Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 504-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (далее именуется - государственная программа), в паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце третьем цифры "71,9" заменить цифрами "72,1";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 282316982,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 65060479,7 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4235043,2 тыс. рублей; 2019 год - 5333298,8 тыс. рублей; 2020 год - 6500893,5 тыс. рублей; 2021 год - 12263323,4 тыс. рублей; 2022 год - 11779019,1 тыс. рублей; 2023 год - 6528454,2 тыс. рублей; 2024 год - 3625911,7 тыс. рублей; 2025 год - 2878654,3 тыс. рублей; 2026 год - 2383176,3 тыс. рублей; 2027 год - 2383176,3 тыс. рублей; 2028 год - 2383176,3 тыс. рублей; 2029 год - 2383176,3 тыс. рублей; 2030 год - 2383176,3 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 210179095,2 тыс. рублей, из них: 2018 год - 11918003,1 тыс. рублей; 2019 год - 13096203,8 тыс. рублей; 2020 год - 14661627,5 тыс. рублей; 2021 год - 15147476,9 тыс. рублей; 2022 год - 16860271,6 тыс. рублей; 2023 год - 19095426,7 тыс. рублей; 2024 год - 17123308,1 тыс. рублей; 2025 год - 17076067,0 тыс. рублей; 2026 год - 17036065,9 тыс. рублей; 2027 год - 17035965,9 тыс. рублей; 2028 год - 17035965,9 тыс. рублей; 2029 год - 17056746,9 тыс. рублей; 2030 год - 17035965,9 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 7066293,1 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 620096,3 тыс. рублей; 2020 год - 501592,1 тыс. рублей; 2021 год - 518132,4 тыс. рублей; 2022 год - 514186,3 тыс. рублей; 2023 год - 571539,2 тыс. рублей; 2024 год - 533937,6 тыс. рублей; 2025 год - 532189,9 тыс. рублей; 2026 год - 532189,9 тыс. рублей; 2027 год - 532189,9 тыс. рублей; 2028 год - 532189,9 тыс. рублей; 2029 год - 532189,9 тыс. рублей; 2030 год - 532189,9 тыс. рублей". |
2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 95188826,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 28925738,7 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2002654,8 тыс. рублей; 2019 год - 1585382,9 тыс. рублей; 2020 год - 1980714,1 тыс. рублей; 2021 год - 2034369,5 тыс. рублей; 2022 год - 2186805,0 тыс. рублей; 2023 год - 2197707,7 тыс. рублей; 2024 год - 2508735,1 тыс. рублей; 2025 год - 2515420,6 тыс. рублей; 2026 год - 2382789,8 тыс. рублей; 2027 год - 2382789,8 тыс. рублей; 2028 год - 2382789,8 тыс. рублей; 2029 год - 2382789,8 тыс. рублей; 2030 год - 2382789,8 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 66263087,9 тыс. рублей, из них: 2018 год - 5247024,1 тыс. рублей; 2019 год - 5492266,7 тыс. рублей; 2020 год - 6145397,3 тыс. рублей; 2021 год - 5514111,5 тыс. рублей; 2022 год - 5302410,4 тыс. рублей; 2023 год - 5011166,3 тыс. рублей; 2024 год - 4522079,7 тыс. рублей; 2025 год - 4919373,9 тыс. рублей; 2026 год - 4817695,4 тыс. рублей; 2027 год - 4817695,4 тыс. рублей; 2028 год - 4817695,4 тыс. рублей; 2029 год - 4838476,4 тыс. рублей; 2030 год - 4817695,4 тыс. рублей". |
3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 89984126,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 35523918,1 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2214406,2 тыс. рублей; 2019 год - 3629366,2 тыс. рублей; 2020 год - 4399119,2 тыс. рублей; 2021 год - 10137358,3 тыс. рублей; 2022 год - 9500140,4 тыс. рублей; 2023 год - 4248081,8 тыс. рублей; 2024 год - 1030279,8 тыс. рублей; 2025 год - 363233,7 тыс. рублей; 2026 год - 386,5 тыс. рублей; 2027 год - 386,5 тыс. рублей; 2028 год - 386,5 тыс. рублей; 2029 год - 386,5 тыс. рублей; 2030 год - 386,5 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 54460208,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 1898798,1 тыс. рублей; 2019 год - 2423949,1 тыс. рублей; 2020 год - 2486733,0 тыс. рублей; 2021 год - 3408810,4 тыс. рублей; 2022 год - 4474144,9 тыс. рублей; 2023 год - 5092232,6 тыс. рублей; 2024 год - 5253441,0 тыс. рублей; 2025 год - 4852543,7 тыс. рублей; 2026 год - 4913911,2 тыс. рублей; 2027 год - 4913911,2 тыс. рублей; 2028 год - 4913911,2 тыс. рублей; 2029 год - 4913911,2 тыс. рублей; 2030 год - 4913911,2 тыс. рублей". |
4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей":
4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1732549,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 410666,1 тыс. рублей, из них: 2019 год - 74340,3 тыс. рублей; 2020 год - 90585,7 тыс. рублей; 2021 год - 2504,7 тыс. рублей; 2022 год - 73673,9 тыс. рублей; 2023 год - 82664,7 тыс. рублей; 2024 год - 86896,8 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 1321883,4 тыс. рублей, из них: 2018 год - 33013,4 тыс. рублей; 2019 год - 71492,8 тыс. рублей; 2020 год - 49993,2 тыс. рублей; 2021 год - 108170,6 тыс. рублей; 2022 год - 81318,6 тыс. рублей; 2023 год - 191490,9 тыс. рублей; 2024 год - 81710,0 тыс. рублей; 2025 год - 117449,0 тыс. рублей; 2026 год - 117449,0 тыс. рублей; 2027 год - 117449,0 тыс. рублей; 2028 год - 117449,0 тыс. рублей; 2029 год - 117449,0 тыс. рублей; 2030 год - 117449,0 тыс. рублей". |
4.2. Раздел 4 дополнить предпоследним абзацем следующего содержания:
"организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации на базе центров социального обслуживания населения.".
4.3. Раздел 6 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
"Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания, утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 22 июня 2022 г. N 360-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания".
Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 31 марта 2022 г. N 183-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны".".
5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
5.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзацах восьмом, двенадцатом, тринадцатом слова "Единая государственная информационная система социального обеспечения" в соответствующих падежах заменить словами "государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в соответствующих падежах;
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 94860445,7 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 80110,7 тыс. рублей, из них: 2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 2021 год - 70110,7 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 87714041,9 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4704718,8 тыс. рублей; 2019 год - 5074599,0 тыс. рублей; 2020 год - 5948609,0 тыс. рублей; 2021 год - 6089326,6 тыс. рублей; 2022 год - 6977430,3 тыс. рублей; 2023 год - 8666471,9 тыс. рублей; 2024 год - 7245390,9 тыс. рублей; 2025 год - 7167915,9 тыс. рублей; 2026 год - 7167915,9 тыс. рублей; 2027 год - 7167915,9 тыс. рублей; 2028 год - 7167915,9 тыс. рублей; 2029 год - 7167915,9 тыс. рублей; 2030 год - 7167915,9 тыс. рублей"; в) внебюджетные средства - 7066293,1 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 620096,3 тыс. рублей; 2020 год - 501592,1 тыс. рублей; 2021 год - 518132,4 тыс. рублей; 2022 год - 514186,3 тыс. рублей; 2023 год - 571539,2 тыс. рублей; 2024 год - 533937,6 тыс. рублей; 2025 год - 532189,9 тыс. рублей; 2026 год - 532189,9 тыс. рублей; 2027 год - 532189,9 тыс. рублей; 2028 год - 532189,9 тыс. рублей; 2029 год - 532189,9 тыс. рублей; 2030 год - 532189,9 тыс. рублей". |
5.2. В разделе 3 в абзацах девятом, тринадцатом, четырнадцатом слова "Единая государственная информационная система социального обеспечения" в соответствующих падежах заменить словами "государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в соответствующих падежах.
5.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
"т) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в целях социальной реабилитации;".
5.4. В разделе 6 абзац четвертый дополнить словами ", постановлением Администрации Волгоградской области от 12 декабря 2022 г. N 772-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в целях социальной реабилитации".".
6. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения":
6.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце третьем цифры "82,1" заменить цифрами "86,8";
в абзаце пятом цифры "60,5" заменить цифрами "60,7";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 202136,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета в 2018 году - 17982,2 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 173039,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 34448,7 тыс. рублей; 2019 год - 10540,1 тыс. рублей; 2020 год - 19976,2 тыс. рублей; 2021 год - 14686,4 тыс. рублей; 2022 год - 8176,2 тыс. рублей; 2023 год - 41238,7 тыс. рублей; 2024 год - 7140,2 тыс. рублей; 2025 год - 5947,3 тыс. рублей; 2026 год - 6257,2 тыс. рублей; 2027 год - 6157,2 тыс. рублей; 2028 год - 6157,2 тыс. рублей; 2029 год - 6157,2 тыс. рублей; 2030 год - 6157,2 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей". |
6.2. В разделе 3:
в абзаце четвертом цифры "82,1" заменить цифрами "86,8";
в абзаце шестом цифры "60,5" заменить цифрами "60,7".
6.3. В разделе 4 абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"16) обеспечение участия спортсменов-инвалидов, тренеров и (или) иных лиц, сопровождающих указанных спортсменов, а также специалистов (переводчик русского жестового языка, сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик, инструктор-методист, старший инструктор-методист, водитель) физкультурно-спортивной организации во всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта;".
7. В подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 348897,3 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 102063,9 тыс. рублей, из них: 2019 год - 44209,4 тыс. рублей; 2020 год - 20474,5 тыс. рублей; 2021 год - 18980,2 тыс. рублей; 2022 год - 18399,8 тыс. рублей, в том числе: по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 6144,1 тыс. рублей; по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 12255,7 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 246833,4 тыс. рублей, из них: 2019 год - 23356,1 тыс. рублей; 2020 год - 10918,8 тыс. рублей; 2021 год - 12371,4 тыс. рублей; 2022 год - 16791,2 тыс. рублей, включая 2509,0 тыс. рублей: по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 837,8 тыс. рублей; по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 1671,2 тыс. рублей; 2023 год - 92826,3 тыс. рублей; 2024 год - 13546,4 тыс. рублей; 2025 год - 12837,2 тыс. рублей; 2026 год - 12837,2 тыс. рублей; 2027 год - 12837,2 тыс. рублей; 2028 год - 12837,2 тыс. рублей; 2029 год - 12837,2 тыс. рублей; 2030 год - 12837,2 тыс. рублей". |
8. Приложения 1 - 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка
и защита населения
Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Таблица 1
Перечень целевых показателей государственной программы
Волгоградской области "Социальная поддержка и защита
населения Волгоградской области" на 2018 - 2024 годы
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2016 год (базовый) | 2017 год (текущий) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | |||||||||||
1. | Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки и социальной помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Комитета | процентов | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Волгоградской области | процентов | 50,2 | 58,7 | 66,0 | 68,6 | 71,2 | 71,2 | 71,4 | 71,7 | 72,0 |
4. | Уровень удовлетворенности населения Волгоградской области качеством государственных услуг, предоставляемых в учреждениях системы социальной защиты населения | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
5. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||||||||||
6. | Доля граждан, удовлетворенных качеством работы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | не менее 93 | не менее 94 | не менее 95 | не менее 96 | не менее 97 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
7. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и социальной помощи и имеющих на них право | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 6,2 |
9. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 22,9 |
10. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 47,7 | 52,0 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" | |||||||||||
11. | Доля граждан, которым назначены различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13. | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14. | Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. | Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям Комитета | процентов | 66 | 66,5 | 67 | - | - | - | - | - | - |
16. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец календарного года | процентов | - | - | - | 93,8 | 95 | 96,2 | 96,2 | 98 | 98 |
17. | Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | - | - | - | 1,447 | 1,263 | - | - | - | - |
18. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | единиц | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
19. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | единиц | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - |
20. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | единиц | - | - | - | - | 72,5 | - | - | - | - |
21. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | единиц | - | - | - | - | 60,0 | - | - | - | - |
22. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет | единиц | - | - | - | - | 32,8 | - | - | - | - |
23. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | - |
24. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | - | - | - | - | - | - | - | 22930 | - |
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" | |||||||||||
25. | Доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, от общего числа граждан пожилого возраста, подавших заявление на обучение компьютерной грамотности в организации социального обслуживания | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
26. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, обслуженных мобильными бригадами, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, проживающих в сельской местности | процентов | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 60 | 50 | 50 | 60 |
27. | Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
28. | Процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - |
29. | Доля лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обученных навыкам ухода, в том числе дистанционно, в рамках создания системы долговременного ухода, от общего количества лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обратившихся за помощью | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процентов | - | - | - | - | 4,4 | 5,8 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
31. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процентов | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 17 | 17,01 | 17 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" | |||||||||||
32. | Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, в которых запланировано проведение ремонтно-строительных работ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33. | Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
34. | Количество базовых учреждений, подведомственных Комитету, и ресурсных центров по обмену передовым опытом | единиц | 13 | 15 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
35. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 64,8 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг | процентов | 0,14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
37. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 6,7 | 8,8 | 10 | 23 | 23 | 34 | 35 | 34 | 34 |
38. | Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги с применением стационарозамещающей технологии сопровождаемого проживания малых групп инвалидов, от общего числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгоградской области | процентов | - | - | - | 8,5 | 12,9 | 14 | - | - | - |
39. | Доля реализованных требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (далее именуется - ЕЦП), обеспеченных органом социальной защиты, от общего количества требований, предъявляемых к информационным системам органов исполнительной власти и организаций в случае их использования при назначении и предоставлении мер социальной поддержки | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
40. | Доля региональных мер социальной поддержки, на получение которых граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее именуется - ЕПГУ), от общего количества региональных мер социальной поддержки | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 |
41. | Доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими их предоставление, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, от общего количества региональных мер социальной поддержки | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
42. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, которые получаются органом социальной защиты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 |
43. | Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕЦП, от общего количества региональных мер социальной поддержки, соответствующих жизненным событиям | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
44. | Доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕЦП с привязкой к соответствующим жизненным событиям, от общего количества региональных мер социальной поддержки | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
45. | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" | |||||||||||
46. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Волгоградской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | процентов | 87 | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
47. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | процентов | 87 | 89,8 | 89,9 | 91,6 | 97,6 | 97,1 | 98,6 | 98,6 | 99,5 |
48. | Доля приоритетных объектов в сфере занятости населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости населения | процентов | 63,4 | 76,9 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 86,8 | 86,8 |
49. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 64,8 | 71,2 | 80,5 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
50. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 50 | 53,6 | 56,2 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,5 | 60,7 |
51. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | процентов | 36 | 44,7 | 56,1 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
52. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: | процентов | |||||||||
автобусного | 19,4 | 28,1 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | ||
трамвайного | 2,6 | 2,6 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | ||
троллейбусного | 17,9 | 17,9 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | ||
53. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 77,8 | 77,8 | 83,3 | - | - | - | - | - | - |
54. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории | процентов | 66,0 | 66,1 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - |
55. | Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов | процентов | 55 | 67,8 | 73 | - | - | - | - | - | - |
56. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 53,4 | 53,7 | 53,8 | - | - | - |
57. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | процентов | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 55,3 | 61,0 | 61,1 | - | - | - |
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||
58. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | - | - | - | 56,5 | 71,9 | 75 | 80 | - | - |
59. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет) | процентов | - | - | - | 69,3 | 73,8 | 79 | 84 | - | - |
60. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций | процентов | - | - | - | 30 | 48 | 58 | 84 | 84 | 84 |
61. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | - | - | - | 95 | 100 | - | - | - | - |
62. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | - | - | - | 37,6 | 40 | 40,2 | 24,6 | - | - |
63. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости за отчетный период | процентов | - | - | - | 50 | 36 | - | - | - | - |
64. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 58 | - | - | - | - |
65. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 29 | - | - | - | - |
66. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 56 | 60 | 63 | 66 | - | - |
67. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких услуг | процентов | - | - | - | 7 | 70 | 75 | 80 | - | - |
68. | Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | - | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
69. | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 70 | 72 | 75 | 83 | - | - |
70. | Доля обученных специалистов, обеспечивающих сопровождаемое проживание инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
71. | Число организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания | единиц | - | - | - | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
72. | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | человек | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 145 |