АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года N 5590
О внесении изменения долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта
в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением
мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30.10.2012 N 4863), следующее изменение:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств по программе - 268786,35 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 15933,0 тыс. руб.,
2012 г.-61042,15 тыс. руб.,
2013 г.-57478,8 тыс. руб.,
2014 г.-48167,8 тыс. руб.,
2015 г.-86164,6 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб. областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 207226,35 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом":
1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "206,35" заменить цифрой "207,23".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. В абзаце первом цифру "269910,2" заменить цифрой "268786,35", цифру "208350,2" заменить цифрой "207226,35".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова.
Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска
В.А.Константинов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590
Таблица 2
Структура финансирования программы
тыс. руб.
Источники и направления расходов | Объем финансирования | ||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
Федеральный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 | |||
Городской бюджет | 207226,5 | 15933,0 | 44042,15 | 56872,8 | 46737,8 | 43640,6 | |||
Другие источники | . 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0 | |||
ВСЕГО | 268786,35 | 15933,0 | 61042,15 | 57478,8 | 48167,8 | 86164,6 |
Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590
Таблица 3
Система программных мероприятий
N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по срокам | Исполнители программных мероприятий | Вид бюджетных ассигнований | Ожидаемый результат в количес- | ||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 | 2014 год | 2015 год | |||||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||||
1 | Приобретение троллейбусов, в том числе | Всего, | 70560,0 | 0,0 | 9960,0 | 5200,0 | 5400,0 | 50000.0 | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76 | ||||||
федеральный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 35000,0 | |||||||||
городской бюджет | 30660.0 | 0,0 | 6960,0 | 4800,0 | 4900,0 | 14000,0 | |||||||||
собственные средства | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500.0 | 1000,0 | |||||||||
1.1. | приобретение троллейбусов в кредит | всего, | 65580.0 | 0,0 | 4980.0 | 5200.0 | 5400.0 | 50000.0 | Транспортные предприятия | Субсидия | |||||
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | |||||||||
городском бюджет | 28680.0 | 0.0 | 4980.0 | 4800.0 | 4900.0 | 14000,0 | |||||||||
собственные средства | 1900.0 | ().() | 0.0 | 400,0 | 500,0 | 1000.0 | |||||||||
1.2. | приобретение троллейбуса на условиях софи-нансирования с привлечением средств федерального бюджета | всего. | 5000.0 | 0.0 | 4980.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Управление ЖКХ администрации города Благовещенска | Муниципальный контракт | |||||
федеральный бюджет | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
городской бюджет | 2000.0 | 0,0 | 1980.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
собственные средства | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||||||
2. | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной трол- | Всего. | 26139.7 | 3319.4 | 3116.3 | 5000.0 | 5000.0 | 9704,0 | Транспортные предприятия | Субсидия | Повышение КТГ предприятия до 0.90 | ||||
областной бюджет | 4704.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4704.0 | |||||||||
городской бюджет | 21435.7 | 3319.4 | 31 16.3 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | |||||||||
3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха. | Всего. в том числе | 329.15 | 0.0 | 329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Транспортные предприятия | Субсидия юридическим лицам | Повышение безопасности перевозок пассажиров | ||||
городской бюджет | 329.15 | 0,0 | 329.15 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||||
1. | Расходы на | Всего. | 5124.0 | 877,0 | 791,0 | 706,0 | 930.0 | 1820,0 | Транспортные предприятия | Субсидия | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | ||||
городской бюджет | 2168,0 | 877,0 | 791,0 | 500.0 | 0.0 | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 2956,0 | 0.0 | 0.0 | 206,0 | 930,0 | 1820.0 | |||||||||
2. | Приобретение автобусов | Всего, | 164106.5 | 11736.6 | 44318.7 | 46572,8 | 36837,8 | 24640.6 | Транспортные предприятия | Субсидия | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72 | ||||
областной бюджет | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
городской бюджет | 150106.5 | 11736,6 | 30318.7 | 46572.8 | 36837,8 | 24640,6 | |||||||||
3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха. | Всего, | 2527,0 | 0,0 | 2527,0 | 0,0 | 0,0 | ().() | Транспортные предприятия | Субсидия | Повышение безопасности перевозок пассажиров | ||||
городской бюджет | 2527,0 | 0,0 | 2527,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 20 декабря 2012 года N 5590
Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года
N п/п | Показатели | Всего: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
1. | Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел. | 26310,00 | 4680,00 | 4830,00 | 5200,00 | 5600,00 | 6000,00 | |||
2. | Доходы предприятия, тыс.руб. | 548306,60 | 97456,60 | 104600,00 | 108700,00 | 113100,00 | 124450,00 | |||
3. | Расходы предприятия, всего, тыс. руб. | 546370,50 | 97420,50 | 104600,00 | 108300,00 | 112600,00 | 123450,00 | |||
4. | Фи н со вый результат, тыс. руб. | 1936,10 | 36,10 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | |||
5. | Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., в том числе: | 97028,85 | 3319,40 | 13405,45 | 10200,00 | 10400,00 | 59704,00 | |||
5.1. | на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, тыс. руб. | 26139,70 | 3319,40 | 311630 | 5000,00 | 5000,00 | 9704,00 | |||
1) расходы из областного бюджета; | 4704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4704,00 | ||||
2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплату процентов по кредиту. | 21435,70 | 3319,40 | 3116,30 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
5.2. | на приобретение троллейбусов, тыс. руб. | 70560,00 | 0,00 | 9960,00 | 5200,00 | 5400,00 | 50000,00 | |||
1) расходы из федерального бюджета; | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) расходы из областного бюджета; | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | ||||
3) расходы из городского бюджета, всего, в том числе: | 30660,00 | 0,00 | 6960,00 | 4800,00 | 4900,00 | 14000,00 | ||||
на возврат кредита и уплату процентов по кредиту; | 28680,00 | 0,00 | 4980,00 | 4800,00 | 4900,00 | 14000,00 | ||||
на софинансирование приобретения троллейбуса. | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4) собственные средства предприятия | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | ||||
5.3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, из них | 329,15 | 0,00 | 329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1) расходы из городского бюджета | 329,15 | 0,00 | 329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |