Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2012 года N 5590


О внесении изменения долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта
 в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением
мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________



В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",

постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30.10.2012 N 4863), следующее изменение:

1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых средств по программе - 268786,35 тыс. руб., в том числе:

2011 г. - 15933,0 тыс. руб.,

2012 г.-61042,15 тыс. руб.,

2013 г.-57478,8 тыс. руб.,

2014 г.-48167,8 тыс. руб.,

2015 г.-86164,6 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб. областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 207226,35 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".

1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом":

1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "206,35" заменить цифрой "207,23".

1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":

1.3.1. В абзаце первом цифру "269910,2" заменить цифрой "268786,35", цифру "208350,2" заменить цифрой "207226,35".

1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова.



Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска
В.А.Константинов


Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590

Таблица 2



Структура финансирования программы

тыс. руб.

Источники и направления расходов

Объем финансирования


Всего

в том числе по годам



2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Федеральный бюджет

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

53704,0

0,0

14000,0

0,0

0,0

39704,0

Городской бюджет

207226,5

15933,0

44042,15

56872,8

46737,8

43640,6

Другие источники

. 4856,0

0,0

0,0

606,0

1430,0

2820,0

ВСЕГО

268786,35

15933,0

61042,15

57478,8

48167,8

86164,6

Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590

Таблица 3



Система программных мероприятий


N п/п

Наименование программных мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования всего, тыс. руб.

в том числе по срокам

Исполнители программных мероприятий

Вид бюджетных ассигнований

Ожидаемый результат в количес-
твенном измерении





2011 год

2012 год

2013
год

2014 год

2015 год




Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"

1

Приобретение троллейбусов, в том числе

Всего,
в том числе:

70560,0

0,0

9960,0

5200,0

5400,0

50000.0

Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76



федеральный бюджет

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0.0

0,0






областной бюджет

35000,0

0,0

0,0

0,0

0.0

35000,0






городской бюджет

30660.0

0,0

6960,0

4800,0

4900,0

14000,0






собственные средства

1900,0

0,0

0,0

400,0

500.0

1000,0




1.1.

приобретение троллейбусов в кредит

всего,
в том числе:

65580.0

0,0

4980.0

5200.0

5400.0

50000.0

Транспортные предприятия

Субсидия
юридическим
лицам



федеральный бюджет

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0






областной бюджет

35000.0

0.0

0.0

0,0

0,0

35000,0






городском бюджет

28680.0

0.0

4980.0

4800.0

4900.0

14000,0





собственные средства

1900.0

().()

0.0

400,0

500,0

1000.0




1.2.

приобретение троллейбуса на условиях софи-нансирования с привлечением средств федерального бюджета

всего.
в том числе:

5000.0

0.0

4980.0

0.0

0,0

0.0

Управление ЖКХ администрации города Благовещенска

Муниципальный контракт



федеральный бюджет

3000.0

0.0

3000.0

0.0

0.0

0.0






областной бюджет

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0






городской бюджет

2000.0

0,0

1980.0

0,0

0.0

0.0






собственные средства

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0




2.

     Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной трол-
| лейбусной сети.
j тяговых под-
1 станций

Всего.
в том числе

26139.7

3319.4

3116.3

5000.0

5000.0

9704,0

Транспортные предприятия

Субсидия
юридическим
лицам

Повышение КТГ предприятия до 0.90



областной бюджет

4704.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4704.0






городской бюджет

21435.7

3319.4

31 16.3

5000.0

5000.0

5000.0




3.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Всего.

в том числе

329.15

0.0

329.15

0.0

0.0

0.0

Транспортные предприятия

Субсидия

юридическим

лицам

Повышение безопасности перевозок пассажиров





городской бюджет

329.15

0,0

329.15

0.0

0,0

0,0







Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"

1.

Расходы на
приобретение
оборудования
для участка
технического
обслуживания и
ремонта

Всего.
в том числе

5124.0

877,0

791,0

706,0

930.0

1820,0

     Транспортные предприятия

Субсидия
юридическим
лицам

Повышение КТГ предприятия до 0,90



городской бюджет

2168,0

877,0

791,0

500.0

0.0

0,0






собственные средства

2956,0

0.0

0.0

206,0

930,0

1820.0




2.

Приобретение автобусов

Всего,
в том числе

164106.5

11736.6

44318.7

46572,8

36837,8

24640.6

Транспортные предприятия

Субсидия
юридическим
лицам

Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72



областной бюджет

14000,0

0,0

14000,0

0,0

0,0

0,0






городской бюджет

150106.5

11736,6

30318.7

46572.8

36837,8

24640,6




3.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Всего,
в том числе

2527,0

0,0

2527,0

0,0

0,0

().()

Транспортные предприятия

Субсидия
юридическим
лицам

Повышение безопасности перевозок пассажиров



городской бюджет

2527,0

0,0

2527,0

0,0

0.0

0,0





Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590


Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года


N п/п

Показатели

Всего:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1.

Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел.

26310,00

4680,00

4830,00

5200,00

5600,00

6000,00

2.

Доходы предприятия, тыс.руб.

548306,60

97456,60

104600,00

108700,00

113100,00

124450,00

3.

Расходы предприятия, всего, тыс. руб.

546370,50

97420,50

104600,00

108300,00

112600,00

123450,00

4.

Фи н со вый результат, тыс. руб.

1936,10

36,10

0,00

400,00

500,00

1000,00

5.

Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., в том числе:

97028,85

3319,40

13405,45

10200,00

10400,00

59704,00

5.1.

на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, тыс. руб.
из них,

26139,70

3319,40

311630

5000,00

5000,00

9704,00


1) расходы из областного бюджета;

4704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4704,00


2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплату процентов по кредиту.

21435,70

3319,40

3116,30

5000,00

5000,00

5000,00

5.2.

на приобретение троллейбусов, тыс. руб.
из них,

70560,00

0,00

9960,00

5200,00

5400,00

50000,00


1) расходы из федерального бюджета;

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00


2) расходы из областного бюджета;

35000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35000,00


3) расходы из городского бюджета, всего,           в том числе:

30660,00

0,00

6960,00

4800,00

4900,00

14000,00


на возврат кредита и уплату процентов по кредиту;

28680,00

0,00

4980,00

4800,00

4900,00

14000,00


на софинансирование приобретения троллейбуса.

1980,00

0,00

1980,00

0.00

0,00

0,00


4) собственные средства предприятия

1900,00

0,00

0,00

400,00

500,00

1000,00

5.3.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, из них

329,15

0,00

329,15

0,00

0,00

0,00


1) расходы из городского бюджета

329,15

0,00

329,15

0,00

0,00

0,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»