ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 года N 701-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пермского края от 24.01.2018 N 17-п, вступившего в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
____________________________________________________________________
В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 2015 года N 131-р "Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти Пермского края", Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 года N 116-п, от 18 июля 2014 года N 629-п, от 30 сентября 2014 года N 1084-п, от 5 декабря 2014 года N 1414-п, от 13 февраля 2015 года N 64-п, от 10 июля 2015 года N 451-п).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 25.09.2015 N 701-п
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П
I. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт Программы
Наименование Программы | Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (далее - Программа, государственная программа) | |||||||||||
Ответственный исполнитель Программы | Министерство финансов Пермского края | |||||||||||
Соисполнители Программы | Соисполнители отсутствуют | |||||||||||
Участники Программы | Администрация губернатора Пермского края; | |||||||||||
Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса | |||||||||||
Программно-целевые инструменты Программы | В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ | |||||||||||
Цель Программы | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края | |||||||||||
Задачи Программы | Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края; обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики; повышение финансовой грамотности населения | |||||||||||
Ожидаемые результаты реализации Программы | Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза | |||||||||||
Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2018 годы | |||||||||||
Целевые показатели Программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края | % | не более 10% | не более 20% | не более 35% | не более 45% | не более 50% | не более 50% | |||||
Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
всего, в том числе | 10998424,0 | 10018656,1 | 9885246,6 | 10441610,6 | 11261966,5 | 11285203,9 | ||||||
краевой бюджет | 10939319,0 | 9956806,1 | 9810956,5 | 10364045,6 | 11188554,5 | 11209791,9 | ||||||
федеральный бюджет | 59105,0 | 61860,0 | 53270,1 | 54900,0 | 47347,0 | 47347,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 21020,0 | 22665,0 | 26065,0 | 26063,0 |
".
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Прогноз конечных результатов Программы
Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы является следующее:
бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза.".
3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014-2018 годы.
Программа реализуется в один этап.
В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.".
4. Раздел IX изложить в следующей редакции:
"IX. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 52890683,7 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Пермского края - 52530154,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 264714,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 95815,0 тыс. рублей.
Таблица 1
(тыс. рублей)
Год | Средства бюджета Пермского края | Средства федерального бюджета | Внебюджетные источники |
1 | 2 | 3 | 4 |
2014 | 9956806,1 | 61850,0 | 0,0 |
2015 | 9810956,5 | 53270,1 | 21020,0 |
2016 | 10364045,6 | 54900,0 | 22665,0 |
2017 | 11188554,5 | 47347,0 | 26065,0 |
2018 | 11209791,9 | 47347,0 | 26065,0 |
Всего | 52530154,6 | 264714,1 | 95815,0 |
Средства на реализацию Программы утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Пермского края приведено в приложении 9 к Программе, за счет средств федерального бюджета - в приложении 10 к Программе, за счет внебюджетных источников - в приложении 11 к Программе, за счет всех источников - в приложении 12 к Программе.".
5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
6. В приложении 3:
6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство финансов Пермского края | ||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Соисполнители отсутствуют | ||||||||||||
Участники подпрограммы | Администрация губернатора Пермского края; | ||||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ | ||||||||||||
Цель подпрограммы | Издание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджета Пермского края | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса; | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | ||||||||||||
Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||
1 | Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября) | да/ | да | да | да | да | да | да | |||||
2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов) | % | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | |||||
3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета | усл. | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | |||||
4 | Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета | усл. | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | |||||
5 | Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам | % | 0% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | |||||
6 | Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета | % | 0% | не более 15% | не более 15% | не более 15% | не более 15% | не более 15% | |||||
7 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края в общем объеме расходов краевого бюджета | % | 0,2% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | |||||
8 | Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края | % | не менее 95% | не менее 97% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | |||||
9 | Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
10 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
12 | Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||
всего, в том числе | 544244,8 | 195040,1 | 189501,6 | 183525,4 | 183525,4 | 183525,4 | |||||||
краевой бюджет | 544244,8 | 195040,1 | 189501,6 | 183525,4 | 183525,4 | 183525,4 |