АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2023 года N 141


О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227



В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:


1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года N 109, от 31 августа 2017 года N 188, от 23 января 2018 года N 5, от 22 августа 2018 года N 129, от 9 ноября 2018 года N 179, от 29 апреля 2019 года N 58, от 12 сентября 2019 года N 155, от 18 ноября 2020 года N 242, от 2 апреля 2021 года N 95, от 20 декабря 2021 года N 263, от 18 февраля 2022 года N 26, от 6 июля 2022 года N 128, от 28 ноября 2022 года N 219, от 20 января 2023 года N 7, от 31 июля 2023 года N 100) следующие изменения:


1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:


"2. Комитету финансов и бюджетных отношений при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.".


1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:


"3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2015 - 2030 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород" на текущий финансовый год и плановый период.".


1.3. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):


1.3.1. Пункты 8, 9, 10, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

8

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2015 - 2030 годы:

I этап: 2015 - 2020 годы,

II этап: 2021 - 2025 годы,

III этап: 2026 - 2030 годы

9

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6665634 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 3622175,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 135349 тыс. рублей;

2016 год - 133189 тыс. рублей;

2017 год - 146792 тыс. рублей;

2018 год - 148491 тыс. рублей;

2019 год - 137465 тыс. рублей;

2020 год - 128246 тыс. рублей;

2021 год - 169904 тыс. рублей;

2022 год - 309866,7 тыс. рублей;

2023 год - 304355,9 тыс. рублей;

2024 год - 283852,5 тыс. рублей;

2025 год - 252048 тыс. рублей;

2026 год - 271885 тыс. рублей;

2027 год - 282760 тыс. рублей;

2028 год - 294072 тыс. рублей;

2029 год - 305834 тыс. рублей;

2030 год - 318065 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669699,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 3485 тыс. рублей;

2019 год - 3485 тыс. рублей;

2020 год - 712,8 тыс. рублей;

2021 год - 8157,3 тыс. рублей;

2022 год - 128157 тыс. рублей;

2023 год - 261411,3 тыс. рублей;

2024 год - 258384,2 тыс. рублей;

2025 год - 890,5 тыс. рублей;

2026 год - 926 тыс. рублей;

2027 год - 963 тыс. рублей;

2028 год - 1002 тыс. рублей;

2029 год - 1042 тыс. рублей;

2030 год - 1083 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 371301,4 тыс. рублей;

2023 год - 185650,7 тыс. рублей;

2024 год - 185650,7 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 361808 тыс. рублей;

2016 год - 568091 тыс. рублей;

2017 год - 143536 тыс. рублей;

2018 год - 191392 тыс. рублей;

2019 год - 22974 тыс. рублей;

2020 год - 77205 тыс. рублей;

2021 год - 30555 тыс. рублей;

2022 год - 29198 тыс. рублей;

2023 год - 28662 тыс. рублей;

2024 год - 88798 тыс. рублей;

2025 год - 88938 тыс. рублей

10

Показатели результата муниципальной программы

К 2031 году планируется достижение следующих результатов:

10.1

Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года

- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200;

- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;

- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т;

- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2;

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно

10.2

Показатели эффективности реализации программных мероприятий

- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;

- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;

- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;

- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно;

- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно;

- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно;

- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно;

- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно;

- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;

- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;

- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно;

- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города;

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%;

- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно;

- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - не более 10 минут;

- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34;

- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%;

- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;

- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно;

- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;

- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год;

- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;

- площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно;

- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно;

- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - не менее 20 га ежегодно;

- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно;

- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно;

- количество отловленных безнадзорных животных - не менее 100 голов ежегодно;

- масса захороненных биологических отходов - не менее 1500 кг ежегодно;

- количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно;

- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;

- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га


1.3.2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":


- абзац восьмой изложить в следующей редакции:


"Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2030 годы включительно, выделяются три этапа: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".


1.3.3. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм":


- абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:


"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит к 2031 году:


- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;


- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200.";


- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:


"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит к 2031 году:


- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.";


- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:


"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит к 2031 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.";


- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:


"В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующих результатов:";


- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:


"- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;


- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га.".


1.3.4. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":


- таблицу 2 изложить в следующей редакции:



"Таблица 2


Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

(тыс. руб.)

Областной бюджет (тыс. руб.)

Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.)

Внебюджетные источники (тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

2015

135 349,0

361 808,0

497 157,0

2016

133 189,0

568 091,0

701 280,0

2017

146 792,0

143 536,0

290 328,0

2018

3 485,0

148 491,0

191 392,0

343 368,0

2019

3 485,0

137 465,0

22 974,0

163 924,0

2020

712,8

128 246,0

77 205,0

206 163,8

1 этап

7 682,8

829 532,0

1 365 006,0

2 202 220,8

2021

8 157,3

169 904,0

30 555,0

208 616,3

2022

371 301,4

128 157,0

309 866,7

29 198,0

838 523,1

2023

185 650,7

261 411,3

304 355,9

28 662,0

780 079,9

2024

185 650,7

258 384,2

283 852,5

88 798,0

816 685,4

2025

890,5

252 048,0

88 938,0

341 876,5

2 этап

742 602,8

657 000,3

1 320 027,1

266 151,0

2 985 781,2

2026

926,0

271 885,0

272 811,0

2027

963,0

282 760,0

283 723,0

2028

1 002,0

294 072,0

295 074,0

2029

1 042,0

305 834,0

306 876,0

2030

1 083,0

318 065,0

319 148,0

3 этап

5 016,0

1 472 616,0

1 477 632,0

Всего

742 602,8

669 699,1

3 622 175,1

1 631 157,0

6 665 634,0

".


1.3.5. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):


1.3.5.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

2015 - 2030 годы:

I этап: 2015 - 2020 годы,

II этап: 2021 - 2025 годы,

III этап: 2026 - 2030 годы

7

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1592969,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1592960,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 82376 тыс. рублей;

2016 год - 82178 тыс. рублей;

2017 год - 86653 тыс. рублей;

2018 год - 86268 тыс. рублей;

2019 год - 75934 тыс. рублей;

2020 год - 51961 тыс. рублей;

2021 год - 56101 тыс. рублей;

2022 год - 101464,1 тыс. рублей;

2023 год - 105958 тыс. рублей;

2024 год - 101387 тыс. рублей;

2025 год - 114983 тыс. рублей;

2026 год - 119583 тыс. рублей;

2027 год - 124366 тыс. рублей;

2028 год - 129340 тыс. рублей;

2029 год - 134515 тыс. рублей;

2030 год - 139893 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 9,5 тыс. рублей:

2021 год - 9,5 тыс. рублей

8

Показатели результата подпрограммы 1

К 2031 году планируется достижение следующих результатов:

8.1

Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года

- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200;

- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%

8.2

Показатели эффективности реализации программных мероприятий

- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;

- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;

- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;

- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно;

- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно;

- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно;

- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно;

- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно;

- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;

- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;

- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно;

- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города;

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%;

- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно


1.3.5.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":


- абзац шестой изложить в следующей редакции:


"Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»