Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2014 года N 116-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пермского края от 24.01.2018 N 17-п, вступившего в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
____________________________________________________________________

          

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 24 декабря 2013 г. N 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.Тушнолобов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Пермского края
от 28 февраля 2014 года N 116-п



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п

1. В Паспорте программы позицию:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего, в том числе:

22 220 004,9

23 427 653,4

25 492 811,6

27 699 041,5

краевой бюджет

22 160 899,9

23 374 599,4

25 438 152,6

27 642 726,5

федеральный бюджет

59 105,0

53 054,0

54 659,0

56 315,0


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего,  в том числе:

22 220 005,2

21 712 453,3

25 047 677,4

27 390 491,1

краевой бюджет

22 160 900,2

21 650 603,3

24 993 018,4

27 335 591,1

федеральный бюджет

59 105,0

61 850,0

54 659,0

54 900,0


2. В разделе IX:

2.1. цифры «76 619 506,5» заменить цифрами «74 150 621,8», цифры «76 455 478,5» заменить цифрами «73 979 212,8», цифры «164 028,0» заменить цифрами «171 409,0»;

2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Год

Средства бюджета Пермского края

Средства федерального бюджета

1

2

3

2014

21 650 603,3

61 850,0

2015

24 993 018,4

54 659,0

2016

27 335 591,1

54 900,0

Всего

73 979 212,8

171 409,0


3. В приложении 4:

3.1. в Паспорте подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»:

3.1.1. позицию:

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

да/ нет

 да

да

да

да

2

Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28%

не более 30%

не более 30%

не более 30%

3

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. рублей/чел.

14,9

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

4

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

5

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

6

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/нет

0

до 10%

до 10%

до 10%

7

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

90,0

90,0

90,0

90,0

8

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

100

100

100

100

9

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100

100

100

100


изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

да/ нет

 да

да

да

да

2

Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов)
(без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28%

не более 30%

не более 30%

не более 30%

3

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. рублей/чел.

14,9

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

4

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных
и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов)
Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

5

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

5,0%

 не более 5,0%

не более 5,0%

не более 5,0%

6

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

%

0

до 10%

до 10%

до 10%

7

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

90%

 не менее 90,0%

не менее 90,0%

не менее 90,0%

8

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований
в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

100

100

100

100

9

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100

100

100

100


3.1.2. позицию:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего, в том числе:

10 238 968,9

9 508 332,7

10 062 920,6

10 723 886,1

краевой бюджет

10 179 863,9

9 455 278,7

10 008 261,6

10 667 571,1

федеральный бюджет

59 105,0

53 054,0

54 659,0

56 315,0


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего, в том числе:

10 238 968,9

9 495 350,9

9 979 560,9

10 689 755,2

краевой бюджет

10 179 863,9

9 433 500,9

9 924 901,9

10 634 855,2

федеральный бюджет

59 105,0

61 850,0

54 659,0

54 900,0


3.2. в таблице 3 раздела VII:

3.2.1. строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

Министерство финансов Пермского края

5,0%

не более 5,0%

не более 5,0%

не более 5,0%


3.2.2. строку 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

Министерство финансов Пермского края

90,0%

не менее 90,0%

не менее 90,0%

не менее 90,0%


3.3. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026101

500

560 587,8

609 080,7

644 731,3

695 965,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

Министерство финансов Пермского края

840

1401

2026102

500

9 610 076,1

7 831 852,2

8 289 402,6

8 948 122,1

Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2026103

500

9 200,0

990 768,0

990 768,0

990 768,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирова-ния ЗАТО

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2025010

500

59 105,0

61 850,0

54 659,0

54 900,0

Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Министерство финансов Пермского края

840

0113

2020018

200

0,0

1 800,0

0,0

0,0

Всего

 

 

 

 

 

10 238 968,9

9 495 350,9

9 979 560,9

10 689 755,2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»