____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации г. Иркутска от 08.02.2023 N 031-06-64/23.
____________________________________________________________________
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 октября 2022 года N 031-06-757/22, следующие изменения:
1) в строке "Сроки реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
2) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 32 831 689,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 320 912,9 тыс. рублей; 2023 год - 3 991 061,7 тыс. рублей; 2024 год - 3 967 246,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 27 205 509,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей; 2022 год - 3 205 891,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 890 101,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 866 286,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год -907 304,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 100 960,0 тыс. рублей. 2024 год - 1 100 960,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год - 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
3) в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" цифры "53" заменить цифрами "54,9";
4) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 27 879 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей; 2022 год - 3 464 005,5 тыс. рублей; 2023 год - 3 452 371,7 тыс. рублей; 2024 год - 3 428 120,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 258 096,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей; 2022 год - 2 349 944,5 тыс. рублей; 2023 год - 2 352 371,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 328 120,7 тыс. рублей; 2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей; 2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 551 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 170 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 275 634,0 тыс. рублей; 2022 год - 906 344,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 100 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 100 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год - 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2025 год - 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
6) в строке "Участники подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова "КЭ" заменить символом: "-";
7) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";
8) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 4 952 453,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год - 519 870,0 тыс. рублей; 2022 год - 856 907,4 тыс. рублей; 2023 год - 538 690,0 тыс. рублей; 2024 год - 539 126,0 тыс. рублей; 2025 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2026 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год - 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год - 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 4 947 413,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год - 518 910,0 тыс. рублей; 2022 год - 855 947,4 тыс. рублей; 2023 год - 537 730,0 тыс. рублей; 2024 год - 538 166,0 тыс. рублей; 2025 год - 540 456,0 тыс. рублей. 2026 год - 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год - 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год - 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 960,0 тыс. рублей. 2022 год - 960,0 тыс. рублей. 2023 год - 960,0 тыс. рублей. 2024 год - 960,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
9) строку "Целевые показатели подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде; Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения |
";
10) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
11) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | По годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X | X | |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 320 912,9 | 3 991 061,7 | 3 967 246,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | X | X | |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 3 205 891,9 | 2 890 101,7 | 2 866 286,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 907 304,1 | 1 100 960,0 | 1 100 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 464 005,5 | 3 452 371,7 | 3 428 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | X | X | |
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 349 944,5 | 2 352 371,7 | 2 328 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 906 344,1 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 764 817,1 | 1 878 199,2 | 1 807 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 652 738,8 | 778 199,2 | 707 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 904 361,4 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 599 211,7 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 597 229,0 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | X | X | |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН
"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | ||||||||||||
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 40,0 | 49,7 | 59,1 | 66,6 | 75,0 | 81,6 | 84,6 | 86,9 | 89,2 | 91,5 |
2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 26 | 24,3 | 25,6 | 20,3 | 21,1 | 18,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
3. | Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 0 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | - | 1,8 | - | - | -0 |
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45 | 45,4 | 47,8 | 50,1 | 50,6 | 52,0 | 53,0 | 53,7 | 54,2 | 54,9 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||
5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска | % | 100 | 90 | 80 | 60 | 58 | 53 | 48 | 45 | 38 | 35 |
6. | Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде | ед. | 70 | 70 | 70 | 90 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подпрограмма 2 "Транспорт" | ||||||||||||
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||
7. | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
8. | Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения | ед. | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ