ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2014 года N 292
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.07.2013 N 342 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
В целях совершенствования реализации мероприятий Государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы", уменьшения дефицита медицинских кадров, пропаганды и укрепления имиджа медицинского работника Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятии от 02.07.2013 N 342 (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 N 263) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Соисполнители Программы" дополнить строкой следующего содержания: "Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия".
1.1.2. В разделе "Объемы бюджетных ассигнований Программы" цифры "186 690 330,5", "34 491 733,9" и "2 211 036,2" заменить цифрами "186 691 180,5", "34 492 583,9" и "2 211 886,2" соответственно.
1.2. В паспорте подпрограммы 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1.2.1. Раздел "Соисполнители Подпрограммы" дополнить строкой следующего содержания: "Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия".
1.2.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" дополнить строками следующего содержания:
"- количество информационных материалов в электронных средствах массовой информации;
- количество информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации".
1.2.3. В разделе "Объемы финансирования Программы, тыс. руб." цифры "2 211 036,2" и "1 790 315,5" заменить цифрами "2 211 886,2" и "1 791 165,5" соответственно.
1.2.4. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" дополнить строками следующего содержания:
"Объем информационных материалов в электронных средствах массовой информации в 2014 году составит не менее 90 минут;
Объем информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации в 2014 году составит не менее 10 000 кв. см".
1.3. Раздел "Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество информационных материалов в электронных средствах массовой информации в 2014 году составит 90 минут;
- количество информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации в 2014 году составит 10 000 кв. см.".
1.4. Раздел "Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения" приложения N 1 к Программе дополнить пунктами 7.6, 7.7 следующего содержания:
"7.6 | Количество информационных материалов в электронных средствах массовой информации | минута | 90 | ||
7.7 | Количество информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации | кв. | 10000" |
1.5. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
*Приложение в электронном виде
___________________
Проект представлен Министерством здравоохранения
тел. 21-76-78, 21-27-16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.06.2014 N 292
ПРИЛОЖЕНИЕе N 2
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы
Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус | Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013-2020 г | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
"Развитие здравоохранения" | Всего | 15 984 025,2 | 17 470 | 23 364 144,6 | 26 394 008,2 | 28 801 566,2 | 27 327 325,2 | 23 358 411,3 | 23 991 681,4 | 186 691 | |
федеральный бюджет всего | 2 608 805,5 | 3 068 069,7 | 7 027 258,6 | 8 596 387,2 | 9 487 459,1 | 7 167 754,8 | 2 986 612,1 | 2 636 687,3 | 43 579 034,3 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2 608 805,5 | 3 047 276,7 | 203 729,2 | 203 729,2 | 203 729,2 | 203 729,2 | 203 729,2 | 203 729,2 | 6 878 457,4 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | 20 793,0 | 6 823 529,4 | 8 392 658,0 | 9 283 729,9 | 6 964 025,6 | 2 782 882,9 | 2 432 958,1 | 36 700 576,9 | ||
консолидированный бюджет Республики Бурятия -всего | 3 749 051,9 | 3 296 | 3 289 179,6 | 4 016 782,1 | 4 742 767,1 | 5 113 275,9 | 4 960 336,0 | 5 324 443,8 | 34 492 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 3 749 051,9 | 3 230 766,6 | 2 979 955,4 | 3 091 137,7 | 2 810 798,3 | 2 810 798,3 | 2 810 798,3 | 2 810 798,3 | 24 294 104,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 0,0 | 64 530,0 | 469 224,2 | 1 205 983,8 | 2 273 188,8 | 2 526 517,6 | 2 149 537,7 | 2 513 645,5 | 11 202 627,6 | ||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 9 016 929,9 | 10 483 796,6 | 12 256 367,3 | 12 856 929,2 | 13 474 061,8 | 14 053 446,5 | 14 629 637,8 | 15 170 934,4 | 101 942 103,5 | ||
юридические лица | 2 295,5 | 1 925,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 221,0 | ||
иные источники -платные | 606 942,4 | 619 479,2 | 631 339,1 | 643 570,3 | 756 058,2 | 768 808,0 | 781 825,4 | 859 615,9 | 5 667 638,4 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 4 722 297,8 | 5 265 508,5 | 6 142 098,6 | 7 023 294,8 | 8 006 839,4 | 8 545 819,2 | 8 795 145,0 | 9 002 208,9 | 57 503 212,1 |
федеральный бюджет всего | 22 611,7 | 20 259,7 | 0,0 | 226 000,0 | 335 000,0 | 274 000,0 | 277 000,0 | 254 000,0 | 1 408 871,4 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 22 611,7 | 20 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 871,4 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 226 000,0 | 335 000,0 | 274 000,0 | 277 000,0 | 254 000,0 | 1 366 000,0 | |||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 703 780,4 | 635 230,0 | 791 088,2 | 1 192 298,2 | 1 805 889,2 | 2 160 360,2 | 2 162 360,2 | 2 162 360,2 | 11 613 366,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 703 780,4 | 611 730,0 | 611 566,2 | 609 722,2 | 609 722,2 | 609 722,2 | 609 722,2 | 609 722,2 | 4 975 687,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 23 500,0 | 179 522,0 | 582 576,0 | 1 196 167,0 | 1 550 638,0 | 1 552 638,0 | 1 552 638,0 | 6 637 679,0 | |||
территориальный фонд ОМС | 3 714 518,0 | 4 322 722,0 | 5 057 680,3 | 5 305 506,6 | 5 560 170,9 | 5 799 258,3 | 6 037 027,9 | 6 260 397,9 | 42 057 281,9 | ||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные | 281 387,7 | 287 296,8 | 293 330,1 | 299 490,0 | 305 779,3 | 312 200,7 | 318 756,9 | 325 450,8 | 2 423 692,2 | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, | Всего | 8 450 889,9 | 7 187 940,0 | 7 808 319,5 | 8 620 566,3 | 9 204 077,9 | 9 354 957,4 | 9 678 205,1 | 9 877 370,0 | 70 182 326,0 |
федеральный бюджет всего | 2 269 369,9 | 454 030,5 | 317 219,9 | 830 501,2 | 1 128 711,1 | 1 003 467,8 | 1 052 004,1 | 992 789,3 | 8 048 093,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2 269 369,9 | 454 030,5 | 66 837,2 | 66 837,2 | 66 837,2 | 66 837,2 | 66 837,2 | 66 837,2 | 3 124 423,6 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 250 382,7 | 763 664,0 | 1 061 873,9 | 936 630,6 | 985 166,9 | 925 952,1 | 4 923 670,2 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 1 664 304,9 | 1 622 111,2 | 1 534 052,6 | 1 546 383,1 | 1 537 167,1 | 1 536 455,9 | 1 535 750,0 | 1 535 049,4 | 12 511 274,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 1 664 304,9 | 1 622 111,2 | 1 520 945,6 | 1 520 945,6 | 1 520 945,6 | 1 520 945,6 | 1 520 945,6 | 1 520 945,6 | 12 412 089,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 13 107,0 | 25 437,5 | 16 221,5 | 15 510,3 | 14 804,4 | 14 103,8 | 99 184,5 | ||||
территориальный фонд ОМС | 4 334 699,3 | 4 926 468,9 | 5 769 178,0 | 6 051 867,7 | 6 342 357,3 | 6 615 078,6 | 6 886 296,9 | 7 141 089,9 | 48 067 036,6 | ||
юридические лица | 2 295,5 | 1 324,5 | 3 620,0 | ||||||||
иные источники -платные | 180 220,3 | 184 004,9 | 187 869,0 | 191 814,3 | 195 842,4 | 199 955,1 | 204 154,1 | 208 441,4 | 1 552 301,5 | ||
Подпрограмма 3 | Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения | Всего | 0,0 | 0,0 | 35 500,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 164 500,0 | 500 000,0 |
федеральный бюджет всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 0,0 | 0,0 | 35 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 500,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 35 500,0 | 35 500,0 | |||||||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 164 500,0 | 464 500,0 | ||||||
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1 166 681,3 | 1 052 513,2 | 1 193 281,4 | 1 508 361,0 | 1 685 913,4 | 1 667 655,3 | 1 707 909,6 | 1 571 873,8 | 11 554 189,2 |
федеральный бюджет всего | 11 413,5 | 12 103,7 | 5 645,0 | 270 210,0 | 398 150,0 | 333 750,0 | 329 100,0 | 149 500,0 | 1 509 872,2 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 11 413,5 | 12 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 517,2 | ||
федеральный бюджет- дополнительная потребность | 5 645,0 | 270 210,0 | 398 150,0 | 333 750,0 | 329 100,0 | 149 500,0 | 1 486 355,0 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 320 665,9 | 157 438,4 | 162 667,7 | 165 301,0 | 165 711,0 | 165 660,0 | 164 626,0 | 165 034,0 | 1 467 103,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 320 665,9 | 157 438,4 | 162 067,0 | 162 067,0 | 162 067,0 | 162 067,0 | 162 067,0 | 162 067,0 | 1 450 506,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 600,7 | 3 234,0 | 3 644,0 | 3 593,0 | 2 559,0 | 2 967,0 | 16 597,7 |
территориальный фонд ОМС | 777 607,5 | 835 171,6 | 977 169,2 | 1 025 050,5 | 1 074 252,9 | 1 120 445,8 | 1 166 384,1 | 1 209 540,3 | 8 185 621,9 | ||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные | 56 994,4 | 47 799,5 | 47 799,5 | 47 799,5 | 47 799,5 | 47 799,5 | 47 799,5 | 47 799,5 | 391 591,2 | ||
Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | Всего | 220 481,3 | 497 052,2 | 537 225,6 | 701 675,2 | 716 516,3 | 730 543,2 | 744 523,7 | 607 754,5 | 4 755 771,9 |
федеральный бюджет всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 600 000,0 | ||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 137 077,5 | 207 918,5 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 1 616 622,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 137 077,5 | 207 918,5 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 211 937,8 | 1 616 622,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 0,0 | ||||||||||
территориальный фонд ОМС | 42 253,8 | 236 914,1 | 272 094,1 | 285 426,7 | 299 127,2 | 311 989,7 | 324 781,2 | 336 798,1 | 2 109 384,9 | ||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные, местный бюджет | 41 150,0 | 52 219,6 | 53 193,7 | 54 310,7 | 55 451,3 | 56 615,7 | 57 804,7 | 59 018,6 | 429 764,3 | ||
Подпрограмма 6 | Паллиативная медицинская помощь | Всего | 53 051,7 | 71 616,3 | 94 882,9 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 866 174,4 |
федеральный бюджет всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет- дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 53 051,7 | 71 616,3 | 94 882,9 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 129 324,7 | 866 174,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 53 051,7 | 71 616,3 | 54 388,4 | 54 388,4 | 54 388,4 | 54 388,4 | 54 388,4 | 54 388,4 | 450 998,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 40 494,5 | 74 936,3 | 74 936,3 | 74 936,3 | 74 936,3 | 74 936,3 | 415 176,0 | ||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 261 618,4 | 208 139,2 | 329 221,5 | 380 521,2 | 381 529,9 | 382 559,8 | 133 611,3 | 134 684,9 | 2 211 |
федеральный бюджет всего | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 184 488,4 | 162 061,5 | 282 176,1 | 332 487,9 | 332 487,9 | 332 487,9 | 82 487,9 | 82 487,9 | 1 791 165,5 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 184 488,4 | 121 031,5 | 82 176,1 | 82 487,9 | 82 487,9 | 82 487,9 | 82 487,9 | 82 487,9 | 800 135,5 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 41 030,0 | 200 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 991 030,0 | |||||
территориальный фон д ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные | 45 130,0 | 46 077,7 | 47 045,4 | 48 033,3 | 49 042,0 | 50 071,9 | 51 123,4 | 52 197,0 | 388 720,7 | ||
Подпрограмма 8 | Лекарственное обеспечение | Всего | 420 554,5 | 441 767,5 | 647 725,8 | 1 217 841,1 | 1 367 756,5 | 1 517 772,1 | 1 667 787,9 | 2 067 703,8 | 9 348 909,1 |
федеральный бюджет всего | 273 410,4 | 320 251,0 | 573 161,0 | 873 461,0 | 902 161,0 | 1 035 361,0 | 1 088 561,0 | 1 149 761,0 | 6 216 127,4 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 273 410,4 | 320 251,0 | 134 088,8 | 134 088,8 | 134 088,8 | 134 088,8 | 134 088,8 | 134 088,8 | 1 398 194,2 | ||
федеральный бюджет- дополнительная потребность | 439 072,2 | 739 372,2 | 768 072,2 | 901 272,2 | 954 472,2 | 1 015 672,2 | 4 817 933,2 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 145 644,1 | 120 001,5 | 73 034,6 | 342 834,6 | 464 034,6 | 480 834,6 | 577 634,6 | 916 334,6 | 3 120 353,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 145 644,1 | 120 001,5 | 73 034,6 | 73 034,6 | 73 034,6 | 73 034,6 | 73 034,6 | 73 034,6 | 703 853,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 269 800,0 | 391 000,0 | 407 800,0 | 504 600,0 | 843 300,0 | 2 416 500,0 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники -платные | 1 500,0 | 1 515,0 | 1 530,2 | 1 545,5 | 1 560,9 | 1 576,5 | 1 592,3 | 1 608,2 | 12 428,5 | ||
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего | 63 087,2 | 47 276,7 | 115 172,9 | 137 518,6 | 127 786,3 | 153 721,2 | 129 158,1 | 155 554,4 | 929 275,3 |
федеральный бюджет всего | 0,0 | 0,0 | 70 346,0 | 92 686,0 | 82 948,0 | 108 877,0 | 84 308,0 | 84 998,0 | 524 163,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 70 346,0 | 92 686,0 | 82 948,0 | 108 877,0 | 84 308,0 | 84 998,0 | 524 163,0 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего | 62 527,2 | 46 711,1 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 69 956,0 | 400 472,3 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства | 62 527,2 | 46 711,1 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 44 255,6 | 374 771,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность* | 25 700,4 | 25 700,4 |