В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 апреля 2022 года N 031-06-231/22, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 12 531 338,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год - 4 539 032,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 691 595,0 тыс. рублей; 2024 год - 699 893,3 тыс. рублей; 2025 год - 321 739,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 506 598,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год - 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год - 104 659,8 тыс. рублей; 2023 год - 52 011,1 тыс. рублей; 2024 год - 153 340,5 тыс. рублей; 2025 год - 13 839,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 449 946,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год - 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год - 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год - 51 218,7 тыс. рублей; 2024 год - 9 179,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 722 636,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год - 229 473,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 852 157,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год - 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год - 310 136,1 тыс. рублей; 2023 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год - 307 900,0 тыс. рублей. |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 10 681 615,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год - 4 230 835,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 383 353,0 тыс. рублей; 2024 год - 391 651,3 тыс. рублей; 2025 год - 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 504 274,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год - 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год - 104 362,8 тыс. рублей; 2023 год - 51 669,1 тыс. рублей; 2024 год - 152 998,5 тыс. рублей; 2025 год - 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 449 946,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год - 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год - 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год - 51 218,7 тыс. рублей; 2024 год - 9 179,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 722 636,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год - 229 473,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 4 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год - 285,5 тыс. рублей; 2022 год - 2 236,1 тыс. рублей. |
";
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
Д.О.РУЖНИКОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 4 539 032,4 | 1 691 595,0 | 699 893,3 | 321 739,0 | x | x | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 659,8 | 52 011,1 | 153 340,5 | 13 839,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 51 218,7 | 9 179,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 229 473,8 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 310 136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 4 230 835,4 | 1 383 353,0 | 391 651,3 | 13 315,0 | x | x | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 362,8 | 51 669,1 | 152 998,5 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 51 218,7 | 9 179,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 229 473,8 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 2 372 866,7 | 1 370 627,0 | 378 925,3 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 53 528,0 | 38 943,1 | 140 272,5 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 400 103,5 | 51 218,7 | 9 179,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 229 473,8 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 837 971,6 | 10 476,0 | 10 476,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 33 073,8 | 10 476,0 | 10 476,0 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 19 997,1 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 17 761,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 197,0 | 308 242,0 | 308 242,0 | 308 424,0 | x | x | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 297,0 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 297,0 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | |||||||||
Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1 | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации | Км | 2,13 | 0,75 | 0,0 | 8,59 | 0,0 | 3,88 | |
2 | Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод | в%, относительно базового периода | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,13 | |||
3 | Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 |
Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
4 | Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения | ед. | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 |
5 | Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям | % | 1,18 | ||||||
Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
6 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
7 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска | % | 12,30 | 11,93 | 11,60 | 11,25 | 10,91 | 10,58 | 10,26 |
8 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска | % | - | - | 18,00 | 17,46 | 16,94 | 16,43 | 15,94 |
9 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска | % | - | - | 2,81 | 3,60 | 4,30 | 5,10 | 5,80 |
10 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - | - | 79,50 | 81,89 | 84,34 | 86,87 | 89,48 |
12 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
13 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 23,05 | 22,36 | 21,68 | 21,03 | 20,40 |
14 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
15 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 28,50 | 27,64 | 26,82 | 26,01 | 25,23 |
16 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением: | ||||||||
- электрическая энергия | млн. кВт.ч | - | - | 21,56 | 20,91 | 20,29 | 19,68 | 19,09 | |
- холодная вода | тыс. м3 | - | - | 157,44 | 152,72 | 148,14 | 143,70 | 139,39 | |
- горячая вода | тыс. м3 | - | - | 524,27 | 508,54 | 493,28 | 478,48 | 464,13 | |
- отопление | тыс. Гкал | - | - | 160,42 | 155,61 | 150,94 | 146,41 | 142,02 | |
17 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т/кВт.ч | - | - | 241,61 | 234,36 | 227,33 | 220,51 | 213,90 |
18 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | т.у.т/тыс. Гкал | - | - | 126,22 | 122,43 | 118,76 | 115,19 | 111,74 |
19 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т.у.т/тыс. Гкал | - | - | 167,54 | 162,51 | 157,64 | 152,91 | 148,32 |
20 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск | ед. | - | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
21 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск | ед. | - | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
22 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска | ед. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда | |||||||||
23 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска | % | 0,71 | 0,95 | 1,08 | - | - | - | - |
24 | Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска | % | 1,83 | 0,23 | 0,43 | - | - | - | - |
25 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска: | ||||||||
- холодная вода | % | - | - | 77,61 | 79,94 | 82,34 | 84,81 | 87,35 | |
- горячая вода | % | - | - | 83,33 | 85,83 | 88,40 | 91,05 | 93,78 | |
- электрическая энергия | % | - | - | 87,31 | 89,93 | 92,63 | 95,41 | 98,27 | |
- отопление | % | - | - | 47,22 | 48,64 | 50,10 | 51,60 | 53,15 | |
26 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов: | ||||||||
- тепловая энергия и горячая вода | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
- холодная вода | % | - | - | 94,40 | 97,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
- электроэнергия | % | - | - | 58,00 | 59,74 | 61,53 | 63,38 | 65,28 | |
27 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | - | - | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,79 |
28 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
29 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | 47,23 | 45,82 | 44,44 | 43,11 | 41,81 | 40,56 |
30 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 48,85 | 47,39 | 45,96 | 44,58 | 44,58 | 44,58 |
31 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 24,38 | 23,65 | 22,94 | 22,25 | 21,58 | 20,93 |
".