Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2014 года N 1084-п


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пермского края от 24.01.2018 N 17-п, вступившего в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
____________________________________________________________________


В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 5 июня 2014 года N 116-р "Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов в органах государственной власти Пермского края", Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 года N 116-п, от 18 июля 2014 года N 629-п).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

     




УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 30.09.2014 N 1084-п

     

 ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П


1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Программы

Наименование Программы

Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы

Министерство финансов Пермского края

Соисполнители Программы

Соисполнители отсутствуют

Участники Программы

Администрация губернатора Пермского края;
Министерство территориального развития Пермского края;
Министерство экономического развития Пермского края;
Министерство образования и науки Пермского края

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.
Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.
Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края.
Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы

Программно- целевые инструменты Программы

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цель Программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края

Задачи Программы

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;
создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;
эффективное управление государственным долгом Пермского края;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики;
повышение финансовой грамотности населения

Ожидаемые результаты реализации Программы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза

Этапы и сроки реализации Программы

2014-2017 годы

Целевые показатели Программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края

%

не более 10%

не более 20%

не более 35%

не более 45%

не более 50%

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего, в том числе

10998424,0

10096198,7

11093170,3

11799791,7

12881048,5

краевой бюджет

10939319,0

10034348,7

11012961,3

11722226,7

12807636,5

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

59189,0

54900,0

47347,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

".


2. В разделе II:

2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Приоритетами государственной политики Пермского края в сфере реализации Программы являются:

организация и совершенствование бюджетного процесса;

повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;

управление государственным долгом Пермского края;

повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края.

Исходя из данных приоритетов сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы.";

2.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Для достижения указанной цели определены следующие задачи Программы:

создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;

создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;

эффективное управление государственным долгом Пермского края;

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики;

повышение финансовой грамотности населения Пермского края.".

3. Раздел III изложить в следующей редакции:


"III. Прогноз конечных результатов Программы

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы является следующее:

бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;

дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза.".

4. Раздел IV изложить в следующей редакции:


"IV. Сроки реализации Программы


Срок реализации Программы - 2014-2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.".

5. Пункт 7.4 раздела VII изложить в следующей редакции:

"7.4. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

Подпрограмма направлена на обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики.

Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" представлена в приложении 6 к настоящей Программе.".

6. Раздел IX изложить в следующей редакции:


"IX. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 45870209,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Пермского края - 45577173,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 223286,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 69750,0 тыс. рублей.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Год

Средства бюджета Пермского края

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

1

2

3

4

2014

10034348,7

61850,0

0,0

2015

11012961,3

59189,0

21020,0

2016

11722226,7

54900,0

22665,0

2017

12807636,5

47347,0

26065,0

Всего

45577173,2

223286,0

69750,0




Средства на реализацию Программы утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Пермского края приведено в приложении 9 к Программе, за счет средств федерального бюджета - в приложении 10 к Программе, за счет внебюджетных источников - в приложении 11 к Программе, за счет всех источников - в приложении 12 к Программе.".

7. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

8. В приложении 3:

8.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Участники подпрограммы

Администрация губернатора Пермского края;
Министерство экономического развития Пермского края;
Министерство территориального развития Пермского края

Программно- целевые инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цель подпрограммы

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края

Задачи подпрограммы

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса,
своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края;
проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края;
проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне;
создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края;
обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде;
финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края;
обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;
совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2017 годы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)

да/нет

да

да

да

да

да

2

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

3

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

усл.

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

4

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета

усл.

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

5

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

0%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

6

Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета

%

0%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

7

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета

%

0,2%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

8

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края

%

не менее 95%

не менее
97%

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

9

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

шт.

0

0

0

0

0

11

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

100%

100%

100%

100%

100%

13

Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)

%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

14

Сумма средств, взысканных с казны Пермского края

млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 390 млн. руб.

не более 100 млн. руб.

не более 100 млн. руб.

не более 100 млн. руб.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего,
в том числе

544244,8

209210,4

309818,3

310544,8

311377,9

краевой бюджет

544244,8

209210,4

309818,3

310544,8

311377,9

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»