Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2015 года N 287-пп


О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 N 883-пп, вступающего в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
____________________________________________________________________


1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30.04.2014 N 274-пп, от 15.05.2014 N 294-пп, от 02.07.2014 N 458-пп, от 14.11.2014 N 883-пп, от 30.12.2014 N 1040-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения N 1, N 2, N 4 - 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 2 - 7 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ






Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 30 апреля 2015 года N 287-пп

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 N 1042-пп


1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Программы

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 - 2020 годах составит

273272285,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 131874709,0 тыс. рублей;

территориальный фонд ОМС Оренбургской области - 141397576,1 тыс. рублей;

по годам реализации:

2014 год - 32253327,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 16251727,8 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 16001600,0 тыс. рублей;

2015 год - 36187761,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 17548504,0 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 18639257,1 тыс. рублей;

2016 год - 37458021,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 17948797,4 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 19509224,0 тыс. рублей;

2017 год - 40580071,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 18788149,1 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21791922,8 тыс. рублей;

2018 год - 41972951,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20167733,7 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21805218,1 тыс. рублей;

2019 год - 42401816,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20583294,6 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21818521,4 тыс. рублей;

2020 год - 42418335,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20586502,4 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС Оренбургской области - 21831832,7 тыс. рублей;

объемы ресурсного обеспечения реализации Программы по подпрограммам составят:

подпрограмма 1 - 121087942,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16369156,6 тыс. рублей;

2016 год - 16523589,6 тыс. рублей;

2017 год - 18227638,0 тыс. рублей;

2018 год - 18300786,5 тыс. рублей;

2019 год - 18322810,7 тыс. рублей;

2020 год - 18278340,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 117922998,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 14975761,2 тыс. рублей;

2016 год - 16395001,1 тыс. рублей;

2017 год - 17707957,0 тыс. рублей;

2018 год - 18635111,8 тыс. рублей;

2019 год - 18710141,9 тыс. рублей;

2020 год - 18716894,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 2692522,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 355772,0 тыс. рублей;

2015 год - 388951,2 тыс. рублей;

2016 год - 389092,6 тыс. рублей;

2017 год - 389326,0 тыс. рублей;

2018 год - 389559,6 тыс. рублей;

2019 год - 389793,4 тыс. рублей;

2020 год - 390027,2 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 16256597,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1807617,0 тыс. рублей;

2015 год - 2036967,8 тыс. рублей;

2016 год - 2161822,9 тыс. рублей;

2017 год - 2174432,5 тыс. рублей;

2018 год - 2500395,0 тыс. рублей;

2019 год - 2773588,5 тыс. рублей;

2020 год - 2801774,2 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 3243535,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 354299,6 тыс. рублей;

2015 год - 448672,5 тыс. рублей;

2016 год - 455753,7 тыс. рублей;

2017 год - 479422,5 тыс. рублей;

2018 год - 497703,8 тыс. рублей;

2019 год - 511414,9 тыс. рублей;

2020 год - 496268,3 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 400819,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 22402,1 тыс. рублей;

2015 год - 51038,8 тыс. рублей;

2016 год - 54797,6 тыс. рублей;

2017 год - 64642,0 тыс. рублей;

2018 год - 67098,4 тыс. рублей;

2019 год - 69379,8 тыс. рублей;

2020 год - 71461,2 тыс. рублей;

подпрограмма 7 - 580596,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 91656,8 тыс. рублей;

2015 год - 118990,0 тыс. рублей;

2016 год - 73990,0 тыс. рублей;

2017 год - 73990,0 тыс. рублей;

2018 год - 73990,0 тыс. рублей;

2019 год - 73990,0 тыс. рублей;

2020 год - 73990,0 тыс. рублей;

подпрограмма 8 - 10747099,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1741634,6 тыс. рублей;

2015 год - 1756354,0 тыс. рублей;

2016 год - 1359115,5 тыс. рублей;

2017 год - 1410243,9 тыс. рублей;

2018 год - 1453894,8 тыс. рублей;

2019 год - 1494434,9 тыс. рублей;

2020 год - 1531421,7 тыс. рублей;

подпрограмма 9 - 340173,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 32193,4 тыс. рублей;

2015 год - 41869,0 тыс. рублей;

2016 год - 44858,4 тыс. рублей;

2017 год - 52420,0 тыс. рублей;

2018 год - 54411,9 тыс. рублей;

2019 год - 56261,9 тыс. рублей;

2020 год - 58158,4 тыс. рублей;

подпрограмма 10 - расходования бюджетных ассигнований не потребуется".


2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП":

раздел "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 121087942,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16369156,6 тыс. рублей;

2016 год - 16523589,6 тыс. рублей;

2017 год - 18227638,0 тыс. рублей;

2018 год - 18300786,5 тыс. рублей;

2019 год - 18322810,7 тыс. рублей;

2020 год - 18278340,1 тыс. рублей";


раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 121087942,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15065620,6 тыс. рублей;

2015 год - 16369156,6 тыс. рублей;

2016 год - 16523589,6 тыс. рублей;

2017 год - 18227638,0 тыс. рублей;

2018 год - 18300786,5 тыс. рублей;

2019 год - 18322810,7 тыс. рублей;

2020 год - 18278340,1 тыс. рублей.".

3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

раздел "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 117922998,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 14975761,2 тыс. рублей;

2016 год - 16395001,1 тыс. рублей;

2017 год - 17707957,0 тыс. рублей;

2018 год - 18635111,8 тыс. рублей;

2019 год - 18710141,9 тыс. рублей;

2020 год - 18716894,0 тыс. рублей";


раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 117922998,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 12782131,7 тыс. рублей;

2015 год - 14975761,2 тыс. рублей;

2016 год - 16395001,1 тыс. рублей;

2017 год - 17707957,0 тыс. рублей;

2018 год - 18635111,8 тыс. рублей;

2019 год - 18710141,9 тыс. рублей;

2020 год - 18716894,0 тыс. рублей.".

4. В подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

раздел "Объем финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 580596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91656,8 тыс. рублей;

2015 год - 118990,0 тыс. рублей;

2016 год - 73990,0 тыс. рублей;

2017 год - 73990,0 тыс. рублей;

2018 год - 73990,0 тыс. рублей;

2019 год - 73990,0 тыс. рублей;

2020 год - 73990,0 тыс. рублей";


раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 580596,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91656,8 тыс. рублей;

2015 год - 118990,0 тыс. рублей;

2016 год - 73990,0 тыс. рублей;

2017 год - 73990,0 тыс. рублей;

2018 год - 73990,0 тыс. рублей;

2019 год - 73990,0 тыс. рублей;

2020 год - 73990,0 тыс. рублей.".

5. В подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

раздел "Объем финансирования подпрограммы" паспорта изложить в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 10747099,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1741634,6 тыс. рублей;

2015 год - 1756354,0 тыс. рублей;

2016 год - 1359115,5 тыс. рублей;

2017 год - 1410243,9 тыс. рублей;

2018 год - 1453894,8 тыс. рублей;

2019 год - 1494434,9 тыс. рублей;

2020 год - 1531421,7 тыс. рублей";


раздел 8 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 10747099,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1741634,6 тыс. рублей;

2015 год - 1756354,0 тыс. рублей;

2016 год - 1359115,5 тыс. рублей;

2017 год - 1410243,9 тыс. рублей;

2018 год - 1453894,8 тыс. рублей;

2019 год - 1494434,9 тыс. рублей;

2020 год - 1531421,7 тыс. рублей.".




Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 30 апреля 2015 года N 287-пп

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателей

2012 год (отчетный)

2013 год

2014 год (первый)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Развитие здравоохранения Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы

1.

Смертность от всех причин

число случаев на 1000 человек

14,1

13,9

13,1

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

2.

Материнская смертность

число случаев на 100 тыс. родившихся живыми

16,8

10,3

16,7

16,5

16,3

16,0

15,8

15,6

15,5

3.

Младенческая смертность

число случаев на 1000 родившихся живыми

9,7

10,1

9,8

9,3

9,0

8,6

8,2

8,0

7,7

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

число случаев на 100 тыс. человек

796,8

775,2

754,9

730,7

703,3

688,0

668,0

655,3

640,0

5.

Смертность от ДТП

число случаев на 100 тыс. человек

18,3

15,2

15,1

14,7

14,0

13,8

13,6

13,3

13,0

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

число случаев на 100 тыс. человек

224,1

229,2

225,0

220,0

215,0

213,0

213,0

213,0

213,0

7.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,6

69,0

69,5

70,0

70,6

71,1

72,0

72,3

72,5

8.

Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи

процентов

40,9

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

71,0

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Развитие ПМСП"

1.1.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

10,7

10,6

10,5

10,4

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

1.2.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

29,2

26,9

24,6

22,3

20,0

17,7

15,4

14,1

13,0

1.3.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

1.4.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.5.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

37,7

37,5

37,0

36,5

36,0

35,5

35,0

1.6.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

49,0

47,1

45,2

44,1

42,8

41,0

40,0

1.7.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

39,5

38,9

38,0

37,5

37,2

36,5

36,0

1.8.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

48,7

47,1

45,2

44,1

42,8

41,0

40,0

1.9.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

75,0

75,0

72,0

69,6

67,0

64,0

61,5

58,0

56,0

1.10.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

23,0

22,9

22,9

22,7

22,6

22,6

22,5

22,5

22,0

1.11.

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

процентов

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,0

18,0

18,0

18,0

1.12.

Смертность от самоубийств

число случаев на 100 тыс. человек

32,8

32,7

27,5

25,0

23,5

21,0

19,5

18,0

16,0

1.13.

Заболеваемость дифтерией

число случаев на 100 тыс. человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.14.

Заболеваемость корью

число случаев на 1 млн. человек

0,05

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.

Заболеваемость краснухой

число случаев на 100 тыс. человек

0,0

единичные спорадические случаи

1.16.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

число случаев на 100 тыс. человек

0,0

единичные спорадические случаи

1.17.

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.18.

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.19.

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.20.

Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.21.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

число случаев на 100 тыс. человек

0,74

0,5

0,48

0,46

0,44

0,42

0,4

0,3

0,3

1.22.

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.23.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

77,9

86,6

87,0

88,0

89,0

90,0

93,0

94,0

95,0

1.24.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

99,1

97,2

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

1.25.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

1.26.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1 - 2 стадиях

процентов

54,5

51,7

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

55,9

1.27.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

70,9

72,0

72,5

73,0

74,0

76,0

77,5

79,5

81,0

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Заболеваемость туберкулезом

число случаев на 100 тыс. человек

87,7

89,0

87,0

85,3

82,2

79,8

77,7

75,6

75,3

2.2.

Смертность от туберкулеза

число случаев на 100 тыс. человек

15,1

16,1

14,6

13,8

13,0

12,5

12,0

11,8

11,6

2.3.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

35,4

39,3

39,8

40,3

40,6

40,9

41,2

41,5

41,9

2.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

30,0

30,1

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

2.5.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,5

60,8

61,6

62,2

62,7

63,4

64,1

64,9

65,7

2.6.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

7,6

7,7

7,8

8,0

8,3

8,5

8,6

9,0

9,2

2.7.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

6,6

6,6

6,7

7,0

7,1

7,1

7,2

7,2

7,3

2.8.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

18,2

18,4

18,7

18,9

19,1

19,3

19,5

19,7

20,0

2.9.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

13,2

13,4

13,6

13,8

14,0

14,2

14,4

14,6

14,8

2.10.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

25,8

25,4

25,0

24,5

24,0

23,6

23,2

22,8

22,5

2.11.

Смертность от ишемической болезни сердца

число случаев на 100 тыс. человек

417,6

394,6

390,6

384,0

378,5

370,5

365,0

360,5

355,8

2.12.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

число случаев на 100 тыс. человек

231,6

229,2

225,0

221,5

219,5

216,5

214,5

210,5

208,4

2.13.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

49,9

51,0

51,0

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

2.14.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

20,5

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,5

19,3

19,0

2.15.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут

процентов

91,2

91,6

92,6

93,5

94,2

94,7

94,9

95,0

95,0

2.16.

Больничная летальность пострадавших в результате ДТП

процентов

6,9

3,7

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

2.17.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.18.

Число трансплантаций почки

число операций

0

0

5

15

25

25

25

25

25

2.19.

Доля пациентов с пересаженной почкой в общем объеме пациентов, получающих ЗПТ

процентов

7,4

9,2

10,8

14,2

19,2

20,0

20,0

20,0

20,0

2.20.

Доля ветеранов, получивших медицинскую помощь и социальное обслуживание

процентов

103

106

109

112

115

115

115

115

115

Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства"

3.1.

Увеличение числа медицинских организаций иных форм собственности, принимающих участие в реализации в ТПГГ, до 35

единиц

30

30

31

31

32

32

33

34

35

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Показатель ранней неонатальной смертности

число случаев на 1000 родившихся живыми

4,5

4,3

4,2

4,0

3,9

3,7

3,5

3,2

3,0

4.2

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

процентов

51,3

55,0

60,0

65,0

68,0

73,0

76,0

80,0

85,0

4.3.

Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов

40,0

50,0

55,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

4.4.

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)

процентов

94,0

94,5

94,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.5.

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

процентов

94,00

94,5

94,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.6.

Выживаемость в акушерском стационаре детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)

промилле

693,0

700,0

705,0

710,0

715,0

720,0

725,0

728,0

730,0

4.7.

Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)

процентов

0,31

0,32

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

0,2

0,19

4.8.

Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность)

на 10 тыс. детей соответствующего возраста

27,2

25,2

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

24,0

23,5

4.9.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

98,5

99,0

4.10.

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)

процентов

6,0

6,5

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

13,0

15,0

4.11.

Смертность детей 0 - 17 лет

число случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста

6,4

11,0

10,1

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

9,3

Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

5.1.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

2,2

5,0

7,0

9,0

12,0

15,0

18,0

22,0

25,0

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

68,2

70,0

72,0

74,0

75,0

77,0

79,0

82,0

85,0

5.3.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

6,0

8,0

12,0

17,0

21,0

28,0

35,0

39,0

45,0

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. человек взрослого населения

0

0

7,5

5,6

6,7

8,0

10,0

10,0

10,0

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. человек детского населения

0

0

2,2

0,4

1,6

1,6

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Обеспеченность населения врачами государственных учреждений здравоохранения Оренбургской области (без федеральных медицинских организаций)

число врачей на 10 тыс. человек

36,6

35,8

36,2

36,5

36,8

37,2

37,5

37,5

37,5

7.2.

Соотношение числа врачей и среднего медицинского персонала

1:2,5

1:2,5

1:2,6

1:2,6

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:2,9

1:3,0

7.3.

Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

43

25

25

25

25

25

25

25

25

7.4.

Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7.5.

Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего профессионального образования

человек

1801

2386

1600

1650

1900

1850

2390

1600

1600

7.6.

Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования

человек

5484

4684

5000

5000

5000

5484

4684

5056

5000

7.7.

Количество специалистов, обучающихся или прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

0

100

150

200

250

300

350

400

450

7.8.

Доля аккредитованных специалистов в общем числе специалистов, подлежащих аккредитации

процентов

0

0

0

0

0

20

40

60

80

7.9.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Оренбургской области

процентов

121,1

137,9

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

7.10.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), от средней заработной платы в Оренбургской области

процентов

63,8

75,3

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

7.11.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Оренбургской области

процентов

37,3

48,5

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

7.12.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Оренбургской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Оренбургской области

процентов

24

69

75

80

84

88

92

94

100

Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по получению лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов и лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.3.

Удовлетворение потребности больных социально значимыми заболеваниями в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.4.

Удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.5.

Удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов

процентов

71,1

73,5

77,0

80,5

84,0

87,5

91,0

94,5

98,0

8.6.

Доля граждан, оставивших за собой право на социальную услугу, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в общем количестве лиц, имеющих право на государственную социальную помощь

процентов

20,9

21,8

22,1

22,4

22,7

23,0

23,3

23,6

23,9

8.7.

Уровень отсроченного обеспечения лекарственными средствами (до 10 дней) по отношению к среднемесячному количеству предъявленных рецептов

процентов

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

8.8.

Количество рецептов, обслуженных для категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

тыс. штук

1932,0

1982,0

2032,0

2082,0

2132,0

2182,0

2232,0

2282,0

2332,0

Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"

9.1.

Количество записей в центральном архиве медицинских изображений

тыс. единиц

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

240,0

270,0

300,0

9.2.

Количество записей на прием к врачу в электронном виде

тыс. единиц

323,0

543,0

1000,0

1400,0

1800,0

2200,0

2600,0

3000,0

3400,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»