Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года N 031-06-999/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации г. Иркутска от 08.02.2023 N 031-06-64/23.
____________________________________________________________________



Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 октября 2022 года N 031-06-757/22, следующие изменения:


1) в строке "Сроки реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";


2) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования Программы

Общий объем финансирования 32 831 689,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей;

2022 год - 4 320 912,9 тыс. рублей;

2023 год - 3 991 061,7 тыс. рублей;

2024 год - 3 967 246,7 тыс. рублей;

2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей;

2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;

2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;

2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 27 205 509,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей;

2022 год - 3 205 891,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 890 101,7 тыс. рублей;

2024 год - 2 866 286,7 тыс. рублей;

2025 год - 2 780 668,7 тыс. рублей;

2026 год - 2 809 643,7 тыс. рублей;

2027 год - 2 805 484,7 тыс. рублей;

2028 год - 4 483 409,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;

2022 год -907 304,1 тыс. рублей;

2023 год - 1 100 960,0 тыс. рублей.

2024 год - 1 100 960,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;

2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3) в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" цифры "53" заменить цифрами "54,9";


4) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";


5) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 27 879 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей;

2022 год - 3 464 005,5 тыс. рублей;

2023 год - 3 452 371,7 тыс. рублей;

2024 год - 3 428 120,7 тыс. рублей;

2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей;

2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;

2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;

2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 258 096,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей;

2022 год - 2 349 944,5 тыс. рублей;

2023 год - 2 352 371,7 тыс. рублей;

2024 год - 2 328 120,7 тыс. рублей;

2025 год - 2 240 212,7 тыс. рублей;

2026 год - 2 269 187,7 тыс. рублей;

2027 год - 2 289 053,7 тыс. рублей;

2028 год - 4 039 053,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 551 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам

реализации составляет:

2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;

2022 год - 906 344,1 тыс. рублей;

2023 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;

2022 год - 207 716,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


6) в строке "Участники подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова "КЭ" заменить символом: "-";


7) в строке "Сроки реализации подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" слова и цифры "2020 - 2025 годы" заменить словами и цифрами "2020 - 2028 годы";


8) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 4 952 453,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 456 161,0 тыс. рублей;

2021 год - 519 870,0 тыс. рублей;

2022 год - 856 907,4 тыс. рублей;

2023 год - 538 690,0 тыс. рублей;

2024 год - 539 126,0 тыс. рублей;

2025 год - 540 456,0 тыс. рублей;

2026 год - 540 456,0 тыс. рублей;

2027 год - 516 431,0 тыс. рублей;

2028 год - 444 356,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 4 947 413,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 454 961,0 тыс. рублей;

2021 год - 518 910,0 тыс. рублей;

2022 год - 855 947,4 тыс. рублей;

2023 год - 537 730,0 тыс. рублей;

2024 год - 538 166,0 тыс. рублей;

2025 год - 540 456,0 тыс. рублей.

2026 год - 540 456,0 тыс. рублей;

2027 год - 516 431,0 тыс. рублей;

2028 год - 444 356,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 960,0 тыс. рублей.

2022 год - 960,0 тыс. рублей.

2023 год - 960,0 тыс. рублей.

2024 год - 960,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


9) строку "Целевые показатели подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Целевые показатели подпрограммы

Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде;

Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения

";


10) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;


11) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-999/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

По годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

X

X

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

4 320 912,9

3 991 061,7

3 967 246,7

2 780 668,7

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

X

X

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

3 205 891,9

2 890 101,7

2 866 286,7

2 780 668,7

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

907 304,1

1 100 960,0

1 100 960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего, в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

3 464 005,5

3 452 371,7

3 428 120,7

2 240 212,7

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

X

X

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

2 349 944,5

2 352 371,7

2 328 120,7

2 240 212,7

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

906 344,1

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего, в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 764 817,1

1 878 199,2

1 807 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

652 738,8

778 199,2

707 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

904 361,4

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего, в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 599 211,7

1 566 642,5

1 572 900,0

1 516 278,0

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 597 229,0

1 566 642,5

1 572 900,0

1 516 278,0

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

1 982,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего, в том числе:

34 359,0

79 254,8

99 976,7

7 530,0

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

79 254,8

99 976,7

7 530,0

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

856 907,4

538 690,0

539 126,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

X

X

бюджет города

454 961,0

518 910,0

855 947,4

537 730,0

538 166,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

856 907,4

538 690,0

539 126,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

855 947,4

537 730,0

538 166,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН



Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-999/22



"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

40,0

49,7

59,1

66,6

75,0

81,6

84,6

86,9

89,2

91,5

2.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

26

24,3

25,6

20,3

21,1

18,1

6,3

6,3

6,3

6,3

3.

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

0

2

0,3

0,3

1,6

-

1,8

-

-

-0

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

45

45,4

47,8

50,1

50,6

52,0

53,0

53,7

54,2

54,9

Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

5.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска

%

100

90

80

60

58

53

48

45

38

35

6.

Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде

ед.

70

70

70

90

-

20

20

20

20

20

Подпрограмма 2 "Транспорт"

Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

7.

Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

8.

Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения

ед.

-

-

-

40

40

40

40

40

40

-

".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»