АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2022 года N 031-06-553/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 мая 2022 года N 031-06-311/22, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 12 579 923,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год - 4 543 586,3 тыс. рублей;

2023 год - 1 767 610,3 тыс. рублей;

2024 год - 667 908,5 тыс. рублей;

2025 год - 321 739,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 864 407,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год - 109 213,7 тыс. рублей;

2023 год - 236 884,1 тыс. рублей;

2024 год - 321 723,2 тыс. рублей;

2025 год - 13 839,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 205 001,3 тыс. рублей;

2023 год - 47 031,9 тыс. рублей;

2024 год - 1 472,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 175 794,3 тыс. рублей;

2024 год - 36 812,8 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 10 730 199,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год - 4 235 389,3 тыс. рублей;

2023 год - 1 459 368,3 тыс. рублей;

2024 год - 359 666,5 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 862 084,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год - 108 916,7 тыс. рублей;

2023 год - 236 542,1 тыс. рублей;

2024 год - 321 381,2 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 205 001,3 тыс. рублей;

2023 год - 47 031,9 тыс. рублей;

2024 год - 1 472,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 175 794,3 тыс. рублей;

2024 год - 36 812,8 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;


4) строку 6 Приложение 2 изложить в следующей редакции:


"

6

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

ед.

8

15

4

6

2

1

8

".


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 июля 2022 г. N 031-06-553/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

4 543 586,3

1 767 610,3

667 908,5

321 739,0

x

x

бюджет города

108 746,5

74 001,4

109 213,7

236 884,1

321 723,2

13 839,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 205 001,3

47 031,9

1 472,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

4 235 389,3

1 459 368,3

359 666,5

13 315,0

x

x

бюджет города

108 087,9

73 841,4

108 916,7

236 542,1

321 381,2

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 205 001,3

47 031,9

1 472,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

2 376 231,8

1 274 642,3

196 940,5

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

56 893,1

51 816,1

158 655,2

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

400 103,5

47 031,9

1 472,5

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 175 794,3

36 812,8

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 837 825,0

160 476,0

160 476,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

27 298,8

32 927,2

160 476,0

160 476,0

10 533,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

0,0

0,0

0,0

систем тепло- и электроснабжения"

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

21 332,5

24 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

19 096,4

24 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 197,0

308 242,0

308 242,0

308 424,0

x

x

бюджет города

658,6

160,0

297,0

342,0

342,0

524,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на

"Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

бюджет города

658,6

160,00

297,00

342,00

342,00

524,00

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

297,0

342,0

342,0

524,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

297,00

342,00

342,00

524,00

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»