СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
XXXI ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 30 НОЯБРЯ 2010 ГОДА

РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года N 31-353


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 03.02.2009 N 60-745 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск и в целях повышения качества планирования и эффективности муниципального управления по основным приоритетным направлениям социально-экономического развития города, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение с приложениями в редакции настоящего решения опубликовать в газете "Вечерний Мурманск".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности.

Временно исполняющий полномочия Главы
муниципального образования
город Мурманск
В.А.БАБЕНКО

     




Приложение
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 2 декабря 2010 года N 31-353



 ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 03.02.2009 N 60-745 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"


1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1.1. "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" согласно приложению N 1.

1.2. План мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы согласно приложению N 2.

1.3. Перечень целевых программ муниципального образования город Мурманск, разработанных в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы согласно приложению N 3.".

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности.".

3. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 1 к приложению к настоящему решению.

4. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2 к приложению к настоящему решению.

5. В пункте 3.1.1.4 "Приоритетные направления развития муниципальных учреждений образования на 2009 - 2011 гг." подраздела 3.1.1 "Образование" раздела 3.1 "Развитие социальной инфраструктуры" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "В результате плановых мероприятий к 2011 году предполагается получить следующие результаты:" текст изложить в следующей редакции:

"- сократить нагрузку на единицу компьютерной техники до 10 человек на 1 компьютер;

- увеличить объем расходов бюджета города на проведение капитального и текущего ремонтов в учреждениях образования в среднем на одного учащегося до 12,89 тыс. рублей;

- увеличить ежегодные расходы бюджета города на капитальный и текущий ремонт учреждений образования до 18 млн. рублей и 528,4 млн. рублей соответственно;

- увеличить ежегодные расходы бюджета города на работы по благоустройству территорий учреждений образования до 87,3 млн. рублей;

- сохранить долю укомплектованности учреждений образования педагогами в возрасте до 35 лет на уровне 25 %;

- увеличить долю детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, до 95 % и сократить среднюю наполняемость групп дошкольных учреждений до 17 человек;

- сохранить объемы оказываемых услуг по оздоровлению детей;

- удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличить до 75 %, в том числе получающих услуги повышенного уровня подготовки - до 15 %;

- ежегодно выделять не менее 0,6 млн. рублей на награждение и поощрение педагогических работников в рамках конкурсов профессионального мастерства;

- увеличить долю учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений до 9,45 %;

- сократить долю муниципальных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений до 6,3 %;

- довести обеспеченность населения услугами в сфере дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья до 100 %;

- увеличить долю школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 98 %;

- увеличить численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных образовательных учреждениях, до 8,3 человека;

- увеличить удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, до 99,2 %.".

6. В пункте 3.1.2.4 "Приоритетные направления развития муниципальных учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг." подраздела 3.1.2 "Здравоохранение" раздела 3.1 "Развитие социальной инфраструктуры" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "В результате плановых мероприятий к 2011 году предполагается получить следующие результаты:" текст изложить в следующей редакции:

"- увеличить расходы на оснащение медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения до 94,4 млн. рублей, в том числе за счет бюджета города - до 47 млн. руб.;

- увеличить расходы бюджета города на капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения до 111 млн. рублей;

- сократить износ парка машин класса "Скорая медицинская помощь" до 30 % и увеличить своевременность выполнения вызовов до 96,1 %;

- увеличить численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения до 178 человек;

- увеличить удельный вес сертифицированных врачей до 96,2 %;

- оптимизировать количество больничных коек до уровня 57,3 на 10 тыс. населения;

- сократить среднюю продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения до 11,4 дней;

- снизить уровень госпитализации до 14,5 человека на 100 человек населения;

- увеличить долю населения, охваченного профилактическими осмотрами, до 95,6 %;

- увеличить удельный вес профилактических посещений в поликлинику до 40 %;

- сократить период ожидания ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы до 10 дней, рентгенологических исследований - до 2 дней;

- сократить уровень младенческой смертности до 5,9 человека на 1000 родившихся;

- снизить численность лиц, нуждающихся в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи амбулаторно и при выездах, до 330,0 вызовов в год на 1000 человек населения.".

7. В пункте 3.1.3.4 "Приоритетные направления развития муниципальных учреждений культуры на 2009 - 2011 гг." подраздела 3.1.3 "Культура и искусство" раздела 3.1 "Развитие социальной инфраструктуры" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "В результате плановых мероприятий к 2011 году предполагается получить следующие результаты:" текст изложить в следующей редакции:

"- сохранить число пользователей библиотек на уровне 98 тыс. человек, в том числе детей - на уровне 37 тыс. человек;

- увеличить количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, до 14 единиц;

- сохранить показатель книгообеспеченности на 1 жителя муниципальным библиотечным фондом в размере 3 единиц за счет увеличения количества поступающих изданий в книжном формате, CD, DVD до 19 тыс. единиц в год;

- увеличить ежегодные расходы бюджета города на капитальный и текущий ремонт учреждений культуры до 35 млн. рублей и 10,5 млн. рублей соответственно;

- сохранить численность детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и выставках, на уровне 2000 человек;

- сохранить численность детей, охваченных системой дополнительного образования, на уровне 3000 человек;

- увеличить количество аттракционов, располагаемых на территориях парков и зон культуры и отдыха, до 97 единиц;

- сохранить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города Мурманска, на уровне 2,3 %;".

8. В пункте 3.1.4.3 "Приоритетные направления деятельности по развитию физической культуры и спорта на 2009 - 2011 гг." подраздела 3.1.4 "Физическая культура и спорт" раздела 3.1 "Развитие социальной инфраструктуры" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "Успешная реализация мероприятий позволит достичь к 2011 году следующих результатов:" текст изложить в следующей редакции:

"- сохранить вовлеченность населения в спорт на уровне 13,2 % от общего числа жителей города, что составит 41,1 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей;

- сохранить участие не менее чем в 232 спортивных мероприятиях и участие в соревнованиях различного масштаба, и ежегодно выделять на эти цели не менее 19,29 млн. руб. средств из бюджета города;

- увеличить число проводимых спортивных мероприятий на территории города Мурманска до 160 мероприятий в год;

- увеличить число спортивных мероприятий для детей до 125 спортивных мероприятий;

- увеличить количество мероприятий по адаптивной физкультуре до 11 мероприятий;

- обеспечить подготовку мурманских спортсменов и команд для их более активного участия в соревнованиях различного уровня - не менее 72 участий в год;

- сохранить показатели вовлеченности населения в лыжный спорт на уровне не менее 1850 человек при сохранении уровня расходов бюджета города на проведение соответствующих мероприятий в пределах 1,4 млн. рублей в год;

- способствовать увеличению числа участников фестиваля "Мурманская миля" до 7000 человек при сохранении уровня расходов бюджета города на проведение фестиваля в пределах 1,67 млн. рублей в год;

- увеличить долю участников соревнований в числе обучающегося состава до 25 %.".

9. В пункте 3.2.1.2 "Приоритетные направления деятельности администрации в сфере оказания социальной поддержки населению на 2009 - 2011 гг." подраздела 3.2.1 "Социальная поддержка" раздела 3.2 "Сохранение и улучшение социального благополучия" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "В результате реализуемых мероприятий к 2011 году планируется достичь следующих результатов:" текст изложить в следующей редакции:

"- увеличить численность граждан, получающих материальную поддержку на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получающих медицинские услуги, до 3,4 тыс. человек с учетом роста соответствующих расходов бюджета города до 6 млн. рублей в год;

- обеспечивать ежегодно не менее 6 тыс. граждан бесплатными услугами социального характера: юридическими консультациями, талонами на посещение бань и питание;

- производить ежегодно ремонт не менее 50 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечивать ежегодное оказание материальной помощи инвалидам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

- обеспечить ежегодное оказание материальной помощи около 650 семей, воспитывающих детей-инвалидов, на общую сумму 0,75 млн. рублей;

- ежегодно предоставлять путевки в социальные лагеря для детей-инвалидов и производить их частичную оплату - более 70 детям-инвалидам в год, увеличив расходы бюджета города на данное мероприятие до 0,2 млн. рублей;

- ежегодно обеспечивать приобретение не менее 15 путевок в оздоровительные учреждения для семейного отдыха детей-инвалидов, увеличив расходы бюджета города на данное мероприятие до 0,5 млн. рублей в год;

- обеспечивать ежегодно не менее 40 тысяч граждан потребительскими талонами по программе "Дешевая рыба";

- предпринимать меры по увеличению потребительской экономии денежных средств населения по городским социальным программам.".

10. В пункте 3.2.2.3 "Приоритетные направления развития молодежной политики в 2009 - 2011 гг." подраздела 3.2.2 "Молодежная политика" раздела 3.2 "Сохранение и улучшение социального благополучия" главы 3 "Приоритетные направления деятельности" приложения "Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении "Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы" после слов "В результате плановых мероприятий к 2011 году предполагается получить следующие результаты:" текст изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»