АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года N 031-06-1000/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23 ноября 2022 года N 031-06-861/22, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 18 303 551,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 464 369,4 тыс. рублей;

2023 год - 4 859 755,2 тыс. рублей;

2024 год - 2 378 609,2 тыс. рублей;

2025 год - 321 739,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 905 685,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 691,1 тыс. рублей;

2023 год - 266 717,0 тыс. рублей;

2024 год - 337 690,5 тыс. рублей;

2025 год - 13 839,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 016 425,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 004 673,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 586 615,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 529 282,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 146 403,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 16 453 998,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 156 342,3 тыс. рублей;

2023 год - 4 551 513,2 тыс. рублей;

2024 год - 2 070 367,2 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 903 531,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 564,0 тыс. рублей;

2023 год - 266 375,0 тыс. рублей;

2024 год - 337 348,5 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 016 425,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 004 673,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 586 615,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 529 282,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 146 403,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 849 553,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 308 558,6 тыс. рублей;

2021 год - 308 060,0 тыс. рублей;

2022 год - 308 027,1 тыс. рублей;

2023 год - 308 242,0 тыс. рублей;

2024 год - 308 242,0 тыс. рублей;

2025 год - 308 424,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 153,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 658,6 тыс. рублей;

2021 год - 160,0 тыс. рублей;

2022 год - 127,1 тыс. рублей;

2023 год - 342,0 тыс. рублей;

2024 год - 342,0 тыс. рублей;

2025 год - 524,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 847 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей

";


4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-1000/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности", утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 464 369,4

4 859 755,2

2 378 609,2

321 739,0

X

X

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

266 717,0

337 690,5

13 839,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 004 673,0

1 586 615,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

4 551 513,2

2 070 367,2

13 315,0

X

X

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

266 375,0

337 348,5

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 004 673,0

1 586 615,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

3 385 102,3

310 914,5

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

71 832,2

158 655,2

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

2 032 804,9

5 856,1

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

1 142 160,9

1 757 202,7

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

27 298,8

38 250,4

170 292,8

176 443,3

10 533,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

971 868,1

1 580 759,4

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

24 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

24 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 242,0

308 242,0

308 424,0

X

X

бюджет города

658,6

160,0

127,1

342,0

342,0

524,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

342,0

342,0

524,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

127,1

342,00

342,00

524,00

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»