ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2022 года N 1016-п


О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 N 498-п



1. В постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 498-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


1.1. Паспорт государственной программы Тюменской области изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.2. Приложения N 1 - 3 к паспорту государственной программы Тюменской области, приложения N 1, 2 к паспорту подпрограммы 2 государственной программы Тюменской области изложить в редакции согласно приложениям N 2 - 7 к настоящему постановлению соответственно.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1016-п



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы

Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений

Сроки реализации программы

2019 - 2025 годы

Ответственный исполнитель программы

Департамент труда и занятости населения Тюменской области (ДТиЗН ТО)

Соисполнители программы

Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО);

Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО);

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области (ДОЖМ ТО)

Связь с документом стратегического планирования Тюменской области

Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года (Закон Тюменской области от 24.03.2020 N 23 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года".

Приоритет 1. ЧЕЛОВЕК. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал.

Цель 1.1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ. Повышение уровня жизни населения.

Задача 1.1.1. БЛАГОСОСТОЯНИЕ, ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. Рост благосостояния граждан, повышение эффективной занятости населения и развитие кадрового потенциала.

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений.

Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда.

Цели подпрограмм

Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения.

Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.



Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1016-п


Приложение N 1
к паспорту государственной программы Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (Оценка)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений

Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения

Целевые показатели

1.

Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год, %, О

4,5

4,1

4,8

4,4

4,4

4,4

4,3

4,2

2.

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, %, О

0,59

0,59

2,76

0,54

0,6

0,6

0,6

0,6

3.

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %, П

81,9

80,5

44,40

58,5

62,9

67,5

72,7

76,7

4.

Доля вакансий по квалифицированным видам работ в общем количестве свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных в органы службы занятости населения на конец года, %, П

90,2

92,4

84,5

85,2

85,4

85,6

85,8

86

Дополнительные показатели

5.

Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./1 вак., О

0,2

0,2

0,72

0,23

0,27

0,26

0,25

0,25

Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда

Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Целевые показатели

6.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел., О *

25

19

15

15

27

не более 26

не более 26

не более 25

7.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел., О <*>

406

373

345

410

432

не более 432

не более 431

не более 431

8.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, %, П <**>

98,0

98,5

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

9.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, ед., П

6550

7020

5416

5665

5000

5000

5000

5000

Дополнительные показатели

10.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дни, О

71

68

75

67,5

70

не более 69

не более 69

не более 69

11.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел. О

19

17

19

26

20

19

19

19

12.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед., П <**>

11523

15457

12263

16686

15600

15650

15650

15650

13.

Общая численность работников, чел., П из них:

500046

503692

491917

491655

494288

495276

495276

495276

14.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, чел., О

91757

77542

85890

84789

87000

86800

86800

86500

15.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %, О

18,3

15,4

17,5

17,2

17,6

17,5

17,5

17,5


________________


* плановые значения показателя на период 2023 - 2025 годов определены исходя из фактически достигнутых значений в среднем за 2014 - 2021 годы;


** учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.



Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1016-п


Приложение N 1.1
к паспорту государственной программы Тюменской области

Показатели регионального проекта "Содействие занятости"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, процент

0

0

0

0

0

75

0

Результаты регионального проекта "Содействие занятости"

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения

1.

Количество центров занятости населения (территориальных подразделений) в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, единиц

-

-

-

2

3

-

-

Снижение напряженности на рынке труда

2.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, человек

-

-

-

-

-

100

-

3.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, человек

-

-

-

-

-

388

-

Критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов

1.

Численность работников, предполагаемых к увольнению, включая работников промышленных предприятий, на 20.12.2022, человек

215

2.

Численность работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, включая работников промышленных предприятий, на 20.12.2022, человек

37

3.

Численность работников, находящихся в простое, включая работников промышленных предприятий, на 20.12.2022, человек

462

4.

Численность работников, работающих неполный рабочий день, включая работников промышленных предприятий, на 20.12.2022, человек

580

5.

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на 20.12.2022, человек

5613



Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1016-п


Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

984 612,3

2 946 650,7

1 184 901,0

1 435 919,5

1 253 675,7

1 275 898,8

1 301 462,5

средства федерального бюджета

421 060,8

2 140 810,0

553 497,0

807 428,8

550 908,5

554 048,6

565 908,4

в том числе расходы на управление

Не предусматриваются

средства областного бюджета

563 551,5

805 840,7

631 404,0

628 490,7

702 767,2

721 850,2

735 554,1

в том числе расходы на управление

74 751,3

75 049,7

73 949,9

70 872,0

68 300,0

71 765,0

74 400,0

ДТиЗН ТО

Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ

43 201,1

53 484,0

183 896,3

34 955,0

116 758,0

116 758,0

116 758,0

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

72 153,7

37 402,8

127 229,9

94 829,3

113 982,3

111 459,9

114 488,5

Справочно: внебюджетные средства

413 713,8

578 890,0

460 158,1

388 276,7

393 803,1

409 894,7

435 603,8

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

Не предусматриваются

Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений

Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения

Всего расходы по цели подпрограммы

908 637,9

2 870 959,1

1 110 094,6

1 363 887,7

1 184 215,9

1 202 824,0

1 225 752,7

в т.ч. из средств федерального бюджета

421 060,8

2 140 810,0

553 497,0

807 428,8

550 908,5

554 048,6

565 908,4

1.

Мероприятие. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

467 819,4

643 614,4

552 684,2

815 772,4

627 065,7

639 305,7

658 710,8

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

37 335,9

0,0

265 767,5

0,0

0,0

0,0

из них:

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0,0

37 713,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

37 335,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

268 452,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

265 767,5

0,0

0,0

0,0

Справочно: Мероприятие по финансовой грамотности населения. Информирование граждан Российской Федерации о правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы

В рамках текущего финансирования мероприятия Программы

2.

Мероприятие. Проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок регионального рынка труда

1 580,0

2 621,2

1 104,2

3 500,5

1 133,5

3 500,5

1 133,5

ДТиЗН ТО

3.

Мероприятие. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

328 104,0

2 135 124,2

551 589,4

540 141,5

512 849,7

551 840,8

565 908,4

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

327 874,0

2 090 724,2

551 589,4

540 141,5

512 849,7

551 840,8

565 908,4

4.

Мероприятие. Организация взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений

в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области

ДТиЗН ТО

5.

Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества

0,0

0,0

2 756,8

2 482,2

0,0

0,0

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

1 378,4

982,2

0,0

0,0

0,0

6.

Региональный проект. "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

82 260,5

40 513,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

65 756,5

2 358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

29 743,7

15 819,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

28 256,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости

52 516,8

24 693,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

37 500,0

2 358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Региональный проект. "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

28 874,0

38 488,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

27 430,3

10 391,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

28 874,0

38 488,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

27 430,3

10 391,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Региональный проект. "Содействие занятости" в рамках реализации национального проекта "Демография"

0,0

10 597,6

1 960,0

1 991,1

43 167,0

8 177,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

529,2

537,6

38 058,8

2 207,8

0,0

Мероприятие проекта. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

0,0

10 597,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства

0,0

0,0

0,0

0,0

8 309,8

0,0

0,0

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

8 226,7

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ

0,0

0,0

0,0

0,0

28 362,0

0,0

0,0

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

28 078,4

0,0

0,0

Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости

0,0

0,0

1 960,0

1 991,1

6 495,2

8 177,0

0,0

в т.ч. из средств федерального бюджета

0,0

0,0

529,2

537,6

1 753,7

2 207,8

0,0

Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда

Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего расходы по цели подпрограммы

1 223,2

641,9

856,5

1 159,8

1 159,8

1 309,8

1 309,8

в т.ч. из средств областного бюджета

1 223,2

641,9

856,5

1 159,8

1 159,8

1 309,8

1 309,8

Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ

43 201,1

53 484,0

183 896,3

34 955,0

116 758,0

116 758,0

116 758,0

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

72 153,7

37 402,8

127 229,9

94 829,3

113 982,3

111 459,9

114488,5

Справочно: внебюджетные средства

413 713,8

578 890,0

460 158,1

388 276,7

393 803,1

409 894,7

435 603,8

9.

Мероприятие. Специальная оценка условий труда работающих в организациях Тюменской области

856,4

532,2

739,5

909,8

909,8

909,8

909,8

ДТиЗН ТО, ДЗ ТО, ДСР ТО, ДОЖМ ТО

в т.ч. из средств областного бюджета

856,4

532,2

739,5

909,8

909,8

909,8

909,8

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

5 103,5

5 174,3

7 054,4

9 666,5

11 250,3

7 205,8

8 237,8

Справочно: внебюджетные средства

154 558,8

124 050,0

163 849,7

123 140,0

123 675,0

122 590,0

123 100,0

10.

Мероприятие. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ

43 201,1

53 484,0

183 896,3

34 955,0

116 758,0

116 758,0

116 758,0

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

62 284,3

29 158,9

116 098,8

80 565,0

96 415,1

97 830,7

99 509,3

Справочно: внебюджетные средства

196 406,6

409 287,8

233 388,7

220 295,2

225 059,9

242 382,5

267 679,3

11.

Мероприятие. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

99,2

12,0

7,0

50,0

50,0

100,0

100,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств областного бюджета

99,2

12,0

7,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

3 804,4

2 493,2

3 761,2

3 634,0

5 012,9

5 248,4

5 512,5

Справочно: внебюджетные средства

61 355,4

43 439,0

61 731,4

43 641,5

43 786,5

43 648,5

43 494,5

12.

Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда

в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области

ДТиЗН ТО

13.

Мероприятие. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

267,6

97,8

110,0

200,0

200,0

300,0

300,0

ДТиЗН ТО

в т.ч. из средств областного бюджета

267,6

97,8

110,0

200,0

200,0

300,0

300,0

Справочно: средства бюджетов муниципальных образований

961,5

576,4

315,5

963,8

1 304,0

1 175,0

1 228,9

Справочно: внебюджетные средства

1 393,0

2113,2

1 188,3

1 200,0

1 281,7

1 273,7

1 329,7

14.

Мероприятие. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области

ДТиЗН ТО

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ДТиЗН ТО

984 133,4

2 946 478,9

1 182 144,2

1 432 895,8

1 253 675,7

1 275 898,8

1 301 462,5

ДЗ ТО

358,8

119,6

0,0

271,5

0,0

0,0

0,0

ДСР ТО

98,5

46,8

2 756,8

2 752,2

0,0

0,0

0,0

ДОЖМ ТО

21,6

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»