АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2016 года N 1770


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 24.12.2015 N 38/3 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2016 год" (в редакции от 01.12.2016 N 51/1), Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Верхняя Пышма, в целях уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования на 2016 год администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года", утвержденную Постановлением администрации от 30.09.2014 N 1707 (в редакции от 14.12.2016 N 1629), изложив приложения N 1, 4 в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Невструева Н.В.


Исполняющая полномочия
главы администрации
М.С.РЯЖКИНА







К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 30 декабря 2016 года N 1770


Приложение N 1
к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование

Единица

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры

Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения

1.1.1.

Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду

проценты

96,5

82,6

375,1

62,5

19,3

100

Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2012 N 600

1.1.2.

Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения

км

1,36

2,61

3,33

4,23

5,13

6,03

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.3.

Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения

км

11,13

19,01

22,2

25,9

28,2

30,6

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.4.

Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

единиц/кВа

1/250

3/2560

3/3150

4/5650

4/6500

5/6900

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.5.

Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

единиц/МВт

3/0,3

3/03

4/16

4/16

4/16

4/16

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.6.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта

единиц

0

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.7.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.8.

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

1

1

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.1.9.

Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

единиц/куб. м

0

0

0

3/2200

3/2400

3/2400

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма

1.2.1.

Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей

км

0,74

1,08

4,97

4,97

4,97

4,97

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.2.2.

Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом

домов/квартир

0

0

4/32

4/32

4/32

4/32

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

1.2.3.

Перевод угольных котельных на газовое топливо

единиц

1

1

1

1

2

2

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

Подпрограмма 2. "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения

Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда

2.1.1.

Площадь жилых помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

тыс. кв. м

14,2

37,9

81,1

125,9

158,9

191,4

Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы"

2.1.2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

единиц

14

47

90

126

162

194

Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет

2.2.1.

Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности

тыс. человек

0,57

0

1,31

3,8

4,7

5,8

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

2.2.2.

Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах

проценты

1,2

0

2,5

6,6

7,5

8,9

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения

2.3.1.

Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов

единиц

48

48

43

38

38

38

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Задача 2.4. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса

2.4.1.

Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания

единиц

3

3

3

3

3

3

Реестр муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма

Задача 2.5. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилья

2.5.1.

Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе

процентов

0,6

0,6

1,8

3,6

5,2

6,4

Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере

Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа

3.1.1.

Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством

единиц

2

2

4

4

4

4

Федеральный закон N 261-ФЗ

Задача 3.2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.2.1.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения

проценты

30

60

90

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.2.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения

проценты

68

80

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.3.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения

проценты

81

90

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.4.

Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения

проценты

4

10

15

20

20

20

Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ

3.2.5.

Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства

единиц

0

3

3

3

3

3

Фактическое значение

Подпрограмма 4. "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 4. Повышение комфортности проживания населения

Задача 4.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

4.1.1.

Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий

единиц

6

10

15

20

25

30

Фактическое значение

Задача 4.2. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения

4.2.1.

Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности

проценты

81

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

Форма государственной статистической отчетности 1-КХ

Задача 4.3. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий общего пользования

4.3.1.

Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению

тыс. кв. м

465,2

25520

25520

25520

25520

25520

Форма государственной статистической отчетности 1-КХ

Задача 4.4. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

4.4.1.

Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий

единиц в год

311

490

0

0

0

470

Фактическое значение по итогам года

Подпрограмма 5. "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети

5.1.1.

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями

км

226,47

226,47

226,47

226,47

227,3

228,7

Решение Думы городского округа от 31.01.2013 N 58/1 "О комплексном плане развития городского округа до 2020 года"

5.1.2.

Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов

тыс. кв. м

55,4

73,1

73,9

74,7

75,5

76,3

Форма государственной статистической отчетности 1-КХ

Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет жилищно-коммунального хозяйства"

6.1.1.

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

проценты

100

100

100

100

100

100

Методика расчета

6.1.2.

Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

проценты

100

100

100

100

100

100

Форма государственной статистической отчетности 1-МУ

6.1.3.

Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) МКУ "Комитет ЖКХ"

проценты

0

0

0

0

0

0

Методика расчета

6.1.4.

Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему числу обращений

проценты

100

100

100

100

100

100

Методика расчета






К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 30 декабря 2016 года N 1770


Приложение N 4
к Программе

ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N п/п

Мероприятие муниципальной программы

Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)

Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей

в том числе: 2016 год <*>, тыс. рублей

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)

изменение объемов финансирования муниципальной программы

изменение целевых показателей муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе:

1038230,7

1031656,5

-6574,2

174288,9

167714,7

-6574,2

2.

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов

255128,3

252147,9

-2980,4

30349,5

27369,1

-2980,4

96,4

82,6

-13,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

72479,0

72479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

182649,3

179668,9

-2980,4

30349,5

27369,1

-2980,4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа.
Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км

135827,2

135827,2

0,0

6057,7

6057,7

0,0

1,59

2,61

1,02

Показатель 1.1.5. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта

0

1

1

Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

0

0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

72479,0

72479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

63348,2

63348,2

0,0

6057,7

6057,7

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов

8982,5

8982,5

0,0

1500,0

1500,0

0,0

42,8

42,8

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8982,5

8982,5

0,0

1500,0

1500,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа.
Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них:

Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км

57627,3

57680,1

52,8

9318,8

9371,6

52,8

18,51

19,01

0,5

Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт

3/2560

3/2560

0

Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта

0

1

1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

57627,3

57680,1

52,8

9318,8

9371,6

52,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа.
Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них:

Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./мВт

25783,3

25583,3

-200,0

3362,3

3162,3

-200,0

3/0,3

3/0,3

0

Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта

1

3

2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25783,3

25583,3

-200,0

3362,3

3162,3

-200,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа.
Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации

Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км

26908,0

24074,8

-2833,2

10110,7

7277,5

-2833,2

1,08

1,08

0

Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом

4/32

0

-4/32

Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо

1

1

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

26908,0

24074,8

-2833,2

10110,7

7277,5

-2833,2

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них. Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них:

Показатель 2.1.1. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м

56447,3

51610,9

-4836,4

8668,3

3831,9

-4836,4

37,9

37,9

0

Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ед.

47

47

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

56447,3

51610,9

-4836,4

8668,3

3831,9

-4836,4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них:

Показатель 2.2.1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности, тыс. чел.

23752,3

23752,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

Показатель 2.2.2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах, процентов

0

0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

22500,0

22500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1252,3

1252,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:

Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.

25021,4

25021,4

0,0

4245,1

4245,1

0,0

48

48

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25021,4

25021,4

0,0

4245,1

4245,1

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:

Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.

21163,6

22239,3

1075,7

3229,4

4305,1

1075,7

3

3

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

21163,6

22239,3

1075,7

3229,4

4305,1

1075,7

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них:

Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов

3224,8

1852,8

-1372,0

1372,0

0,0

-1372,0

1,8

0

-1,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3224,8

1852,8

-1372,0

1372,0

0,0

-1372,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Мероприятие 3.1. Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма.
Мероприятие 3.3. Оформление и экспертиза нормативно-технической документации, всего, из них:

Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством

1841,8

1668,3

-173,5

420,0

246,5

-173,5

4

2

-2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1841,8

1668,3

-173,5

420,0

246,5

-173,5

14.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно-коммунальной сфере городского округа, всего, из них:

Показатель 3.2.1. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения, процентов

32857,4

32857,4

0,0

5680,0

5680,0

0,0

60

60

0

Показатель 3.2.2. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения, процентов

80

80

0

Показатель 3.2.3. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения, процентов

90

90

0

Показатель 3.2.4. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения, процентов

10

10

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2371,8

2371,8

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

30485,6

30485,6

0,0

5680,0

5680,0

0,0

15.

Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части модернизации лифтового хозяйства, всего, из них:

Показатель 3.2.5. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства

16131,8

16131,8

0,0

16131,8

16131,8

0,0

0,0

3

3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5712,0

5712,0

0,0

5712,0

5712,0

0,0

0,0

местный бюджет

8000,0

8000,0

0,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2419,8

2419,8

0,0

2419,8

2419,8

0,0

0,0

15.

Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Мероприятие 4.2. Разработка проектов и экспертиза сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

Показатель 4.1.1. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий, ед.

18954,6

18954,6

0,0

2442,4

2442,4

0,0

10

10

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

18954,6

18954,6

0,0

2442,4

2442,4

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма.
Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:

Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов

112671,6

112931,5

259,9

21143,0

21402,9

259,9

94,2

94,2

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

112671,6

112931,5

259,9

21143,0

21402,9

259,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма.
Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа.
Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма.
Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа.
Мероприятие 4.10. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма

Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м

108948,4

109103,1

154,7

21212,4

21367,1

154,7

25520

25520

0

Мероприятие 4.11. Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма.
Мероприятие 4.12. Ремонт проездов на территории городского кладбища; всего, из них:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

108948,4

109103,1

154,7

21212,4

21367,1

154,7

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Мероприятие 4.9. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед.

2475,2

2475,2

0,0

1841,3

1841,3

0,0

472

490

18

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2475,2

2475,2

0,0

1841,3

1841,3

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма.
Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа.
Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма.
Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа; всего, из них:

Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км

162412,4

162788,4

376,0

28560,9

28936,9

376,0

226,47

226,47

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

162412,4

162788,4

376,0

28560,9

28936,9

376,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма.
Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа.
Мероприятие 5.8. Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:

Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м

129429,9

128879,6

-550,3

17641,6

17091,3

-550,3

73,1

73,1

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

79429,9

78879,6

-550,3

17641,6

17091,3

-550,3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ", всего, из них:

Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов

67769,9

69242,0

1472,1

11351,2

12823,3

1472,1

100

100

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

67769,9

69242,0

1472,1

11351,2

12823,3

1472,1

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа

Показатель 6.1.2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) МКУ "Комитет ЖКХ"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 6.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, процентов

0

0

0

0

0

0

100

100

0

23.

Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ "Комитет жилищно-коммунального хозяйства"

Показатель 6.1.4. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, процентов

0

0

0

0

0

0

100

100

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»