В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года N 109, от 31 августа 2017 года N 188, от 23 января 2018 года N 5, от 22 августа 2018 года N 129, от 9 ноября 2018 года N 179, от 29 апреля 2019 года N 58, от 12 сентября 2019 года N 155, от 18 ноября 2020 года N 242, от 2 апреля 2021 года N 95, от 20 декабря 2021 года N 263, от 18 февраля 2022 года N 26, от 6 июля 2022 года N 128, от 28 ноября 2022 года N 219, от 20 января 2023 года N 7) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.1.1. Пункты 4, 7, 9, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
4. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Профилактика преступлений и правонарушений. 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения. 3. Охрана окружающей среды. 4. Развитие лесного хозяйства |
7. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение согласованных действий по профилактике преступлений и правонарушений между администрацией города, хозяйствующими субъектами и правоохранительными органами, а также реализация полномочий в области противодействия терроризму. 2. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, повышение уровня пожарной безопасности. 3. Создание условий для обеспечения экологической безопасности. 4. Создание условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров |
9. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5188002 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 2149559,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 135349 тыс. рублей; 2016 год - 133189 тыс. рублей; 2017 год - 146792 тыс. рублей; 2018 год - 148491 тыс. рублей; 2019 год - 137465 тыс. рублей; 2020 год - 128246 тыс. рублей; 2021 год - 169904 тыс. рублей; 2022 год - 309866,7 тыс. рублей; 2023 год - 304355,9 тыс. рублей; 2024 год - 283852,5 тыс. рублей; 2025 год - 252048 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 664683,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8157,3 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 261411,3 тыс. рублей; 2024 год - 258384,2 тыс. рублей; 2025 год - 890,5 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей;. 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
10.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года | - снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 435 единиц; - снижение индекса вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин до 1,4; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%; - увеличение индекса экологического благополучия до 4,11; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 37 м2; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% |
10.2. | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | - снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 800 в 2025 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 610 в 2025 году; - снижение имущественных преступлений с 3427 преступлений в 2013 году до 2500 в 2025 году; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 2,78 случаев на 100 тыс. населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 75%; - ежегодный отдых 60 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в детских оздоровительных лагерях в летний период; - количество подготовленных методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - 1000 штук ежегодно; - количество минут эфирного времени на демонстрацию видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера - 560 минут ежегодно; - участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не реже одного раза в месяц; - время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года - до 45%; - количество граждан, погибших при пожарах, - до 5 человек; - количество изготовленных и распространенных памяток, листовок по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах - до 45 единиц; - количество граждан, погибших на водоемах, - до 3 человек ежегодно; - количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных - до 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов - до 1500 кг ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - до 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно; - установка информационных щитов на особо охраняемых природных территориях местного значения - не менее 10 единиц; - количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно; - количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно; - количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно; - площадь лесных насаждений, на которой проведено лесопатологическое обследование, - 335 га; - площадь лесных насаждений, на которой проведено лесоустройство, - 1622 га; - протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы - 20 км |
1.1.2. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" дополнить абзацем следующего содержания:
"- создание условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров.".
1.1.3. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":
- после слов "3. Создание условий для обеспечения экологической и биологической безопасности." дополнить словами следующего содержания:
"4. Создание условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров.";
- после слов "Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" (далее - подпрограмма 3)." дополнить словами следующего содержания:
"Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" (далее - подпрограмма 4).".
1.1.4. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм":
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства".
Целью подпрограммы 4 является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение задачи муниципальной программы по созданию условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров.
Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться путем выполнения мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" в сфере развития лесного хозяйства на территории городского округа "Город Белгород".
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2026 году планируется достижение следующих результатов:
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%.
Показателями эффективности реализации подпрограммы 4 являются:
- увеличение площади лесных насаждений, на которой проведено лесопатологическое обследование, до 335 га;
- увеличение площади лесных насаждений, на которой проведено лесоустройство, до 1622 га;
- создание противопожарной минерализованной полосы до 20 км.".
1.1.5. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
Годы | Источники финансирования | ||||
Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | |
2015 | 135 349,0 | 361 808,0 | 497 157,0 | ||
2016 | 133 189,0 | 568 091,0 | 701 280,0 | ||
2017 | 146 792,0 | 143 536,0 | 290 328,0 | ||
2018 | 3 485,0 | 148 491,0 | 191 392,0 | 343 368,0 | |
2019 | 3 485,0 | 137 465,0 | 22 974,0 | 163 924,0 | |
2020 | 712,8 | 128 246,0 | 77 205,0 | 206 163,8 | |
1 этап | 7 682,8 | 829 532,0 | 1 365 006,0 | 2 202 220,8 |
2021 | 8 157,3 | 169 904,0 | 30 555,0 | 208 616,3 | |
2022 | 371 301,4 | 128 157,0 | 309 866,7 | 29 198,0 | 838 523,1 |
2023 | 185 650,7 | 261 411,3 | 304 355,9 | 28 662,0 | 780 079,9 |
2024 | 185 650,7 | 258 384,2 | 283 852,5 | 88 798,0 | 816 685,4 |
2025 | 890,5 | 252 048,0 | 88 938,0 | 341 876,5 | |
2 этап | 742 602,8 | 657 000,3 | 1320 027,1 | 266 151,0 | 2 985 781,2 |
Всего | 742 602,8 | 664 683,1 | 2 149 559,1 | 1 631 157,0 | 5 188 002,0 |
".
1.1.6. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
1.1.6.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 945272,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 945263,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 82376 тыс. рублей; 2016 год - 82178 тыс. рублей; 2017 год - 86653 тыс. рублей; 2018 год - 86268 тыс. рублей; 2019 год - 75934 тыс. рублей; 2020 год - 51961 тыс. рублей; 2021 год - 56101 тыс. рублей; 2022 год - 101464,1 тыс. рублей; 2023 год - 105958 тыс. рублей; 2024 год - 101387 тыс. рублей; 2025 год - 114983 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 9,5 тыс. рублей: 2021 год - 9,5 тыс. рублей |
1.1.6.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
6.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах составит 465370 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 465370 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 82376 тыс. рублей;
2016 год - 82178 тыс. рублей;
2017 год - 86653 тыс. рублей;