АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года N 1494


О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:


1.1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы", "Конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 23262686,77686 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 2783193,05985 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 16156539,84206 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 4322786,67495 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей,

в том числе:

в 2022 году - 7822132,07007 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 5554848,61027 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;

в 2023 году - 8104669,98223 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 6104017,68223 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1073580,30000 тыс. рублей;

в 2024 году - 7335884,72456 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 978759,30000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 4497673,54956 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1859451,87500 тыс. рублей

Конечные результаты Программы

- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1827,0968 тыс. м;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 94673,84 тыс. чел.;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе 100%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,60%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе 100%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе 100%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе 100%;

доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%".


1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:


"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,

ожидаемые конечные результаты реализации Программы



Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:


прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;


количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;


доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;


регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;


доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;


доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;


доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;


доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.


Обоснование целевых значений показателей достижения цели

и решения задач

N п/п

Наименование показателей достижения цели (решения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями и нормативная ссылка)

1

2

3

4

5

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда

тыс. м

1827,0968

Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог:

2022 год = 0,777 тыс. м + 1813,8408 тыс. м = 1814,6178 тыс. м,

2023 год = 1814,6178 тыс. м,

2024 год = 1814,6178 тыс. м + 2,195 тыс. м + 3,218 тыс. м + 7,066 тыс. м = 1827,0968 тыс. м

2.

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

94673,84

Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период:

Пп = Пф / Рф x Рп, где:

Пп - плановый пассажиропоток, чел.;

Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.;

Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период; Рп - плановое количество рейсов на будущий период.

Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом:

Рп x Втс x N х k, где:

Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту;

Втс - вместимость транспортного средства, чел;

N - количество дней в году;

k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф:

2022 год:

МУП "ВПАТП N 7" 18638,33 + МУП "МЭТ" 45766,00 +

ООО "ВАП" 25700,09 +

ООО "ППВ" 468,84 =

90573,26 тыс. чел.;

2023 год:

МУП "ВПАТП N 7" 19448,31 + МУП "МЭТ" 48877,00 +

ООО "ВАП" 25700,09 +

ООО "ППВ" 468,84 =

94494,24 тыс. чел.;

2024 год:

МУП "ВПАТП N 7" 19485,00 + МУП "МЭТ" 49019,91 +

ООО "ВАП" 25700,09 +

ООО "ППВ" 468,84 =

94673,84 тыс. чел.

3.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе

%

100

Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах:

2022 год = 1813,8408 / 1813,8408 x 100% = 100%;

2023 год = 1813,8408 / 1813,8408 x 100% = 100%;

2024 год = 1813,8408 / 1813,8408 x 100% = 100%

4.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

98,60

Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530.

Регулярность = 1023530 /

1040682 x 100% = 98,4%.

На период 2022 - 2024 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%,

на 2023 год - 98,6%,

на 2024 год - 98,6%

5.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланированы 10 + 8 = 18 шт. ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

18 / 18 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах:

2022 год = 3 / 3 x 100% = 100%,

2023 год = 15 / 15 x 100% = 100%

6.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 2,195 + 4,235 + 116,9385 + 0,817 = 124,1855 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог:

124,1855 / 124,1855 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:

2022 год = 46,8439 / 46,8439 x 100% = 100%,

2023 год = 2,195 + 4,235 + 15,4386 = 21,8686 / 21,8686 х 100% = 100%,

2024 год = 54,6560 + 0,817 = 55,473 / 55,473 x 100% = 100%

7.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 7,843 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог:

7,843 / 7,843 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:

2022 год = 0,777 = 0,777 / 0,777 x 100% = 100%,

2024 год = 7,066 = 7,066 / 7,066 x 100% = 100%

8.

Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением

%

100

Соглашение от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области.

Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю

1 / 1 x 100%:

2022 год = 1 / 1 x 100%".


1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:


"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы



Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 23262686,77686 тыс. рублей, из них:


за счет средств местного бюджета - 2783193,05985 тыс. рублей,


за счет средств областного бюджета - 16156539,84206 тыс. рублей,


за счет средств федерального бюджета - 4322786,67495 тыс. рублей,


за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей,


в том числе:


в 2022 году - 7822132,07007 тыс. рублей, из них:


за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,


за счет средств областного бюджета - 5554848,61027 тыс. рублей,


за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,


за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;


в 2023 году - 8104669,98223 тыс. рублей, из них:


за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей,


за счет средств областного бюджета - 6104017,68223 тыс. рублей,


за счет средств федерального бюджета - 1073580,30000 тыс. рублей;


в 2024 году - 7335884,72456 тыс. рублей, из них:


за счет средств местного бюджета - 978759,30000 тыс. рублей,


за счет средств областного бюджета - 4497673,54956 тыс. рублей,


за счет средств федерального бюджета - 1859451,87500 тыс. рублей.


Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.


Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.".


1.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:


"7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации Программы



Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках Программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.

N

п/п

Наименование мероприятия/

объекта

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта

Мощность объекта (км)

всего

в том числе по годам

всего

в том числе

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

Всего, в том числе:

613875,21592

23850,02100

215828,70541

374196,48951

2022 - 2024

3,218

3,218

Местный бюджет

63900,64558

20,02100

16101,54189

47779,08269

Областной бюджет

549974,57034

23830,00000

199727,16352

326417,40682

1.1.

Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда

Всего, в том числе:

203748,08806

3830,00000

41529,40788

158388,68018

2022 - 2024

0,573

0,573

Местный бюджет

39983,61762

8305,88158

31677,73604

Областной бюджет

163764,47044

3830,00000

33223,52630

126710,94414

1.2.

Внутренние проезды ТП Сколково

Всего, в том числе:

292002,00298

20020,02100

136001,00100

135980,98098

2022 - 2024

1,815

1,815

Местный бюджет

292,00298

20,02100

136,00100

135,98098

Областной бюджет

291710,00000

20000,00000

135865,00000

135845,00000

1.3.

Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей

Всего, в том числе:

118125,12488

38298,29653

79826,82835

2022 - 2024

0,830

0,830

Местный бюджет

23625,02498

7659,65931

15965,36567

Областной бюджет

94500,09990

30638,63722

63861,46268

2.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:

Всего, в том числе:

396133,89000

260920,37000

135213,52000

2022 - 2024

2,195

2,195

Местный бюджет

3961,35000

2609,21000

1352,14000

Областной бюджет

392172,54000

258311,16000

133861,38000

2.1.

Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда

Всего, в том числе:

396133,89000

260920,37000

135213,52000

2,195

2,195

Местный бюджет

3961,35000

2609,21000

1352,14000

Областной бюджет

392172,54000

258311,16000

133861,38000

3.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:

Всего, в том числе:

2523435,91683

681877,32608

639158,59075

1202400,00000

2022 - 2024

7,843

0,777

7,066

Местный бюджет

45342,62204

3081,82322

37451,19882

4809,60000

Областной бюджет

181370,59479

12327,40286

149804,79193

19238,40000

Федеральный бюджет

2296722,70000

666468,10000

451902,60000

1178352,00000

3.1.

Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап"

Всего, в том числе:

945198,91437

474185,73262

471013,18175

1,441

1,441

Местный бюджет

38684,84288

1906,22653

36778,61635

Областной бюджет

154739,37149

7624,90609

147114,46540

Федеральный бюджет

751774,70000

464654,60000

287120,10000

3.2.

Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не Волгограда

Всего, в том числе:

129822,52006

129822,52006

0,517

0,517

Местный бюджет

710,08401

710,08401

Областной бюджет

2840,43605

2840,43605

Федеральный бюджет

126272,00000

126272,00000

3.3.

Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до ул. N 2 в Советском районе Волгограда

Всего, в том числе:

77869,07340

77869,07340

0,260

0,260

Местный бюджет

465,51268

465,51268

Областной бюджет

1862,06072

1862,06072

Федеральный бюджет

75541,50000

75541,50000

3.4.

Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда

Всего, в том числе:

168145,40900

168145,40900

0,750

0,750

Местный бюджет

672,58247

672,58247

Областной бюджет

2690,32653

2690,32653

Федеральный бюджет

164782,50000

164782,50000

3.5.

Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе Волгограда

Всего, в том числе:

202400,00000

202400,00000

0,850

0,850

Местный бюджет

809,60000

809,60000

Областной бюджет

3238,40000

3238,40000

Федеральный бюджет

198352,00000

198352,00000

3.6.

Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда

Всего, в том числе:

921000,00000

921000,00000

1,375

1,375

Местный бюджет

3684,00000

3684,00000

Областной бюджет

14736,00000

14736,00000

Федеральный бюджет

902580,00000

902580,00000

3.7.

Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда

Всего, в том числе:

41000,00000

41000,00000

1,350

1,350

Местный бюджет

164,00000

164,00000

Областной бюджет

656,00000

656,00000

Федеральный бюджет

40180,00000

40180,00000

3.8.

Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда

Всего, в том числе:

38000,00000

38000,00000

1,300

1,300

Местный бюджет

152,00000

152,00000

Областной бюджет

608,00000

608,00000

Федеральный бюджет

37240,00000

37240,00000

4.

Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта территории городского округа Волгоград

Всего, в том числе:

219033,72144

111074,96430

66326,74467

41632,01247

2022 - 2024

32

25

25

21

Местный бюджет

1703,79189

729,20432

558,26745

416,32012

Областной бюджет

217329,92955

110645,75998

65768,47722

41215,69235

26

26

0

0

4.1.

Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата

Всего, в том числе:

139035,96146

31077,20432

66326,74467

41632,01247

32

25

25

21

Местный бюджет

1703,79189

729,20432

558,26745

416,32012

Областной бюджет

137332,16957

30648,00000

65768,47722

41215,69235

4.2.

Приобретение специализированной техники и оборудования

Всего, в том числе:

79997,75998

79997,75998

26

26

0

0

Областной бюджет

79997,75998

79997,75998

5.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

Всего, в том числе:

4506340,00775

2061595,60107

2444744,40668

2022 - 2024

65

65

65

65

Местный бюджет

0,20000

0,20000

112

56

56

0

Областной бюджет

4506339,80775

2061595,60107

2444744,20668

60

0

60

0

5.1.

Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата

Всего, в том числе:

187117,80775

187117,80775

65

65

65

65

Областной бюджет

187117,80775

187117,80775

5.2.

Приобретение троллейбусов

Всего, в том числе:

3203200,00000

1400000,00000

1803200,00000

112

56

56

0

Областной бюджет

3203200,00000

1400000,00000

1803200,00000

5.3.

Приобретение автобусов

Всего, в том числе:

1116022,20000

474477,79332

641544,40668

60

0

60

0".

Местный бюджет

0,20000

0,20000

Областной бюджет

1116022,00000

474477,79332

641544,20668

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»