Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2022 года N 031-06-1035/22-2, следующие изменения:
1) строку "Участники Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Программы | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее - КУМИ); Муниципальное казенное учреждение города Иркутска "Безопасный город" (далее - МКУ г. Иркутска "Безопасный город"); Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее - КЭиСП). |
";
2) в строке "Сроки реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
3) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 32 701 026,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 190 249,9 тыс. рублей; 2023 год - 3 991 061,7 тыс. рублей; 2024 год - 3 967 246,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 27 074 846,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей; 2022 год - 3 075 228,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 890 101,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 866 286,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год - 907 304,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 100 960,0 тыс. рублей. 2024 год - 1 100 960,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год - 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
4) в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" цифры "53" заменить цифрами "54,9";
5) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 27 840 288,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей; 2022 год - 3 425 057,8 тыс. рублей; 2023 год - 3 452 371,7 тыс. рублей; 2024 год - 3 428 120,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 219 148,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей; 2022 год - 2 310 996,8 тыс. рублей; 2023 год - 2 352 371,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 328 120,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 551 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 170 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 275 634,0 тыс. рублей; 2022 год - 906 344,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 100 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 100 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год - 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2025 год - 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
7) в строке "Участники подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова "КЭ" заменить символом: "-";
8) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
9) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 4 860 738,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год - 519 870,0 тыс. рублей; 2022 год - 765 192,1 тыс. рублей; 2023 год - 538 690,0 тыс. рублей; 2024 год - 539 126,0 тыс. рублей; 2025 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2026 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год - 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год - 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 4 855 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год - 518 910,0 тыс. рублей; 2022 год - 764 232,1 тыс. рублей; 2023 год - 537 730,0 тыс. рублей; 2024 год - 538 166,0 тыс. рублей; 2025 год - 540 456,0 тыс. рублей. 2026 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год - 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год - 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 960,0 тыс. рублей. 2022 год - 960,0 тыс. рублей. 2023 год - 960,0 тыс. рублей. 2024 год - 960,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
10) строку "Целевые показатели подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде; Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения |
";
11) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
12) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-999/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее его официального опубликования.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:
1) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-999/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 информационную справку об утрате силы в связи с отменой настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||||||
Всего, по источникам финансирования | По годам реализации: | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 190 249,9 | 3 991 061,7 | 3 967 246,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | x | x | ||||
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 3 075 228,9 | 2 890 101,7 | 2 866 286,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | |||||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 907 304,1 | 1 100 960,0 | 1 100 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 425 057,8 | 3 452 371,7 | 3 428 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | x | x | ||||
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 310 996,8 | 2 352 371,7 | 2 328 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | |||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 906 344,1 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 747 999,6 | 1 878 199,2 | 1 807 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ | |||
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 635 921,3 | 778 199,2 | 707 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | |||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 904 361,4 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 589 860,4 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" | |||
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 587 877,7 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 87 197,8 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО | |||
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 87 197,8 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 765 192,1 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | x | x | ||||
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 764 232,1 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | |||||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 765 192,1 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП | |||
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 764 232,1 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | |||||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |