В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | На реализацию муниципальной программы планируется направить 59241006,04557 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Пензы - 17501741,07665 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 38278763,30987 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 1) в 2020 году - 6321065,42502 тыс. руб., - за счет средств бюджета города Пензы - 1886803,76012 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 4296569,64443 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 137692,02047 тыс. руб., 2) в 2021 году - 7122198,49381 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2087404,85909 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 4668942,21746 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 365851,41726 тыс. руб., 3) в 2022 году - 8011008,76599 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2378250,02716 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 5013042,89156 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 619715,84727 тыс. руб., 4) в 2023 году - 9193316,58041 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2620099,86931 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 5845291,97808 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 727924,73302 тыс. руб., 5) в 2024 году - 8739386,39708 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2663378,6269 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 5598236,53409 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 477771,23609 тыс. руб., 6) в 2025 году - 9666089,25321 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2877269,16445 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 6315567,79272 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 473252,29604 тыс. руб., 7) в 2026 году - 10187941,13005 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 2988534,76962 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 6541112,25153 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 658294,1089 тыс. руб. |
".
1.2. В подразделе 10.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:
1.2.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 58803313,14 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Пензы - 17121491,17108 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 38221320,30987 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 1) в 2020 году - 6270329,92502 тыс. руб., 1846198,56012 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 4286439,34443 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 137692,02047 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 2) в 2021 году - 7068353,79824 тыс. руб., 2045552,36352 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 4656950,01746 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 365851,41726 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 3) в 2022 году - 7951923,96599 тыс. руб., 2331919,72716 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 5000288,39156 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 619715,84727 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 4) в 2023 году - 9121151,07041 тыс. руб., 2561755,85931 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 5831470,47808 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 727924,73302 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 5) в 2024 году - 8673507,99708 тыс. руб., 2600246,4269 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 5595490,33409 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 477771,23609 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 6) в 2025 году - 9599340,65321 тыс. руб., 2813474,96445 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 6312613,39272 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 473252,29604 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 7) в 2026 году - 10118705,73005 тыс. руб., 2922343,26962 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 6538068,35153 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 658294,1089 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета |
".
1.2.2. Пункт 10.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"10.1.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области и федерального бюджета.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 58803313,14 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 17121491,17108 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 38221320,30987 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".
1.3. В подразделе 10.2 "Подпрограмма 2 "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:
1.3.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 437692,90557 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Пензы - 380249,90557 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 57443,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 1) в 2020 году - 50735,5 тыс. руб., 40605,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 10130,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 2) в 2021 году - 53844,69557 тыс. руб., 41852,49557 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 11992,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 3) в 2022 году - 59084,8 тыс. руб., 46330,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 12754,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 4) в 2023 году - 72165,51 тыс. руб., 58344,01 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 13821,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 5) в 2024 году - 65878,4 тыс. руб., 63132,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 2746,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 6) в 2025 году - 66748,6 тыс. руб., 63794,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 2954,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 7) в 2026 году - 69235,4 тыс. руб., 66191,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 3043,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области |
".
1.3.2. Пункт 10.2.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"10.2.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 437692,90557 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 380249,90557 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 57443,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".
1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.5. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 2).
1.6. Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 3).
1.7. Дополнить муниципальную программу приложением N 6г "План реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2024 год" (приложение N 4).
1.8. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2023 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 5).
1.9. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2024 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 6).
1.10. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2025 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 7).
1.11. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2026 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 8).
1.12. Приложение N 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 9).
1.13. Приложение N 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 10).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике, Управление образования города Пензы.
Глава города
А.Н.БАСЕНКО
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование целевого показателя | Порядковый N мероприятия | Единица измерения | Значение целевых показателей | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели | |||||||
Базовый 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | ||||||||||||
1. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | - | место | 856 | 876 | 895 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | Эффективное развитие системы образования города Пензы; обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города |
2. | Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории города Пензы детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. | Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет | - | % | 74 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 | 80 | 80 | |
4. | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | - | % | 37,3 | 37,3 | 25,8 | 25,0 | 37,5 | 31,6 | 28,1 | 25,8 | |
5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования (электронной реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования), в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | - | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей |
6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории города Пензы | - | % | - | - | 4,7 | 6,6 | 6,6 | - | - | - | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей |
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | ||||||||||||
1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%) | 1.1, 1.2, 1.3 | % | 85 | 87,6 | 89,5 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | 1.1, 1.2, 1.Р2 | % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
<*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | 1.3. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование; модернизация системы дошкольного образования, переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования |
4. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством исполнения муниципального задания по организации отдыха детей в учреждениях дополнительного образования | 1.7. | % | 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Обеспечение детей организованными формами отдыха в каникулярное время |
5. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1.9. | % | 88 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием |
6. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1.5, 1.12 | % | 4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Не более 6,4 | Создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
7. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 1.12, 1.13 | % | 66,7 | 66,7 | 71,4 | 72,2 | 59,7 | 64,6 | 68,1 | 74,1 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
8. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 1.12, 1.13 | % | 33,3 | 33,3 | 28,6 | 27,8 | 40,3 | 35,4 | 31,9 | 28,6 | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1.11, 1.13 | % | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 28,3 | 15,2 | 15,2 | Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
10. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1.3, 1.5 | тыс. руб. | 41,3 | 43,8 | 44,7 | 46,9 | 53,3 | 53,8 | 60,8 | 62,5 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование |
11. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия | 1.14. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов |
12. | Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | 1.14. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов |
13. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия | 1.14. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов |
14. | Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации | 1.15. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальная поддержка семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения |
15. | Среднемесячная номинальная начисленная | 1.1, 1.3, 1.5 | руб. | Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ||||||||
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений; | 24 496 | 26 051 | 27 784 | 31 207 | 35 790 | 35 790 | 35 790 | 35 790 | ||||
- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей | 29 394 29 971 | 31 905 32 824 | 34 579 35 449 | 38 755 38 730 | 44 639 45 196 | 44 639 45 196 | 44 639 45 196 | 44 639 45 196 | ||||
16. | Удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат | 1.4, 1.E5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение 100% охвата денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
17. | Доля выпускников 9 классов, продолживших получение образования в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | 1.3. | % | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование |
18. | Доля выпускников 11 классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 1.3. | % | 99,63 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование |
19. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления | 1.7, 1.10 | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Обеспечение прав граждан на отдых и оздоровление детей |
20. | Количество объектов (территорий), въезды на которые оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1.18. | ед. | 26 | 11 | 6 | 12 | 9 | 28 | - | 3 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
21. | Количество объектов (территорий), оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны | 1.18. | ед. | 162 | 109 | 48 | 15 | 32 | 14 | - | 1 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
22. | Количество объектов (территорий), на которых выполнено целостное периметральное ограждение, позволяющее исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) | 1.18. | ед. | 2 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 7 | 11 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
23. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 1.19. | % | 26,1 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | Обеспечение условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
24. | Количество обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | 1.20. | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Обеспечение эффективной деятельности школьных спортивных клубов по футболу |
25. | Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | 1.21. | ед. | 106 | 95 | 108 | 108 | 103 | - | - | - | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
26. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников, исполняющих функции классного руководства | 1.23. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение 100% охвата вознаграждением за исполнение функций классного руководства педагогических работников общеобразовательных организаций |
27. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1.24. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием |
28. | Количество объектов (территорий), оснащенных системами наружного освещения | 1.18. | ед. | - | - | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
29. | Количество детей, посещающих частные дошкольные организации | 1.22. | человек | - | - | 44 | 102 | 105 | 107 | 107 | 107 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
30. | Доля затрат на оплату труда работников от общей суммы расходов на оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю педагогической деятельности | 1.22. | % | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
31. | Оплата услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования | 1.26. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей |
32. | Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся | 1.27. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием |
33. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | 1.28. | ед. | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
34. | Количество объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны | 1.18. | ед. | - | - | - | 56 | 69 | 37 | - | - | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
35. | Количество объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями | 1.18. | ед. | - | - | - | 120 | - | - | - | - | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
36. | Количество школ, в которых осуществлена замена технологического оборудования (пищеблоки) | 1.29. | ед. | 54 | - | - | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства | |||||
37. | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1.ЕВ | ед. | - | - | - | 33,75 | - | - | - | - | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование |
38. | Количество общеобразовательных организаций, имеющих в штатном расписании должности советников по воспитанию | 1.ЕВ | ед. | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование |
39. | Количество объектов, оборудованных контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта | 1.18. | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
40. | Количество некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | 1.30. | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления |
41. | Количество дополнительно созданных мест отдыха детей и их оздоровления | 1.31. | ед. | - | - | - | - | 100 | - | - | - | Полноценное функционирование некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления) |
42. | Уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия, направленного на осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | 1.32. | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Осуществление капитальных вложений муниципальными учреждениями |
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | ||||||||||||
1. | Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | 2.1 - 2.8 | % | 99,7 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |