Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2015 года N 738-пп


О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 N 883-пп, вступающего в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
____________________________________________________________________


1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30.04.2014 N 274-пп, от 15.05.2014 N 294-пп, от 02.07.2014 N 458-пп, от 14.11.2014 N 883-пп, от 30.12.2014 N 1040-пп, от 30.04.2015 N 287-пп, от 26.06.2015 N 496-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения N 1, N 2, N 4 - 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 2 - 7 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ






Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 24 сентября 2015 года N 738-пп

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп


1. В паспорте Программы:

раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Программы

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 - 2020 годах составит 271621673,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 130214493,9 тыс. рублей;

территориальный фонд ОМС Оренбургской области - 141407180,0 тыс. рублей;

по годам реализации:

2014 год - 32253327,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 16251727,8 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 16001600,0 тыс. рублей;

2015 год - 36606871,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 17967614,5 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 18639257,1 тыс. рублей;

2016 год - 36571708,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 17060625,3 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 19511082,7 тыс. рублей;

2017 год - 39393753,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 17599894,0 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21793859,1 тыс. рублей;

2018 год - 41971989,7 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20164835,3 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21807154,4 тыс. рублей;

2019 год - 42403752,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20583294,6 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21820457,7 тыс. рублей;

2020 год - 42420271,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20586502,4 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21833769,0 тыс. рублей;

объемы ресурсного обеспечения реализации Программы по подпрограммам составят:

подпрограмма 1 - 119975170,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16389679,6 тыс. рублей;

2016 год - 15955448,3 тыс. рублей;

2017 год - 17659574,3 тыс. рублей;

2018 год - 18299824,4 тыс. рублей;

2019 год - 18324747,0 тыс. рублей;

2020 год - 18280276,4 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 117264703,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 15358226,0 тыс. рублей;

2016 год - 16059542,9 тыс. рублей;

2017 год - 17069477,2 тыс. рублей;

2018 год - 18614070,2 тыс. рублей;

2019 год - 18687930,7 тыс. рублей;

2020 год - 18693324,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 2692522,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 355772,0 тыс. рублей;

2015 год - 388951,2 тыс. рублей;

2016 год - 389092,6 тыс. рублей;

2017 год - 389326,0 тыс. рублей;

2018 год - 389559,6 тыс. рублей;

2019 год - 389793,4 тыс. рублей;

2020 год - 390027,2 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 16376714,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1807617,0 тыс. рублей;

2015 год - 2052751,5 тыс. рублей;

2016 год - 2179109,0 тыс. рублей;

2017 год - 2194657,2 тыс. рублей;

2018 год - 2521436,6 тыс. рублей;

2019 год - 2795799,7 тыс. рублей;

2020 год - 2825343,5 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 3243535,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 354299,6 тыс. рублей;

2015 год - 448672,5 тыс. рублей;

2016 год - 455753,7 тыс. рублей;

2017 год - 479422,5 тыс. рублей;

2018 год - 497703,8 тыс. рублей;

2019 год - 511414,9 тыс. рублей;

2020 год - 496268,3 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 400819,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 22402,1 тыс. рублей;

2015 год - 51038,8 тыс. рублей;

2016 год - 54797,6 тыс. рублей;

2017 год - 64642,0 тыс. рублей;

2018 год - 67098,4 тыс. рублей;

2019 год - 69379,8 тыс. рублей;

2020 год - 71461,2 тыс. рублей;

подпрограмма 7 - 580935,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации::

2014 год - 91656,8 тыс. рублей;

2015 год - 119329,0 тыс. рублей;

2016 год - 73990,0 тыс. рублей;

2017 год - 73990,0 тыс. рублей;

2018 год - 73990,0 тыс. рублей;

2019 год - 73990,0 тыс. рублей;

2020 год - 73990,0 тыс. рублей;

подпрограмма 8 - 10747099,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1741634,6 тыс. рублей;

2015 год - 1756354,0 тыс. рублей;

2016 год - 1359115,5 тыс. рублей;

2017 год - 1410243,9 тыс. рублей;

2018 год - 1453894,8 тыс. рублей;

2019 год - 1494434,9 тыс. рублей;

2020 год - 1531421,7 тыс. рублей;

подпрограмма 9 - 340173,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 32193,4 тыс. рублей;

2015 год - 41869,0 тыс. рублей;

2016 год - 44858,4 тыс. рублей;

2017 год - 52420,0 тыс. рублей;

2018 год - 54411,9 тыс. рублей;

2019 год - 56261,9 тыс. рублей;

2020 год - 58158,4 тыс. рублей;

подпрограмма 10 расходования бюджетных ассигнований не потребуется";


раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые результаты реализации Программы

-

снижение смертности от всех причин к 2020 году до 10,7 случая на 1000 человек;

снижение материнской смертности к 2020 году до 10,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

снижение младенческой смертности к 2020 году до 7,7 случая на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2020 году до 640,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 13,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) к 2020 году до 213,0 случая на 100 тыс. человек;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2020 году до 72,5 года;

удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи к 2020 году до 71,0 процента".


2. Раздел 4 "Ожидаемые результаты, срок и этапы реализации Программы" изложить в новой редакции:

"4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Реализация Программы внесет вклад в достижение целевого макроэкономического индикатора, предусмотренного стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп, по созданию условий для повышения средней продолжительности жизни к 2030 году до 75,7 года.

Результатом I этапа реализации Программы станет завершение перехода на одноканальную модель финансирования медицинской помощи в системе ОМС, повсеместное внедрение единых порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будут снижены к 2016 году по сравнению с 2012 годом:

смертность от всех причин - на 10,0 процента;

материнская смертность - на 7,8 процента;

младенческая смертность - на 4,0 процента;

смертность от болезней системы кровообращения - на 8,0 процента;

смертность от дорожно-транспортных происшествий - на 20,0 процента;

смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, - на 2,0 процента.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет на 2,0 процента.

Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи достигнет 65,0 процента.

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, к 2020 году будут достигнуты следующие целевые показатели:

снижение смертности от всех причин до 10,7 случая на 1000 человек;

снижение материнской смертности до 10,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

снижение младенческой смертности до 7,7 случая на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 640,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 13,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 213,0 случая на 100 тыс. человек;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,5 года;

удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи к 2020 году до 71,0 процента.

Непосредственным результатом реализации Программы в соответствующем году будет являться достижение требуемых значений индикаторов, планируемое на конец отчетного года.

Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться за счет постоянной модернизации технологической базы отрасли, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2020 годы.".

3. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

3.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

распространенность потребления табака среди взрослого населения;

распространенность потребления табака среди детей и подростков;

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр);

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;

смертность от самоубийств;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года;

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1 - 2 стадиях;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез";


раздел "Объем финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 119975170,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16389679,6 тыс. рублей;

2016 год - 15955448,3 тыс. рублей;

2017 год - 17659574,3 тыс. рублей;

2018 год - 18299824,4 тыс. рублей;

2019 год - 18324747,0 тыс. рублей;

2020 год - 18280276,4 тыс. рублей";


раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) к 2020 году не более 10,0 литра на душу населения в год;

распространенность потребления табака среди взрослого населения к 2020 году не более 13,0 процента;

распространенность потребления табака среди детей и подростков к 2020 году не более 7,2 процента;

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) к 2020 году не более 25,0 процента;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения к 2020 году не более 35,0 процента;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения к 2020 году не более 40,0 процента;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения к 2020 году не более 36,0 процента;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения к 2020 году не более 40,0 процента;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения к 2020 году не более 56,0 процента;

смертность от самоубийств к 2020 году не более 16,0 случая на 100 тыс. человек;

отсутствие заболеваемости дифтерией;

отсутствие заболеваемости корью;

единичные спорадические случаи заболеваемости краснухой;

единичные спорадические случаи заболеваемости эпидемическим паротитом;

охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента;

охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента;

охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента;

охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B к 2020 году не более 0,3 случая на 100 тыс. человек;

охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки к 2020 году не менее 95,0 процента;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных к 2020 году не менее 95,0 процента;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, к 2020 году не более 22,0 процента;

доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, к 2020 году не более 18,0 процента;

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей к 2020 году не менее 95,0 процента;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 2020 году не менее 97,0 процента;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями к 2020 году не более 55,9 процента;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез к 2020 году не менее 81,0 процента".


3.2. Раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 119975170,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16389679,6 тыс. рублей;

2016 год - 15955448,3 тыс. рублей;

2017 год - 17659574,3 тыс. рублей;

2018 год - 18299824,4 тыс. рублей;

2019 год - 18324747,0 тыс. рублей;

2020 год - 18280276,4 тыс. рублей.".

4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

4.1. В паспорте подпрограммы:

раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

заболеваемость туберкулезом;

смертность от туберкулеза;

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента);

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента);

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента);

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента);

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут;

охват диспансеризацией взрослого населения;

больничная летальность пострадавших в результате ДТП;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

число трансплантаций почки в год (операций);

доля пациентов с пересаженной почкой в общем объеме пациентов, получающих ЗПТ;

доля ветеранов, получивших медицинскую помощь и социальное обслуживание;

доля объектов недвижимого имущества медицинских организаций государственной системы здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, от числа запланированных;

доля приобретенных основных средств стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу для оказания медицинской помощи медицинскими организациями государственной системы здравоохранения от числа запланированных


раздел "Объем финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 117264703,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 15358226,0 тыс. рублей;

2016 год - 16059542,9 тыс. рублей;

2017 год - 17069477,2 тыс. рублей;

2018 год - 18614070,2 тыс. рублей;

2019 год - 18687930,7 тыс. рублей;

2020 год - 18693324,7 тыс. рублей";


раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

снижение заболеваемости туберкулезом к 2020 году до 78,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от туберкулеза к 2020 году до 11,6 случая на 100 тыс. населения;

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением к 2020 году до 45,6 процента;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете к 2020 году до 45,0 процента;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, к 2020 году до 65,7 года;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, к 2020 году до 13,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, к 2020 году до 10,5 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, к 2020 году до 20,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, к 2020 году до 14,8 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар к 2020 году до 18,5 процента;

снижение смертности от ишемической болезни сердца к 2020 году до 320,0 случая на 100 тыс. человек;

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний к 2020 году до 208,4 случая на 100 тыс. человек;

увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, к 2020 году до 54,5 процента;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями к 2020 году до 19,0 процента;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут к 2020 году до 95,0 процента;

обеспечение охвата диспансеризацией взрослого населения не ниже 24,0 процента;

снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП к 2020 году до 3,1 процента;

увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, к 2020 году до 100,0 процента;

увеличение числа трансплантаций почки к 2020 году до 25 операций в год;

увеличение доли пациентов с пересаженной почкой в общем объеме пациентов, получающих ЗПТ, к 2020 году до 20,0 процента;

увеличение доли ветеранов, получивших медицинскую помощь и социальное обслуживание, к 2020 году до 115,0 процента;

проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества в 100,0 процента медицинских организаций государственной системы здравоохранения от числа запланированных;

приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу для оказания медицинской помощи медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 100,0 процента от числа запланированных


4.2. Раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 117264703,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 15358226,0 тыс. рублей;

2016 год - 16059542,9 тыс. рублей;

2017 год - 17069477,2 тыс. рублей;

2018 год - 18614070,2 тыс. рублей;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»