Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2015 года N 1123-п


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пермского края от 24.01.2018 N 17-п, вступившего в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
____________________________________________________________________


В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 29 октября 2015 года N 555-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 года N 116-п, от 18 июля 2014 года N 629-п, от 30 сентября 2014 года N 1084-п, от 5 декабря 2014 года N 1414-п, от 13 февраля 2015 года N 64-п, от 10 июля 2015 года N 451-п).

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. председателя
Правительства Пермского края
А.В.ЧИБИСОВ






УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 21.12.2015 N 1123-п

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П


1. В паспорте программы:

1.1. позицию:



Ожидаемые результаты реализации Программы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза


изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза


1.2. позицию:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего, в том числе

10998424,0

10018656,1

9885246,6

10730336,4

11719343,2

краевой бюджет

10939319,0

9956806,1

9810956,5

10652771,4

11645931,2

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

54900,0

47347,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего, в том числе

10998424,0

10018656,1

8733387,0

10730336,4

11719343,2

краевой бюджет

10939319,0

9956806,1

8659096,9

10652771,4

11645931,2

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

54900,0

47347,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0


2. В абзаце четвертом раздела III слова "в 1,2 раза" заменить словами "в 1,7 раза".

3. В разделе IX:

3.1. в абзаце первом цифры "42353582,3" заменить цифрами "41201722,7";

3.2. в абзаце втором цифры "42066465,2" заменить цифрами "40914605,6";

3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1


(тыс. рублей)

Год

Средства бюджета Пермского края

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

1

2

3

4

2014

9956806,1

61850,0

0,0

2015

8659096,9

53270,1

21020,0

2016

10652771,4

54900,0

22665,0

2017

11645931,2

47347,0

26065,0

Всего

41157605,6

217367,1

69750,0

".


4. В приложении 3:

4.1. в паспорте подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса":

4.1.1. позицию:

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)

да/нет

да

да

да

да

да

2

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

3

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

усл.

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

4

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета

усл.

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

5

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

0%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

6

Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета

%

0%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

7

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета

%

0,2%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

8

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края

%

не менее 95%

не менее 97%

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

9

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

шт.

0

0

0

0

0

11

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

100%

100%

100%

100%

100%

13

Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)

%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

14

Сумма средств, взысканных с казны Пермского края

млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 100 млн. руб.

не более 100 млн. руб.

не более 100 млн. руб.


изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)

да/нет

да

да

да

да

да

2

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

3

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

усл.

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

4

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета

усл.

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

5

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

0%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

6

Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета

%

0%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

7

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета

%

0,2%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

8

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края

%

не менее 95%

не менее 97%

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

9

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

шт.

0

0

0

0

0

11

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

100%

100%

100%

100%

100%

13

Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)

%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

14

Сумма средств, взысканных с казны Пермского края

млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 50 млн. руб.

не более 80 млн. руб.

не более 80 млн. руб.


4.1.2. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего, в том числе

544244,8

195040,1

189501,6

190228,1

191061,2

краевой бюджет

544244,8

195040,1

189501,6

190228,1

191061,2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»