Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2013 года N 277

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 N 555 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012-2015 годы"

(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 609)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 N 555 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012-2015 годы" (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2012 N 74, от 15.10.2012 N 409, от 28.12.2012 N 651, от 29.04.2013 N 182), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на  2012-2015 годы 5392097,767 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 2961024,982 тыс. рублей;

 2013 год - 1874274,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);

 2014 год - 497000,0 тыс. рублей;

 2015 год - 497000,0 тыс. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2012-2015 годы  3031759,485 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 1161199,0 тыс. рублей;

 2013 год - 1313762,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);

 2014 год - 497000,0 тыс. рублей;

 2015 год - 497000,0 тыс. рублей.
 Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2012-2015 годы -  2087804,789 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 1527292,489 тыс. рублей;

 2013 год - 560512,3 тыс. рублей;

 2014 год - 0,0;

 2015 год - 0,0;

 средства местных бюджетов на 2012-2015 годы -  243313,252 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 243313,252 тыс. рублей;

 2013 год - 0,0;

 2014 год - 0,0;

 2015 год - 0,0;

 внебюджетные источники на 2012-2015 годы -  29220,241 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 29220,241 тыс. рублей;

 2013 год - 0,0;

 2014 год - 0,0;

 2015 год - 0,0

".

1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы


Всего на реализацию Программы потребуется на 2012-2015 годы 5392097,767 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 2961024,982 тыс. рублей;

2013 год - 1874274,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);

2014 год - 497000,0 тыс. рублей;

2015 год - 497000,0 тыс. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2012-2015 годы 3031759,485 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1161199,0 тыс. рублей;

2013 год - 1313762,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);

2014 год - 497000,0 тыс. рублей;

2015 год - 497000,0 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2012-2015 годы - 2087804,789 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1527292,489 тыс. рублей;

2013 год - 560512,3 тыс. рублей;

2014 год - 0,0;

2015 год - 0,0;

средства местных бюджетов на 2012-2015 годы - 243313,252 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 243313,252 тыс. рублей;

2013 год - 0,0;

2014 год - 0,0;

2015 год - 0,0;

внебюджетные источники на 2012-2015 годы - 29220,241 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 29220,241 тыс. рублей;

2013 год - 0,0;

2014 год - 0,0;

2015 год - 0,0.

При осуществлении межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного бюджета на проведение капитального ремонта помещений под размещение медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, их размер определяется в следующем порядке: размер предоставляемого бюджету муниципального образования межбюджетного трансферта определяется исходя из стоимости капитального ремонта и приобретаемого оборудования в соответствии с утвержденными программными мероприятиями.

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Кемеровской области утверждается ежегодно законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В течение года размер трансферта может быть пересмотрен по результатам фактического исполнения мероприятий.

Объемы ассигнований из всех источников подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих источников на очередной финансовый год.".

1.3. Раздел 7 "Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе "Целевые индикаторы Программы" строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:


"

Всего по Программе

2012 -  2015 годы

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

рублей

0,87

1,55

0,43

0,0

0,0

".

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева и Д.В. Исламова.

И.о.Губернатора

Кемеровской области

В.П.Мазикин

Приложение
к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области
от 3 июля 2013 г. N 277 7. Программные мероприятия

N
 п/п

Наименование основных программных мероприятий,
 мероприятий

Плановый период

Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов)

Испол-нитель прог-рам-много
 меро-приятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвоз-вратной
 основе

субсидии и иные меж-бюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований

федераль-ный  бюджет

местный бюджет

внебюд-жетные
 источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по Программе

2012-2015 годы

5392097,767

3031759,485

2664430,385

367329,1

2087804,789

243313,252

29220,241

2012 год

2961024,982

1161199,0

981199,0

180000,0

1527292,489

243313,252

29220,241

2013 год,

1874274,6

1313762,3

980933,2

332829,1

560512,3

из них остатки 2012 года

437201,815**

437201,815**

291701,815**

145500,0**

2014 год

497000,0

497000,0

497000,0

2015 год

497000,0

497000,0

497000,0

1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера

Всего, в том числе

2012-2015 годы

1032245,067

466251,7

466251,7

543865,918

19088,271

3039,178

ДОЗН*, ОМС*

2012 год

700745,067

134751,7

134751,7

543865,918

19088,271

3039,178

2013 год

106500,0

106500,0

106500,0

2014 год

112500,0

112500,0

112500,0

2015 год

112500,0

112500,0

112500,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.

Сахарный диабет

2012-2015 годы

88162,721

73399,0

73399,0

4544,682

9977,437

241,602

Снижение коли-чества  осложне-ний;
увеличение средней продолжи-тельности жизни больных сахарным
 диабетом I и II типа

2012 год

37162,721

22399,0

22399,0

4544,682

9977,437

241,602

2013 год

17000,0

17000,0

17000,0

2014 год

17000,0

17000,0

17000,0

2015 год

17000,0

17000,0

17000,0

1.1.1.

Приобретение сахаро-снижающих препаратов и изделий медицинского назначения

2012-2015 годы

78845,991

68000,0

68000,0

626,952

9977,437

241,602

2012 год

27845,991

17000,0

17000,0

626,952

9977,437

241,602

2013 год

17000,0

17000,0

17000,0

2014 год

17000,0

17000,0

17000,0

2015 год

17000,0

17000,0

17000,0

1.1.2.

Приобретение оборудования

2012-2015 годы

9316,73

5399,0

5399,0

3917,73

2012 год

9316,73

5399,0

5399,0

3917,73

2013 год

2014 год

2015 год

1.2.

Профилактика арте-риальной гипертонии

2012-2015 годы

12022,802

9171,0

9171,0

1633,87

732,2

485,732

Снижение заболе-ваемости населе-ния цереброваску-лярными болезня-ми;
снижение смертности насе-ления от церебро-васкулярных бо-лезней;
снижение числа лиц с впер-вые выявленной
 артериальной ги-пертонией;
увели-чение числа лиц, обученных в шко-лах здоровья

2012 год

7522,802

4671,0

4671,0

1633,87

732,2

485,732

2013 год

1500,0

1500,0

1500,0

2014 год

1500,0

1500,0

1500,0

2015 год

1500,0

1500,0

1500,0

1.2.1.

Обеспечение лекарст-венными средствами для лечения сердечно-сосу-дистых заболеваний

2012-2015 годы

7217,932

6000,0

6000,0

732,2

485,732

2012 год

2717,932

1500,0

1500,0

732,2

485,732

2013 год

1500,0

1500,0

1500,0

2014 год

1500,0

1500,0

1500,0

2015 год

1500,0

1500,0

1500,0

1.2.2.

Приобретение оборудования

2012-2015 годы

4804,87

3171,0

3171,0

1633,87

2012 год

4804,87

3171,0

3171,0

1633,87

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2012-2015 годы

149492,978

102506,0

102506,0

44269,978

2660,8

56,2

Увеличение пока-зателя абацилли-рования больных, состоящих на уче-те на конец года;

 снижение  смерт-
 ности от туберку-леза

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»