Программы:

а) в подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности":

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";

б) в подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей":

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";

в) абзац четвертый раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"На реализацию подпрограммы 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" приходится основная часть расходов Программы - 52,58% (7876474,80 тыс. руб.)";

г) в подпрограмме 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения":

в паспорте подпрограммы:

в абзаце четвертом строки "Показатели подпрограммы" слова "не менее 19" заменить словами "не менее 16";

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;

в абзаце двенадцатом раздела 2 слова "89246,31 тыс. рублей" заменить словами "89137,51 тыс. рублей (0,60% от общего объема финансирования)";

д) в подпрограмме 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения":

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;

абзац тринадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:

"На подпрограмму 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" планируется направить средства в сумме 2027138,79 тыс. рублей, что составит 13,53% от общего объема финансирования";

абзац двадцать второй признать утратившим силу;

е) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;

5) строку 19 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"19

Показатель 4.
Количество муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения

ед.

0,001

ведомственная отчетность

8

16

0

0";


6) строки 40, 41, 62, 63, 84, 85, 91, 92 приложения 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;

7) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;

8) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.12", "Основное мероприятие 1.3.11", "Основное мероприятие 1.3.12", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.2.3", "Основное мероприятие 2.2.4", "Основное мероприятие 2.3.1", "Основное мероприятие 2.3.2", "Основное мероприятие 2.3.4", "Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.3.3", "Основное мероприятие 4.3.4", "Основное мероприятие 4.3.5", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.1", "Основное мероприятие 5.2.1", "Основное мероприятие 5.2.2", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.1", "Основное мероприятие 6.1.2", "Основное мероприятие 6.2.1", "Основное мероприятие 6.2.2" приложения 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению;

9) приложение 5а к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Постановлению;

10) приложение 5б к Программе изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Постановлению;

11) приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ


Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

 

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14978903,42 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 4893978,64 тыс. рублей;
2015 год - 5168393,76 тыс. рублей;
2016 год - 4916531,02 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 717500,60 тыс. рублей;
2015 год - 745597,30 тыс. рублей;
2016 год - 752901,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 3848730,73 тыс. рублей;
2015 год - 4119555,20 тыс. рублей;
2016 год - 3877074,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 327747,32 тыс. рублей;
2015 год - 303241,26 тыс. рублей;
2016 год - 286555,02 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" - 2315752,11 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" -
1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 7876474,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2456360,40 тыс. рублей;
2015 год - 2706715,90 тыс. рублей;
2016 год - 2713398,50 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" - 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей"



Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 2315752,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 11582,50 тыс. рублей;
2015 год - 12173,10 тыс. рублей;
2016 год - 12794,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 561184,30 тыс. рублей;
2015 год - 630022,80 тыс. рублей;
2016 год - 630847,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 147637,21 тыс. рублей;
2015 год - 154755,40 тыс. рублей;
2016 год - 154755,40 тыс. рублей"



Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 458831,80 тыс. рублей;
2015 год - 386862,10 тыс. рублей;
2016 год - 143557,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 90429,31 тыс. рублей;
2015 год - 94740,81 тыс. рублей;
2016 год - 94740,81 тыс. рублей"



Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 1039,60 тыс. рублей;
2015 год - 1039,60 тыс. рублей;
2016 год - 1039,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 11892,30 тыс. рублей;
2015 год - 12489,00 тыс. рублей;
2016 год - 12489,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 17345,19 тыс. рублей;
2015 год - 15901,61 тыс. рублей;
2016 год - 15901,61 тыс. рублей"



Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 на 2014 - 2016 годы составляет 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 623208,13 тыс. рублей;
2015 год - 652789,90 тыс. рублей;
2016 год - 652789,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 65495,39 тыс. рублей;
2015 год - 19270,86 тыс. рублей;
2016 год - 13584,62 тыс. рублей"



Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 442132,30 тыс. рублей;
2015 год - 463060,10 тыс. рублей;
2016 год - 463060,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 6840,22 тыс. рублей;
2015 год - 18572,58 тыс. рублей;
2016 год - 7572,58 тыс. рублей"



Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

"40

Основное мероприятие 1.3.11. Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

возмещение затрат не менее чем 11 социально ориентированным некоммерческим организациям

показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг населению

41

Основное мероприятие 1.3.12. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, на основании конкурсного отбора проектов

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

возмещение затрат не менее чем 4 социально ориентированным некоммерческим организациям

62

Основное мероприятие 2.3.1. Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

укрепление здоровья несовершеннолетних, организация социально полезного досуга;
обеспечение путевками для летнего отдыха, реабилитации и оздоровления ежегодно не менее 260 человек

ухудшение качества жизни в семьях с детьми, увеличение социальной напряженности, несоблюдение принятых обязательств по социальному обеспечению и социальному обслуживанию отдельных категорий населения

показатель 2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

63

Основное мероприятие 2.3.2. Организация и внедрение технологии профилактики социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

создание условий для социализации несовершеннолетних и членов их семей - ежегодно не менее 240 человек; приобретение туристического, спортивного инвентаря, комплектов реабилитационного оборудования, основных средств, инвентаря и расходных материалов для 7 муниципальных учреждений социального обслуживания семей и детей

показатель 3. Доля детей и членов их семей, для которых организован социально полезный досуг, из числа детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих мерам профилактики семейного неблагополучия

84

Основное мероприятие 4.3.4. Приобретение переносных телескопических пандусов для муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей

главное управление культуры администрации города

01.01.2014

31.12.2014

приобретение 41 телескопического пандуса для 14 муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей

85

Основное мероприятие 4.3.5. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

возмещение затрат не менее чем 8 социально ориентированным некоммерческим организациям

показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг инвалидам

91

Основное мероприятие 5.2.1. Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания в рамках реализации бюджетных инвестиций

департамент градостроительства

01.01.2015

31.12.2015

создание (совершенствование) материально-технической базы: проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта 1 учреждения

ухудшение качества жизни отдельных категорий населения, неудовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг

показатель 6. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в которых повышен уровень безопасности жизнедеятельности

92

Основное мероприятие 5.2.2. Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование

главное управление социальной защиты населения администрации города

01.01.2014

31.12.2016

укрепление материально-технической базы не менее чем 13 учреждений:
в 2014 году - не менее 4 учреждений;
в 2015 году - не менее 8 учреждений;
в 2016 году - не менее 5 учреждений"



Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 года N 157
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»