____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 31.01.2024 N 25-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 551-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) пункт 2 позиции "Участники Программы" признать утратившим силу;
2) в позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы":
а) дополнить пунктами 8(1) - 8(3) следующего содержания:
"8(1) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом);
8(2) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом);
8(3) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;";
б) дополнить пунктом 27(1) следующего содержания:
"27(1) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края;";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 88 755 687,62429 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 30 207 035,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей; 2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей; 2024 год - 2 956 142,90000 тыс. рублей; 2025 год - 3 131 898,90000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 57 740 874,95182 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год - 3 785 001,22474 тыс. рублей; 2019 год - 4 511 411,82882 тыс. рублей; 2020 год - 4 964 860,20056 тыс. рублей; 2021 год - 5 823 004,66649 тыс. рублей; 2022 год - 6 839 205,63402 тыс. рублей; 2023 год - 5 994 006,64644 тыс. рублей; 2024 год - 5 763 311,50656 тыс. рублей; 2025 год - 8 407 223,91000 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 807 777,17874 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год - 30 917,78195 тыс. рублей; 2017 год - 14 044,37081 тыс. рублей; 2018 год - 80 770,00261 тыс. рублей; 2019 год - 64 515,04355 тыс. рублей; 2020 год - 107 843,36582 тыс. рублей; 2021 год - 46 774,77927 тыс. рублей; 2022 год - 79 170,83836 тыс. рублей; 2023 год - 90 564,05581 тыс. рублей; 2024 год - 96 119,10618 тыс. рублей; 2025 год - 85 367,40318 тыс. рублей; 4) внебюджетных источников - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства":
1) пункт 1 позиции "Участники Подпрограммы 1" признать утратившим силу;
2) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 14 - 17 следующего содержания:
"14) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом);
15) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом);
16) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;
17) количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 64 703 084,13957 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 29 602 933,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей; 2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей; 2024 год - 2 754 775,90000 тыс. рублей; 2025 год - 2 729 163,90000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 34 412 666,83868 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год - 2 537 813,79428 тыс. рублей; 2019 год - 2 451 097,74294 тыс. рублей; 2020 год - 2 780 357,50067 тыс. рублей; 2021 год - 3 197 941,40695 тыс. рублей; 2022 год - 3 996 650,77084 тыс. рублей; 2023 год - 3 021 041,74944 тыс. рублей; 2024 год - 3 119 721,25456 тыс. рублей; 2025 год - 5 516 436,98800 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 687 483,80716 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год - 26 829,51646 тыс. рублей; 2017 год - 3 218,14393 тыс. рублей; 2018 год - 13 030,96423 тыс. рублей; 2019 год - 62 118,98950 тыс. рублей; 2020 год - 101 219,44297 тыс. рублей; 2021 год - 41 905,08515 тыс. рублей; 2022 год - 76 971,03816 тыс. рублей; 2023 год - 86 222,24445 тыс. рублей; 2024 год - 91 973,94745 тыс. рублей; 2025 год - 81 222,24445 тыс. рублей |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта":
1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 562 322,99491 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 604 102,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 201 367,00000 тыс. рублей; 2025 год - 402 735,00000 тыс. рублей 2) краевого бюджета - 6 844 634,68660 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год - 197 960,76563 тыс. рублей; 2019 год - 365 592,51728 тыс. рублей; 2020 год - 744 190,34062 тыс. рублей; 2021 год - 923 913,07214 тыс. рублей; 2022 год - 1 036 382,51954 тыс. рублей; 2023 год - 1 086 312,51100 тыс. рублей; 2024 год - 1 066 312,51100 тыс. рублей; 2025 год - 1 312 905,51100 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 113 586,30831 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год - 9 366,20999 тыс. рублей; 2018 год - 67 397,68869 тыс. рублей; 2019 год - 2 062,12500 тыс. рублей; 2020 год - 6 232,11277 тыс. рублей; 2021 год - 4 869,69412 тыс. рублей; 2022 год - 2 199,80020 тыс. рублей; 2023 год - 4 341,81136 тыс. рублей; 2024 год - 4 145,15873 тыс. рублей; 2025 год - 4 145,15873 тыс. рублей |
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта":
1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 701 402,15692 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 2 694 695,09365 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год - 181 967,31483 тыс. рублей; 2019 год - 307 622,00492 тыс. рублей; 2020 год - 130 383,47581 тыс. рублей; 2021 год - 317 378,41200 тыс. рублей; 2022 год - 379 569,49211 тыс. рублей; 2023 год - 487 571,72500 тыс. рублей; 2024 год - 178 106,10000 тыс. рублей; 2025 год - 178 106,10000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 6 707,06327 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год - 1 643,82105 тыс. рублей; 2017 год - 1 460,01689 тыс. рублей; 2018 год - 341,34969 тыс. рублей; 2019 год - 333,92905 тыс. рублей; 2020 год - 391,81008 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 10 862 824,14829 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 10 862 824,14829 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год - 741 008,00000 тыс. рублей; 2019 год - 970 459,28885 тыс. рублей; 2020 год - 866 242,30741 тыс. рублей; 2021 год - 1 002 657,01272 тыс. рублей; 2022 год - 944 597,65900 тыс. рублей; 2023 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2024 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2025 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 2 926 054,18460 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей; 2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей; 2016 год - 116 741,73100 тыс. рублей; 2017 год - 141 489,33080 тыс. рублей; 2018 год - 126 251,35000 тыс. рублей; 2019 год - 416 640,27483 тыс. рублей; 2020 год - 443 686,57605 тыс. рублей; 2021 год - 381 114,76268 тыс. рублей; 2022 год - 482 005,19253 тыс. рублей; 2023 год - 194 434,57200 тыс. рублей; 2024 год - 194 525,55200 тыс. рублей; 2025 год - 195 129,22200 тыс. рублей |
".
7. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям в Программу.
8. Приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям в Программу.
9. В части 16 приложения 12 к Программе слова "Министерством финансов Камчатского края" заменить словами "органами государственного финансового контроля".
10. В части 16 приложения 13 к Программе слова "Министерством финансов Камчатского края" заменить словами "органами государственного финансового контроля".
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||||||
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 42,03 | 13,68 | 13,15 | 20,21 | 10,97 | 22,98 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 1,448 | 0,00 | 32,06 |
3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,49 | 2,17 | 3,46 | 2,54 | 0,28 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | ||||
6. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,2 | 32,5 | 34,0 | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 43,4 | 45,3 | 47,8 | 50,06 | 51,13 | 52,87 |
7. | Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям | % | 52 | 57 | 62 | 58,109 | 79 | 85 | 85 | |||||
8. | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности | % | 14,38 | 14,38 | 14 | |||||||||
9. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 85 | 80 | 70 | |||||||||
10. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | км | 3,03 | 3,03 | ||||||||||
11. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. пог. м | 0,058 | 0,1546 | 0,4387 | |||||||||
12. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 74 | 79 | 85 | |||||||||
13. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.) | шт | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||||
14. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
15. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
16. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел | 17 | 15 | 16,93 | 15,97 | 14,7 | 14,06 | ||||||
17. | Мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | ед. | 3 | 1 | 1 | |||||||||
18. | Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" | |||||||||||||
20. | Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
21. | Доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета | % | 100 | |||||||||||
22. | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | ед. | 11,05 | 11,05 | 10,80 | 10,20 | 9,70 | 10,20 | 10,70 | 11,20 | 11,50 | 11,70 | 11,90 | 12,00 |
23. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования | ед. | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
25. | Количество не предотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26. | Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 18 | 18 | 18 | |||||||
27. | Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" | |||||||||||||
28. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. человек | 4,04 | 14,47 | 14,35 | 15,06 | 1,30 | 13,50 | 15,65 | 1,80 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
29. | на межмуниципальных маршрутах | 0,20 | 0,74 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | |
30. | на внутримуниципальных маршрутах | 3,84 | 13,73 | 13,54 | 14,27 | 0,46 | 12,50 | 14,35 | 0,80 | |||||
31. | Количество груза, перевезенного судами ГУП "Камчаттрансфлот" | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 108,8 | 125,3 | 130,0 | 150,0 | 200,0 | 10,8 | 12,7 | 15,0 | 17,0 |
32. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тонн | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
33. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. человек | 0,695 | 1 390,00 | 0,8 | 103,2 | 105,0 | 110,0 | 1,3 | |||||
34. | Количество приобретенных морских судов | шт | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
35. | Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде | % | 70 | 75 | 85 | 85 | 90 | |||||||
36. | Количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края | ед. | 1 | 30 | ||||||||||
37. | Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" | |||||||||||||
38. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс. человек | 614 | 573 | 637 | 659 | 697 | 715 | 785 | 750 | 758 | 800 | 1 000 000 | 1 200 000 |
39. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | тыс. человек | 54,4 | 54,4 | 53,0 | 55,4 | 57,0 | 57,5 | 58,5 | 56,0 | 55,0 | 58,4 | 57,1 | 63,0 |
40. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед. | 0 | 0 | 83 | 0 | 43 | 52 | 53 | 53 | ||||
41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | ед. | 1 | 1 | 1 |