В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года N 109, от 31 августа 2017 года N 188, от 23 января 2018 года N 5, от 22 августа 2018 года N 129, от 9 ноября 2018 года N 179, от 29 апреля 2019 года N 58, от 12 сентября 2019 года N 155, от 18 ноября 2020 года N 242, от 2 апреля 2021 года N 95, от 20 декабря 2021 года N 263, от 18 февраля 2022 года N 26, от 6 июля 2022 года N 128, от 28 ноября 2022 года N 219, от 20 января 2023 года N 7, от 31 июля 2023 года N 100) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Комитету финансов и бюджетных отношений при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2015 - 2030 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород" на текущий финансовый год и плановый период.".
1.3. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.3.1. Пункты 8, 9, 10, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
9 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6665634 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 3622175,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 135349 тыс. рублей; 2016 год - 133189 тыс. рублей; 2017 год - 146792 тыс. рублей; 2018 год - 148491 тыс. рублей; 2019 год - 137465 тыс. рублей; 2020 год - 128246 тыс. рублей; 2021 год - 169904 тыс. рублей; 2022 год - 309866,7 тыс. рублей; 2023 год - 304355,9 тыс. рублей; 2024 год - 283852,5 тыс. рублей; 2025 год - 252048 тыс. рублей; 2026 год - 271885 тыс. рублей; 2027 год - 282760 тыс. рублей; 2028 год - 294072 тыс. рублей; 2029 год - 305834 тыс. рублей; 2030 год - 318065 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669699,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8157,3 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 261411,3 тыс. рублей; 2024 год - 258384,2 тыс. рублей; 2025 год - 890,5 тыс. рублей; 2026 год - 926 тыс. рублей; 2027 год - 963 тыс. рублей; 2028 год - 1002 тыс. рублей; 2029 год - 1042 тыс. рублей; 2030 год - 1083 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей; 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
10 | Показатели результата муниципальной программы | К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
10.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года | - снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%; - снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год; - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно |
10.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно; - количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно; - количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно; - время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - не более 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%; - снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год; - количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц; - снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год; - количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - не менее 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных - не менее 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов - не менее 1500 кг ежегодно; - количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно; - протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км; - площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га |
1.3.2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2030 годы включительно, выделяются три этапа: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.3. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм":
- абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит к 2031 году:
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200.";
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит к 2031 году:
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.";
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит к 2031 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.";
- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующих результатов:";
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га.".
1.3.4. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
Годы | Источники финансирования | ||||
Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | |
2015 | 135 349,0 | 361 808,0 | 497 157,0 | ||
2016 | 133 189,0 | 568 091,0 | 701 280,0 | ||
2017 | 146 792,0 | 143 536,0 | 290 328,0 | ||
2018 | 3 485,0 | 148 491,0 | 191 392,0 | 343 368,0 | |
2019 | 3 485,0 | 137 465,0 | 22 974,0 | 163 924,0 | |
2020 | 712,8 | 128 246,0 | 77 205,0 | 206 163,8 | |
1 этап | 7 682,8 | 829 532,0 | 1 365 006,0 | 2 202 220,8 | |
2021 | 8 157,3 | 169 904,0 | 30 555,0 | 208 616,3 | |
2022 | 371 301,4 | 128 157,0 | 309 866,7 | 29 198,0 | 838 523,1 |
2023 | 185 650,7 | 261 411,3 | 304 355,9 | 28 662,0 | 780 079,9 |
2024 | 185 650,7 | 258 384,2 | 283 852,5 | 88 798,0 | 816 685,4 |
2025 | 890,5 | 252 048,0 | 88 938,0 | 341 876,5 | |
2 этап | 742 602,8 | 657 000,3 | 1 320 027,1 | 266 151,0 | 2 985 781,2 |
2026 | 926,0 | 271 885,0 | 272 811,0 | ||
2027 | 963,0 | 282 760,0 | 283 723,0 | ||
2028 | 1 002,0 | 294 072,0 | 295 074,0 | ||
2029 | 1 042,0 | 305 834,0 | 306 876,0 | ||
2030 | 1 083,0 | 318 065,0 | 319 148,0 | ||
3 этап | 5 016,0 | 1 472 616,0 | 1 477 632,0 | ||
Всего | 742 602,8 | 669 699,1 | 3 622 175,1 | 1 631 157,0 | 6 665 634,0 |
".
1.3.5. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
1.3.5.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
7 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1592969,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1592960,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 82376 тыс. рублей; 2016 год - 82178 тыс. рублей; 2017 год - 86653 тыс. рублей; 2018 год - 86268 тыс. рублей; 2019 год - 75934 тыс. рублей; 2020 год - 51961 тыс. рублей; 2021 год - 56101 тыс. рублей; 2022 год - 101464,1 тыс. рублей; 2023 год - 105958 тыс. рублей; 2024 год - 101387 тыс. рублей; 2025 год - 114983 тыс. рублей; 2026 год - 119583 тыс. рублей; 2027 год - 124366 тыс. рублей; 2028 год - 129340 тыс. рублей; 2029 год - 134515 тыс. рублей; 2030 год - 139893 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 9,5 тыс. рублей: 2021 год - 9,5 тыс. рублей |
8 | Показатели результата подпрограммы 1 | К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года | - снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7% |
8.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно; - количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно; - количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно |
1.3.5.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".