АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2017 года N 100


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 22 декабря 2016 года N 52/1 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", в целях уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации от 30.09.2014 N 1707 (в редакции от 30.12.2016 N 1770), следующие изменения:

1) раздел 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей

Всего: 976943,5 тыс. рублей;
в том числе:
2015 год - 198977,3 тыс. рублей;
2016 год - 167714,7 тыс. рублей;
2017 год - 163544,2 тыс. рублей;
2018 год - 144912,5 тыс. рублей;
2019 год - 144716,6 тыс. рублей;
2020 год - 157078,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет:
65744,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 50633,9 тыс. рублей;
2016 год - 7553,3 тыс. рублей;
2017 год - 1887,6 тыс. рублей;
2018 год - 1889,9 тыс. рублей;
2019 год - 1889,9 тыс. рублей;
2020 год - 1889,9 тыс. рублей;
местный бюджет:
877988,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 147272,7 тыс. рублей;
2016 год - 152061,6 тыс. рублей;
2017 год - 155826,6 тыс. рублей;
2018 год - 137132,6 тыс. рублей;
2019 год - 136706,7 тыс. рублей;
2020 год - 148988,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
33210,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1070,7 тыс. рублей;
2016 год - 8099,8 тыс. рублей;
2017 год - 5830,0 тыс. рублей;
2018 год - 5890,0 тыс. рублей;
2019 год - 6120,0 тыс. рублей;
2020 год - 6200,0 тыс. рублей


2) приложения N 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Невструева Н.В.


Исполняющий полномочия
главы администрации
И.В.СОЛОМИН







К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 21 февраля 2017 года N 100


Приложение N 1
к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование

Единица измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры

Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения

1.1.1.

Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду

проценты

96,5

82,6

97,4

59,1

100,0

179,5

Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2012 N 600

1.1.2.

Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения

км

1,4

2,6

1,9

3,2

4,5

5,4

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.3.

Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения

км

11,1

19,1

22,2

25,4

27,7

30,1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.4.

Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

единиц/кВа

1/250

3/2560

3/3150

4/5650

4/6500

5/6900

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.5.

Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

единиц/МВт

3/0,3

3/0,3

4/16

4/16

4/16

4/16

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.6.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта

единиц

0

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.7.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.8.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма

1.2.1.

Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей

км

0,74

1,08

3,26

4,96

8,66

8,66

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.2.2.

Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом

домов/квартир

0

0

0

0

0

0

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.2.3.

Перевод угольных котельных на газовое топливо

единиц

1

1

1

1

2

2

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

Подпрограмма 2. "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения

Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда

2.1.1.

Площадь жилых помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

тыс. кв. м

14,2

71,78

102,5

144,3

194,7

253,9

Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы"

2.1.2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

единиц

14

48

95

116

125

141

Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет

2.2.1.

Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности

тыс. человек

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

2.2.2.

Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах

проценты

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения

2.3.1.

Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов

единиц

48

48

43

38

38

38

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Задача 2.4. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса

2.4.1.

Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания

единиц

3

3

3

3

3

3

Реестр муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма

Задача 2.5. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилья

2.5.1.

Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе

процентов

0,6

0,8

3,8

5,2

6,4

12,9

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере

Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа

3.1.1.

Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством

единиц

2

2

4

4

4

4

Федеральный закон N 261-ФЗ

Задача 3.2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.2.1.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения

проценты

30

60

90

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.2.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения

проценты

68

80

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.3.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения

проценты

81

90

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.4.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения

проценты

4

10

15

20

20

20

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.5.

Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства

единиц

0

3

3

3

3

3

Фактическое значение

Подпрограмма 4. "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 4. Повышение комфортности проживания населения

Задача 4.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

4.1.1.

Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий

единиц

6

10

15

20

25

30

Фактическое значение

Задача 4.2. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения

4.2.1.

Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности

проценты

81

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

Форма государственной статистической отчетности 1-КХ

Задача 4.3. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий общего пользования

4.3.1.

Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению

тыс. кв. м

465,2

25520

25520

25520

25520

25520

Форма государственной статистической отчетности 1-КХ

Задача 4.4. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

4.4.1.

Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий

единиц в год

311

490

490

490

490

490

Фактическое значение по итогам года

Подпрограмма 5. "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети

5.1.1.

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями

км

226,47

226,47

226,47

226,47

227,3

228,7

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

5.1.2.

Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов

тыс. кв. м

55,4

73,1

73,9

74,7

75,5

76,3

Фактическое значение с нарастающим итогом

Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет жилищно-коммунального хозяйства"

6.1.1.

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

проценты

100

100

100

100

100

100

Методика расчета

6.1.2.

Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

проценты

100

100

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-МУ

6.1.3.

Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) МКУ "Комитет ЖКХ"

проценты

0

0

0

0

0

0

Методика расчета

6.1.4.

Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему числу обращений

проценты

100

100

100

100

100

100

Методика расчета






К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 21 февраля 2017 года N 100


Приложение N 2
к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения

Номер строки целевого показателя

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Всего по муниципальной программе, в том числе:

976943,5

198977,3

167714,7

163544,2

144912,5

144716,6

157078,2

2

областной бюджет

65744,5

50633,9

7553,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

3

местный бюджет

877988,5

147272,7

152061,6

155826,6

137132,6

136706,7

148988,3

4

внебюджетные источники

33210,5

1070,7

8099,8

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

5

Капитальные вложения

250436,6

103772,9

31634,5

32547,8

24185,0

23239,3

35057,1

6

областной бюджет

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

200131,5

53467,8

31634,5

32547,8

24185,0

23239,3

35057,1

8

внебюджетные источники

305,1

305,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Прочие нужды

726506,9

95204,4

136080,2

130996,4

120727,5

121477,3

122021,1

10

областной бюджет

15744,5

633,9

7553,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

11

местный бюджет

677857,0

93804,9

120427,1

123278,8

112947,6

113467,4

113931,2

12

внебюджетные источники

32905,4

765,6

8099,8

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

13

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

14

Всего по подпрограмме "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года", в том числе:

146984,5

33129,4

27369,1

26657,6

15764,2

15764,2

28300,0

15

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

местный бюджет

146984,5

33129,4

27369,1

26657,6

15764,2

15764,2

28300,0

17

1. "Капитальные вложения"

18

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

142041,8

32892,6

25783,2

23837,6

15664,2

15664,2

28200,0

19

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

местный бюджет

142041,8

32892,6

25783,2

23837,6

15664,2

15664,2

28200,0

21

1.1. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"

22

Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе:

142041,8

32892,6

25783,2

23837,6

15664,2

15664,2

28200,0

23

местный бюджет

142041,8

32892,6

25783,2

23837,6

15664,2

15664,2

28200,0

24

Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа, всего, из них:

26967,0

5225,5

5957,7

1055,4

5464,2

5464,2

3800,0

1.1.1, 1.1.2, 1.1.6; 1.1.9

25

местный бюджет

26967,0

5225,5

5957,7

1055,4

5464,2

5464,2

3800,0

26

Мероприятие 1.1.1. Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Дзержинского в г. Верхняя Пышма

2703,2

1647,8

0,0

1055,4

0,0

0,0

0,0

27

местный бюджет

2703,2

1647,8

0,0

1055,4

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 1.1.2. Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Свердлова - Кирова - Красноармейская в г. Верхняя Пышма (2 - 3 - 4 этапы)

3381,9

2539,8

842,1

0,0

0,0

0,0

0,0

29

местный бюджет

3381,9

2539,8

842,1

0,0

0,0

0,0

0,0

30

Мероприятие 1.1.3. Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Южная в г. Верхняя Пышма

2364,8

1037,9

1326,9

0,0

0,0

0,0

0,0

31

местный бюджет

2364,8

1037,9

1326,9

0,0

0,0

0,0

0,0

32

Мероприятие 1.1.4. Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Металлургов в г. Верхняя Пышма

900,9

0,0

900,9

0,0

0,0

0,0

0,0

33

местный бюджет

900,9

0,0

900,9

0,0

0,0

0,0

0,0

34

Мероприятие 1.1.5. Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Энтузиастов в г. Верхняя Пышма

1115,6

0,0

1115,6

0,0

0,0

0,0

0,0

35

местный бюджет

1115,6

0,0

1115,6

0,0

0,0

0,0

0,0

36

Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт магистральных наружных сетей водоснабжения в п. Кедровое

1772,2

0,0

1772,2

0,0

0,0

0,0

0,0

37

местный бюджет

1772,2

0,0

1772,2

0,0

0,0

0,0

0,0

38

Мероприятие 1.1.8. Проектирование и строительство сетей водоотведения по ул. Маяковского, Фабричная, Электролитная в г. Верхняя Пышма

14728,4

0,0

0,0

0,0

5464,2

5464,2

3800,0

39

местный бюджет

14728,4

0,0

0,0

0,0

5464,2

5464,2

3800,0

40

Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма

7540,5

3482,5

1500,0

2558,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

41

местный бюджет

7540,5

3482,5

1500,0

2558,0

0,0

0,0

0,0

42

Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:

58322,4

11136,3

9261,9

12724,2

8400,0

8400,0

8400,0

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.8

43

местный бюджет

58322,4

11136,3

9261,9

12724,2

8400,0

8400,0

8400,0

44

Мероприятие 1.3.1. Проектирование и строительство согласующего трансформатора 6/10 кВ/1000 кВа на ВЛ в п. Соколовка

4714,8

245,7

0,0

4469,1

0,0

0,0

0,0

45

местный бюджет

4714,8

245,7

0,0

4469,1

0,0

0,0

0,0

46

Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей уличного освещения в п. Залесье

962,2

962,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

местный бюджет

962,2

962,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

Мероприятие 1.3.3. Строительство КТПН-250 кВа район ул. Артиллеристов в п. Красный

6251,5

6251,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49

местный бюджет

6251,5

6251,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

Мероприятие 1.3.4. Проектирование и установка трех реклоузеров на скважинах п. Красный Адуй

4127,1

175,0

142,0 <*>

3810,1

0,0

0,0

0,0

51

местный бюджет

4127,1

175,0

142,0

3810,1

0,0

0,0

0,0

52

Мероприятие 1.3.5. Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма

7466,1

3501,9

3964,2 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

53

местный бюджет

7466,1

3501,9

3964,2

0,0

0,0

0,0

0,0

54

Мероприятие 1.3.6. Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РП Северная до РУ 2-го подъема г. Верхняя Пышма

4233,8

0,0

4233,8

0,0

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

4233,8

0,0

4233,8

0,0

0,0

0,0

0,0

56

Мероприятие 1.3.7. Строительство внутриквартального освещения по ул. Ур. рабочих в г. Верхняя Пышма

812,1

0,0

812,1

0,0

0,0

0,0

0,0

57

местный бюджет

812,1

0,0

812,1

0,0

0,0

0,0

0,0

58

Мероприятие 1.3.8. Ремонт ВЛ-6 кВ фид. "Солнечный" с. Мостовское

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

0,0

59

местный бюджет

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Мероприятие 1.3.5. Проектирование и реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС насосной 2-го подъема яч. N 3 фид. 1 до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма

4445,0

0,0

0,0

4445,0

0,0

0,0

0,0

61

местный бюджет

4445,0

0,0

0,0

4445,0

0,0

0,0

0,0

62

Мероприятие 1.3.9. Проектирование, реконструкция и строительство КТПН - 250, ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьская, Советская, Декабристов, Охотников, Цветочная, Матросова в г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Исеть

25200,0

0,0

0,0

0,0

8400,0

8400,0

8400,0

63

местный бюджет

25200,0

0,0

0,0

0,0

8400,0

8400,0

8400,0

0,0

64

Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего, из них:

24983,3

6421,0

2562,3

0,0

0,0

0,0

16000,0

1.1.1, 1.1.5, 1.1.7

65

местный бюджет

24983,3

6421,0

2562,3

0,0

0,0

0,0

16000,0

66

Мероприятие 1.4.1. Капитальный ремонт конструкций здания газовой котельной в п. Исеть по ул. Заводская, 1 (1-2 этап)

4226,2

1663,9

2562,3

0,0

0,0

0,0

0,0

67

местный бюджет

4226,2

1663,9

2562,3

0,0

0,0

0,0

0,0

68

Мероприятие 1.4.2. Реконструкция системы теплоснабжения по ул. Петрова, 22а, Центральные тепловые пункты N 12, 13

4757,1

4757,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69

местный бюджет

4757,1

4757,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

Мероприятие 1.4.3. Проектирование и техническое перевооружение котельных п. Исеть, Красный, Ольховка, с. Мостовское

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16000,0

71

местный бюджет

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16000,0

72

Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа, всего, из них:

24228,6

6627,3

6501,3

7500,0

1800,0

1800,0

0,0

1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

73

местный бюджет

24228,6

6627,3

6501,3

7500,0

1800,0

1800,0

0,0

74

Мероприятие 1.5.1. Проектирование и строительство газовой блочно-модульной котельной "Гранит" в п. Исеть

9625,6

5177,3

4448,3 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

75

местный бюджет

9625,6

5177,3

4448,3

0,0

0,0

0,0

0,0

76

Мероприятие 1.5.3. Строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (ул. Заречная, Лесная)

3600,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

1800,0

0,0

77

местный бюджет

3600,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

1800,0

0,0

78

Мероприятие 1.5.4. Строительство объекта "Газопровод низкого давления по ул. Малиновая в п. Санаторный"

3503,0

1450,0

2053 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

79

местный бюджет

3503,0

1450,0

2053,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

Мероприятие 1.5.5. Строительство объекта "Газопровод высокого давления для присоединения объектов: п. Ромашка; реабилитационно-тренировочная база УФСБ по Свердловской области; ГБУЗ СО "ОДКБ N 1"; б/о "Ключи Урала"; б/о "Звезда" на восточном побережье озера Балтым ГО Верхняя Пышма"

7500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

81

местный бюджет

7500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

82

2. "Прочие нужды"

83

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

4942,7

236,8

1585,9

2820,0

100,0

100,0

100,0

84

местный бюджет

4942,7

236,8

1585,9

2820,0

100,0

100,0

100,0

85

Мероприятие 1.6. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, всего, в том числе:

542,6

42,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.1, 1.1.2

86

местный бюджет

542,6

42,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

87

Мероприятие 1.7. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, в том числе:

953,9

24,2

109,7

820,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4

88

местный бюджет

953,9

24,2

109,7

820,0

0,0

0,0

0,0

89

Мероприятие 1.7.1. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводу в эксплуатацию объектов электроснабжения

33,9

24,2

9,7 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

90

Мероприятие 1.7.2. Выполнение проекта реконструкции ВЛ-6/0,4 кВ в п. Красный Адуй

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

Мероприятие 1.7.3. Выполнение проектной документации на строительство ЛЭП 6. КТПН в центре нагрузок и ВЛ 0,4 кВ по ул. Чапаева, Гранитная в п. Исеть

320,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

92

Мероприятие 1.7.4. Выполнение проектной документации на строительство ВЛ 6 кВ на п/лагерь "Солнечный" ТП 6093

280,0

0,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

93

Мероприятие 1.7.5. Выполнение проектной документации на строительство КТПН-6/0,4 кВ по ул. Цветочная в г. Верхняя Пышма, перераспределение потребителей от ТП-13, ТП 100 на новую КТПН

220,0

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

94

Мероприятие 1.8. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, в том числе:

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1, 1.1.5

95

местный бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

Мероприятие 1.8.1. Разработка проекта замены газовой блочной котельной в п. Соколовка

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Мероприятие 1.9. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов газификации, всего, в том числе:

2846,2

170,0

776,2

1900,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

98

местный бюджет

2846,2

170,0

776,2

1900,0

0,0

0,0

0,0

99

Мероприятие 1.9.1. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводу в эксплуатацию объектов газификации

2046,2

170,0

376,2

1500,0

0,0

0,0

0,0

100

Мероприятие 1.9.2. Разработка проекта "Газовые сети п. Кедровое, ул. Лесная, Островского Фрунзе, Южная, Нагорная"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Мероприятие 1.9.3. Доработка проектной документации по объекту "Распределительные газовые сети в с. Мостовское" (разбивка по этапам)

800,0

0,0

400,0

400,0 <*>

0,0

0,0

0,0

102

Подпрограмма 2. "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

103

Всего по подпрограмме "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

88608,3

22103,4

12382,1

16375,0

13452,4

12506,7

11788,7

104

местный бюджет

88303,2

21798,3

12382,1

16375,0

13452,4

12506,7

11788,7

105

внебюджетные источники

305,1

305,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

1. "Капитальные вложения", "Иные капитальные вложения"

107

Всего по направлению иные "Капитальные вложения", в том числе:

34422,4

14321,3

3633,9

5514,2

4520,8

3575,1

2857,1

108

местный бюджет

34117,3

14016,2

3633,9

5514,2

4520,8

3575,1

2857,1

109

внебюджетные источники

305,1

305,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них:

29617,3

9516,2

3633,9

5514,2

4520,8

3575,1

2857,1

2.1.1, 2.1.2

111

местный бюджет

29617,3

9516,2

3633,9

5514,2

4520,8

3575,1

2857,1

112

Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ

1000,6

277,2

246,7

160,6

131,7

104,1

80,3

113

Мероприятие 2.1. 2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР)

28616,7

9239,0

3387,2

5353,6

4389,1

3471,0

2776,8

114

Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них:

4805,1

4805,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1, 2.2.2

115

местный бюджет

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

внебюджетные источники

305,1

305,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117

2. "Прочие нужды"

118

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

54185,9

7782,1

8748,2

10860,8

8931,6

8931,6

8931,6

119

местный бюджет

54185,9

7782,1

8748,2

10860,8

8931,6

8931,6

8931,6

120

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:

26555,4

4407,9

4245,1

4475,6

4475,6

4475,6

4475,6

2.3.1

121

местный бюджет

26555,4

4407,9

4245,1

4475,6

4475,6

4475,6

4475,6

122

Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:

19314,5

2673,4

4305,1

3084,0

3084,0

3084,0

3084,0

2.4.1

123

местный бюджет

19314,5

2673,4

4305,1

3084,0

3084,0

3084,0

3084,0

124

Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них:

7920,0

502,8

0,0

3301,2

1372,0

1372,0

1372,0

2.5.1

125

местный бюджет

7920,0

502,8

0,0

3301,2

1372,0

1372,0

1372,0

126

Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них:

396,0

198,0

198,0 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1

127

местный бюджет

396,0

198,0

198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

129

Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

49942,0

2243,7

22058,3

6230,0

6290,0

6520,0

6600,0

130

местный бюджет

11324,6

1478,1

8246,5

400,0

400,0

400,0

400,0

131

областной бюджет

5712.0

0,0

5712,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

внебюджетные источники

32905,4

765,6

8099,8

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

133

"Прочие нужды"

134

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

49942,0

2243,7

22058,3

6230,0

6290,0

6520,0

6600,0

135

местный бюджет

11324,6

1478,1

8246,5

400,0

400,0

400,0

400,0

136

областной бюджет

5712,0

0,0

5712,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137

внебюджетные источники

32905,4

765,6

8099,8

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

138

Мероприятие 3.1. Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма, всего, из них:

1301,8

1301,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1

139

местный бюджет

1301,8

1301,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140

Мероприятие 3.2. Оформление и экспертиза нормативно-технической документации, всего, из них:

1966,5

120,0

246,5

400,0

400,0

400,0

400,0

3.1.1

141

местный бюджет

1966,5

120,0

246,5

400,0

400,0

400,0

400,0

142

Мероприятие 3.3. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно-коммунальной сфере городского округа, всего, из них:

30541,9

821,9

5680,0

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

143

местный бюджет

56,3

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

внебюджетные источники

30485,6

765,6

5680,0

5830,0

5890,0

6120,0

6200,0

145

Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части модернизации лифтового хозяйства, всего, из них:

16131,8

0,0

16131,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.5

146

местный бюджет

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147

областной бюджет

5712,0

0,0

5712,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148

внебюджетные источники

2419,8

0,0

2419,8

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Подпрограмма 4. "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

150

Всего по подпрограмме "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

280397,6

39673,5

47053,7

49408,4

47597,1

48106,0

48558,9

151

областной бюджет

10032,5

633,9

1841,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

152

местный бюджет

270365,1

39039,6

45212,4

47520,8

45707,2

46216,1

46669,0

153

"Капитальные вложения", "Иные капитальные вложения"

154

Всего по направлению иные "Капитальные вложения", в том числе:

20209,6

2796,2

2217,4

3196,0

4000,0

4000,0

4000,0

155

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156

местный бюджет

20209,6

2796,2

2217,4

3196,0

4000,0

4000,0

4000,0

157

Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего, из них:

20209,6

2796,2

2217,4

3196,0

4000,0

4000,0

4000,0

4.1.1

158

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

местный бюджет

20209,6

2796,2

2217,4

3196,0

4000,0

4000,0

4000,0

160

"Прочие нужды"

161

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

260188,0

36877,3

44836,3

46212,4

43597,1

44106,0

44558,9

162

местный бюджет

250155,5

36243,4

42995,0

44324,8

41707,2

42216,1

42669,0

163

областной бюджет

10032,5

633,9

1841,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

164

Мероприятие 4.2. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

3878,2

211,0

225,0

2767,2

225,0

225,0

225,0

4.1.1

165

местный бюджет

3878,2

211,0

225,0

2767,2

225,0

225,0

225,0

166

Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них:

77488,8

10456,5

12751,5

13263,9

13473,7

13674,0

13869,2

4.2.1

167

местный бюджет

77488,8

10456,5

12751,5

13263,9

13473,7

13674,0

13869,2

168

Мероприятие 4.3.1. Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма

56489,7

8735,6

9124,1

9351,2

9561,0

9761,3

9956,5

169

Мероприятие 4.3.2. Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма

20999,1

1720,9

3627,4

3912,7

3912,7

3912,7

3912,7

170

Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:

56499,0

7295,0

8651,4

9682,2

9998,5

10307,1

10564,8

4.2.1

171

местный бюджет

56499,0

7295,0

8651,4

9682,2

9998,5

10307,1

10564,8

172

Мероприятие 4.4.1. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Исетской поселковой администрации (в т.ч. оплата эл. энергии)

9074,1

1408,7

1445,2

1489,8

1534,5

1578,2

1617,7

173

Мероприятие 4.4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Кедровской поселковой администрации (в т.ч. оплата эл. энергии)

8230,4

1376,8

1321,6

1320,2

1363,8

1406,4

1441,6

174

Мероприятие 4.4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Красненской поселковой администрации (в т.ч. оплата эл. энергии)

12378,8

1645,7

2009,5

2079,8

2150,3

2219,0

2274,5

175

Мероприятие 4.4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч. оплата эл. энергии)

19916,3

2120,8

2783,4

3573,2

3699,2

3822,1

3917,6

176

Мероприятие 4.4.5. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Мостовкой сельской администрации (в т.ч. оплата эл. энергии)

6899,4

743,0

1091,7

1219,2

1250,7

1281,4

1313,4

177

Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:

76124,5

10548,4

13085,7

13497,6

12997,6

12997,6

12997,6

4.3.1

178

местный бюджет

76124,5

10548,4

13085,7

13497,6

12997,6

12997,6

12997,6

179

Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:

8468,5

1170,9

2639,6

1239,5

1139,5

1139,5

1139,5

4.3.1

180

местный бюджет

8468,5

1170,9

2639,6

1239,5

1139,5

1139,5

1139,5

181

Мероприятие 4.6. 1. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации

3614,8

304,4

1884,8

431,4

331,4

331,4

331,4

182

Мероприятие 4.6.2. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации

367,0

30,0

37,0

75,0

75,0

75,0

75,0

183

Мероприятие 4.6.3. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации

849,6

67,1

156,5

156,5

156,5

156,5

156,5

184

Мероприятие 4.6.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации

2769,6

647,1

424,5

424,5

424,5

424,5

424,5

185

Мероприятие 4.6.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации

867,5

122,3

136,8

152,1

152,1

152,1

152,1

186

Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:

17490,2

2365,5

2324,7

3200,0

3200,0

3200,0

3200,0

4.3.1

187

местный бюджет

17490,2

2365,5

2324,7

3200,0

3200,0

3200,0

3200,0

188

Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:

3858,7

546,1

619,5

674,4

672,9

672,9

672,9

4.3.1

189

местный бюджет

3858,7

546,1

619,5

674,4

672,9

672,9

672,9

190

Мероприятие 4.8.1. Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации

1155,4

177,9

179,5

199,5

199,5

199,5

199,5

191

Мероприятие 4.8.2. Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации

659,6

109,6

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

192

Мероприятие 4.8.3. Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации

863,2

63,1

128,5

167,9

167,9

167,9

167,9

193

Мероприятие 4.8.4. Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации

1110,0

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

194

Мероприятие 4.8.5. Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации

70,5

10,5

16,5

12,0

10,5

10,5

10,5

195

Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1

196

Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма, в том числе:

10032,5

633,9

1841,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

4.4.1

197

областной бюджет

10032,5

633,9

1841,3

1887,6

1889,9

1889,9

1889,9

198

Мероприятие 4.11. Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма, всего, из них:

5347,6

2650,0

2697,6 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1

199

местный бюджет

5347,6

2650,0

2697,6

0,0

0,0

0,0

0,0

200

Мероприятие 4.12. Ремонт проездов на территории городского кладбища, всего, из них:

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1

201

местный бюджет

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202

Подпрограмма 5. "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

203

Всего по подпрограмме "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

333136,7

90944,7

46028,2

51610,6

48184,4

48184,4

48184,4

204

местный бюджет

283136,7

40944,7

46028,2

51610,6

48184,4

48184,4

48184,4

205

областной бюджет

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206

"Капитальные вложения", "Иные капитальные вложения"

207

Всего по направлению иные "Капитальные вложения", в том числе:

53762,7

53762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

208

областной бюджет

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209

местный бюджет

3762,7

3762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210

Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:

53762,7

53762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2

211

областной бюджет

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212

местный бюджет

3762,7

3762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213

"Прочие нужды"

214

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

279374,0

37182,0

46028,2

51610,6

48184,4

48184,4

48184,4

215

местный бюджет

279374,0

37182,0

46028,2

51610,6

48184,4

48184,4

48184,4

216

Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма, всего, из них:

109818,7

16490,9

17679,0

19362,2

18762,2

18762,2

18762,2

5.1.1

217

местный бюджет

109818,7

16490,9

17679,0

19362,2

18762,2

18762,2

18762,2

218

Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа, всего, из них:

16834,8

2745,1

2817,3

2855,6

2805,6

2805,6

2805,6

5.1.1

219

местный бюджет

16834,8

2745,1

2817,3

2855,6

2805,6

2805,6

2805,6

220

Мероприятие 5.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Исетской поселковой администрации

4261,4

762,3

795,9

675,8

675,8

675,8

675,8

221

Мероприятие 5.3.2. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Кедровской поселковой администрации

1287,4

199,4

238,0

250,0

200,0

200,0

200,0

222

Мероприятие 5.3.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Красненской поселковой администрации

4013,0

614,0

679,8

679,8

679,8

679,8

679,8

223

Мероприятие 5.3.4. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Балтымской сельской администрации

5828,8

914,4

914,4

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

224

Мероприятие 5.3.5. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Мостовкой сельской администрации

1444,2

255,0

189,2

250,0

250,0

250,0

250,0

225

Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, всего, из них:

53256,0

6770,7

7819,7

11786,2

8959,8

8959,8

8959,8

5.1.1

226

местный бюджет

53256,0

6770,7

7819,7

11786,2

8959,8

8959,8

8959,8

227

Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа, всего, из них:

3425,2

298,7

620,9

588,9

638,9

638,9

638,9

5.1.1

228

местный бюджет

3425,2

298,7

620,9

588,9

638,9

638,9

638,9

229

Мероприятие 5.5.1. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка)

1911,7

105,0

356,3

362,6

362,6

362,6

362,6

230

Мероприятие 5.5.2. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков)

788,5

71,2

152,1

103,8

153,8

153,8

153,8

231

Мероприятие 5.5.3. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации (установка дорожных знаков)

315,0

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

232

Мероприятие 5.5.3. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации (установка дорожных знаков)

410,0

70,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

234

Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма, всего, из них:

69322,1

6893,6

10253,5

13043,6

13043,8

13043,8

13043,8

5.1.2

235

местный бюджет

69322,1

6893,6

10253,5

13043,6

13043,8

13043,8

13043,8

236

Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа, всего, из них:

26696,9

3962,7

6837,8

3974,1

3974,1

3974,1

3974,1

5.1.2

237

местный бюджет

26696,9

3962,7

6837,8

3974,1

3974,1

3974,1

3974,1

238

Мероприятие 5.7.1. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации

3683,5

433,3

1690,2

390,0

390,0

390,0

390,0

239

Мероприятие 5.7.2. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Кедровской поселковой администрации

4618,7

834,1

823,8

740,2

740,2

740,2

740,2

240

Мероприятие 5.7.3. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации

4686,0

647,9

1698,1

585,0

585,0

585,0

585,0

241

Мероприятие 5.7.4. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч. составление смет)

9284,1

1232,9

1620,0

1607,8

1607,8

1607,8

1607,8

242

Мероприятие 5.7.5. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации

4424,6

814,5

1005,7

651,1

651,1

651,1

651,1

243

Мероприятие 5.8. Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:

20,3

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2

244

местный бюджет

20,3

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

246

Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года

247

Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

13646,2

248

местный бюджет

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

13646,2

249

"Прочие нужды"

250

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

13646,2

251

местный бюджет

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

13646,2

252

Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ", всего, из них:

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

11429,0

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

253

местный бюджет

77874,3

10882,5

12823,3

13262,6

13624,4

13635,3

13646,2

254

Мероприятие 6.2. Рассмотрение и мониторинг реализации инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса и программ газификации предприятий газовой отрасли, финансируемых за счет регулируемых тарифов

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1

255

Мероприятие 6.3. Участие в конкурсных отборах и оформление заявок на получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка расходования субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1

256

Мероприятие 6.4. Работа в сфере взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса на территории городского округа Верхняя Пышма, постоянный мониторинг и создание системы оперативного взаимодействия между субъектами топливно-энергетических ресурсов в части обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения населения

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1, 6.1.2

257

Мероприятие 6.5. Участие в организации и проведении проверок готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный зимний период, предоставление отчетности в вышестоящие инстанции

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1, 6.1.2

258

Мероприятие 6.6. Организация оперативного мониторинга состояния погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1, 6.1.2

259

Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1, 6.1.3, 6.1.4

260

Мероприятие 6.8. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1

261

Мероприятие 6.9. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1

262

Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ "Комитет жилищно-коммунального хозяйства"

0

0

0

0

0

0

0

6.1.1, 6.1.2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»