АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года N 031-06-1001/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-1000/22 следующие изменения:


1) в Таблице 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности":


в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2025" заменить цифрами "2028";


строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 19 018 229,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 464 369,4 тыс. рублей;

2023 год - 4 727 184,5 тыс. рублей;

2024 год - 2 140 198,1 тыс. рублей;

2025 год - 410 162,8 тыс. рублей;

2026 год - 332 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 332 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 332 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 919 495,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 691,1 тыс. рублей;

2023 год - 243 004,0 тыс. рублей;

2024 год - 213 253,4 тыс. рублей;

2025 год - 102 262,8 тыс. рублей;

2026 год - 24 512,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 512,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 512,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 007 855,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 000 486,2 тыс. рублей;

2024 год - 1 582 231,9 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 315 021,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 175 794,3 тыс. рублей;

2024 год - 36 812,8 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2026 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2027 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2028 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


2) в Таблице 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности":


в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2028";


строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 16 245 582,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 156 342,3 тыс. рублей;

2023 год - 4 419 182,5 тыс. рублей;

2024 год - 1 832 198,1 тыс. рублей;

2025 год - 102 162,8 тыс. рублей;

2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 917 947,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 564,0 тыс. рублей;

2023 год - 242 902,0 тыс. рублей;

2024 год - 213 153,4 тыс. рублей;

2025 год - 102 162,8 тыс. рублей;

2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 007 855,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 000 486,2 тыс. рублей;

2024 год - 1 582 231,9 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 315 021,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 175 794,3 тыс. рублей;

2024 год - 36 812,8 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3) в Таблице 3 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности":


в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2028";


строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 2 772 647,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 308 558,6 тыс. рублей;

2021 год - 308 060,0 тыс. рублей;

2022 год - 308 027,1 тыс. рублей;

2023 год - 308 002,0 тыс. рублей;

2024 год - 308 000,0 тыс. рублей;

2025 год - 308 000,0 тыс. рублей;

2026 год - 308 000,0 тыс. рублей;

2027 год - 308 000,0 тыс. рублей;

2028 год - 308 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 547,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 658,6 тыс. рублей;

2021 год - 160,0 тыс. рублей;

2022 год - 127,1 тыс. рублей;

2023 год - 102,0 тыс. рублей;

2024 год - 100,0 тыс. рублей;

2025 год - 100,0 тыс. рублей;

2026 год - 100,0 тыс. рублей;

2027 год - 100,0 тыс. рублей;

2028 год - 100,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 771 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2026 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2027 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2028 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;


5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.


2. Постановление администрации города Иркутска от 28 ноября 2022 года N 031-06-884/22 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" признать утратившим силу.


3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования.


4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:


1) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях;


2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 28 ноября 2022 года N 031-06-884/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о признании утратившим силу в связи с принятием настоящего Постановления.


5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-1001/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности", утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 464 369,4

4 727 184,5

2 140 198,1

410 162,8

332 412,0

332 412,0

332 412,0

X

X

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

243 004,0

213 253,4

102 262,8

24 512,0

24 512,0

24 512,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 000 486,2

1 582 231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

4 419 182,5

1 832 198,1

102 162,8

24 412,0

24 412,0

24 412,0

X

X

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

242 902,0

213 153,4

102 162,8

24 412,0

24 412,0

24 412,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 000 486,2

1 582 231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

3 247 801,5

64 756,4

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

43 389,1

26 471,1

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

2 028 618,1

1 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

1 141 281,0

1 757 341,7

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,5

27 298,8

38 250,4

169 412,9

176 582,3

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

971 868,1

1 580 759,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

30 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

30 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

10 100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 002,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

X

X

бюджет города

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»