АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2022 года N 031-06-861/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28 октября 2022 года N 031-06-783/22, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 18 307 437,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 468 255,1 тыс. рублей;

2023 год - 4 859 755,2 тыс. рублей;

2024 год - 2 378 609,2 тыс. рублей;

2025 год - 321 739,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 909 571,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год - 108 576,8 тыс. рублей;

2023 год - 266 717,0 тыс. рублей;

2024 год - 337 690,5 тыс. рублей;

2025 год - 13 839,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 016 425,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 004 673,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 586 615,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 529 282,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 146 403,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 16 457 865,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 160 209,5 тыс. рублей;

2023 год - 4 551 513,2 тыс. рублей;

2024 год - 2 070 367,2 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 907 399,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год - 108 431,2 тыс. рублей;

2023 год - 266 375,0 тыс. рублей;

2024 год - 337 348,5 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 7 016 425,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 3 004 673,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 586 615,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 8 529 282,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 146 403,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;


4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 ноября 2022 г. N 031-06-861/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 468 255,1

4 859 755,2

2 378 609,2

321 739,0

х

х

бюджет города

108 746,5

74 001,4

108 576,8

266 717,0

337 690,5

13 839,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 004 673,0

1 586 615,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 160 209,5

4 551 513,2

2 070 367,2

13 315,0

х

х

бюджет города

108 087,9

73 841,4

108 431,2

266 375,0

337 348,5

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 004 673,0

1 586 615,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 298 191,0

3 385 102,3

310 914,5

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

53 546,6

71 832,2

158 655,2

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

2 032 804,9

5 856,1

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

146 403,2

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 156,9

1 142 160,9

1 757 202,7

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

27 298,8

38 259,1

170 292,8

176 443,3

10 533,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

971 868,1

1 580 759,4

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 861,6

24 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 625,5

24 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 045,6

308 242,0

308 242,0

308 424,0

х

х

бюджет города

658,6

160,0

145,6

342,0

342,0

524,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

бюджет города

658,6

160,00

297,00

342,00

342,00

524,00

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

145,6

342,0

342,0

524,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

145,60

342,00

342,00

524,00

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ



Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 ноября 2022 г. N 031-06-861/22



"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации

Км

2,13

0,75

0,0

8,59

6,6

3,88

0,0

2

Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод

в%, относительно базового периода

3,0

3,6

4,3

0,13

0,0

0,0

0,0

3

Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения

ед.

131

130

129

94

93

92

91

Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

4

Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения

ед.

586

585

584

469

468

467

466

5

Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям

%

-

-

1,18

1,18

-

-

-

Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

6

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

ед.

8

15

4

10

2

1

8

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

7

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска

%

12,30

11,93

11,60

11,56

11,22

10,88

10,55

8

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска

%

-

-

18,00

18,35

17,80

17,27

16,75

9

Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска

%

-

-

2,81

3,60

4,30

5,10

5,80

10

Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

%

-

-

79,50

83,52

84,34

86,87

89,48

12

Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

-

0,17

0,18

0,17

0,17

0,16

13

Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

-

23,05

28,50

27,64

26,81

26,01

14

Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

-

0,27

0,27

0,26

0,26

0,25

15

Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

-

28,50

32,55

31,58

30,63

29,71

16

Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:

- электрическая энергия

млн. кВт.ч

-

-

21,56

25,89

25,12

24,37

23,64

- холодная вода

тыс. м3

-

-

157,44

167,98

162,94

158,05

153,31

- горячая вода

тыс. м3

-

-

524,27

595,47

577,61

560,28

543,47

- отопление

тыс. Гкал

-

-

160,42

193,57

187,77

182,13

176,67

17

Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т/кВт.ч

-

-

241,61

234,36

227,33

220,51

213,90

18

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций

т.у.т/тыс. Гкал

-

-

126,22

123,97

120,25

116,64

113,14

19

Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию

т.у.т/тыс. Гкал

-

-

167,54

165,17

160,22

155,41

150,75

20

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск

ед.

-

226,00

226,00

182,00

182,00

182,00

182,00

21

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск

ед.

-

49,00

49,00

41,00

41,00

41,00

41,00

22

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска

ед.

-

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда

23

Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,71

0,95

1,08

-

-

-

-

24

Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска

%

1,83

0,23

0,43

-

-

-

-

25

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска:

- холодная вода

%

-

-

77,61

77,10

79,41

81,80

84,25

- горячая вода

%

-

-

83,33

80,77

83,19

85,69

88,26

- электрическая энергия

%

-

-

87,31

90,68

93,40

96,20

99,09

- отопление

%

-

-

47,22

51,15

52,68

54,27

55,89

26

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов:

- тепловая энергия и горячая вода

%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- холодная вода

%

-

-

94,40

99,14

100,00

100,00

100,00

- электроэнергия

%

-

-

58,00

71,71

73,86

76,08

78,36

27

Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше

%

-

-

0,70

1,80

1,84

1,89

1,95

28

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

0,23

0,22

0,20

0,19

0,19

0,18

29

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

47,23

45,82

47,00

46,06

45,14

44,24

30

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

-

48,85

47,39

49,59

49,09

48,60

48,12

31

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

-

24,38

23,65

23,25

22,79

22,33

21,88

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»